IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告

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iatf16949风险管理评审报告

iatf16949风险管理评审报告

iatf16949风险管理评审报告概要本报告旨在对iatf风险管理评审进行总结和分析。

iatf是一项全球通用的汽车质量管理标准,旨在确保汽车供应链中的产品和服务符合质量要求。

评审过程本次风险管理评审通过以下步骤进行:1. 收集信息:收集与汽车制造和供应相关的信息,包括供应商质量报告、质量控制计划等。

2. 分析与评估:对收集到的信息进行分析和评估,确定潜在的风险和其可能的影响。

3. 制定控制措施:基于分析结果,制定相应的控制措施以降低和管理风险。

4. 撰写报告:整理评审过程和结果,撰写风险管理评审报告。

风险评估结果根据本次风险管理评审的结果,我们发现以下潜在风险:1. 供应商质量不稳定:某些供应商的质量表现不稳定,可能导致产品质量不合格。

2. 物流延迟:物流运输过程中可能出现延迟,导致零部件供应不及时,影响生产计划。

3. 缺乏备件供应计划:在部分关键零部件的供应方面,缺乏备件供应计划,可能造成生产中断。

4. 设备故障风险:生产线上存在一些老化设备,存在故障风险,可能影响生产效率和产品质量。

控制措施建议为了降低和管理上述潜在风险,我们建议采取以下控制措施:1. 供应商质量管理:与不稳定供应商进行紧密合作,帮助其改进质量管理体系,确保产品质量稳定。

2. 物流优化:优化物流流程,确保物流运输过程中的延迟最小化,提前做好物料调度计划。

3. 制定备件供应计划:针对关键零部件,制定备件供应计划,确保备件及时供应,避免生产中断。

4. 设备维护计划:建立定期维护计划,定期检查和维护生产线上的设备,降低设备故障风险。

总结通过iatf16949风险管理评审,我们识别了潜在的风险,并提出了相应的控制措施。

通过有效的风险管理,可以降低问题发生的可能性,并确保汽车供应链中的产品和服务符合质量要求。

我们将密切关注控制措施的执行情况,并持续改进风险管理体系。

IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象,开拓产品市场占有率。

选择咨询公司进行体系辅导,从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习;大量准备工作完成文件发行后,各部门组织本部门人员学习相关文件,并按文件规定开展工作。

同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后,为验证和了解本公司管理体系执行情况,对体系、过程和体系进行了全面的审核。

体系审核和过程审核各发现1项一般不符合,无严重不符合,相关部门均已按要求采取改善措施,已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业,总体上取得较好效果。

上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况:公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好,质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。

公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程,共26个目标(见附件),所有目标均达成了预设目标要求,2017年度目标暂时保持不变,在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后,再修订新的作为2018年的年度目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况:公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险(FMEA),包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇,并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等,在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测,经综合评价,所有措施均被落实,且符合法规的要求,风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化,包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好,当前组织机构设置能很好满足其运作需求,不需要调整;人员配置和能力适当,培训工作良好;生产的产品均能满足其客户合理要求,故按目前体系结构执行。

IATF16949管理评审报告(完整版)

IATF16949管理评审报告(完整版)
保修绩效(在适用情况下)
在保修期顾客退货为2855ppm,低于目标 3000ppm
顾客计分卡评审
顾客对各项指标都很满意,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场失效标识;
已对产品进行FMEA分析
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象,不会对人员安全产生危险,
编制:审核:批准:
三、评审依据:
1、IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求;
2、顾客特殊要求及相关方的要求和意见;
3、公司管理手册、程序文件和相关管理文件;
4、公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。
四、评审内容及要求:
评审项目
评审项目现状报告
以往管理评审所采取措施的实施情况
2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证:改善措施已完成,而且效果明显
与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
1、环保要求越来越严格,公司为适合国家政策,做了污水管道改造。公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境相关的法律法规及其他要求。
2、公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,由于主机厂基本采用国外进口空压机,公司的份额已很少,应抓住国家大力发展新能源汽车的机会,开发出新能源汽车空压机,为公司发展注入活力。
3、至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求;
4、在体系运行的过程中,虽然有部分人员有所变动,但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识,努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进,效率也有一定的提高,对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善;

