金融行业岗位及其职责

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1.根据分工,对分管项目的各个阶段进行质量把关并制作项目计划,确保项目承揽、承做、承销工作的顺利进

行,完成业务及利润指标;

2.对所分管的项目的相关事务与主管机构(包括中国证监会、交易所、证监局、证券业协会)进行沟投行保荐代表通,保证项目的顺利推进;

人 3.对所分管项目的客户关系进行开发与维护,组织下属为客户提供个性化服务,以满足当前业务推进

及未来业务储备需要;

4.按证监会颁布的《保荐人制度》规定,切实履行对上市企业的尽职调查和上市后的持续督导和保荐职责。

1、 负责财务收支计划的编制,日常财务收支的组织,国有资产的核算与管理,审查资金和财产多缺 的处理,参与业务经营和管理,实施财务检查和监督;

2、 负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用,零星固定资产的晌建 与管理;

3、 负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责会计出纳人员的业 务培训; 负责财务、会计、出纳、结算工作的检查和辅导;

4、 负责采集、加工全会计基础数据,编制会计报表,撰写财务分析报告;

5、 负责费用管理及基层行费用的审核和报账;负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的理;

6、 负责全辖ABIS 操作管理及辅导;负责业务印章及结算、出纳机具的管理;

7、 负责呆账准备金的计提和管理;负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记;

8、 负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作;负责全辖的纳税审报工作;

9、 负责行领导交办的其他工作。 1、 负责审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施; 2、 负责监督内部控制制度的执行,对各业务主管部门的自律监管进行再监督; 3、 负责对全行经营活动真实性进行审计监督;负责内部控制综合评价工作; 4、 负责组织开展高层任期责任审计和离任审计; 5、 负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算

机等专项审计活动;

6、 负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对下属企业经营性单位定期常规现场审计作;

7、 负责对违规经营行为进行经济处罚和审计复议;负责内部监督委员会办公室的日常工作;

8、 负责行领导交办的其他工作。 财务会计部人

审计部人员

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