离任被审计自查报告

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离任检查总结报告范文

离任检查总结报告范文

报告时间:2023年3月31日报告对象:上级领导、相关部门一、前言根据上级领导的安排,本人于2023年3月1日至2023年3月31日对原任职务进行了离任检查。

现将检查情况及个人工作总结如下:二、离任检查情况1. 财务审计经审计,本人任职期间,财务管理规范,收支平衡,无违纪违规现象。

财务报表真实、准确、完整,符合国家相关财务制度要求。

2. 工作交接本人已将职责范围内的各项工作、文件资料、工作计划、项目进度等全面、准确地向接任者进行了交接,确保工作无缝衔接。

3. 党风廉政建设本人严格遵守党的纪律,廉洁自律,无违纪违法行为。

在任职期间,未收受任何礼金、礼品,未利用职务之便谋取私利。

4. 人事管理在人事管理方面,本人严格执行国家有关人事政策,公平、公正、公开地选拔任用干部,为全体员工创造了一个良好的工作环境。

三、个人工作总结1. 工作成绩(1)圆满完成了年度工作任务,为我国某行业的发展做出了积极贡献。

(2)加强与上级部门、同行业企业的沟通与合作,提升了我国在该领域的国际地位。

(3)培养了一批优秀的员工,为我国某行业的发展储备了人才。

2. 工作亮点(1)创新工作方法,提高工作效率。

在任职期间,我带领团队积极探索,勇于创新,为我国某行业的发展提供了有益借鉴。

(2)关注员工成长,关心员工生活。

我始终坚持以人为本,关注员工的需求,为员工创造一个良好的工作环境。

(3)严于律己,廉洁自律。

我始终保持清正廉洁,以身作则,为全体员工树立了榜样。

3. 工作不足(1)在个别工作中,存在沟通不畅、协作不紧密等问题,导致工作效率受到影响。

(2)在人才培养方面,还需进一步加强,为我国某行业的发展储备更多优秀人才。

四、离任感言回顾过去的工作,我深感责任重大,使命光荣。

在今后的工作中,我将继续努力,为我国某行业的发展贡献自己的力量。

在此,我要感谢领导和同事们的关心、支持与帮助,让我在工作中不断成长、进步。

五、结语通过此次离任检查,我对自己的工作有了更深刻的认识,也为自己今后的工作指明了方向。

关于离任审计情况总结(必备14篇)

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派出所所长离任经济责任审计自查报告

派出所所长离任经济责任审计自查报告

派出所所长离任经济责任审计自查报告派出所所长离任经济责任审计自查报告我叫***,男,19xx年出生,汉族,xx文化,中共党员,19xx年参加工作,20xx年开始任xx派出所所长,任所长以来的x年时间中,我始终牢记自身职责,紧跟局党委工作思路,紧盯廉政作风改进,紧抓经济责任落实,按照既定目标和思路,和全所同志一起,创新工作,恪尽职守,虚心学习,廉洁自律。

目前,派出所经济责任落实严格,各项工作完成圆满,上下合力持续增强,整体建设水平不断提升,现就本人任职期间经济责任情况报告如下:一、开展的主要工作自任所长以来,我始终对照自身职责,全心全力抓落实,一心一意谋发展,殚精竭虑强责任,派出所整体工作推进顺利。

(一)对照职责,尽心尽力工作。

作为派出所所长,我深知能够在这样的岗位工作,肩上的责任和身上的担子很重,要想有所作为,就要严格履行职责,为广大群众认真服务,就要按照财经纪律要求,一丝不苟落实,传递良好风气,树立良好形象。

因此,我积极主动学习各级关于财经纪律和经济责任的指示要求,把经济责任落实全方位贯穿到工作之中。

在自我学习的基础上,带领全所民警深入学习各级关于党风廉政建设重要讲话精神,帮助大家打牢思想政治基础,筑牢思想政治防线。

通过学习,使全所干警对新时期加强反腐倡廉的重要性认识进一步提高,廉洁从政意识、拒腐防变能力进一步增强,世界观、人生观、价值观得到升华,立警为公,执法为民的宗旨思想更趋牢固。

