计算机安全每月检查记录表

合集下载

计算机使用记录表

计算机使用记录表
2. 更新操作系统和驱动程序,以修复软件冲突。
系统异常及处理方式
3. 使用杀毒软件进行全盘扫描,消除潜在的病毒感染 。
总结:针对频繁死机、重启的问题,首先需要检查硬件 设备,然后关注软件更新和病毒扫描,以尽快恢复正常 的计算机使用。
网络异常及处理方式
总结词
网络连接不稳定、速度慢
详细描述
在使用计算机过程中,多次遇到网络连接断开、速度慢 的问题,影响工作进度和娱乐体验。
使用无线网卡连接无线网络上网 。
移动网络上网
使用手机卡上网,包括2G、3G和 4G网络。
上网区域
家庭网络
在家中连接网络上网。
公共场合网络
在咖啡厅、图书馆、机场等公共场所连接网络上网。
公司内部网络
在公司内部连接公司内部网络上网。
上网时间
每天上网时间
每天使用网络的时间,包括固定时间如晚 上8点到10点,或灵活时间如每天2小时。
定义生在使用计算机时相关 行为的表格。
范围
本表格适用于记录员工或学生在使用计算机时涉及的各种活 动,包括但不限于网页浏览、文件操作、软件使用等。
02
使用记录
日期和时间
记录日期和时间可以帮助管理 员了解用户在何时使用了计算
机。
可以根据日期和时间进行排序 ,例如按照使用者的使用频率
感谢您的观看
THANKS
软件信息
操作系统
操作系统类型
Windows、macOS、Linux等。
操作系统版本
如Windows 10 Pro 1903。
操作系统安装日期
可记录安装的具体日期。
浏览器信息
浏览器类型
Chrome、Firefox、Safari、Edge等。

网络机房安全巡检记录模板

网络机房安全巡检记录模板
□市医保专线□农合专线□无
网络与信息系统集成、设计维护与监理情况
集成商名称:________________________系统集成资质等级________
设计维护单位:______________________监理单位:______________
监理单位资质:_____________________________
□安装漏水保护设施
□其它:_____________________________
防雷
□良好接地□安装避雷设施
□其它_____________________________
电磁辐射防护
□电磁辐射监测
□采购电磁辐射达标的计算机等信息技术设备
□电磁辐射防护卡
□穿戴电磁辐射保护服装
□其它:_____________________________
对机房安全保卫采取的措施
□外来人员登记□防盗报警、视频监控等安全防范系统
□门禁系统□值班
□门窗加固□其它措施:_____________________________
对机房环境安全采取的措施
关键设备安置措施
□加锁□专用机柜
□其它:_____________________________
布线措施
□室外线路埋地□室外线路未埋地部分加装套管保护
数据库审计
□用户访问审计□日志审计
操作系统更新、升级方式
□自动在线升级□到操作系统厂商网站在线升级;
机房安全季度巡检记录
巡检日期: 年 月 日
一、物理环境检查
检查内容
检查结果
备注
环境温度
温度:;
环境湿度
湿度:%;
清洁状况
□不清洁;□一般;□清洁;