IATF16949:2016内部审核报告范例

IATF16949:2016内部审核报告范例

审核报告1、审核开始日期:2018/12/23 08:002、审核结束日期:2018/12/24 17:003、受审核部门:最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员:5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求,确定质量活动及其结果的符合性和有效性,寻找质量体系活动中存在的不足,改善质量管理体系运行质量。

6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。

7、审核依据:1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》;2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件;3、有关法律、法规、标准和规定;4、相关汽车产品合同和要求。

内部审核综述一、审核内容:IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。

二、审核情况和评价:审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核,审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目,采取文件查阅与现场检查的方法进行审核,开具的2个不符合项报告,做出了审核评价意见。

公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识,重视体系建设和产品质量管理工作,较好的履行了质量管理职责和承诺,紧紧围绕质量体系的要求,公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。

公司的质量方针与公司经营宗旨相适应,质量目标被分解到各职能部门。

通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标,使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际,持续适宜并且有效。

质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》,并有效实施。

按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审,制定了持续改进计划。

公司不断加大基础和设施投入,生产、生活环境得到进一步提高和改善。

在满足公司生产、生活物质需要的同时,也满足生产和产品质量需要,对设备、设施按计划进行维护保养,为生产、生活提供了有力的保障。

IATF169492016各部门提交管理评审报告

IATF169492016各部门提交管理评审报告

IATF169492016各部门提交管理评审报告第一篇:IATF16949 2016各部门提交管理评审报告体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象,开拓产品市场占有率。

选择咨询公司进行体系辅导,从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习;大量准备工作完成文件发行后,各部门组织本部门人员学习相关文件,并按文件规定开展工作。

同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后,为验证和了解本公司管理体系执行情况,对体系、过程和体系进行了全面的审核。

体系审核和过程审核各发现1项一般不符合,无严重不符合,相关部门均已按要求采取改善措施,已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业,总体上取得较好效果。

上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况:公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好,质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。

公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程,共26个目标(见附件),所有目标均达成了预设目标要求,2017年度目标暂时保持不变,在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后,再修订新的作为2018年的年度目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况:公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险(FMEA),包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇,并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等,在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测,经综合评价,所有措施均被落实,且符合法规的要求,风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化,包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好,当前组织机构设置能很好满足其运作需求,不需要调整;人员配置和能力适当,培训工作良好;生产的产品均能满足其客户合理要求,故按目前体系结构执行。

IATF16949管理评审报告

IATF16949管理评审报告

IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力;-公司的质量目标和目标的实现情况;-公司对关键过程的控制和持续改进;-公司对供应商的监督和管理;-公司的内部沟通和外部沟通。

3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视,对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。

公司制定了一系列质量政策和目标,并且定期对其进行评估和更新。

3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确,并且能够定期跟踪和评估其实现情况。

我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性,以确保产品质量的稳定性和一致性。

3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制,并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。

公司注重持续改进,并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。

3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系,并采取了一系列措施来监督和管理供应商。

我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估,并及时处理供应商质量问题。

3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通,并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。

公司也注重与客户和其他相关方的沟通,并及时处理客户的投诉和反馈。

4.建议和改进建议在评审过程中,我们发现了一些改进建议,以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。

具体建议如下:-加强对关键过程的监控和控制,以提高产品质量的稳定性和一致性;-加强对供应商的评估和管理,以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求;-加强对内部沟通和外部沟通的管理,以更好地了解客户的需求和期望。

5.结论。

IATF16949供应链管理评审报告范例(最新)

IATF16949供应链管理评审报告范例(最新)

