隐患排查治理专业检查对照表

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安全生产隐患排查治理检查表

安全生产隐患排查治理检查表
十一
技术交底和上岗活动情况
1、各危大工程专项方案是否由方案编制人员对管理人员进行了方案交底
2、各危大工程专项方案是否由管理人员对作业人员进行了安全技术交底
3、其他作业内容是符有进行安全交底
4、是否按要求开展了班前活动
十二
各类脚手架
1、现场使用的钢管、扣件是否按进场批次进行抽样检测
2、支模架、外脚手架的搭设参数是否符合方案要求

施工专项方案的编制和审批情况
1、是否已编制各分部分项工程专项施工方案
2、按规定需专家论证方案是否已组织论证
3、各专项施工方案审批程序是否已完善

现场临时用电情况
1、是符实行TN-S三相五线制配电,是否按三级配电、三级保护设计配电系统
2、是否严格实行一机、一箱、一闸、一漏保,各级漏电断路器动作参数是否符合要求
2、是否每月至少组织了一次消防专项检查
3、对一时难以完成整改的重大隐患有整改计划和监控措施

工程相关手续的办理情况
1、现场承当工程施工的企业均取得安全生产许可证
2、领取建筑工程施工许可证
3、办理了建筑安全监督备案手续
4、是否办理了安全生产责任保险、工伤保险,从业人员是否及是向保险机构进行了报备

人员教育培训及持证上岗情况
安全生产隐患排查治理检查表
工程名称
形象进度
检查日期
结构层次
检查人员
序号
检 查 项 目
要 求
检 查 记 录

项目安全生产责任制的落实情况
1、项目部是否已与各管理人员及班组长签订安全生产责任制,各岗位责任制是否已上墙
2、是否已经成立项目部安全生产领导小组
3、按规定配备足够的安全管理人员

安全隐患整改标准对照表

安全隐患整改标准对照表

安全隐患整改标准对照表
一、引言
为了确保工作场所的安全,保障员工的生命安全和健康,公司制定了安全隐患整改标准对照表以指导安全隐患整改工作。

本文档旨在对照公司制定的安全隐患整改标准,帮助员工及相关部门了解、识别和整改可能存在的安全隐患。

二、整改标准对照表
序号安全隐患内
容整改措施完成时间要求
负责部

负责

1 消防设备不
完善立即购置、安装符合标准的
消防设备
3天内完成安全管
理部
张三
2 电路线路老
化对老化电路线路进行更换和
维护
1周内完成设备部李四
3 地面滑倒风
险设置防滑垫,加强地面清洁
和维护
即时整改,持
续监控
环境卫
生部
王五
4 人员疏散路
线不清晰设立明确的疏散标识和路线1个月内完成安全管
理部
赵六
5 防护栏杆损
坏立即修复受损的防护栏杆,
并加强检查和维护
3天内完成设施维
护部
刘七
三、注意事项
1.负责部门和负责人需严格执行整改措施,确保按照标准和时间要求进
行整改。

2.经过整改后,应认真填写整改结果及验收情况,对整改后的情况进行
记录和跟踪。

3.对于紧急整改措施,负责部门和负责人需及时采取行动,以确保员工
和设施的安全。

四、结语
公司将持续关注并加强对安全隐患的整改工作,希望全体员工能够共同努力,做好安全隐患的排查和整改工作,营造一个安全、健康的工作环境。

以上为安全隐患整改标准对照表的内容,希朿公司各部门遵照执行,确保整改工作顺利进行。

煤矿重大事故隐患对照排查表

煤矿重大事故隐患对照排查表
不涉及
/
80
(十)露天煤矿边坡角大于设计最大值,或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的;
不涉及
/
81
(十一)国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患:
1、边坡变形量出现异常变化,未采取措施进行治理,或者出现滑坡征兆,未及时停止作业并撤离人员的。
2、边坡角大于设计最大值,或者台阶高度严重超高、平盘宽度严重不足的。
煤矿重大事故隐患对照排查表
企业名称:排查人:排查日期:
序号
检查依据
判定情形
排查结果
整改建议
备注
1
《煤矿重大事故隐患判定标准》应急管理部4号令
(一)超能力、超强度或者超定员组织生产;
(一)煤矿全年原煤产量超过核定(设计)生产能力幅度在10%以上,或者月原煤产量大于核定(设计)生产能力的10%的;
不涉及
(一)煤矿未采取整体承包形式进行发包,或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的;
不涉及
/
64
(二)实行整体承包的煤矿,未签订安全生产管理协议,或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的;
不涉及
/
65
(三)实行整体承包的煤矿,未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的;
不涉及
/
15
(六)未按照国家规定采取安全防护措施的;
不涉及
/
16
(七)使用架线式电机车的。
不涉及
/
17
《煤矿重大事故隐患判定标准》应急管理部4号令
(四)高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统,或者系统不能正常运行;
(一)按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的;

