供应商管理办法84720

合集下载

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则为规范公司供应商管理,提高供应商管理水平,保证公司与供应商合作的顺利进行,特制定本办法。

第二章供应商准入管理2.1 供应商资质认证(1)企业法人营业执照;(2)组织机构代码证;(3)税务登记证;(4)安全生产许可证(适用于危险化学品、烟花爆竹等行业);(5)其他行业必需的证件。

2.2 供应商审核管理(1)按照“一厂一档”原则,对供应商进行审核管理;(2)建立供应商信用评估体系;(3)对供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力、售后服务能力等进行综合评价;(4)建立供应商定期检查和不定期抽检制度。

第三章采购合同管理3.1 合同签订(1)供应商提供报价和样品;(2)供应商与公司洽谈及确认相关要素;(3)双方签订合同并加盖公章。

3.2 合同履约(1)供应商按照合同的约定交货;(2)公司按照合同的约定结算货款;(3)供应商及时解决货物质量问题和售后服务问题。

第四章供应商绩效管理4.1 绩效评估指标(1)交货准时率;(2)产品质量;(3)售后服务;(4)价格水平;(5)其他绩效指标。

4.2 绩效评估方法(1)定期对供应商进行绩效评估;(2)采用加权平均法计算供应商的总体得分;(3)对不同得分的供应商实施不同的管理措施。

第五章违约责任5.1 公司违约责任(1)公司未能履行本办法所规定的义务,导致影响供应商生产经营等情况发生的,公司应当承担相应的赔偿责任。

5.2 供应商违约责任(1)供应商未能履行合同所规定的义务或在合作过程中违反相关法律法规等情况发生的,供应商应当承担相应的经济损失或法律责任。

第六章争议解决6.1 如供应商与公司在合作过程中发生了纠纷,应当先通过协商解决。

协商不成的,双方可以根据相关法律进行仲裁或诉讼。

第七章附则7.1 本办法自颁布之日起执行;7.2 本办法由公司供应链管理部负责解释。

简要注释如下:- 供应商管理:指对公司与供应商之间的合作进行管理,确保采购物料和商品的质量、价格满足公司的要求,有利于公司业务的顺利开展。

公司供应商管理办法(2022年修订版)

公司供应商管理办法(2022年修订版)

公司供应商管理办法(2022年修订版)第一章总则第一条为提高X公司(以下简称公司)供应商管理水平,保证采购服务质量,优化采购方式,防范采购风险,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条公司供应商管理工作主要包括供应商的推荐、供应商的管理、供应商的选取、供应商的后评价、供应商的退出等。

第三条公司供应商管理坚持分类管理、动态更新、保持充分竞争和减少供应层级原则。

第四条本办法适用于公司各部门、各机构。

第二章职责分工第五条公司行政事务部和各归口管理部门是公司供应商的管理部门,按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”原则,共同承担全公司供应商的推荐、选择、管理、评价和监督工作。

第六条公司采购管理部门的主要职责:(一)负责供应商管理制度的制定、推行和监督;(二)负责供应商信息库的建设和维护;(三)共商共建供应商准入等管理标准;(四)提出或要求公司需求主管部门提出采购项目备选供应商补充标准;(五)跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况;(六)完成本公司供应商管理工作,并配合完成全辖供应商管理工作;(七)其他经有权人批准的职责。

第七条需求提出部门、需求主管部门和合同执行部门为供应商推荐主要部门,其主要职责包括:(一)遵守供应商管理有关制度和规定;(二)协助进行供应商信息库的建设和维护;(三)参与供应商入库、推荐、分类、淘汰等管理标准的研究和制定;(四)推荐优秀供应商入库;(五)提供采购项目备选供应商补充标准;(六)跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况;(七)协助完成对供应商的考核和评价;(八)提供对供应商采取激励和约束措施的建议,协助执行激励和约束措施;(九)做好供应商有关信息的保密工作;(十)其他经有权人批准的职责。

第八条公司各归口管理部门应于每年1月底前汇总本条线或本部门供应商推荐名单,填写《审查申请表》,并备齐供应商资料,经分管领导审核同意后向行政事务部报备纳入公司供应商信息库管理。

供应商资料包括:(一)供应商资格审查登记表;(二)供应商情况介绍;(三)营业执照、税务登记证复印件;(四)生产/销售许可证复印件(非必须);(五)专营或代理授权书文件或由部、省级、市级机构批准的经销商资格证明复印件(非必须);(六)采购需要其他相关材料。