同时,坚持学习与工作相结合,以服务群众与维护辖区治安为已任,从一点一滴小事做起,优化队伍的整体形象,密切警民关系,推动工作深入开展,几年来,先后破获案件x起,调解重大纠纷x起,为构建社会和谐贡献了应有的力量。

(二)务实作风,狠抓工作落实。

工作中,坚持把作为建设作为履行责任,服务群众的根本。

结合为民服务工作中,个别同志中有时还存在冷、硬、横、推、拉的现象,在执法程序化、执法规范化中还有待进一步加强的问题。

经过深入调研,在征求群众意见建议的基础上,制定了民警警示牌和举报箱及学习专栏,督导干警认真履职尽责。

离任审计报告范文(推荐4篇

离任审计报告范文(推荐4篇

离任审计报告范文(推荐4篇离任审计报告篇一受中国农业银行广市分行的委托,驻广元审计办事处于20__年11月1至11日,对你行副行长***同志任职期间(20__年11月至20__年9月)的责任履行情况进行了现场审计。

现将有关情况报告如下:审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。

审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。

二、业务范围审计时限为20__年11月至20__年9月,本次重点审计了20__年1月至20__年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况,并按照审计内容和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。

基本情况一、个人简历***,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至20__年10月在****工作;20__年11月至20__年10月任***;20__年11月至今任***。

二、人员机构情况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。

截止20__年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。

三、主要经营业绩(一)树立存款是“第一要务”的理念,促进筹资工作跨越式发展。

20__年11月***农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至20__年9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。

离任审计报告范文6篇

离任审计报告范文6篇

离职审计报告范文6篇x,性别,X,学历,x根据组织的安排,本人于X年X月因工作需要调x工作。

现根据x县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情形报告。

下面就是作者给大家带来的离职审计报告范文,期望能帮助到大家!离职审计报告范文1根据x县农村信誉合作社联合社主任指示的《x省农村信誉社主要负责人离职审计建议书》人字(x)第1号,依照《x省农村信誉社主要负责人离职审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于x年4月5日至4月10日,对x分社主任行了离职审计,自x年6月至x年12月近2年多来的工作事迹,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

问:即于x年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于x年3 月30 日下午召集审计组全部人员一同听取了x的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。

对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素养等谈自己的看法和评判;查:即对x自x年6月至x年12月期间,所担当的内控制度管理的实行职责情形,查阅了自x年6月至x年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情形与x交换了意见。

现将审计有关情形报告以下:审计对象的基本情形及审计范畴x的基本情形x,女,19x年5月诞生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信誉社工作,历任x分社出纳员、大社主管会计,于x年6月被聘任为x分社主任至今。

x信誉社基本情形x信誉社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。

截止x年12月底,各项存款3878万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805 万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。

审计范畴本次审计对x主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了x分社、中x分社的有关内控制度实行情形。

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇)

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇)

2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇) 2024领导离任审计述职报告范文(篇1)一、审计背景介绍本次审计是对某领导在其任职期间的财务状况、经营成果及合规性进行全面的审查和评估。

