天然气项目立项申请报告

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天然气项目

立项申请报告规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下:

“天然气项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、

隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字:

xxx实业发展公司(盖章)

xxx年xx月xx日

项目概要

随着天然气价格改革逐步到位,以及页岩气的开发利用,我国能源结构“气化”进程进一步加快。预计到2020年,天然气占一次性能源消费比重达到10%以上,利用量达到3600亿立方米。此外,城市燃气作为天然气应用的重要领域,未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

该天然气项目计划总投资11697.38万元,其中:固定资产投资9678.75万元,占项目总投资的82.74%;流动资金2018.63万元,占项目总投资的17.26%。

达产年营业收入19461.00万元,总成本费用14839.77万元,税金及附加237.37万元,利润总额4621.23万元,利税总额5496.01万元,税后净利润3465.92万元,达产年纳税总额2030.09万元;达产年投资利润率39.51%,投资利税率46.98%,投资回报率29.63%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位319个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为

客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按

照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加

值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主

要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调

动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、

生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市

场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项

目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,

不存在对单一供应商依赖的风险。公司经过长时间的生产实践,培养

和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验

丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产

品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发

能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人

才资源保障。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤

其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员

的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持

续快速发展提供强大保障。

二、所属行业基本情况

随着天然气价格改革逐步到位,以及页岩气的开发利用,我国能源结

构“气化”进程进一步加快。预计到2020年,天然气占一次性能源消费比

重达到10%以上,利用量达到3600亿立方米。此外,城市燃气作为天然气应用的重要领域,未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

三、公司经济效益分析

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18123.62万元,同比增长19.01%(2894.73万元)。其中,主营业业务天然气生产及销售收入为15509.29万元,占营业总收入的85.58%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算,公司实现利润总额4570.09万元,较去年同期相比增长892.26万元,增长率24.26%;实现净利润3427.57万元,

较去年同期相比增长452.79万元,增长率15.22%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

(一)技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型

控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质

量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,

稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所

制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

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