(完整版)供应商管理办法

(完整版)供应商管理办法

(完整版)供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证采购质量,切实服务好安全⽣产和项⽬建设,结合企业实际,特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理,物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则:(⼀)荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则;(⼆)供应商资源内部共享,在库供应商优先使⽤原则;(三)常⽤物资供应商⼊库为主原则;(四)数量控制,⽣产性企业为主原则;(五)公平、公正、公开录⽤,谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作,成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室,办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责:1、审定供应商管理相关制度与办法;2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出;3、审批在库供应商考评结果;4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分(⼀)物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察;4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督;5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度,经领导⼩组审定后监督执⾏;7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库,组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核,必要时参与考察;8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息,对在库供应商进⾏动态管理;9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审,并实⾏优胜劣汰;10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为,提出处理意见和建议;11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

完整版供应商管理办法

完整版供应商管理办法

完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。

科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转,提高企业的竞争力,从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。

为了规范企业供应商管理的行为,完善企业供应商管理制度,特制定本供应商管理办法。

二、供应商管理的目的1.明确管理责任,规范采购行为,提高采购决策质量;2. 降低采购成本,优化供应商结构,提供优质、稳定、廉价的采购资源;3. 提高供应商绩效,实现长期共赢,形成互动、营造诚信的供应链合作关系。

三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实:采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估,对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实,以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力;2. 供应商信誉评价:通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现,评估供应商的信誉度,将供应商纳入信誉品牌库;3. 供应商下单及合同管理:签订供货协议,合理规划供货周期、数量和价格等,确保供应商交付稳定、价格合理;4. 供应商现场核查:采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查,维护企业的供货利益、规避供货风险;5. 停止合作:供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的,将终止与供应商合作关系;6. 供应商问题反馈及处理:采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估,向供应商反馈意见,协同解决问题。

四、关于供货周期1. 下单前:应根据目标计划预测,提前确定供货周期;2. 下单时:按需下单,确定供货周期,供应商必须在约定时间内完成供货;3. 供应商延迟供货:对于未能按时完成供货,按照合同规定对供应商进行管理措施,包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等;4. 采购部延迟接收:在供应商完成供货后,采购部负责在合理时间内接收货物,并确认供货的质量和数量,如因原因不明耽搁或导致货物损坏,对供应商的损失进行赔偿;5. 供应商配合及沟通:供应商在配合采购部的接收工作中,应积极协调,保障供货的成功。

供应商管理办法范文3篇

供应商管理办法范文3篇

供应商管理办法范文3篇供应商管理办法一.总则1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.技术能力。

包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括:(1)经营团队;(2)员工素质。

7.现有合作状况。

包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法一、概述供应商管理是企业采购管理的重要环节之一,对于确保物资供应的质量、成本和及时性具有重要的影响。

本文将针对供应商管理的关键要素和流程,提出一套适用于企业的供应商管理办法。

二、供应商选择1. 供应商评估:根据企业的需求和要求,对潜在供应商进行评估,包括其供货能力、质量管理能力、生产能力等方面的综合评估。

2. 供应商筛选:根据供应商评估结果,对供应商进行筛选,选取与企业需求最匹配的供应商进行合作。

三、供应商合同管理1. 签署合同:与供应商进行面谈,明确双方的合作意向,并签署合同,明确双方的权责和约定事项。

2. 履约管理:对供应商的履约情况进行监管,确保供应商按照合同履行相关承诺,如供货质量、交货时间等。

3. 变更管理:当需要对供应商的合同内容进行调整时,必须经过合同变更程序,并确保双方的知情和同意。

四、供应商绩效评估1. 绩效指标设置:根据企业的采购目标和供应链管理的要求,设定合理的绩效指标,包括供货准时率、产品质量、售后服务等。

2. 绩效评估:定期对供应商进行绩效评估,收集数据并进行分析,及时发现供应商的不足之处,并及时采取措施予以纠正。

3. 绩效奖惩机制:设立绩效奖励和惩罚机制,对绩效优秀的供应商进行奖励,并对绩效不达标的供应商进行处罚或终止合作。

五、供应商关系管理1. 沟通与合作:建立和保持良好的沟通机制,与供应商保持密切联系,及时沟通和解决问题,增强合作共赢的合作关系。

2. 双向评价:定期进行供应商满意度调查,了解供应商对企业的评价,同时也要向供应商提供企业的满意度反馈,促进双方的改进和提升。

3. 客户供应商关系:对重要供应商建立战略合作伙伴关系,共同开展新产品、技术合作,提升供应链效率和竞争力。

六、供应商风险管理1. 风险评估:识别和评估供应商潜在的各类风险,如物流风险、质量风险、金融风险等。

2. 风险防控:建立有效的风险防控机制,采取适当的措施应对风险事件,保障供应链的稳定性和可持续性。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系,确保供应商的合规行为,保障公司的利益和声誉。

本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。

2. 定义与解释2.1 供应商:指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。

2.2 采购部门:指公司负责采购活动的部门或个人。

3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核,包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。

3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表,并提供相应证明文件。

3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入,若不批准,需向供应商说明理由。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估,并记录评估结果。