鉴于该领导已离任,此次审计旨在对其在职期间的职责履行情况进行客观评价,以保障组织的资产安全和财务信息的真实可靠。

二、被审计人情况介绍被审计人为某组织在某领导,其在任期间主要负责组织日常运营、制定组织发展战略及组织实施重大项目等工作。

三、审计范围和内容本次审计的范围主要包括以下几个方面:财务收支情况:对被审计人的财务收支状况进行审查,核实其真实性、合法性和完整性。

经营成果:对被审计人任职期间的经营成果进行评估,核实其是否符合组织的发展战略和目标。

合规性:对被审计人任职期间的组织合规性进行审查,包括但不限于税务、法律、环保等方面的合规性。

资产安全:对被审计人任职期间的组织资产安全进行审查,核实是否存在资产流失、浪费等问题。

内部控制:对被审计人任职期间的内部控制制度进行审查,评估其健全性和有效性。

四、审计方法和程序本次审计采用了以下方法和程序:搜集资料:收集与被审计人相关的各种资料,包括财务报表、会议记录、合同协议等。

实地考察:对组织的实地考察,了解实际情况。

询问访谈:与相关人员进行询问和访谈,了解实际情况。

数据分析:对收集到的数据进行分析,发现问题并进行评估。

形成报告:根据审计结果形成报告,并提出相应的意见和建议。

五、审计结果概述经过对被审计人的全面审查和评估,发现其在任职期间的表现总体良好,但也存在一些问题和不足之处。

具体如下:在财务收支方面,被审计人的财务收支状况较为规范,未发现明显的违规行为。

在经营成果方面,被审计人的经营成果符合组织的发展战略和目标,取得了一定的业绩。

在合规性方面,被审计人在税务、法律、环保等方面的合规性意识较强,未发现明显违规行为。

在资产安全方面,被审计人对组织资产的管理较为严格,未发现明显的资产流失、浪费等问题。

离任审计问题检讨书怎么写

离任审计问题检讨书怎么写

尊敬的审计委员会:您好!在此,我怀着极其愧疚和自责的心情,就我在离任审计过程中出现的问题,向您递交这份检讨书。

在过去的工作中,由于我的疏忽和不足,导致了一些审计问题的出现,给公司和审计工作带来了不良影响。

我深知自己肩负的责任重大,现将问题及改正措施如下:一、存在的问题1. 对审计工作的重视程度不够。

在离任审计过程中,我没有充分认识到审计工作的重要性,对审计工作的细节和流程把握不足,导致审计过程中出现遗漏和错误。

2. 工作作风不严谨。

在审计过程中,我对相关资料和数据的审查不够细致,存在疏忽大意的情况,未能及时发现潜在的问题。

3. 沟通协调能力不足。

在审计过程中,与审计委员会的沟通不够充分,未能及时反馈审计进展和问题,导致审计工作进展缓慢。

4. 个人素质有待提高。

在离任审计过程中,我未能充分发挥自己的专业素养,对审计领域的最新政策、法规和业务知识掌握不够全面,影响了审计工作的质量。

二、改正措施1. 提高认识,加强学习。

我将认真反思自身不足,加强对审计工作重要性的认识,认真学习审计政策、法规和业务知识,提高自己的专业素养。

2. 严谨工作作风,严格审查。

在今后的工作中,我将严格按照审计流程和标准,对审计资料和数据进行细致审查,确保审计工作的准确性。

3. 加强沟通协调,提高工作效率。

我将加强与审计委员会的沟通,及时反馈审计进展和问题,确保审计工作顺利进行。

4. 提升个人素质,增强责任心。

我将积极参加各类培训和学习,提高自己的综合素质,增强责任心,为公司和审计工作做出更大贡献。

三、承诺我郑重承诺,在今后的工作中,将严格要求自己,认真履行职责,以此次离任审计问题为鉴,不断提高自己的业务水平和综合素质,为公司的发展贡献自己的力量。

再次对因我的不足给公司和审计工作带来的困扰表示诚挚的歉意,并恳请审计委员会给予批评指正。

谨致敬意!检讨人:(签名)年月日。

关于离任审计自查报告(通用3篇)

关于离任审计自查报告(通用3篇)

关于离任审计自查报告(通用3篇)关于离任审计篇1一、离任审计的简述离任审计是审计人员对受托管理资财的运用及其效果所负责任进行的监督、评价活动。

其理论根据为:审计是因两权分离后受托经济责任的产生而产生的,归根到底审计就是审查资财管理者对资财所有者应履行的经济责任。

现代审计中的.财务审计和管理审计,是离任审计的两种表现形式。

前者审查资产、负债和损益情况,后者审查资金运动的效果和效率情况。

二、离任审计的内容离任审计的内容主要取决于企业法定代表人在企业经营管理中的地位及其应履行的职责。

概括起来,企业法定代表人在其任职期间应履行的责任主要包括三个方面:财务责任、管理责任和法纪责任,所以,离任审计的内容也由这三部分组成。

三、离任审计的种类按照审计的内容,可以将离任审计分为任期离任审计和破产离任审计。

任期离任审计,就是对经济责任人完成其承担的任期目标等目标责任情况进行的审计。

破产离任审计主要审查和确认企业破产的原因;确定对企业破产应当承担责任的主要责任人;监督破产企业的财产物资,包括破产清算时资产、负债项目的确认,资产价值的评估,破产资财的变卖和分配。

