审计报告征求意见书

合集下载

审计报告征求意见书 (3页)

审计报告征求意见书 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告征求意见书篇一:审计报告征求意见书审计报告征求意见书东营市审计局协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:开户金融机构名称:账号:查询内容:查询人:年月日东营市审计局协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人::我局在对据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:开户金融机构名称:账号或者存款人身份证件号码:查询内容:查询人:年月日篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会201X年8月12日篇三:审计报告征求意见书(单位)审计报告征求意见书(单位)╳审╳征()╳ 号:对你单位的现场审计工作已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起╳ ╳ ╳ 日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的如下意见,连同审计报告(征求意见稿)一并送(寄)回我。

在上述期限内没有提出书面意见的,视为对审计报告(征求意见稿)没有异议。

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

(内部审计机构名称)审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据**审字第×号审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位××年度的财务预算执行与决算进行审计的审计报告送交你单位征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内填写被审计单位意见书并送交(内部审计机构名称),如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附件:一、审计报告;二、被审计单位意见书(内部审计机构名称)(章)负责人:(签名)×年×月×日(内部审计机构名称)审计意见书关于对单位××年度年度财务预算执行与决算的审计意见(被审计单位名称):根据审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位进行了××年度年度财务预算执行与决算审计。

现出具如下审计意见:一、从审计情况看,我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,财务处在确保××年校级预算顺利完成做了大量的切实有效的工作。

他们坚持以预算为依据,以确保收入,控制支出为目标,以计划管理进行全过程控制,积极筹措资金,合理安排使用资金,挖掘潜力,增收节支,完成了预算计划,从经费上保证了××年度学校事业发展的需要。

××年度的财务决算符合《关于××年度直属高效财务决算编报工作的通知》文件要求,会计核算能够执行《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》和国家财经法规的有关规定,会计资料基本全面真实反映了年度财务收支情况和资金状况。

二、虽然我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,但在财务管理和会计核算的某些方面存在一定的薄弱环节和违规事项。

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书设备科:现将《设备科审计报告》初稿呈交给贵部门征求意见。

由于对设备科管理的具体工作情况及客观原因掌握得不是十分透彻,加之能力和审计时间的局限,报告中难免有不当或错误之处,请部门领导认真审阅并无保留地发表意见。

贵部门应在2011年5月28日前将意见以电子版或书面形式反馈至我部门,以便我们能及时进行复查和修改,逾期未收到贵部门的意见,我们将视同对报告没有意见上报高层领导。

贵部门在确认报告后,应逐条对照进行原因分析,制订整改措施,明确责任人及整改时间,并依据问题性质作出相应的处理意见。

体系审计科2011年5月25日现将对审计报告的意见陈述如下(可另附页):□同意审计报告初稿内容。

□其他意见(附后)。

设备科签字:设备科审计报告(初稿)公司领导:根据公司2011年度审计工作计划安排,体系审计科于2011年5月23日至25日对设备科管理情况进行了专项审计,审计期间在部门的配合下,审计人员翻阅了相关资料,查看了部分现场,并与相关人员进行了沟通,收集了相关证据。

审计认为,设备科能围绕集团公司的经营理念和管理思路开展各项工作,通过此次审计,发现设备科在设备管理、项目及合同管理、机修车间管理、特种设备、车辆管理、台帐记录等方面存在一些不足和控制漏洞,需要部门给予高度重视,希望设备科能针对审计中发现的问题,找出问题的根本原因,举一反三,在下一步工作中杜绝类似问题再次发生,以提高部门综合管理水平。

下面将此次审计结果汇报如下:一、设备管理情况:(一)、设备大中修计划方面:1、查《2011年设备大中修计划》,设备科对各部门大中修计划的执行缺乏有效跟踪,大中修计划各部门是否按期执行不可追溯。