3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。

3.2.3 根据绩效评估结果,可以对供应商进行奖惩措施,如加强合作或终止合作。

4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。

4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。

4.1.3 合同签订前,采购部门应对合同内容进行法律审核。

4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。

4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品,并确认其质量和数量是否符合合同要求。

4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品,采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。

5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。

5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。

5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况,并及时采取相应的应对措施。

5.2.2 如发现供应商存在重大风险,采购部门应及时汇报给公司高层,并考虑终止与供应商的合作。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围:本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任:公司经营副总经理;第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果;第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是:1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理;2、负责公司供应商日常管理工作;负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集;负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价;3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产(工程)等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围;4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会;5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新;对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案;6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库;7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作;第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为:采购部职责:收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责:按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果;生产(物资需求)管理部门职责:物资需求部门(包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门)对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见;技术部门职责:给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准;对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认;技术中心职责:负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见;经营单位总经理职责:审核所在事业部技术、质量检验、生产(工程)等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见;第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为:试用供应商、合格供应商、不合格供应商;试用供应商:指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商;合格供应商:通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商:在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商;按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商;按物资采购量不同将供应商分为A类:即主材类(采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%)、B类:即大宗辅助材料类(采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%)、C类:即其他材料类(采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%);按物资类型不同分为甲类(瓶颈性类物资)、(乙类)战略类供应商、(丙类)策略类物资、(丁类)杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下:供应材料名称+所属省市+供应商字号;供应材料:该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG;所属省份或国家:取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母;国外供应商则取该国家英文名称前两个字母;供应商字号:供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表;供应商编码对应到经营单位中:第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择:质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商:由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等;负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表(附件1).3、新增供应商备案:采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商(包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商),如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价;2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门;3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门;4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心;5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人;6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部;7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批;8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案;第十三条需求单位(含生产、检验、技术等各部门)整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成;审计部对供应商评价进行不定期审查;第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%(采购批次不少于3次),且合作过程中,其供应指标(到货及时率、交货周期、订单变化接受率)、经济指标(价格水平、付款等)、支持配合与服务(售后服务等)可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表(附件8)提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验;现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准:合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级(95分及以上)、甲AA级(90-94分)、甲A级(85-90分)、甲级(80-84分)、乙AA级(76-79分)、乙A级(70-75分)、乙级(试用初评及考察期供应商)、丙级(69分及以下).具体等级说明如下:69分及以下:属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单;乙级:属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格;乙A级:属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购;付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;乙AA级:属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议;但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;甲级:属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;甲A级:属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用;可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内;如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款;甲AA级:在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为:在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%;货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%;产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察;甲AAA级:对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用;为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付(即物资需求直接向对方订货),视具体情况可预付货款60—100%;物资到公司可享受免检入库;每年公司视具体情况邀请对方董事长(或总经理)到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访;3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下:每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表(附件4)权重及分项评分标准进行评价;采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价;技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价;质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价;生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价;4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批;个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写(附件5)供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释;第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系,明确供应商库建立及管理的流程和职责分工,加强优质供应商资源共享,提高运营效率,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,促进供应商科学选用,特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司(含各分支机构,下同)采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人,包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商:指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求,经公司评审予以认可,纳入供应商库。

3.不合格供应商:是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组:是公司供应商的管理及决策组织,由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门(如涉及信息系统)组成。

办公室负责人或分管领导任组长,日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制;2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划;3.负责确定供应商库管理各项审批事项;4.负责制订供应商库管理流程及办法;5.负责建立并发布合格供应商库;6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况(产品质量、交付、维保服务等),对其进行过程评价管理;7.负责公司供应商库的动态维护,更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位(总公司及各分支机构)1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求;2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用;3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交;4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理;5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室;6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护;7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法一、引言供应商管理是企业采购管理中的重要环节,合理高效的供应商管理能够确保企业采购获得优质的产品和服务,提升企业竞争力。

为此,制定一套科学规范的供应商管理办法对企业的采购工作具有重要意义。

二、适用范围本供应商管理办法适用于企业所有采购活动,包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。