隐患排查集中治理检查表

隐患排查集中治理检查表
鲁家沟学区隐患集中排查治理工作检查表
检查学校:检查时间:
序号
项目
主要内容
排查情况
治理情况
1
会议记录
1.是否设有专项会议记录。
2.会议精神传达是否及时、全面。
2
消防安全
1.是否存在老化电线及电气设备。
2.学生宿舍内是否有违章用电。
3.应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口是否符合标准。
3
交通安全
1.学校周围是否设有必要的路段警告、限速、慢行等交通标志设置。
2.应急演练是否正常开展。
12
作息时间
1.是否有随意提前上学和放学时间的现像。
2.是否有随意调整节假日的现像。
3.是否有随意指使学生外出和要求学生留校的现像
13
特种设备
电警棍的管理、使用和维护是否合理。
14
冬季取暖
1.锅炉、暖气、火炉、烟筒、电线、电暖、电褥、暖瓶等设备的使用是否合理。
2.对学生生火做饭和取暖是否进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ了严格的规划和必要的指导。
3.是否有其他一些针对性教育情况。
4.是否制订安全应急预案
9
安全制度
1.是否成立安全工作领导小组。
2.是否层层签订安全责任书。
3.学校门卫、巡逻、值班制度是否健全、落实。
10
寄宿管理
是否建立学生请假制度、宿舍管理员责任制及值班、巡逻等制度;有无专职宿舍管理员;宿舍设施是否安全
11
应急能力
1.对重大隐患及易由自然灾害引发事故灾难是否建立了科学的应急预案。
2.是否有社会人员的非法活动。
3.有无威胁学校和师生的其它隐患。
7
饮食卫生
1.卫生设施、餐饮设施及饮用水源是否安全合理。

隐患排查治理工作专项检查表.doc

隐患排查治理工作专项检查表.doc
隐患排查治理工作专项检查表
被检查单位: 检查时间: 年 月 日
检查内容
检查结果
(排查、登记、报告、整改、奖惩等)
2.是否投入专门用于事故隐患排查治理的相关资金
3.是否开展事故隐患日常排查,并及时消除事故隐患,或落实事故隐患处理、采取监控保障措施
4.是否加强对从业人员开展事故隐患日常排查的教育培训
5.是否定期组织全面的事故隐患排查
6.是否对事故隐患确定级别
7.是否建立健全日常检查记录和隐患排查治理信息档案
8.一级事故隐患是否立即向负有安全生产监管职责的部门报告事故隐患现状,并及时报送风险评估结果和治理方案
9.高危和较大危险行业生产经营单位是否按要求向负有安全生产监管职责的部门报送事故隐患排查治理月度报表
检查内容
检查结果


10.是否及时督促承包、承租单位对其存在的事故隐患开展治理
11.其他问题及情况

安全隐患排查整治表

安全隐患排查整治表
整治措施说明:
详细描述需要采取的整治措施,确保措施具体可行。
负责人:
指定具体负责整治的人员,确保责任到人。
完成日期:
指定完成整治的具体日期,确保按时完成整治。
安全隐患排查整治表
序号
项目
隐患描述
风险等级
整治措施
负责人
完成日期
备注
1
电气设施
电线老化,存在漏电隐患

更换老化电线
设施主管
2024/05/01
-
2
消防设备
灭火器过期未更换

更新灭火器
安全管理员
2024/04/15
-
3
紧急疏散通道
防火门损坏,无法正常关闭

维修或更换防火门
物业管理
2024/05/10
-
4
化学品存放
部分化学品存放不当

贴好标签,分类存放
实验室管理员
2024/04/20
-
5
人员行为
存在未经培训的人员操作设备

进行培训,建立操作规程
安全主管
2024/04/30
-
风险等级说明:
高:存在严重安全隐患,需要立即整治。
中:存在一定风险,需要在近期内进行整治。
低:存在较小风险,可以在合适的时间内整治。