建议:设备巡检员对各相关部门大中修计划每月随时进行跟踪并对执行情况做好记录,记录应体现部门执行时间或跟踪时间、执行情况,不能只在备注上简单写“已完成”。

2、查原料车间2011年设备大中修计划,4月份计划对2台装载机大修,但在设备大中修计划上无法体现是否已修还是没修,无法体现设备科是否已对原料车间进行了跟踪。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
尊敬的各位领导:
根据公司章程和相关法律法规的规定,我公司需要对去年度的财务状况进行审计,并就审计报告征求各位领导的意见和建议,特向各位领导提交审计报告征求意见书,希望各位领导能够认真审阅,并提出宝贵意见,以便我们进一步完善审计报告。

一、审计范围。

本次审计范围涵盖了公司去年度的财务报表、财务记录、内部控制制度以及相关的业务活动。

审计工作由专业的审计团队进行,严格按照国际审计准则执行,确保审计工作的客观、公正和独立性。

二、审计结论。

经过审计团队的认真审计和分析,公司去年度的财务报表真实、准确,财务状况良好,内部控制制度有效,未发现重大违规和错误。

但是在审计过程中也发现了一些不足之处,主要集中在财务管理、内部控制等方面。

三、征求意见。

针对审计报告中发现的问题和不足,我们诚恳地邀请各位领导对审计报告提出意见和建议,希望能够得到各位领导的指导和支持,一起完善公司的财务管理和内部控制制度,确保公司的财务状况更加稳健和可持续发展。

四、下一步工作。

在收到各位领导的意见和建议后,我们将结合实际情况,及时修改和完善审计报告,做好相关的整改工作。

同时,我们还将加强内部管理,强化内部控制,提高财务管理水平,确保公司的财务状况更加健康和可持续发展。

最后,再次感谢各位领导对公司审计工作的关心和支持,希望各位领导能够认真审阅审计报告,并提出宝贵意见和建议。

公司将以更加饱满的热情,更加严谨的态度,更加务实的作风,不断提升公司的财务管理水平,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

谨上。

公司全体员工敬上。

审计报告征求反馈意见书

审计报告征求反馈意见书

Any qualitative change in performance comes from the accumulation of quantitative changes.勤学乐施积极进取(页眉可删)审计报告征求反馈意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将年月日至年月日对同志自年月至年月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名年月日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将年月日至年月日对你自年月至年月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名年月日审计报告反馈意见范文根据区委组织部的安排,区审计局派出审计组于20__年10月27日至11月9日对我局原局长______同志年1月至20__年2月任期经济责任情况依法进行了审计,审计期间我局积极配合审计组工作,提供真实完整的会计资料,使审计工作顺利完成。

审计组对我局内部控制制度及资金使用方面的做法给予了客观公正的评价,同时指出了我们在财务管理方面存在的问题和不足,给我们今后的财务管理工作提出了合理化建议。

审计组出具的报告是属实的,审计组的建议我们积极采纳,在今后的工作中,我们会进一步加强有关财经法规的学习,严格执行财政预算,认真规范支出管理,压缩招待费的支出,保证卫生经费的合理有效使用。

同时由于卫生系统承担的公共卫生任务繁重,区财政对公共卫生体系投入严重不足,公共卫生体系的建立和完善还需要财政资金的大力支持,因此,恳请审计组对我局存在的问题从轻处理。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书尊敬的读者:审计报告征求意见书是一份重要的文件,它在确保审计工作的透明性和可信度方面发挥着关键作用。