三、供应商评估和选择1. 评估准则1.1 供应商信用评估:考察供应商的信用状况,包括其经营资质、财务状况、供货能力等。

1.2 供应商质量评估:考察供应商的产品质量,包括产品性能、生产工艺、质量认证等。

1.3 供应商价格评估:考察供应商的价格水平,与其它供应商进行比较评估。

1.4 供应商服务评估:考察供应商的售后服务水平、配送能力等。

2. 供应商选择2.1 采用综合评估的方式,权衡各项评估准则,综合评估得出最佳供应商。

2.2 按照评估结果,建立供应商等级制度,优先选择高等级供应商。

2.3 定期重新评估供应商,对供应商的等级进行动态管理。

四、供应商管理流程1. 供应商审批1.1 供应商申请:供应商向企业提交供应商申请表,包括基本信息、经营范围、产品介绍等。

1.2 供应商审核:企业采购部门对供应商的申请材料进行审核,评估供应商是否满足企业要求。

1.3 供应商审批:由企业采购负责人对供应商进行审批决策,判断供应商是否可以合作。

2. 供应商合同签订2.1 签订合同:企业与供应商进行合同洽谈,协商合同条款,并确保合同的合法性和有效性。

2.2 监督履约:企业建立供应商履约监督机制,对供应商的履约情况进行监督和评估。

2.3 合同变更:若有需要,企业与供应商可以协商变更合同内容,明确双方权益和责任。

3. 供应商绩效评价3.1 定期评价:企业建立供应商绩效评价体系,对供应商进行定期评估,如季度评价、年度评价等。

3.2 绩效反馈:将供应商的绩效评价结果及时反馈给供应商,并与供应商进行沟通和改进。

五、供应商退出机制1.供应商违约处理1.1 若供应商发生严重违约行为,企业有权采取相应的惩罚措施,例如停止合作、追究法律责任等。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法一、引言随着经济全球化的发展,供应商管理变得至关重要,它在企业的采购和供应链管理中起着重要的作用。

为了提高供应商的质量和绩效,确保供应链的顺畅运作,本文将介绍一套供应商管理办法。

二、供应商选择与评估1. 供应商登记和资质审查企业应建立供应商数据库,并对所有潜在供应商进行登记和资质审查。

审查应包括供应商的信誉记录、财务状况、生产能力等方面的评估。

2. 供应商评估指标企业应制定科学有效的供应商评估指标,例如供应商的交付时间、产品质量、价格合理性、售后服务等。

通过定期评估供应商的表现,及时发现问题,并与供应商进行沟通和改进。

三、供应商合同管理1. 合同签订合理的供应商合同是供应商管理的重要环节。

合同应明确双方的权益和义务,包括产品规格、交付时间、付款方式等内容。

此外,还应包含违约责任、争议解决和合同变更等条款,以确保合同的执行和维护双方的权益。

2. 合同履行监督企业应建立完善的合同履行监督机制,确保供应商按时交付符合要求的产品。

可以通过定期检查、抽样测试和监测等手段,对供应商的合同履行情况进行评估和监督。

四、供应商绩效管理1. 绩效评估体系企业应建立供应商绩效评估体系,通过指标的设定和数据的收集,评估供应商在产品质量、交付能力、售后服务等方面的表现。

评估结果可以用于供应商的奖罚和持续改进。

2. 绩效反馈与改进绩效评估结果应及时反馈给供应商,并与其共同探讨改进计划。

企业可以通过定期会议、研讨会等形式与供应商进行交流,共同解决问题,提高绩效。

五、供应商风险管理1. 风险识别与评估企业应建立供应商风险识别和评估机制,对供应商可能存在的风险进行识别和评估。

这些风险包括质量问题、交付延误、供应链中断等,通过提前预警和规避,减少供应风险对企业的影响。

2. 备份供应商与应急计划企业应设置备份供应商,并制定应急计划,以应对突发情况和供应链中断。

备份供应商应具备相当的供应能力,以确保企业业务的持续性。

六、供应商协同与合作1. 信息共享与沟通为增强供应链的协同效应,企业应与供应商建立良好的信息共享和沟通机制。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法第一篇:供应商管理办法供应商管理办法1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,制订本管理办法。

2范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3定义定义引用自GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》。

4职责 4.1行管部、质量部归口负责推荐合格供方;负责建立本部门合格供方登记表。

4.2技术部负责组织新供方资格的考察、评定;负责组织合格供方再评价;负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》;负责供应商质量保证能力的监督、审核;负责供应商合格供方资格的暂停和解除。

4.3生产部、质量部、技术部工艺人员参与对供方资格的考察活动。

4.4质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价;并根据此评价向总师办提出暂停或解除其合格供方资格的建议。

合格供方等级的界定由管理者代表和总经理负责。

4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。

负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议;负责批准物资采购文件。

4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格,Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。

5程序5.1供应商分类 5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度,将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类,分类管理。

Ⅰ类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商,Ⅱ类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响物资的供应商,Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商,5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定,Ⅲ类供应商进行评价登记。

5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则:应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

3供应商管理办法(2024两篇)

3供应商管理办法(2024两篇)