网络安全检查表

网络安全检查表

附件1XXXXXXX网络安全检查表一、部门基本状况部门(单位)名称分管网络安全工作的领导(如副厅长)网络安全管理机构(如办公室)①姓名:②职务:①名称:②负责人:③联系人:职务:办公电话:挪动电话:网络安全专员工作处室(如信息中心、网络安全科等)网络安全从业人员①名称:②负责人:办公电话:挪动电话:①本单位网络安全从业人员总数:,此中有网络安全从业资格的人员数目:②网络安全从业人员缺口:二、信息系统基本状况①信息系统总数:②网络连结状况信息系统可以经过互联网接见的系统数目:状况不可以经过互联网接见的系统数目:③面向社会民众供给服务的系统数目:④今年度经过安全测评的系统数目:互联网接进口总数:互联网接入□接入中国联通接进口数目:状况□接入中国电信接进口数目:□其余:中国挪动接进口数目:第一级:个第二级:个第三级:个已张开年度测评系统等级第四级:个已张开年度测评保护状况第五级:个已张开年度测评不决级:个接入带宽:MB接入带宽:MB1接入带宽:8MB个测评经过率个测评经过率个测评经过率三、网络安全平时管理状况人员管理财产管理网络安全规划①岗位网络安全责任制度:□已成立□未成立②要点岗位人员安全保密协议:□所有签署□部分签署□均未签署③人员离岗辞职安全管理规定:□已制定□未制定④外面人员接见机房等重要地区审批制度:□已成立□未成立①财产管理制度:□已成立□未成立②设施维修保护和报废管理:□已成立管理制度,且记录圆满□已成立管理制度,但记录不圆满□未成立管理制度规划制定状况(单项选择):□制定了部门(单位)的网络安全规划□在部门(单位)整体发展规划中涵盖了网络安全规划□无四、网络安全防备状况①网络安全防备设施部署(可多项选择)□防火墙□入侵检测设施□安全审计设施□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设施网络界限□其余:安全防备②设施安全策略配置:□使用默认配置□依据需要配置③网络接见日记:□保存日记□未保存日记①本单位使用无线路由器数目:②无线路由器用途:□接见互联网:个□接见业务/办公网络:个无线网络③安全防备策略(可多项选择):安全防备□采纳身份鉴识举措□采纳地点过滤举措□未设置安全防备策略④无线路由器使用默认管理地点状况:□存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令状况:□存在□不存在①门户网站域名:②门户网站IP地点:③本单位及其内设机构拥有独立域名的网站域名:(可另附页)④网页防窜改举措:□采纳□未采纳网站⑤破绽扫描:□按期,周期□不按期□未进行安全防备⑥信息宣告管理:□已成立审查制度,且记录圆满□已成立审查制度,但记录不圆满□未成立审查制度⑦运维方式:□自行运维□拜托第三方运维⑧域名解析系统状况:□自行建设□拜托第三方:①建设方式:□自行建设□使用第三方服务邮件服务供给商②账户数目:个③注册管理:□须经审批□随意注册④口令管理:□使用技术举措控制口令强度电子邮件□没有采纳技术举措控制口令强度安全防备⑤安全防备:(可多项选择)□采纳病毒木马防备举措□部署防火墙、入侵检测等设施□采纳反垃圾邮件举措□其余:①管理方式□集中一致管理(可多项选择)□规范软硬件安装□一致补丁升级□一致病毒防备□一致安全审计□对挪动储蓄介质接入实行控制□一致身份管理终端计算机□分别管理安全防备②接入互联网安全控制举措:□有控制举措(照实名接入、绑定计算机IP和MAC地点等)□无控制举措③接入办公系统安全控制举措:□有控制举措(照实名接入、绑定计算机IP和MAC地点等)□无控制举措①管理方式:□集中管理,一致登记、配发、回收、维修、报废、销毁挪动储蓄介质□未采纳集中管理方式安全防备②信息销毁:□已装备信息除去和销毁设施□未装备信息除去和销毁设施重要破绽重要破绽办理率:办理均匀时长:修复状况五、网络安全应急工作状况□已制定今年度校订状况:□校订□未校订应急方案□未制定应急操练□今年度已张开,操练时间:□今年度未张开①数据备份□采纳备份举措,备份周期:□及时,□日,□周,□月,□不按期□未采纳备份举措灾害备份②系统备份采纳及时备份举措的系统数目:未采纳及时备份举措的系统数目:应急技术□本部门所属□外面服务机构□无队伍六、网络安全教育培训状况培训次数今年度张开网络安全教育培训的次数:今年度参加网络安全教育培训的人数:培训人数占本部门总人数的比率:%七、信息技术产品使用状况①总台数:0②品牌状况:国内品牌台数:,此中,使用国产CPU的台数:服务器外国品牌台数:③操作系统状况:使用国产操作系统的台数:使用外国操作系统的台数:①总台数:23②品牌状况:国内品牌台数:23,此中,使用国产CPU的台数:终端计算机外国品牌台数:(含笔录本)③操作系统状况:使用国产操作系统的台数:0使用外国操作系统的台数:23此中,使用WindowsXP的台数:23④安装国产文字办理软件的终端计算机台数:23⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数:23①总台数:路由器②品牌状况:国内品牌台数:外国品牌台数:①总台数:2互换机②品牌状况:国内品牌台数:外国品牌台数:2①总台数:0储蓄设施②品牌状况:国内品牌台数:外国品牌台数:①总套数:0数据库②品牌状况:国内品牌台数:管理系统外国品牌台数:总数:邮件系统品牌:数目:品牌:数目:总数:负载平衡设施品牌:数目:品牌:数目:总数:防火墙品牌:数目:品牌:数目:总数:入侵检测设施品牌:数目:(入侵防守)品牌:数目:总数:安全审计设施品牌:数目:品牌:数目:八、网络安全经费估计投入状况经费保障①上一年度网络安全估计:万元,实质到位状况:②今年度信息化建设总估计(含网络安全估计):安全估计:万元万元万元,此中网络九、今年度技术检测及网络安全事件状况进行浸透测试的系统数目:浸透测试此中,可以成功控制的系统数目:①进行病毒木马等歹意代码检测的服务器台数:歹意代码1检此中,存在歹意代码的服务器台数:技术检测②进行病毒木马等歹意代码检测的终端计算机台数:测状况此中,存在歹意代码的终端计算机台数:①进行破绽扫描的服务器台数:安全破绽此中,存在高风险破绽2的服务器台数:检测结果②进行破绽扫描的终端计算机台数:此中,存在高风险破绽的终端计算机台数:门户网站受网络安安全防备设施检测到的门户网站受攻击次数:攻击状况全事件网页被窜改状况门户网站网页被窜改(含内嵌歹意代码)次数:状况十、信息技术外包服务机构状况(包含参加技术检测的外面专业机构)机构名称机构性质□国有单位□民营公司□外资公司□系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持服务内容□数据储蓄□灾害备份外包服务机构1□其余:网络安全保密协议□已签署□未签署□已经过认证信息安全管理系统认认证机构:证状况□未经过认证机构名称外包服务机构2机构性质□国有单位□民营公司□外资公司1本表所称歹意代码,是指病毒木马等拥有避开安全保护举措、盗取别人信息、伤害别人计算机及信息系统资源、对别人计算机及信息系统实行远程控制等功能的代码或程序。