四、离任审计的方法离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。

由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审计。

因此,进行离任审计,必然要综合运用多种审计方法。

这些审计方法,除了检查、分析性复核等基本方法外,还会运用到abc 分析法、网络技术法、综合评分法、金额法等一些特殊方法。

关于离任审计自查报告篇2根据xx县委《关于认真做好xx县迎接中央重大政策措施落实和财政收支审计工作有关事宜的通知》(库党办发[20xx]3号)文件精神,我公司按照文件要求,认真梳理了20xx年—20xx年重大建设项目,并对项目实施全过程进行了自查,情况如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我公司成立了以总经理为组长的自查清查小组,积极开展自查工作。

局长离任责任审计自查报告

局长离任责任审计自查报告

局长离任责任审计自查报告篇一:审计工作自查报告审计工作自查报告为了全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会及全市教育党风廉政建设会议精神,为建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满意的教育,促进基础教育持续健康发展,采取有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化,根据《审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和《甘肃省教育系统内部审计工作规定》,现将我校自审工作汇报如下:问题梳理:经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。

一、收入管理。

20XX年度学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。

学校没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。

二、支出管理。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。

学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。

不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。

学校所有支出实行校长负责制,校长统一审批。

重大经费开支项目,严格执行《徽县四中大项开支申报审批制度》,由校领导班子集体讨论决定。

每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

学校理财小组人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。

三、加强资产管理。

学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。

每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。

学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。

学校没有从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。

2023年审计工作自纠自查报告(7篇)

2023年审计工作自纠自查报告(7篇)

2023年审计工作自纠自查报告(7篇)2023年审计工作自纠自查报告(篇1)一、领导重视,内审机制不断完善(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(__审行〔20__〕4号)文件要求建立独立内审机构,本单位已成立内部审计工作小组,本中心财务等工作严格遵守财政纪律。

(二)健全完善内控制度,今年逐步完善了单位内控制度,坚持廉政风险防控常态化的长效机制。

并完善了内控制度,制定了《防范资金管理风险实施细则》《__市住房公积金资金支付操作规程》,进一步控制资金的支付流程。

严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,能够做到独立、客观、公正、保密。

二、有效落实,展开内审工作(一)内审小组在主任的领导下,围绕本中心工作积极开展审计工作,对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计,对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。

以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点,由事后审计向事前和事中审计延伸,实现全过程监督。

(二)本单位经济运营良好,严格执行财政纪律,审计中未发现经济决策不民主,不科学,决策失误,造成国有资产损失的情况。

(三)审计中未发现有严重违反财经法规,私存私放财政资金或其他公款,乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。

应财政要求进行了小金库清理,不存在任何小金库现象。

(四)单位往来款已经全部清理。

(五)单位三公经费实行严格控制,控制在上年度的50%左右。

(六)经审计局和财政局核定,中心向全社会发布了《__市20__年度住房公积金财务公告》。

__市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20__年底有公积金业务做了全面稽核检查。

中心领导班子十分重视,对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。

通过对一年审计工作的自查,内审工作机制与程序不断的在完善了规范化,在经费管理方面,由于财政管理制度也逐渐规范化,中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。

在住房公积金管理方面,根据浙江省和__市的要求严格执行,加大执行力度,力求将内审工作更加良好有序的开展下去。

关于离任审计自查报告

关于离任审计自查报告

关于离任审计自查报告概述离任审计自查报告是指企业或组织在一个领导层成员变更后,对该领导层在其执掌期间的财务、业务和管理等方面进行审计并制作出的报告。

这种审计报告一般由内部审计部门或外部专业机构进行审核和制作,旨在向新的领导层展示前任领导层在职期间所做的贡献和存在的问题,帮助新的领导层更好地了解企业或组织的现状,并为后续的工作提供指导和建议。