2024年施工现场安全隐患排查治理检查表(三篇)

2024年施工现场安全隐患排查治理检查表(三篇)

2024年施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立(2)履行责任制交底签字手续(3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法(4)有考核记录2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程(2)操作规程在作业部位进行悬挂3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标(2)并对目标进行有效分解4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案(3)编制了应急救援预案(4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底(2)在施工方案的基础上进行安全技术交底(3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录(3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写(2)经常性安全教育情况(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备符合要求(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。

其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。

10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报11:安全标志:(1)按平面布置安全标志(2)安全文明施工实施细则履行了审批手续(3)安全标志有专人维护与管理12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续(2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等(3)应急救援预案在现场显著位公示(4)演练情况2024年施工现场安全隐患排查治理检查表(二)一、基本信息1. 项目名称:2. 施工地点:3. 施工单位:4. 工程规模:5. 检查日期:二、现场管理1. 现场管理人员是否按要求进行岗前培训并持证上岗?2. 现场是否设置专职安全管理人员?3. 安全生产管理制度是否完备并公示在明显位置?4. 现场是否设置了“三同时”验收标志?5. 是否按要求保留了重点工序、重大危险源、特种工种安全技术措施批准手续?三、施工现场环境1. 施工现场周边是否存在噪音、扬尘、有害气体等污染?2. 施工面是否存在塌方、坍塌、滑坡等地质灾害隐患?3. 施工现场是否有明确的道路、安全出入口和安全通道?4. 施工现场是否设置了合适的防护设施,如防护网、防护栏等?5. 施工现场是否有明确的防火、防雷等措施,并设置相应的消防设备?四、施工作业安全1. 吊装作业是否按照相关规定进行,吊装机械是否合格并进行定期检查?2. 施工现场是否存在电气设备安全隐患,如线路老化、漏电现象等?3. 施工现场是否存在高空坠落、触电、机械伤害等风险,并进行相应的安全措施?4. 施工人员是否佩戴必要的个人防护用品,并进行定期检查和更换?5. 施工机械设备是否经过合格验收并进行定期维护保养?五、消防安全1. 施工现场是否设置了合适的消防器材,并保证其完好有效?2. 施工现场是否设置了明显的消防安全标识和逃生指示标志?3. 施工现场是否有消防安全演练计划,并对施工人员进行定期培训?4. 施工现场是否存在易燃易爆物品的存储和使用偏差,是否存在违规施工现象?六、安全教育培训1. 施工现场的工人是否在进场前接受了必要的安全教育培训?2. 施工现场是否定期组织安全教育培训,是否有相应的教育培训记录?3. 施工现场是否设有安全警示标语、宣传栏,并保持良好的效果?4. 施工现场是否建立了安全意识和责任感的培养机制?七、其他安全隐患1. 施工现场是否存在乱堆乱放、物料滞留问题?2. 施工现场是否存在未设置安全警戒线、标志和围挡的情况?3. 施工现场是否存在施工高处安全措施不到位的问题?4. 施工现场是否存在各类消防通道和安全通道被堵塞的情况?5. 施工现场是否存在违规操作、交通秩序混乱等问题?八、整改措施1. 针对发现的安全隐患,制定整改措施和时限,并明确责任人。

建筑安全生产隐患排查治理工作检查表范本

建筑安全生产隐患排查治理工作检查表范本

建筑安全生产隐患排查治理工作检查表
检查组成员签字: 年月日检查表填写说明
表三中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,统计表格中好、中、差的数量。