IATF16949供应链管理评审报告范例(最新)1.引言本文档为IATF供应链管理评审报告的范例。

供应链管理评审是根据IATF质量管理体系标准中的要求进行的一项重要程序,旨在确保供应链中的各个环节能够符合相关要求,从而保证产品的质量和可靠性。

本报告将对供应链管理系统的评审结果进行总结和分析。

2.评审背景根据IATF要求,供应链管理评审应该定期进行,以确保供应链合作伙伴的能力和性能符合组织的要求。

本次评审是为了评估当前供应链管理系统的有效性,并根据评审结果制定改进计划。

3.评审内容本次评审主要包括以下内容:供应商选择和评估过程供应商质量管理供应商交付性能供应商可持续发展供应商审计和改进计划4.评审结果根据对供应链管理系统的评审,以下是评审结果的总结:4.1 供应商选择和评估过程供应商选择过程严格按照标准要求进行,并制定了相应的评估指标和流程。

评估结果记录完整,包括了供应商的能力、经验和质量保障体系等方面的评估内容。

4.2 供应商质量管理供应商质量管理体系完善,符合IATF标准要求。

供应商的质量问题能够及时跟踪和解决,并制定了相应的预防措施。

4.3 供应商交付性能供应商的交付性能良好,交货准时率达到了标准要求。

供应商的运输和包装能力得到了有效管控。

4.4 供应商可持续发展供应商可持续发展计划与企业战略一致,并得到了有效执行。

供应商的环境和社会责任能力得到了适当关注和管理。

4.5 供应商审计和改进计划供应商审计的频率和结果记录符合标准要求。

供应商改进计划的执行情况良好,存在的问题得到了适当解决。

5.改进计划根据评审结果,制定以下改进计划:进一步加强对供应商选择和评估过程的监控和改进。

提升供应商质量管理体系的有效性,并加强对质量问题的预防和持续改进。

加强对供应商交付性能的监控和管理,确保准时交货和完整包装。

持续推进供应商可持续发展计划,加强环境和社会责任管理。

定期进行供应商审计,并认真执行和跟踪改进计划。

IATF16949质量标准评审报告(完整版)

IATF16949质量标准评审报告(完整版)

IATF16949质量标准评审报告(完整版)1. 简介本文档是对公司进行IATF质量标准评审的报告。

评审过程主要包括对公司质量管理体系的审核以及对具体项目的评估。

2. 背景为了提高公司的质量管理水平和产品质量稳定性,公司决定参与IATF质量标准的评审。

本次评审旨在评估公司是否符合IATF 的要求,并发现存在的问题和改进的空间。

3. 评审内容3.1 质量管理体系审核对公司的质量管理体系进行了全面的审核。

包括但不限于以下方面的评估:- 质量政策和质量目标的制定和实施情况- 公司文件和记录的管理与控制- 流程控制和检测控制的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 不符合品和纠正措施的管理与控制3.2 项目评估选择了公司某一具体项目进行评估。

主要评估内容包括:- 项目的需求管理和变更控制- 供应链管理和供应商评估- 设计与开发过程的管理和验证- 生产过程的控制和改进- 产品的实验室测试和验证- 客户投诉和质量问题的处理4. 评审结果4.1 质量管理体系审核结果针对质量管理体系的审核,综合评估结果如下:- 公司质量管理体系符合IATF标准的要求,但存在少数缺陷和改进空间。