它不仅是审计工作的总结和总结,还是向相关方面征询意见的重要途径。

本文将围绕审计报告征求意见书展开讨论,以帮助读者更好地了解其重要性和意义。

首先,审计报告征求意见书为审计工作提供了一个公开、透明的平台。

审计是一项需要精确、客观和公正的工作,审计师在根据相关准则开展工作后,需要通过征求相关方面的意见,以确保结果的准确和无误。

审计报告征求意见书通过公开征询,使得审计工作更加透明,增加了其可信度和可信度。

其次,审计报告征求意见书为相关方面提供了一个表达意见的渠道。

在审计过程中,审计师需要征求被审计方、管理层、股东等相关方面的意见,以便于更全面地了解审计工作的结果和成果。

审计报告征求意见书不仅给相关方面提供了机会发表意见,还为其在审计工作中发挥作用提供了机会。

通过征求意见,审计报告的可靠性和准确性将得到进一步的提高。

第三,审计报告征求意见书强调了审计的独立性和中立性。

作为一项需要公正和公正的工作,审计师必须保持独立性和中立性,以确保审计工作的准确性和可靠性。

审计报告征求意见书的制定和使用,可以进一步确保审计师的独立性和中立性,从而增加审计结果的可信度和可靠性。

最后,审计报告征求意见书促进了审计工作的持续改进和提高。

作为审计工作的重要环节,审计报告征求意见书可以根据相关方面的意见和建议,为审计工作的改进和提高提供有益的启示和指导。

通过征求意见,审计工作将得到更多的反馈和建议,有助于发现潜在问题和不足之处,并采取相应的措施加以改进。

综上所述,审计报告征求意见书在审计工作中具有重要的意义和作用。

它通过提供一个公开、透明的平台,为相关方面提供了表达意见的机会,强调了审计的独立性和中立性,并促进了审计工作的持续改进和提高。

在未来的审计工作中,我们应继续重视和加强对审计报告征求意见书的使用和重视,以确保审计工作的准确性、公正性和公信力。

审计单位征求意见书

审计单位征求意见书

审计单位征求意见书
致:被审计单位
尊敬的 XXX 公司:
我们作为审计单位,负责对贵公司的财务报表进行审计工作。

为了保证审计工作的公正和透明,我们特向贵公司征求意见,并希望贵公司能够尽早回复。

首先,我们想了解贵公司对本次审计工作的态度和期望。

我们非常重视贵公司对审计工作的意见和建议,这将对我们更好地开展工作起到积极的推动作用。

请贵公司就以下问题给予回复:
1. 贵公司对审计工作的整体评价如何?是否对我们的服务有任何意见和建议?
2. 在过去的合作中,贵公司是否有任何对我们工作方式、工作程序或工作效率等方面的不满或疑问?
3. 贵公司是否对本次审计工作的时间安排有任何特殊要求或意见?
4. 贵公司是否拥有任何敏感信息或保密文件需要我们特别注意?
其次,我们希望贵公司就以下一些具体问题给予意见:
1. 贵公司在编制财务报表过程中,是否遇到过任何重要的会计政策变更或估计变更?
2. 在报告期内,是否发生了任何财务风险、违规行为或其他可能影响财务报表真实性的事件?
3. 贵公司是否收到过任何相关方的索赔或诉讼,对公司财务状况产生重要影响?
最后,我们希望贵公司就我们在审计工作中应当特别关注的事项给予意见和建议。

贵公司的专业知识和经验对我们更全面地了解贵公司的经营和风险具有重要意义。

非常感谢贵公司对我们本次审计工作的支持和配合。

我们期待着贵公司的回复,希望能够与贵公司共同完成一次高质量的审计工作。

祝商祺!
此致
审计单位
日期。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
尊敬的各位领导、各位专家:
根据公司章程和相关法律法规的要求,我司已委托XXX会计师事务所对公司进行年度审计工作。

为了确保审计工作的公正、透明,特向各位领导、各位专家征求意见,希望能够得到大家的支持和配合。

首先,我司对审计工作提出以下几点意见和建议:
1. 关于审计范围,请各位领导、各位专家就审计范围是否覆盖全面提出意见,以便我们能够在审计工作中做出适当调整。

2. 关于审计方法,请各位领导、各位专家就审计方法是否科学合理提出意见,以便我们能够在审计工作中采取更加科学的方法。

3. 关于审计时限,请各位领导、各位专家就审计时限是否合理提出意见,以便我们能够在审计工作中合理安排时间。

其次,我司对审计工作可能存在的问题提出以下几点疑问:
1. 是否存在审计对象不清晰的情况?
2. 是否存在审计程序不完善的情况?
3. 是否存在审计报告不准确的情况?
最后,我司对审计工作提出以下几点期望:
1. 希望能够得到各位领导、各位专家的关注和支持,共同推动审计工作的顺利进行。

