期末审计试题及答案

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期末审计试题及答案

一、选择题

1. 审计是一种对财务报表进行全面、客观的调查和评估的过程。以下哪个不是审计的目标?

A. 发现财务报表中的错误和欺诈行为

B. 评估企业的内部控制制度是否有效

C. 评估企业的经营状况和财务风险

D. 提供对财务报表的绝对保证

答案:D

2. 审计师在进行审计工作时应遵循的基本原则是:

A. 保持独立和客观

B. 保持保密

C. 遵守职业道德规范

D. 所有选项都是

答案:D

3. 下列哪项不是审计师确定内部控制的步骤?

A. 了解和评估企业的内部控制环境

B. 评估企业内部控制设计的有效性

C. 进行内部控制测试

D. 直接选择合适的审计程序

答案:D

4. 审计程序是审计师在执行审计工作时使用的方法和技术。以下哪

项不是常用的审计程序?

A. 样本抽查

B. 外部确认

C. 财务报表分析

D. 电子数据处理检查

答案:C

5. 对于重要的审计事项,审计师需要对相关证据的有效性进行评估。以下哪个选项是关于证据评估的正确说法?

A. 审计师不需要评估证据的可靠性

B. 只有一种类型的证据可以用于评估重要审计事项

C. 使用不同类型的证据可以提高对重要审计事项的评估

D. 只有来自内部的证据才能用于评估重要审计事项

答案:C

二、案例分析题

某公司的审计师正在进行财务报表审计。以下是他们面临的一些问题,请基于给定信息回答相应问题。

案例一:

某公司的销售额与上一年相比有显著下降。审计师对销售额下降的原因进行了分析,并发现可能是由于公司市场份额减少、竞争加剧和产品质量问题导致的。审计师决定进行进一步调查。

问题:

1. 审计师认为销售额下降的原因是什么?

2. 审计师为什么要进行进一步调查?

答案:

1. 审计师认为销售额下降的原因可能是由于公司市场份额减少、竞争加剧和产品质量问题导致的。

2. 审计师需要进行进一步调查以确认销售额下降的原因,评估其对财务报表的影响,并提出相应的审计意见。

案例二:

某公司在销售合同中承诺提供售后服务和维修。审计师发现公司在报告销售收入时没有足够地对售后服务和维修进行适当的反映。审计师决定核实相关的销售合同和相关的收入确认。

问题:

1. 审计师为什么要核实销售合同和收入确认?

2. 审计师在核实过程中可能会注意哪些问题?

答案:

1. 审计师要核实销售合同和收入确认,以确认公司是否适当地反映了售后服务和维修。

2. 审计师在核实过程中可能会注意以下问题:

a. 销售合同中是否明确包含了售后服务和维修的条款

b. 公司是否按照合同约定提供了售后服务和维修

c. 公司是否适当地确认了与售后服务和维修相关的收入

指导意见:

以上是两个审计案例的分析和问题回答。在实际的审计工作中,审计师需要根据具体情况和问题进行分析和调查,并提出相应的审计意见。审计师的工作旨在提高财务报表的可靠性和透明度,为用户提供有关企业财务状况和经营绩效的准确信息。

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