好:10项中“好”的个数≥9项;较好:10项中“好”的个数≥7项;
中:10项中“好”的个数在≥5项;差:“好”、“较好”和“中”条件以外的任何情况。

附件二
工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表
项目名称: 承建单位: 项目经理: 年月日
检查组成员签字: 年月日
附件三
工程建设强制性标准执行情况检查表
(一、勘察部分) 工程名称:
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
(二、设计部分) 工程名称:
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
(三、施工部分) 工程名称:
检查组成员签字: 检查日期:
填表说明:
1.检查项目均满足工程建设强制性标准的,评价为“符合”;
2.检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准,但不影响结构安全和使用功能的,评价为“基本符合”;
3.检查项目中多个不满足工程建设强制性标准,或有结构安全隐患或影响重要使用功能的,评价为“不符合”;
4.检查情况每项都符合要求时,结论为好;出现基本符合要求项目,但没有出现不符合要求项目的,结论为中;有一项以上(含一项)不符合要求时,结论为差。

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查治理检查表施工现场是一个复杂的工作环境,存在着各种安全隐患,一旦发生安全事故,将给工人的生命财产造成巨大的损失。

因此,对施工现场的安全隐患进行排查和治理是十分重要的。

下面是一份施工现场安全隐患排查治理检查表,以供参考。

一、施工现场基本情况1. 施工现场名称:____________________2. 施工部位:_________________________3. 施工单位:_________________________4. 施工负责人:_______________________二、人员安全管理1. 是否有专门的安全生产管理人员?是/否2. 安全生产管理人员是否持有相关安全管理证书?是/否3. 是否对全体工人进行了安全教育培训?是/否4. 是否建立了安全生产责任制度和奖惩制度?是/否三、现场防护设施1. 施工现场是否设置了围挡栏?是/否2. 围挡栏是否牢固且高度符合要求?是/否3. 是否设置了安全警示标示牌?是/否4. 施工现场是否设置了临时安全通道?是/否5. 临时安全通道是否保持畅通?是/否四、施工机械设备安全1. 施工机械设备是否符合相关标准要求?是/否2. 施工机械设备是否经过定期检修和维护?是/否3. 施工机械设备是否存在裂纹、变形等安全隐患?是/否4. 施工机械设备操作人员是否持有相应的操作证书?是/否五、电气安全1. 施工现场的电缆、电线是否齐全且绝缘完好?是/否2. 施工现场的电气设备是否按照规定进行接地?是/否3. 是否对电气设备进行了定期检查和维护?是/否4. 是否设置了安全电源开关和漏电保护器?是/否六、施工材料管理1. 施工现场是否建立了材料堆放区域?是/否2. 材料堆放区域是否符合防火要求?是/否3. 是否对材料进行了定期巡检,并及时清理积水和杂物?是/否4. 是否建立了材料消防卡,并进行了相应的培训?是/否七、危化品管理1. 是否对危化品进行了登记和备案?是/否2. 是否设置了专门的危化品存放区域?是/否3. 危化品的存放区域是否符合相关要求?是/否4. 是否为危化品人员提供了必要的防护用品和培训?是/否八、施工现场安全整改情况1. 是否存在未整改的安全隐患?是/否2. 未整改的安全隐患是否已经制定整改方案?是/否3. 未整改的安全隐患是否已经制定整改时限?是/否4. 是否对整改情况进行了记录和跟踪?是/否以上是一份施工现场安全隐患排查治理检查表,可以根据具体情况进行相应的修改和补充。