- 公司在质量政策和目标制定方面表现良好,文件和记录管理得较好。

- 在流程控制和检测控制方面,有一些操作不够规范或不完善,需要加强。

- 内部审核和管理评审的频率和深度需要进一步提高。

- 不符合品和纠正措施的管理和控制需要更加严格和规范。

4.2 项目评估结果针对具体项目的评估,综合评估结果如下:- 项目在需求管理和变更控制方面执行较好,但仍有一些改进的空间。

- 供应链管理和供应商评估良好,但需要更加严格的供应商审核和监控。

- 设计与开发过程的管理和验证较为规范,但需要更加完善的设计验证过程。

- 生产过程的控制和改进需要进一步加强,特别是在操作规范和变更控制方面。

- 产品的实验室测试和验证表现良好,但需要注意一些实验室设备的校准和维护。

- 客户投诉和质量问题的处理需要更加及时和有效。

[实用参考]IATF16949-2016应急计划评审报告

[实用参考]IATF16949-2016应急计划评审报告
2.原材料、外协件及外购件的供应中断;
3.关键及主要设备故障、公用设施故障(如:停电、停水);
4.人力资源不足;
5.危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等;
6.当运输过程中发生交通事故,导致产品交付受阻;
7.其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
四、评审内容
应急事件
应急资源
符合
售后退货
1.当发生产品退货时,销售部得知消息后,应迅速了解情况,根发货。如库存为同批产品,应通知生产部重新组织生产.如时间不允许可购同类厂家产品后继续发货。2.销售部应建立联系网络,以便及时与顾客联络,3.、品质部在研发中心的协助下,迅速分析技术问题,解决外部退货原因。
符合
4.人力资源不足;
1、由生产部编制多功能岗位对照表,保证技能人数超过岗位人数,当发生劳动力短缺时,进行调配。
2、由公司办保持与市劳动力市场的联系,当发生劳动力短缺时,以便进行招聘。(派遣公司:友臣、新英才、人才市场)
3、当发生劳动力短缺时,由生产部或生产车间临时安排调整现有人员上班时间,如采用加班、开通夜班等。
符合
3.关键及主要设备故障、公用设施故障(如:停电、停水);
停水:
1.公司表面处理车间蓄水池平时应保证规定的蓄水量,以能够满足一天的生产用水为准,并每月月底更换一次,并对蓄水设施进行维护。2、当发生外部停水时,由公司办对非生产性用水加以限制,标明“停水停用”等标记,以保证生产用水的供应。
停电:
1、设备管理员每月月底对柴油发电机进行一次检查,做好维护保养工作,平时常备柴油不得少于0.5吨。2.当发生停电时,由生产部安排临时生计划,确保重点生产设备的供电,由设备部启动发电机供电,并向供电部门了解具体停电时间,为长时间停电作进一步的准备。

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
5.纠正及预防措施,持续改进执行的有效性;
6.质量成本分析;
7.APQP总结及各阶段评审报告;
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估;
9.可能影响管理体系的更改;
10.各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。
报告内容:
1.本次内部审核状况;本次IATF16949内审于10月22~23日进行,QMS共发现2个轻微不符合项,现均已经关闭。(见IATF16949内部质量审核报告)
质量失效模式:公司已对汽车变速箱用铸钢件产品建立PFMEA,对质量方面的失效模式进行分析,并采取相应的制程预防和检测方法进行控制;同时,公司为机械加工业,现场环境污染较少,符合国家环境法律法规的要求;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
管理评审计划
编号:XWJX/JL-QC-03
评审的目的:
管理评审是为了保证公司的质量管理体系,有效性、充分性和适宜性,确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式:
采用会议评审的形式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
本次过程审核于10月22日~23日进行,此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。(见过程审核报告)
产品审核已经按计划进行,在已实施的产品审核中皆合格。(见产品审核报告)
2.质量方针,质量目标和业务计划的总体有效性;
2017-2018年度公司新建立的目标符合质量方针的要求,各部门目标建立在此年度目标基础上。质量方针总体是持续有效的,符合公司运作的状况与可预见的未来要求,公司的一切活动均恪守质量方针的承诺。详见各部门方针目标一览表。