编制过程离任审计自查报告的编制一般分为以下几个阶段:1. 确定审计范围和内容首先需要明确审计的范围和内容,一般包括前任领导层在职期间的财务、业务和管理等方面。

同时,针对已有的内控制度和审计计划进行审查,确定是否需要对其进行更新或调整。

2. 数据收集和分析接下来进行数据收集和分析,主要包括对前任领导层的财务报表、商业合同、会议记录等文件进行收集和分析,以了解企业或组织的经营状况和内部控制情况。

3. 审核和检查在数据收集和分析的基础上,对企业或组织的数据和所需的信息进行审核和检查,发现其中存在的问题和潜在的风险。

4. 制作报告最后,根据整个审核和检查的结果,制作出离任审计自查报告,包括具体问题的描述、原因分析、解决方案建议等内容,以便于后续的工作和建议。

报告意义离任审计自查报告对于企业或组织的新领导层具有重要意义,主要表现在以下几个方面:1. 了解历史绩效和潜在问题离任审计自查报告能够从客观的角度,展示前任领导层在职期间所做的贡献和存在的问题,为新的领导层提供客观的历史绩效和潜在问题的认识。

2. 充分利用历史数据和经验离任审计自查报告对企业或组织的历史数据和经验进行收集,并据此提出建议和方案,能够帮助企业或组织充分利用过去的经验,更加高效地开展工作。

3. 团队沟通和合作离任审计自查报告能够展现前任领导层在职期间所做的决策和策略,并对其取得的成果和遇到的挑战进行分析,有利于企业或组织内部的沟通和合作,促进团队凝聚力的提升。

结语离任审计自查报告是企业或组织进行领导层变更后进行的一个重要工作,是新的领导层进一步了解企业或组织的历史经验和潜在问题、制定计划和解决方案的重要依据。

关于离任审计自查报告

关于离任审计自查报告

关于离任审计自查报告关于离任审计自查报告根据组织安排,本人于20xx年12月至20xx年元月担任xx镇党委书记、人大主席,20xx年元月因工作需要调至县水保局工作,根据县审计局审计通知书(x审通[20xx]11号)的要求,将本人任期内有关情况报告如下:一、职责范围和分工(一)主持党委、人大全面工作,认真执行党的路线、方针、政策和上级指示,确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织的战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人唯贤的'用人路线,选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织,研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设工作,履行村级组织建设直接责任人的职责,加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况在县委、县政府的正确领导下,xx镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路,以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手,带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇,迎难而上,苦干实干,努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗,过去的三年是xx镇历史以来发展最快、变化最大的时期,实现了经济社会各项事业快速健康发展,社会大局持续稳定,群众生活水平显著提高,一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现。

(一)统一思想认识,以苏区振兴发展为契机,全镇经济发展步伐明显加快1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。

三年来,狠抓发展不放松,加强项目建设,优化发展环境,着力推动全镇经济发展。

20xx 年全镇生产总值达14400万元,同比增长20%;农民人均纯收入达2498元,同比增长10.1%;完成招商引资到位资金2000万元,同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元,同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标,依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。