3供应商管理办法(二)供应商管理办法(二)一、引言供应商管理是企业日常运营中不可或缺的一个环节。

高效的供应商管理可以帮助企业降低成本、提高质量和增强竞争力。

为了进一步规范和完善供应商管理工作,制定了本《供应商管理办法(二)》。

二、供应商评估与选择1. 评估标准根据企业的实际需求,建立供应商评估标准,包括供应商的质量管理体系、环境管理体系、交货能力、技术实力等方面的考核要素。

评估标准应与企业的战略目标相一致,确保供应商能够满足企业的需求和要求。

2. 评估方法供应商评估可以通过定期的厂商考察、评标会议、供应商问卷调查等方式进行。

同时,还可以参考供应商的历史合作情况、客户评价等数据进行综合评估,评定供应商的综合能力和信誉度。

3. 选择原则在评估的基础上,选择符合企业需求的供应商。

在选择供应商时,除了考虑供应商的能力和信誉度外,还应综合考虑价格、交付周期、售后服务等因素,确保选择到最适合企业需求的供应商。

三、供应商合同管理1. 合同内容供应商合同应明确商品或服务的名称、数量、质量标准、交货时间、价格、支付方式、违约责任、终止条件等内容,确保合同的有效性和可执行性。

同时,还应明确双方的权责和保密义务,以及争议解决的方式。

2. 合同签订管理在与供应商签订合同前,应进行充分的谈判和协商,确保合同的公平性和合理性。

合同签订后,应及时归档并备案,确保合同的有效记录和管理。

定期对合同进行检查和审查,及时发现和解决合同履行中存在的问题。

3. 合同履行管理供应商合同的履行需要双方共同努力。

企业应按照合同约定的要求支付款项并履行相应的义务,同时对供应商的交付情况、质量问题进行监督和检查。

对于供应商履行不良的情况,应及时采取合理的补救措施,并保留追究违约责任的权利。

四、供应商绩效评估1. 绩效评估指标根据供应商合同约定的交货时间、产品质量、服务水平等指标,对供应商的绩效进行评估。

同时,还可以考虑供应商的良好合作意愿、技术创新能力等指标,综合评估供应商的绩效情况。

供应商管理办法

供应商管理办法
2.所有供应商在同公司进行正式合作业务前,均需按以上程序要求完成审批确定后,才能开展相应的采购购销业务。
3.采购作业流程
(1)采购作业流程图(略)
4.采购作业管理办法
(1)未遵守本作业流程一律处以相应罚款,若给公司造成经济损失,则依《赔偿管理制度》执行。
名称
供应商管理办法
编码
版本
页次
5/5
修改状态
(2)物控部、品质部、工程技术部、人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以罚款。
(2)进行新供应商的调查、评估、选择。
(3)定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
(4)确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
2.品质部
提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。
3.工程技术部
对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,进行采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。
(5)凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商资料卡》,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审。
(6)除(5)所规定之条款和总经理特定可开展业务外,不得向没有录入《合格供应商名录》中的供应商办理购货业务。
(7)成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。
(3)对供应商交期的跟进与控制,具体按《采购作业流程》执行。
4.订单分配及评估处置作业
(1)依评估结果对供应商进行订单分配时,2.2规定的供应商不包含在内。
(2)对同一类物料存在多家供应商,且季度得分相等,则依照单价、付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量。
(3)如供应商连续三个季度均被评为一级供应商,且无一次被评为不合格或二、三级时,将其确定为主要供应商,应提高其采购分配比率订单,在等级下降时,则相应按比例下调。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法供应商是向企业及其竞争对手供应各种所需资源的企业和个人,包括提供原材料、设备、能源、劳务等。

它们的情况如何会对企业的营销活动产生巨大的影响,如原材料价格变化、短缺等都会影响企业产品的价格和交货期,并会因而削弱企业与客户的长期合作与利益,因此,营销人员必须对供应商的情况有比较全面的了解和透彻的分析。

供应商既是商务谈判中的对手更是合作伙伴。

今天为大家精心准备了供应商管理办法,希望对大家有所帮助! 供应商管理办法将客户指定的供应商因为品质、交期、服务等问题产生的风险和劣质成本一一详细地量化,并反映在客户的报价中,说明为什么要调整价格,对于价格,相信客户会敏感的,一旦有量化的数据支持,客户也无话可说,或者会听取报价方的建议(停止指定,启用替代供应商)。

供应商管理办法对供应商的要求要想凭借供应商质量工程师的一己之力来将一家或者更多家供应商管理好,的确是很困难的事情,因此必须借助供应商的力量,让供应商从上到下认识到供应商质量工程师所做的工作是为了提升供应商的能力,让供应商能能够系统主动的管理。

同时,能将管理的要求传递到分供方并且督促供应商提升。

为了与顾客的供应商质量工程师相对接,供应商必须要有一个窗口,这个窗口要清楚顾客的要求,并能了解并知道怎样获得与顾客相关的所有问题的信息,不一定所有的问题都指望他去处理,但是他要起到供应商内部的协调与督促作用。