计算机安全每月检查记录表

计算机安全每月检查记录表

计算机安全每月检查记录表一、检查日期具体年月日二、检查人员检查人员姓名三、检查目的为了保障公司计算机系统的安全稳定运行,预防和及时发现可能存在的安全隐患,提高计算机系统的安全性和可靠性,特进行每月一次的计算机安全检查。

四、检查范围1、公司内部所有办公计算机,包括台式机和笔记本电脑。

2、服务器及相关网络设备。

3、公司内部网络系统。

五、检查内容及结果1、操作系统安全检查操作系统版本是否为最新,是否及时安装了安全补丁。

结果:大部分计算机操作系统已更新至最新版本,并安装了关键的安全补丁。

但仍有少数几台计算机由于特殊软件兼容性问题,尚未完成更新。

处理措施:对于未更新的计算机,与相关软件供应商沟通,寻找解决方案,尽快完成系统更新。

2、防病毒软件检查防病毒软件是否安装、是否正常运行以及病毒库是否为最新。

结果:所有计算机均安装了公司指定的防病毒软件,且运行正常。

病毒库更新情况良好,均在有效期限内。

处理措施:无。

3、用户账户和密码检查用户账户是否存在异常,密码强度是否符合要求。

结果:未发现异常用户账户,但部分用户密码强度较弱,存在安全风险。

处理措施:对密码强度较弱的用户进行提醒,要求其更改密码,并提供密码设置的相关指导。

4、数据备份检查重要数据是否定期备份,备份数据的完整性和可恢复性。

结果:大部分部门的数据备份工作执行良好,但仍有个别部门存在备份不及时或备份数据不完整的情况。

处理措施:对相关部门进行督促,强调数据备份的重要性,并提供技术支持,确保数据备份工作的顺利进行。

5、网络访问控制检查网络访问权限设置是否合理,是否存在未经授权的访问。

结果:网络访问权限设置合理,未发现未经授权的访问情况。

处理措施:无。

6、移动存储设备管理检查是否存在未经授权的移动存储设备接入公司计算机。

结果:未发现未经授权的移动存储设备接入情况,但有部分员工在使用移动存储设备时未进行病毒扫描。

处理措施:加强员工培训,强调使用移动存储设备时进行病毒扫描的重要性。

网络安全检查表

网络安全检查表
□未建立审核制度
7运维方式:□自行运维 □委托第三方运维
8域名解析系统情况:□自行建设 □委托第三方:
电子邮件
安全防护
1建设方式:□自行建设
□使用第三方服务 邮件服务提供商
2账户数量:个
3注册管理:□须经审批 □任意注册
4口令管理:□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
5安全防护:(可多选)
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估
□安全检测 □安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份
□其他:
网络安全保密协议
□已签订 □未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构:
□未通过认证
(如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
□无控制措施
3接入办公系统安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
1管理方式:
□集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
2信息销毁:
□已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率:处置平均时长:
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定 本年度修订情况:□修订 □未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展,演练时间:□本年度未开展
灾难备份
1数据备份
□采取备份措施,备份周期:□实时,□日,□周,□月,□不定期
□未采取备份措施
2系统备份
采取实时备份措施的系统数量:
未采取实时备份措施的系统数量:

