审计保留意见审计报告格式

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保留意见审计报告格式

××股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的××股份有限公司财务报表,包括20 ××年12 月31 日资产负债表,20 ××年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

(管理层责任段与正文的标准无保留意见审计报告相同。从略。)二、注册会计师的责任

(注册会计师的责任与正文的标准无保留意见审计报告相同。从略。)

三、导致保留意见的事项

我们发现××股份有限公司20 ××年12 月发生的广告费××元,全部作为当期费用处理。我们认为,按照《企业会计准则》的规定,预付的广告费应当作为待摊费用处理,但贵公司未接受我们的建议。该事项使贵公司12 月31 日的资产负债表的流动资产减少××元,该年度利润表的利润总额减少××元。

四、审计意见

我们认为,除存在前段所述广告费的会计处理不符合规定外,××股份有限公司的财务报表已经按照《企业会计准则》和《××会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了××股份有限公司20 ××年12 月31 日的财务状况

以及20 ××年度经营成果和现金流量。

××会计师事务所有限公司中国注册会计师:××(签名并盖章)

(公章)中国注册会计师:××(签名并盖章)

中国××市报告日期:年月日

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