施工现场安全隐患排查治理检查表模版

施工现场安全隐患排查治理检查表模版

施工现场安全隐患排查治理检查表模版一、现场情况1. 工地名称:________________________2. 工地地址:________________________3. 工地负责人:______________________4. 检查日期:________________________二、人员安全隐患排查1. 工地是否设立安全管理部门或安全负责人?2. 是否设置安全警示标语,合理布置安全警示标志?3. 是否设置了安全通道,清晰标示?4. 是否演练过应急疏散方案,如防火、地震等应急情况?5. 是否制定了工地安全制度和安全操作规程,并进行宣传培训?三、作业区域安全隐患排查1. 是否告知作业人员有关安全操作规程,并进行示范演示?2. 作业区域是否设置了专用防护设施,如防护网、警示线等?3. 作业人员是否配备了个人防护用品,如安全帽、防护鞋等?4. 是否进行了高处作业管理,如安全绳索的使用与固定?5. 是否制定了作业场所的管理制度,如作业区域的划定和封闭?四、机械设备安全隐患排查1. 进场的机械设备是否经过质量检验和合格认证?2. 机械设备的操作人员是否具备相应的技术资质和证书?3. 是否定期对机械设备进行维护保养和技术检查,并建立档案记录?4. 机械设备是否定期进行安全保护装置的检测和调整?5. 机械设备使用过程中是否存在超载、超速等安全隐患?五、材料和施工工艺安全隐患排查1. 进场材料是否经过质量检验和合格认证,是否符合施工规范和要求?2. 施工工艺是否合理,是否存在安全隐患,如拆除作业的合理性、高温作业的安全措施等?3. 施工现场是否事先规划好材料和设备的堆放位置,是否进行了分类整理?4. 施工现场材料堆放是否存在倾覆、滚落等安全隐患?5. 是否制定了施工工艺和材料管理制度,对施工工艺和材料进行了记录和检查?六、现场卫生和消防安全隐患排查1. 施工现场卫生是否保持良好,是否存在垃圾和污水排放问题?2. 现场是否设置了消防器材,如灭火器、消防栓等,是否定期检查和维护?3. 施工现场是否存在易燃易爆物品,是否存放妥善并按要求保管?4. 工地是否配备专职消防人员,是否定期进行消防教育培训?5. 施工现场是否设置了疏散通道,并保持畅通和无阻?七、环境保护安全隐患排查1. 是否存在施工造成的噪声、粉尘、污水排放等环境污染问题?2. 施工现场是否全部按照环境保护要求进行封闭和围挡?3. 是否制定了环境保护措施和污染源治理方案,并进行了记录和执行?4. 是否建设了临时储存设施,对废弃物进行分类存放和及时清运?5. 工地周边是否设置了环境监测设备,并进行定期检测和记录?以上为施工现场安全隐患排查治理检查表模版,详细检查表由专业人士根据具体情况进行编写和修改。