网络信息安全检查表

网络信息安全检查表
涉密计算机和人员
确定涉密计算机和人员,并进行严格管理(提供设备、人员文档)
涉密信息和敏感信息保护措施
按照保密管理规定对涉密信息和敏感信息采取了合理的保护措施;对于涉密文档使用基于密级标识的访问控制策略
身份认证、授权管理和访问控制
授权管理和访问控制
制定详细的授权管理和访问控制策略(提供文档)
身份鉴别措施
(续)
类 别
检查项目
检查内容
检查要求
网络与信息安全应急管理情况
数据备份情况
本地备份情况
制定了备份策略并定期进行备份(提供备份记录、查看存储设备)
信息安全应急处置
网络与信息安全应急处置预案
制定详细的应急处置预案,并进行演练(提供预案文档和演练记录或总结)。
信息安全事件处置
有信息安全事件处置流程,发生事件后作相关记录,进行报告,并采取积极合理的措施进行处置(提供记录文档、报告文档、处理措施文档)
信息安全管理职责、信息安全情况报告制度、资产安全管理制度、系统运行安全管理制度、安全应急响应及事故管理制度等
制定了严格的规章制度,并认真落实(提供所有制度文档)。
保密承诺书
重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书
是否签订,是否及时更新,新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。
网络运行及关键安全设备情况
网络基本情况
保密技术措施
涉密计算机网络管理
须由取得保密资质的公司承建,开通运行前须经保密部门审批(提供涉密资质证书复印件和保密部门批文)
外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
禁止在公务外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
违规外联监控
有内部用户违规外联的监控措施和管理措施
涉密存储介质
按照保密管理规定对涉密存储介质的发放、使用、销毁进行管理。移动存储介质必须专网(机)专用,严禁在内外网之间混用。

涉密计算机管理检查记录表

涉密计算机管理检查记录表
涉密计算机管理检查记录表
涉密编号
固定资产号
密级
责任人
放置地点
硬盘序列号
操作系统安装时间
检查项目
检查结果
1
放置环境:房间为铁门铁窗(防盗门窗),房间内无无线互联通信设备。
□合格 □不合格
2
摆放位置:与非涉密设备间隔距离1M以上(主机、显示器整体外沿的边到边距离),且屏幕不可对着门窗。
□合格 □不合格
3
□合格 □不合格
7
台账信息核对:涉密编号、固定资产号、密级、责任人、放置地点、硬盘序列号、操作系统安装时间等与台账信息完全一致。
□合格 □不合格
8
屏保设置:安装“十不准”屏保,且开启屏保密码保护,时间在10分钟以内。
□合格 □不合格
9
病毒库更新:病毒库每半个月升级一次,且有登记记录。
□合格 □不合格
□合格 □不合格
13
系统策略安全:运行过“基线安全”配置工具的自动配置,系统策略符合要求。
□合格 □不合格
14
文件内标识:涉密计算机内所有涉密文件的文件首页、文件名、文件夹必须层层标密,密级为所含内容的最件密级范围:涉密计算机内所存涉密文件的最高密级与涉密计算机密级相对应,严禁存储超过涉密计算机密级的文件,一旦查出有超密级存储的现象须立即报告,在保密处指导下整改。
电磁防护:必须直接使用电磁防泄漏专用插座,机密级涉密计算机必须配备视频干扰仪。
□合格 □不合格
4
物理隔离:与互联网、局域网、任何非涉密设备及介质必须做到物理隔离。
□合格 □不合格
5
外部标识:应在主机正面醒目位置粘贴保密管理标签和固定资产标签。
□合格 □不合格
6
密码设置:应设置开机(BIOS)密码、系统登录密码;秘密级计算机密码长度为8位以上且每月更换一次,机密级计算机密码长度为10位以上且每周更换一次;密码复杂度应为字母、数字、符号的组合。

信息系统网络安全检查表【呕心沥血整理版】

信息系统网络安全检查表【呕心沥血整理版】

信息系统网络安全检查表时间:年月日系统名称负责人联系电话网络拓扑图:接入方式(服务商) _______________________(附后)账号(电话) _____________________________联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址___________________________________ 服务内容_________________________________联网用途 _________________________________单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责组织制度配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交互式栏目的信息等安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能1信息系统检查项目表,安全技术措施,是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。

机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记;防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中;主机房应安装必要的防盗报警设施机房建筑应设置避雷装置;防雷击机房应设置交流电源地线物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下;防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透;应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施机房应设置温、湿度自动调节设施,使温湿度控机房温、湿度的变化在设备运行所允许制的范围之内。