2. 希望能够得到各位领导、各位专家的宝贵意见和建议,为审计工作提供有力支持。

3. 希望能够得到各位领导、各位专家的监督和指导,确保审计工作的质量和效果。

以上是我司对审计报告征求意见书的内容,希望各位领导、各位专家能够认真审阅,并在意见书规定的时间内提出宝贵意见和建议。

感谢各位领导、各位专家对我司审计工作的关心和支持!
谨致。

敬礼!
XXX公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书:根据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位年度的审计报告送交你们征求意见。

请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。

如果在规定时间期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告(征求意见稿)赴审计组年月日关于**(单位)****年度****的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

按序分类、分别排列)三、审计评价(即根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见)评价程序:1.审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。

审计报告征求意见书回复的写法

审计报告征求意见书回复的写法

审计报告征求意见书回复的写法审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

审计报告征求意见书回复的写法1_对所列问题认为事实不清或定性不准的可以说你们认为的事实,必要时附相关证据。

2_对审什评价用词认为不恰当的可以提出异议,如对某事负直接责任还是领导责任的划分。

3_对审计处罚过重的可请求酌减。

4_如没任何意见,可写:审计报告事实清楚,同意审计报告提出的审计意见和建议。

审计报告征求意见书回复的写法审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。

审计报告是注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告,并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。

审计报告征求意见书回复的写法计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年月日至月日对我单位年至年财务收支情况进行了就地审计,并于年月日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计处理意见的几点要求和意见。

我公司年月由省政府以府函号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资省的业务,以及国家计委对省的投资业务。

公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有万元注册资产,年创税利总额万元,上缴所得税万元,上缴流转税万元。

审计报告征求意见表(共10篇)

审计报告征求意见表(共10篇)

篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

审计报告征求意见书回复

审计报告征求意见书回复

审计报告征求意见书回复尊敬的审计委员会:我代表[公司名称]衷心感谢您对我们公司审计报告的关注和审查。

非常感谢您在[日期]提交的征求意见书,我们已经认真研究并针对您提出的问题给出了明确的回复。

以下是我们对您的关注点和问题的回复。

1.关注点1:关于经营成果的真实性和准确性的验证。

回复:在审计过程中,我们严格按照国际审计准则进行了审计工作,并对公司账面上体现的经营成果和相关财务指标进行了详尽的核实和验证。

我们通过抽样检验、分析比较等方法,获取了全面、真实的经营数据,并通过与管理层核实以及与第三方进行对比等手段,确保了经营成果的可靠性和准确性。

2.关注点2:关于财务报表编制过程中的会计估计合理性的确认。

回复:在编制财务报表过程中,公司采用了符合相关会计准则的会计估计方法,并在合理的假设和合理的根据下进行了核算。

我们对会计估计是否准确、合理进行了审计,并与公司的管理层进行了讨论和确认。

我们认为,公司所采用的会计估计方法和操作过程是符合客观实际、公正合理的。

3.关注点3:关于内部控制的合规性和完整性的评估。

回复:我们在审计过程中对公司的内部控制进行了全面评估和测试,并获取了充分的证据。

我们发现,在公司的内部控制体系中,各项内部控制措施的设计和执行都较为完备和规范,符合相关法律法规和内部规章制度的要求。

尽管如此,我们还是对一些已发生的内部控制缺陷提出了改进建议,并希望公司能积极采纳并加以改正。

4.关注点4:关于财务报告公允性的确认。

回复:我们通过对公司财务报告所涉及的关键会计估计和重大账户的审计,以及对比公司相关交易的真实性和主要对手方的财务报告等资料的核对,确认了公司财务报告的真实性和公允性。