2016版IATF16949管理评审计划和报告

2016版IATF16949管理评审计划和报告

2016版IATF16949管理评审计划和报告
本次管理评审的目的是为了确保公司的质量管理体系按照
评审的输入信息包括质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果,过程的业绩和产品符合性,质量方针、目标和业务计划的执行情况,质量管理体系的建立和实施情况,质量问题客户/相关方投诉及处理结果,顾客满意度调查情况,开展纠
正和预防措施的有关信息,组织机构、管理职能是否合适和协调,资源配置是否适当,可能影响质量体系的策划和变更,改建的建议,实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析,以及其他相关信息。

为了准备好评审,内审组准备内部质量审核报告,各相关部门准备质量管理体系运行报告,并于11月20日交办公室汇总。

评审会议将于2017年11月22日上午在公司会议室召开,总经理将主持评审会议。

相关部门负责人将提供书面报告材料进行汇报,对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析,并制定纠正和预防措施并组织实施。

最终,评审人员将形成管理评审报告,对质量方针、质量目标和质量体系的持续适宜性和有效性进行评估。

评审内容包括管理体系内部审核,质量方针、质量目标和业务计划的执行情况,质量问题客户/相关方投诉及处理结果,过程运行情况和产品的符合性,纠正及预防措施,持续改进执行的有效性,质量成本分析,APQP总结及各阶段评审报告,实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估,可能影响管理体系的更改,各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。

IATF16949供应商管理评审报告(完整版)

IATF16949供应商管理评审报告(完整版)

IATF16949供应商管理评审报告(完整版)1. 引言本报告旨在对供应商进行IATF供应商管理评审,以确保其满足质量管理体系的要求。

2. 评审目的评审的目的是验证供应商的质量管理体系是否满足IATF的要求,以保证其产品和服务的质量。

3. 评审范围评审范围包括以下方面:- 供应商的组织结构和管理体系;- 供应商的质量控制和质量保证;- 供应商的流程和程序;- 供应商的监测和改进措施;- 供应商的培训和人员意识。

4. 评审过程评审过程按照以下步骤进行:1. 收集供应商提供的相关文件和资料;2. 对供应商的组织结构和管理体系进行评审;3. 对供应商的质量控制和质量保证进行评审;4. 对供应商的流程和程序进行评审;5. 对供应商的监测和改进措施进行评审;6. 对供应商的培训和人员意识进行评审;7. 总结评审结果并提出建议。

5. 评审结果经评审,供应商在以下方面表现良好:- 组织结构和管理体系健全;- 质量控制和质量保证体系完备;- 流程和程序规范;- 监测和改进措施得到落实;- 培训和人员意识良好。

6. 建议和改进措施根据评审结果,提出以下建议和改进措施:- 进一步加强供应商的培训计划,提高员工技能和意识;- 定期进行内部审核,确保质量管理体系的有效运行;- 加强与供应商的沟通和协作,共同提升产品和服务的质量。

7. 结论经过评审,供应商的质量管理体系符合IATF的要求。

建议供应商持续改进和优化其质量管理体系,以提供更高质量的产品和服务。

该报告为IATF供应商管理评审的完整版,包括评审目的、评审范围、评审过程、评审结果、建议和改进措施以及结论等内容。

---请注意:本文档的内容仅供参考,如有其他需求,请根据实际情况进行相应调整。

IATF16949-管理评审总结报告_模板

IATF16949-管理评审总结报告_模板
人事行政中心
资源需求及改进建议: 序号
人力、设备的增加,工作环境的改善、改进建议
建议部门
编制:
审核/日期:
批准/ 日 期:
研发中心 供应链中心 供应链中心
20 新供应商的开发情况。
21 质量成本报告
人力资源分析(计划与实际比
22 较,下年度人力资源计划配
置)
23
人员培训执行情况与下年度培 训计划
24 安全生产及CSR执行状况
25
员工满意度分析(满意和不满 意趋势以及纠正措施建议)
26 人员离职率
总经理总结:
供应链中心 财务中心
■ 质量手册 □ 环境手册 ■ 程序文件 ■ 法律、法规 ■ 其他相关文件
序号
管理评审输入 输入内容
管理评审输出/记录 报告内容
报告部门
1 业务经营计划完成情况
最高管理者
2
质量方针、目标和过程绩效实 施情况
3
内外部变化对体系的影响性分 析
4
各客户的综合评分,顾客满意 度监控和来自相关方的反馈
管理者代表 商务中心
15
内、外部体系审核的结果及不 符合项改善
16
以往管理评审的纠正措施验证 状况
17 产品开发及项目发展状况
18
供应商业绩情况报告(质量、 交期、价格、配合);
19
供应商体系监查情况(计划与 实际);