计算机信息网络安全检查项目表

计算机信息网络安全检查项目表
已安装
2、检查是否记录出入人员的相关信息。如:身份、日期、时间等。
能记录
媒体平安
检查是否根据软盘、硬盘、光盘等介质各自的使用情况、使用寿命及系统的可靠性等级,制定预防性维护、更新方案。
有方案
应保证媒体数据平安

备份与恢复
系统的主要设备、软件、数据、电源等应有备份。
1、检查主要效劳器、电源是否有备份,重要设备是否米取备份措施。
1、检查能否为审计日志设定存储空间大小。

满的告警和保护措施以防止审计数据的丧失。
2、检查当审计存储空间将满时,能否自动提醒系统管理员采取措施。

应保证审计不被旁路防止漏记申计数据。
通过参加案例等方式检查审计功能是否能正确实现。
能正确实现
审查日志
系统平安管理员应定期审查系统日志。
检查平安管理员是否认期查看审计日志,并有相应的记录。
有相应记录
审查日志
审查记录不得更改、删除。
1、检查审查记录能否被修改。
不能修改
2、检查审查记录是否能被非授权的删除和丢弃。
不能随意删除和丢弃
检查相应的审查记录
相应申查记录的间隔不长于一个月
检测工具
应采用公安部批准使用的检测工具对系统进行平安性能检测。
1、检测是否有能对系统进行平安性能检测的检测工具。
采用审计系统
日志内容
审计日志应记录用户每次活动〔访问时间、地址、数据、设备等〕以及系统出错和配置修改等信息。
1、检查审计日志中是否记录审计事件发生的日期和时间、主体身份、事件类型、事件结果〔成功或失败〕
有相应审计事件记录
2、检查是否记录以下重要审计事件:鉴别失败、系统配置修改、用户权限修改等。

网络安全检查表格

网络安全检查表格

附件1网络安全检查表共30页—2——3——4——5—1本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。

2本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。

—6——7—附件2网络安全管理工作自评估表—8——9——10——11——12——13——14—附件3重点行业网络安全检查结果统计表—15——16——17—重点网络与信息系统商用密码检查情况汇总表填表日期:年月日3网络安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》(国办函〔2008〕168号)—18—注:统计密码设备时,国内指取得国家密码管理局型号的产品,国外指未取得国家密码管理局型号的产品(包括国外的产品).—19—附件5重点网络与信息系统商用密码检查情况表—20—备注:1. 表中的“密码机类”主要包括以下产品:IPSec/SSL VPN 密码机、网络密码机、链路密码机、密码认证网关、存储加密机、磁带库/磁盘阵列存储加密机、密钥管理密码机、终端密钥分发器、量子密码机、服务器密码机、终端密码机、金融数据密码机、签名验证服务器、税控密码机、支付服务密码机、传真密码机、电话密码机等。

2。

表中的“密码系统”主要包括以下系统:动态令牌认证系统、数字证书认证系统、证书认证密钥管理系统、IC卡密钥管理系统、身份认证系统、数据加密传输系统、密码综合服务系统、密码设备管理系统等.3。

表中的“网络通信”主要包括以下产品:无线接入点、无线上网卡、加密电话机、加密传真机、加密VOIP终端等.4. 表中“密码设备使用情况”的“产品型号”栏,应填写国家密码行政主管部门审批的商用密码产品型号,若产品无商用密码产品型号,可填写产品相关资质证书上标注的型号或生产厂家自定义的型号。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

防病毒系统是否覆盖所有的服务器和客 口合格 口不合格 户端? 防病毒系 对服务器的防病毒客户端管理策略配置 口合格 口不合格 统 是否合理? 是否有专人负责维护防病毒系统,防病 口合格 口不合格 毒系统是否已更新? 计算机是否设置屏幕保护密码? 口有 口无
系统、文 件保护
检查所有电脑是否被非常使用包括非法 口合格 口不合格 取得、破坏、篡改业务信息情况? 是否定期对日志施和记录 口合格 口不合格 追溯? 是否对所有系统数据进行定期备份? 资料备份 备份资料存放在隔离区域或异地? 口合格 口不合格 口合格 口不合格
计算机安全 每月检查记录表
计算机管理员:
检查项目 检查内容 网络中是否设置了防火墙? 防火墙 防火墙的功能是否正常? 是否有计算机被异常攻击? 检查结果 口合格 口不合格 口合格 口不合格 口无 口有
日期:____年__月__日
异常情况及处理
每个用户是否有单独的登录名和密码? 口合格 口不合格 登陆系统 登陆密码是否定期更换? 计算机是否有异常登陆而被锁定? 口合格 口不合格 口无 口有
相关文档
最新文档