最后,感谢审计委员会对我们报告的仔细审查。

我们将根据您的建议和关注点,进一步完善公司的内部控制体系,提高财务报告的质量和透明度。

在今后的工作中,我们将更加注重全面客观地审计和披露信息,以更好地回报投资者和社会的期望。

再次感谢您的关注和意见,祝好!此致敬礼[您的姓名]。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书根据会计师事务所准则,会计师事务所在完成审计后应该发布审计报告,报告应该提供关于客户财务报表是否遵守会计准则、内部控制是否有效、应用会计政策是否妥当等方面的意见。

为确保审计报告的权威性和透明度,会计师事务所通常会发征求意见书,以征求公众的反馈和意见。

下面我们将介绍审计报告征求意见书的作用和三个案例。

审计报告征求意见书的作用审计报告征求意见书是一份重要的公开信息,因为它可以帮助公众理解一个企业的财务状况、内部控制是否有效、会计政策是否合理、公司治理结构是否合理等信息。

此外,会计师事务所发布审计报告征求意见书,可以征求公众对审计工作的反馈,以改善审计工作的质量,提高公众对财务信息的信任度。

三个案例1.2017年中国恒大地产集团准备首次公开发行公司债券,该公司委托毕马威会计师事务所进行审计,同时向公众发布审计报告征求意见书。

征求意见书中提到该公司股东及控股公司贷款余额占净资产的比例较高,该公司应该加强债务控制。

前来评论的公众也针对公司的财务状况提出了一些有价值的问题,该公司也得以对其债务状况进行了更加全面的披露。

2.2018年,天津市海河财产保险公司发布2017年审计报告征求意见书时,公众普遍关心该公司的资本状况和偿付能力。

无论是投保人还是保险行业协会、监管机构等都积极回应了此次征求意见,提出了一些有益的问题和建议,该公司在征求公众意见的基础上,更深入理解了公众对于财务状况的关注点,并更加保证了公司的稳健运营。

3.2020年,普斯普利特(PSP)公司发布2020年审计报告征求意见书时,公众关注的焦点主要集中在公司的营收和商业模式上。

来自公众的反馈现实了公众对于数字市场的热度和关注,同时也彰显了数字科技的发展趋势。

审计报告征求意见书的做法使得公司更加深入理解公众关注,并能专注于投资于数字技术的创新,以迎合市场的变化。

总之,审计报告征求意见书在提高审计报告透明度、促进会计准则遵守、提高公众对财务信息的信任度等方面都起到了重要的作用。

审计征求意见稿范文

审计征求意见稿范文

1.对审计部门的征求意见稿的回复怎么写征求意见稿实际在被审计单位为中小型企业的时候通常用《征求意见单》代替,就是一页纸。

主要是征询被审计单位对事务所出具的审计报告类型、审定后的财务报表和附注以及涉及的调整分录有无意见,如果没有意见则盖章同意即可;如果有意见则写明不接受的理由。

如:1、对出具的保留意见的审计报告,提出疑问,并说出理由;2、对报表附注中的某些表达提出修改。

3、对某项调整分录表示不同意,并说明理由等等。

事务所会根据实际情况对你的意见进行参考,如果理由充分可以进行修改。

2.中注协发布第二批十项审计准则的修订征求意见稿怎么写为了保持与国际准则的持续全面趋同,进一步规范注册会计师执业行为,提高执业质量,维护社会公众利益,针对国际审计准则的新变化以及我国审计实务需要解决的新问题,中注协正在对中国注册会计师审计准则进行全面修订。

本次发布的十项征求意见稿分别是:《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1153号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1311号——对存货等特定项目获取审计证据的具体考虑(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1511号——比较数据(征求意见稿)》、《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对含有已审计财务报表的文件中的其他信息的责任(征求意见稿)》。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

审计报告征求意见书
东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。

相关文档
最新文档