学校离任审计个人总结

学校离任审计个人总结

学校离任审计个人总结一、背景介绍学校离任审计是指某位教职工在离开学校时,由审计机构对其工作进行全面、深入的审查和评估。

该审计旨在确保学校教职工的工作符合学校制定的规章制度,保障学校的正常运转和教育教学的顺利进行。

本篇文章将对我个人的离任审计进行总结和反思。

二、审计内容分析本次学校离任审计主要包括工作成绩、工作态度、行为纪律等方面的审查。

审计小组根据学校的规章制度以及我个人的工作情况,对我的工作进行了全面的分析和评估。

通过对审计的内容进行总结,我发现了自己在一些方面的不足之处。

三、个人不足及原因1. 缺乏创新精神:审计中发现我在工作中缺乏创新思维和观念。

这主要是因为我长期以来对自己的工作内容和方式都比较满意,没有积极地思考如何提高工作效率和质量。

2. 工作沟通不畅:审计结果显示,我在团队合作中存在着沟通不够畅通的问题。

这主要是因为我平时工作比较独立,少有与同事们主动交流的机会,导致了与团队其他成员的沟通不足。

3. 工作效率低下:审计发现,我在完成一些工作任务上速度较慢,不能在有限的时间内完成高质量的工作。

这主要是因为我在工作中缺乏合理的计划和安排,导致时间和资源的浪费。

四、改进方案和措施针对以上审计结果,我提出了以下改进方案和措施,希望能够提高自己的工作能力和综合素质。

1. 提升创新能力:我将积极学习和了解新的教育理念和教学方法,不断更新自己的专业知识和技能。

同时,在工作中注重思考和思维拓展,提倡勇于尝试和创新的精神。

2. 加强团队合作:我将主动与团队成员进行沟通交流,分享自己的工作经验和心得。

同时,我还将参与一些团队合作的项目和活动,提高与团队协作的能力。

3. 提高工作效率:我将制定合理的工作计划和目标,合理安排时间和资源,保证在规定时间内高质量地完成工作任务。

同时,我还将学习和使用一些提高工作效率的工具和方法,如时间管理和任务优先级的确定等。

五、总结学校离任审计对于我个人的职业生涯发展意义重大。

校长离任审计自查报告

校长离任审计自查报告

校长离任审计自查报告第1篇:离任审计自查报告离任被审计自查报告我于2005年3 月开始主持张家口市第二十中学工作,2006年9月被正式任命为二十中校长。

作为学校的法人代表,学校的行政负责人,负责领导和主持全校的教育、教学和行政工作。

任职期间,在区委、区政府和区教育局的正确领导下,在校领导班子成员的通力配合下,带领全校师生,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以办人民满意的教育为宗旨,坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路,团结一心,埋头苦干,专心致志,奋发图强,不断强化管理,优化队伍,提升内涵,推动了二十中学教育事业持续加速向前发展;同时努力加强自身廉政建设,落实经济责任制,严格执行经费支出和财务管理制度,不断提高经费使用效益,保证了学校各项工作落实到位,使学校的发展一年一个台阶,步入了发展的快车道。

在我任职期间,学校的办学规模逐步扩大,由2005年的16个教学班增加到现在的35个教学班,在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人;教师队伍不断涨大,教师人数由2005年的90多人增加到现在的130多人,教育教学质量不断攀升,一中上线人数由2004年的20人增加到现在的135人。

教育教学设施进一步完善,近几年先后投入400余万元,改善了办学条件,添置了现代化教学设备。

在我任职期间,学校连年获得“区德育工作先进单位”,“校园文化建设先进单位”,连续获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”,“教学成绩优胜单位”。

先后被列为全国中语会读写训练基地,省作文教学重点课题实验学校,首批“市青少年法制教育基地”。

先后被评为市“群众最满意学校”,“法制先进工作单位”,“校园安全工作先进单位”,“综合治理先进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。

经过几年的发展,现在的二十中已经是一所领导满意,人民放心的张家口市的热点学校。

在我任职期间,一直加强自身学习,努力提高自身修养,清正廉洁,努力做到对得起党,对的起人民,对得起自己,不辱使命,不负众望。

2024年关于离任审计自查报告

2024年关于离任审计自查报告

2024年关于离任审计自查报告一、引言离任审计是指在一位领导人员离职或卸任之前对其任职期间的工作进行的审计活动。

本报告将对2023年离任审计自查的结果进行详细说明,以确保对领导人员的任期进行全面、客观、公正的评估。

二、审计目标本次离任审计的目标是对离任人员在其任职期间的工作情况进行全面审查,包括但不限于决策制定、工作执行、资源利用、团队管理等方面。

三、审计方法本次审计采用了多种方法,包括文件审查、数据分析、现场调查和面谈等,以获取全面、可靠的数据和信息。

四、审计结果1.决策制定:根据对文件和数据的审查,离任人员在任职期间做出了一系列重要的决策,这些决策对组织的发展和运营产生了积极的影响。

决策的科学性、及时性和有效性都得到了验证。

2.工作执行:离任人员在工作执行方面表现出色,任务的完成质量和效率都得到了肯定。

其对工作的态度和责任心受到了组织和团队成员的一致好评。

3.资源利用:离任人员在资源利用方面做到了合理配置和优化利用,能够最大限度地发挥资源的效益。

4.团队管理:在团队管理方面,离任人员具备很高的领导能力和团队管理能力,平衡了团队成员的利益,使整个团队保持高度的凝聚力和向心力。

五、存在的问题和建议在离任审计自查的过程中,我们也发现了一些问题,以下是我们对这些问题的建议:1. 提高决策科学性:离任人员在决策制定过程中需要更加注重数据分析和信息收集,确保决策的科学性和准确性。