只有供应商主动系统的管理,才会避免救火队式的处理方式,并能真正有效地提升。

供应商管理办法合格的供应商应具备提供满足规范、图样和采购文件要求的产品的能力,选择评价合格供应商的方法通常有:1. 供应商生产能力的评价。

2. 供应商品质保证体系的现场评价。

3. 产品样品的评价。

4. 对比类似产品的历史情况。

5. 对比类似产品的检验与试验结果。

6. 对比其他使用者的使用经验。

1。

(一篇就够)供应商管理办法完整版

(一篇就够)供应商管理办法完整版

供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求,确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。

2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式,确保选择过程公平公正。

3. 供应商选择过程中,应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。

4. 供应商选择过程中,应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通,确保双方能够达成合作共识。

二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果,对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系,包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商评价应定期进行,以便及时了解供应商的履约情况和市场变化,为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果,对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。

2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系,包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商考核应定期进行,以便及时了解供应商的履约情况和市场变化,为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度,包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。

2. 公司应建立与供应商的沟通机制,及时解决供应商管理中出现的问题,确保供应商管理的有效性和及时性。

3. 公司应建立供应商的激励机制,鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平,促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。

4. 公司应建立供应商的淘汰机制,对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商,应及时进行淘汰,优化供应商结构。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法一、引言供应商管理对于企业的正常运营至关重要。

良好的供应商管理可以确保企业获得高质量的产品和服务,降低采购成本,提升竞争力。

本文档旨在制定供应商管理办法,为企业建立科学、高效的供应商管理体系提供指导。

二、目的和适用范围2.1 目的本文档的目的是规范企业供应商管理行为,确保供应商的选择、评估、合作等各个环节符合法律法规和企业规定,提高供应链的稳定性和可靠性。

2.2 适用范围本文档适用于所有与企业建立供应关系的供应商,包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

三、供应商选择与评估3.1 供应商选择在选取供应商时,应根据企业的具体需求制定明确的选择准则。

以下是一些常见的供应商选择准则:•产品或服务质量•价格合理性•交货准时性•经济实力和资质•供应商的声誉和信誉3.2 供应商评估为确保选择到合适的供应商,应进行供应商评估。

评估的内容可以包括但不限于以下方面:•公司的财务状况•过往的合作经验•产品或服务的质量控制•供应商的管理体系和技术能力•供应商的环境保护意识四、供应合同管理4.1 合同签订供应商与企业签订供应合同是双方合作的重要依据。

合同应明确规定以下内容:•产品或服务的具体要求和规格•交付时间和地点•价格和支付方式•违约责任和解决争议的方式4.2 合同履行监督企业应对供应商的履约情况进行监督和管理。

可以采取以下措施来确保合同的履行:•定期进行供应商的现场检查•抽查产品或服务的质量•监控供应商的交货时间和交货量五、供应商绩效评估为了确保供应商的稳定性和可靠性,企业应定期进行供应商绩效评估。

绩效评估可以根据以下指标进行:•产品或服务的质量•交货准时性•价格合理性•售后服务质量•供应商的变更管理能力六、供应商关系管理供应商关系管理是确保供应链稳定和双方互利共赢的重要环节。

以下是一些供应商关系管理的建议:•建立供应商沟通渠道,及时解决问题和纠纷•定期召开供应商会议,交流信息和需求•确保供应商获得公平的待遇和支付七、风险管理供应商管理过程中存在一定的风险,企业应制定相应的风险管理策略来降低风险的发生。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法一、引言作为一家拥有多个业务合作伙伴的企业,供应商的选择和管理对于我们的业务运营至关重要。

为了确保供应商合作的高效和持续性,制定适当的供应商管理办法是必要的。

二、供应商选择1. 评估供应商资质在选择供应商之前,我们将对其资质进行评估,包括但不限于其财务状况、经营能力、产品质量、服务水平等方面的综合能力考察。

2. 引入合作伙伴评估制度建立合作伙伴评估制度,对供应商进行评估,并按照一定的标准和程序进行筛选。

评估内容包括但不限于供货能力、产品质量、交货准时性、售后服务等。

3. 风险评估对供应商进行风险评估,识别潜在的风险,并采取适当的措施加以防范。

例如,通过调查供应商的信誉、历史合作情况、法律诉讼等方式进行风险评估。

三、供应商合同管理1. 合同条款明确制定供应商合同,明确双方责任和权利,确保双方的权益得到保障。

重点包括但不限于交付时间、产品规格、质量要求、售后服务等条款。

2. 定期合同评估定期对供应商合同进行评估,确保合同内容的有效性和符合业务需求。

对于发现的问题,及时进行修订和调整。

3. 风险防范在合同中明确风险责任和补救措施,确保对供应商违约或质量问题的应对措施。

同时,制定相关的违约责任和索赔机制,以防范和减少可能的损失。

四、供应商绩效评估1. 绩效评估指标建立供应商绩效评估指标体系,根据合同规定的要求和业务需求,对供应商进行定期绩效评估。

评估指标可以包括但不限于交货准时性、产品质量、售后服务、沟通响应速度等。

2. 评估结果反馈将绩效评估结果及时反馈给供应商,并与其进行沟通和讨论,寻求改进和优化的方法和措施,以提高供应商的整体绩效。

3. 奖惩机制根据供应商的绩效情况,建立奖惩机制,对表现优秀的供应商给予奖励,对绩效不佳的供应商予以相应的扣款或减少订单数量等措施。

五、供应商风险管理1. 监控供应商风险建立供应商风险管理机制,定期对供应商进行风险监控,及时发现潜在的风险,并采取相应的预防和处理措施。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