20 新供应商的开发情况。
PC MC P主体ME&MD P主体品质部 P主体品质部 P主体品质部
质量中心
XXX有限公司
管理评审 会议日期
管理评审 会议地点
管理评审 会议主持
管理评审报告 管理评审参会人员

IATF16949:2016管理评审控制规范

IATF16949:2016管理评审控制规范

1 按策划的时间间隔,通过对组织管理体系、方针目标进行评审,找出改进的机会和变更的需要,实施改进措施,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。

3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。

3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度,即管理体系要求、过程展开和受控是否全面,也可以理解为体系的完善程度。

3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量,即通过管理体系的运行,完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度,包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。

3.4 管理体系:指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。

4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。

4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言,对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。

4.1.3 批准管理评审报告。

4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况,组织评审会议,协助总经理做好相关管理评审的各项工作。

4.2.2 审查管理评审方案、报告。

4.2.3 批准管理评审的措施计划,负责评审后协调督促检查工作,落实改进措施中的问题。

4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。

4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。

4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。

4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。

归档管理评审有关文件、记录。

4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料,包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。

4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。

5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。

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东莞市XXX有限公司
管理评审计划
XM-FOR-QC09A1
东莞市XXX有限公司
IATF16949-2016管理评审报告
1 评审目的:
对本公司IATF16949:2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,确保质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。

2 评审内容:
2.1:质量方针和质量目标的贯彻实施情况;
2.2:公司组织结构职责和权限的适宜性;
2.3:资源配置的合理性和充分性;
2.4:质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况;
2.5:内审结论的公证性和合理性;
2.6:纠正和预防措施的有效性;
2.7:改进的建议和变更的需要;
2.8:顾客对本公司产品质量的投诉和处理;
2.9: 以往管理评审的跟踪措施。

2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。

3 评审依据:
3.1: IATF16949:2016标准,五大手册;
3.2:质量手册、程序文件及第三层次文件;
3.3:相关的法律、法规及各类标准;
3.4:顾客特殊要求;
4 评审时间及参加人员:
管理评审于2017年12月28日上午8:30在公司会议室由总经理主持。

参加人员:总经理、管理者代表,技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部,行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。

5 评审过程
5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。

5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”,对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报;
5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况,包括体系审核、过程审核、产品审核,以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。

5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”,对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结;
5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言;
5.6 管理者代表对评审内容作总结。

6 评审综述:
6.1 内审结果:
公司建立的质量管理体系符合IATF16949:2016标准要求,运行正常有效,能够满足实现质量方针、目标的需要。

2017年12月28日进行了第一次内审共发现1项不符合,已整改完成
6.2 顾客反馈及纠正预防措施的执行情况
2016-2017年没有发生顾客投诉情况。

对顾客进行了满意度调查,并达到了目标,顾客意见处理率100%。

6.3 过程业绩和产品的符合性
通过质量管理体系的运行,本公司客户验货合格率得到提升,员工素质得到了提高,现场整理更加规范化,一整套质量管理体系文件得到了建立,全公司形成了人人学习质量管理体系文件的良好气氛,整个公司朝着一个良性的方向发展。

公司的产品检验按检验规程进行,能满足顾客和国家标准规定要求,通过质量管理体系运行,产品质量得到稳定,并进一步提升。

6.4 现行资源配置情况。

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