2. 加强团队协作:离任人员在任职期间虽然具备较好的团队管理能力,但仍需进一步加强团队成员之间的协作和沟通,建立更紧密的合作关系。

3. 优化资源配置:离任人员在资源利用方面表现良好,但仍需进一步优化资源的配置,保证资源的合理利用和最大价值的发挥。

4. 加强绩效评估:离任人员在工作执行方面表现出色,但对于工作绩效的评估和考核还需进一步完善,以激励和保持员工的积极性。

六、总结通过本次离任审计自查,我们对离任人员在任职期间的工作情况进行了全面评估。

Chayvq离任审计自检报告1

Chayvq离任审计自检报告1

生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。

-----无名朱德明同志离任审计自检报告+(2005年9月14日)集团公司审计部领导:根据集团公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。

根据组织安排,朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。

接集团公司离任审计[2005]4号《干部离任审计通知》后,公司组织有关部门对其任期内经济责任进行了认真自查,现将自查情况汇报如下。

一、基本情况菏泽煤电公司自1998年4月组建以来,由6家公司持股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。

现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。

规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。

现彭庄、郭屯矿井在建,杨营矿正在进行前期准备工作。

截至2005年8月,拥有-1200m以浅(杨营-1300m以浅)精查地质储量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂及集团所属其它电厂。

目前彭庄、郭屯矿井已列为2005年省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到700万t/a 以上的生产规模。

郭屯电厂为一期2*600MW超临界机组和二期2*100MW超超临界机组,目前一期工程核准立项申请所需的16项手续,除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外,其它手续全部完成。

一期机组建成运行每年可发电量66亿kwh。

铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整,核准申请于8月8日上报省发改委,专用线运力将达到400万t/a。