版本号:A/0 文件编号:GLWJ-F9-02-1611供应商管理办法(试行)编制人:审核人:批准人:2016年11月2日发布1 目的为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。

2 适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

3 术语及定义3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业,包括制造商、代理商和施工方;3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商;3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力,通过一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商;3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供应商。

4 职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日常管理工作。

4.1 运营改善部职责4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度;4.1.2 收录公司供应商信息;4.1.3 建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动态管理;4.1.4 负责供应商档案管理;4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价;4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉;4.1.7 供应商管理相关的其它业务。

4.2 采购主责部门职责4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》;4.2.2 供应商入库推荐和资质审核;4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督;4.2.4 协助招标办收录供应商信息。

4.3 采购需求单位职责4.3.1 向采购主责部门推荐供应商;4.3.2 参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。

4.4 其他相关部门职责4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。

4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈给公司招标办。

5 管理内容及要求5.1 管理原则坚持荐优用优、准入审批、动态维护、资源共享,公平、公正、公开,制造商为主的原则。

5.2 供应商评级5.2.1 评级原则:根据供应商企业情况、质量情况、合同履行情况、服务情况等,依据各部门对供应商的入库评分,对供应商进行分级(附件1);并结合年度评价结果对供应商实行动态管理;5.2.2 各主责部门制定详细的供应商入库评分标准,报招标办审核后执行。

5.3 供应商库建立与维护对供应商实行入库管理制度,采购活动优先从供应商库中选择入围供应商。

5.3.1 供应商入库应符合以下基本条件5.3.1.1 资质符合要求;5.3.1.2 遵守国家法律法规,在以往与公司各单位业务往来中没有违规违约记录;5.3.1.3 具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及相关资质;5.3.1.4 财务核算规范,具有良好的资金实力和财务状况;5.3.1.5 特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书;5.3.1.6 代理商的要求a. 国内制造商所授权区域级别为地市及以上级别的代理(针对公司或集团范围的授权视为代理商);b. 进口品牌国外公司授权的代理商;c. 授权期限起始时间及授权内容应明确,有授权人签字(国内代理商需加盖授权单位行政章)。

5.3.2 供应商入库流程(附件8)5.3.2.1 推荐a. 采购主责部门推荐供应商时,收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》(附件2);b. 需求部门推荐供应商时,收集供应商资质资料并填写《供应商新增申请表》,报采购主责部门审核。

5.3.2.2 资质审核采购主责部门对拟推荐供应商进行资格审核,具体包括:a. 营业执照:具体审查企业名称、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等(三证合一的还要审查统一社会信用代码,而不再审查税务登记证和组织机构代码证);b. 税务登记证:具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等;c. 组织机构代码证:具体审查有效期限和年检情况等;d. 生产许可证:列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品,应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查;e.必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章),具体审查有效期限、产品名称等信息;f. 生产能力、技术装备水平,产品执行标准、专利证书和市场业绩;g. 产品代理授权书:审查其手续是否符合法律规定,是否有效,从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件;h. 兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明;i. 其他必要证件:对产品质量有特殊要求的,根据行业和产品个性化要求提供。

5.3.2.3 采购主责部门负责组织对供应商进行评议,如有需要,采购主责部门组织相关部门人员对供应商进行实地考察,考察报告应按统一格式书写 (附件3);5.3.2.4 资质审核结束后,将审批后的《供应商新增申请表》及供应商资质资料报招标办;5.3.2.5 招标办审核通过统一办理入库手续。

5.3.3 潜在供应商入库5.3.3.1 需求单位或采购主责部门收集该潜在供应商资质资料报采购主责部门审核;5.3.3.2 审核通过后,可参与当次采购活动;5.3.3.3 填写《供应商新增申请表》,连同资质资料报招标办;5.3.3.4 招标办审核通过办理入库手续。

5.3.4 代理商入库采购主责部门审核后,再履行供应商入库程序。

5.3.5 供应商库维护对供应商库实行动态维护,待现有供应商入库后,可随时推荐新的供应商;当出现供应商信息变化或数据需要维护时,填写《供应商变更申请表》(附件4)、《供应商扩充视图申请表》(附件5)。