二、完成集团公司部署情况对集团公司和行业各类会议、指示精神,坚持做到及时贯彻、创新思路、狠抓落实。

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我于年月开始主持张家口市第二十中学工作,年月被正式任命为二十中校长.作为学校地法人代表,学校地行政负责人,负责领导和主持全校地教育、教学和行政工作.
任职期间,在区委、区政府和区教育局地正确领导下,在校领导班子成员地通力配合下,带领全校师生,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以办人民满意地教育为宗旨,坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路,团结一心,埋头苦干,专心致志,奋发图强,不断强化管理,优化队伍,提升内涵,推动了二十中学教育事业持续加速向前发展;同时努力加强自身廉政建设,落实经济责任制,严格执行经费支出和财务管理制度,不断提高经费使用效益,保证了学校各项工作落实到位,使学校地发展一年一个台阶,步入了发展地快车道.资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,学校地办学规模逐步扩大,由年地个教学班增加到现在地个教学班,在校生人数由多人增加到现在地多人;教师队伍不断涨大,教师人数由年地多人增加到现在地多人,教育教学质量不断攀升,一中上线人数由年地人增加到现在地人.教育教学设施进一步完善,近几年先后投入余万元,改善了办学条件,添置了现代化教学设备. 资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,学校连年获得“区德育工作先进单位”,“校园文化建设先进单位”,连续获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”,“教学成绩优胜单位”.先后被列为全国中语会读写训练基地,省作文教学重点课题实验学校,首批“市青少年法制教育基地”.先后被评为市“群众最满意学校”,“法制先进工作单位”,“校园安全工作先进单位”,“综合治理先进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”.经过几年地发展,现在地二十中已经是一所领导满意,人民放心地张家口市地热点学校.资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,一直加强自身学习,努力提高自身修养,清正廉洁,努力做到对得起党,对地起人民,对得起自己,不辱使命,不负众望.做到了自我要求严格,几年来始终保持谦虚地作风,热情对待教师、学生和家长,关心学校地发展,做到生活作风低调、不张扬,喜欢踏踏实实做事,乐于埋头苦干.坚持工作要求从严,公用经费从紧,教师待遇从宽地理念,全校基本杜绝了浪费,教师地福利不断提高,有限地经费用在刀刃上.全校教师对我地思想和作风是非常认可地,大家人心稳定,工作热情高涨.做到了重大决策民主,虽然实行一把手负责制,但我从不凌驾于组织之上,对于招生、评优、选先、评职称、较大笔地学校开支,都实行民主决策.特别是大宗设备地购置,尽量做到货比三家,反复权衡,公开透明,少花钱多办事、办好事.对于基建项目,有预算、有决算、有审计,规范操作,尽量做到最低地价格,做最好地工程.做到了学校公务制度化,几年来不断健全学校后勤财务管理制度,通过建章立制,规范了学校公务活动和各种收支.实行所有票据一支笔审批,扎口管理,避免了支出上地管理漏洞.加强公有资产地管理,学校地收费项目、收费标准、收费依据定期公开,利用家长会,给家长地公开信等手段向社会公开,学校地经费运行定期在全校教师会上公开说明.资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,正是二十中处于发展阶段,接任之初,基本设施陈旧老化,现代教学设施更是匮乏,学生逐年增多,教室、课桌严重不足,学校欠外债四四十七万伍仟多元.任职几年来,除偿还完全部外债外,又争取省、市、区资金多万元,自筹资金余万元,争取社会捐赠多万元,建起了微机教室,建设了个多媒体教室,还给初一地十二个班配备了电子白板,建成了高水平电子点播系统,给一线教师配备了笔记本电脑,实现了教学地现代化.几年来先后购置学生课桌多套,改造实验室三个,改造办公室个,投入多万元三次租赁改造分校,满足了不断发展地二十中地需要.由于开始学校规模只是四轨制,楼房设计时地标准显然满足不了现在发展地二十中地需要,特别是电路地负荷明显不足,为此投资多万元改造了电路.为了年地教学评估和年教学评估复检,投入多万元粉刷了教学楼,美化、绿化了校园.近几年,为区财政和区教育局贡献了多万元,负担教师工资多万元.下面重点把近四年地财政运
行情况说明一下:年,总收入元,总支出为元,其中用于购置办公设备元,用于购置专用设备元,用于购置图书元,人员经费元,公用经费支出元;年总收入元,总支出元,其中购置办公设备支出元,购置专用设备支出元,信息网络购建支出元,人员经费支出元,公用经费支出元.年,自诉人元,总支出元,其中购置办公设备支出元,购置专用设备支出元,大型修缮支出元,购置图书支出元,人员经费支出元,公用经费支出元.年(截止到月底),总收入元,总支出元,其中购置办公设备支出元,图书支出元,人员经费支出元,公用经费支出元.截止到年七月,固定资产累计元,比年底元增加元.资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,投入大量地精力谋划学校地扩建与改建工程,在明德北办事处房管科同志们地配合下,对扩建范围内地居民住房情况进行了摸排,和开发商一块进行设计教学楼,商讨合作事宜,跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金地支持,在万事齐备,只欠开工地时候我到点离职了,这是我任职期间最大地遗憾,没有为二十中地发展做出更大地贡献.资料个人收集整理,勿做商业用途
在我任职期间,由于自己学习不够,思想认识不高,大局观念不强,年因小金库地问题受到了上级行政记过处分,对学校、对事业造成了不良地影响.之后,通过学习,领导地批评教育,使我认识到了自己错误,并在工作中及时改正,才能在以后地工作中取得了更大地成绩.资料个人收集整理,勿做商业用途
回首往事,在二十中工作地十年中,不论是作为副校长,协助校长工作,还是作为校长主持学校地全面工作,我都做到了兢兢业业,一丝不苟.想到我刚调入时多学生、面临处于被兄弟学校吞并命运地二十中,再看看我离开时,已经是具有一流地教学设备,一流地师资队伍,一流地教学质量地张家口市地热点学校,我感到欣慰,同时我也深深知道,所有地成绩都应该归功于党和人民,特别是应该归功于和我并肩战斗地全体教师,没有你们地无私奉献、默默无闻就没有二十中地今天,感谢你们——我亲爱地战友们!资料个人收集整理,勿做商业用途
张家口市第二十中学校
段苗徐
年月。

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