5.3.6 在库供应商的选用5.3.6.1 供应商选用原则a. 拟推荐供应商接受我方采购邀请,并能按要求积极响应;b. 同一采购项目受邀供应商原则上应为行业内同档次供应商;c. 优先从供应商库中选取供应商,确保具有可追溯性;d. 采购时原则上选用生产制造企业,但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式,没有其他销售模式存在的特殊情况除外。

5.3.6.2 供应商选用流程a. 需求单位、采购主责部门结合实际情况,从供应商库中择优选取拟邀请供应商;b. 采购主责部门进行确认;c. 在库供应商不能满足需要时,可推荐潜在供应商,由采购主责部门审核供应商资质资料,合格的可参与当次采购活动。

5.3.7 在库供应商的基本权利和义务5.3.7.1 在参与采购过程中遭遇不公正待遇,或受到不公正评价后,有权向招标办提出质疑或投诉;5.3.7.2 有权向监督部门举报公司范围内采购过程中存在的营私舞弊行为;5.3.7.3 接受公司相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;5.3.7.4 以诚信的原则参与公司采购活动;5.3.7.5 业务合作中不串通其他供应商哄抬价格,牟取利益;5.3.7.6 按规定与采购单位签订合同,履行合同承诺;5.3.7.7 严格执行合同条款,不断提高产品质量和服务水平;5.3.7.8 及时向采购主责部门通报企业重大变更情况,如企业重组、更名、迁址等。

5.3.8 供应商评价5.3.8.1 评价程序对供应商的评价采取日常评价与月度、年度评价相结合的方式。

a. 需求部门、采购主责部门根据供应商参与采购活动和履约情况,按照评价内容(附件6)进行日常评价;b. 需求部门、采购主责部门根据对供应商的日常评价情况,于每月5日前将《供应商月度评价汇总表》(附件7)报招标办;c. 采购主责部门根据供应商履约情况,按相应合同条款执行;d. 每年年终,招标办组织需求部门、采购主责部门、价委会等相关部门对供应商进行年度评价;e. 招标办根据月度年度评价结果,随时按照 5.3.8.2的规定做出相应处理。

5.3.8.2 评价结果处理a. 评价结果出现附件6评价内容中1至3中任意一条,在供应商分级评价中减5分,且一年之内,不再邀请该供应商参与公司采购活动;b. 评价结果出现附件6评价内容中4至7中任意一条,在供应商分级评价中减10分,且三年之内,不再邀请该供应商参与公司采购活动;c. 评价结果出现附件6评价内容中8至17中任意一条,在供应商分级评价中直接降为D级供应商,且不再邀请该供应商参与公司采购活动;d. 评价结果出现附件6评价内容中18至20中任意一条,在供应商分级评价中加5分;e. 评价结果出现附件6评价内容以外情况,由招标办视情况进行处理。

6 考核6.1 对于容忍、纵容供应商不良行为,或知晓后而未及时反馈,无论是否给公司造成经济损失或不良影响的单位或个人,均按照公司相关规定严肃处理;6.2 发现在供应商入库、选用、审核、评价等环节中,存在玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为,视情节对相关单位或个人给予相应处罚,构成犯罪的,移送司法机关处理。

7 附则7.1 本办法由运营改善部起草并负责解释。

7.2 本办法自下发之日起执行,原《供应商禁入管理规定》同时废止。

7.3 合金料、冶金辅料、耐火材料等工艺消耗性原材料的供应商选用暂执行《原材料管理办法》中的相关条例。

8 产生的记录8.1 供应商新增申请表8.2 关于(供应商名称)的考察报告8.3 供应商变更申请表8.4 供应商扩充视图申请表8.5 供应商评价汇总表附件1:供应商分级标准备注:各部门根据《XX供应商入库评分标准》打分附件6:供应商评价内容1.招标报名后无正当理由不参加投标的;2.因供应商自身原因未按合同约定(如交货期、数量、质量等)履行,但未对生产造成影响和损失的;3.在公司基建、技改、检修项目、功能承包等业务中,存在违章管理、违规操作、质量、安全、环保、治安等方面问题,给公司造成一定影响和经济损失的;4.中标后无正当理由拒绝签订合同的,或签订合同后,拒绝履行合同的;5.因供应商自身原因未按合同约定(如交货期、数量、工期、质量等)履行的,对生产造成影响或损失的;6.在合作过程中因供应商原因(以公司相关部门判定为准)出现重大事故,对生产造成重大影响的;7.泄露、非法转让依法应当保密的业务和经济技术资料的企业;8.有丧失或可能丧失履行能力的;9.转移财产、抽逃资产以逃避债务的;10.不具有良好的商业信誉和健全的财务制度的;11.与我公司产生重大经济纠纷、司法诉讼的;12.违法、违规,或违反合同约定进行转包、分包的;13.存在借照、挂靠等经营行为的;14.在与公司合作过程中存在弄虚作假、欺诈行为的。

相关文档
最新文档