安全生产隐患排查治理检查表新

安全生产隐患排查治理检查表新

安全生产隐患排查治理检查表新安全生产是保障人民群众生命财产安全和促进经济社会持续稳定发展的重要保障,而安全生产隐患的存在和发生往往会给人们带来严重的损失。

因此,对于安全生产隐患排查治理工作必须高度重视,采取有效的措施进行排查和管理,以保障公众的安全。

一、工厂方面1.机器设备:设备故障、操作工人对设备不熟练、操作不规范、冬季机器设备不能准时保养、家具异响或者无声音提示等等。

2.工业场地:生产工艺流程、卫生环境不清洁、楼层人员密集、卫生环境糟糕、电气线路松动等等。

3.生产车间:车间环境狭小、安全设备不完备、大型设备无遮挡、车间灯光设计不规范、生产人员体内物质未检查等等。

4.危险品储存场所:储存区域搭设不标准、储存区域地面平度低、储存物包装不严密、储存区域进出口道路不规范等等。

二、商业经营场所1.各类场馆商场:设立地点不能满足安全要求、商场设施安全问题、购物区域电器没及时检测等等。

2.餐饮类场所:厨房不清洁、燃气泄漏、食品过期、操作环境脏乱差、食品添加剂不清楚等等。

3.娱乐场所:管理制度不严密、设施过时陈旧、卫生条件差等等。

4.医院场所:医院医疗设备炉子录入不规范、操作人员未按规定操作、动画因未遵循操作规则导致意外事故等等。

三、交通运输1.道路交通:大型交通路出口电线杆颜色或者设置不规范、车行道路油洼、多辆车同时转弯导致交通拥堵等等。

2.水上交通:没有配对规范的浮标、没有设置隔离口、临时码头不堪设施等等。

3.航空交通:安检设备过久滋生安全隐患、没有制定安全管理体系、乘客没有携带会让航班失控的物品等等。

四、建筑施工1.施工现场:施工人员操作场所不规范、施工时间不合理、施工挣扎岁月打闹制度不清晰等等。

2.工程设备:施工工程设备不规范安全措施、施工设备不符安全标准、施工工程设计不合理等等。

安全生产隐患排查治理工作是很重要的,需要根据实际情况采取合适的治理措施,及时解决各种安全生产隐患,保障公众的生命财产安全。

施工现场安全隐患排查治理检查表模版

施工现场安全隐患排查治理检查表模版

施工现场安全隐患排查治理检查表模版序号项目检查内容检查标准验收结果备注1 施工场地安全警示标识设置合理,清晰易懂施工场地是否整洁、无垃圾堆放施工场地周边是否有障碍物、斜坡或者淤泥堆积等情况施工场地是否存在坏水、积水及积雪等情况- 通过不通过2 临时设施安全通道是否畅通临时设施是否固定牢固,不得倾斜或者移动临时设施垃圾箱的设置是否合理是否设置好临时用电线路并固定- 通过不通过3 施工机具、材料施工机具是否经过合格检测并有相应的手续文件机具是否正常工作,无异常声音或者磨损机械设备是否有保护装置和安全警示标识材料的堆码是否稳定- 通过不通过4 临边防护安全网是否整齐固定脚手架、模板是否有保护、防护人员是否佩戴安全带、防坠器作业高度是否超过安全规范- 通过不通过5 施工作业作业人员是否持有有效的上岗证书操作人员是否正确穿戴劳动防护用品作业人员是否操作规范,无违章行为当有多个作业同时进行时,是否有协同沟通和调度- 通过不通过6 施工危险源深基坑、挖掘、支撑是否有专人负责监管是否设置了相应的防护措施是否有岩石、土方垮塌的危险- 通过不通过7 施工电气安全用电是否合理布置,避免交叉敷设电缆是否完好无损,没有暴露导线电源开关是否完好可靠是否存在过载、漏电等电气隐患- 通过不通过8 施工消防灭火器具是否配备齐全,并摆放在明显位置消防设备是否经过定期检查和维护是否存在易燃易爆物品,有关部门是否取得相关许可- 通过不通过9 施工交通交通标志是否完好易读有无施工围挡杂乱,影响正常交通是否有交通信号人员指挥交通作业车辆是否按规定停放- 通过不通过10 突发事件应急预案是否到位,是否进行了演练是否配备专业的急救人员和急救设备设施设备是否有可能引发事故或者事故扩大- 通过不通过以上是一份施工现场安全隐患排查治理检查表模版,仅供参考。

具体的检查内容和标准可以根据实际情况进行调整和补充。

在使用检查表进行检查时,应根据实际情况进行全面细致的检查,并及时发现和处理存在的安全隐患,确保施工现场的安全。

加油站风险管控和隐患排查治理表(专业检查)

加油站风险管控和隐患排查治理表(专业检查)
4
油罐通气管设置阻火器、呼吸阀,并保持完好。
5
油气管线的焊接点无渗漏,法兰间垫片完好,螺栓齐全、紧固良好,无油气泄露、渗漏。
6
油罐卸油系统设置一次油气回收设施、通气管处设置三次油气回收设施,并保持完好。
7
油罐车卸油必须采用密闭卸油方式,卸袖接口装设的快速接头及密封盖保持完好。
8
每个油罐应各自设置卸油管道和卸袖接口,各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。
7
防雷防静电接地装置的电阻应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)等相关规范的要求,并按要求定期检测。
8
应设置紧急切断系统,在事故状态下迅速切断加油泵的电源。加油泵的电源应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭:紧急切断系统应具有失效保护功能,应在现场工作人员容易接近的位置、以及控制室或值班室内至少设置一处启动开关,应只能手动复位。
3
加油机等电气设备应有工作接地和保护接地,接地线应无断裂或脱落。
4
加油机内部防爆电气系统的接线盒、穿线管无破损,紧固、密封良好。
5
汽油罐车卸车场地,应设卸车时使用的防静电接地装置,并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地仪应保持完好。
6
油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头,应保证可靠的电气连接。
山东省加油站风险管控和隐患排查治理表(专业检查)
排查频次:加油站安全员每周一次,加油站负责人每月一次,外聘专业人员每年一次
序号
检查内容
检查人
判定
备注

作业环境
1
加油站的车辆入口和出口应分开设置。
2
作业区内的停车位和路面不应采用沥青路面。

医院安全隐患排查治理检查表

医院安全隐患排查治理检查表

医院安全隐患排查治理检查表简介本文档是一份医院安全隐患排查治理的检查表,用于帮助医院管理人员全面评估和改善医院的安全状况。

检查项目A. 物理环境安全1. 病房和手术室是否符合卫生标准?2. 床位是否满足安全要求,包括防滑、安全扶手等?3. 楼道和走廊是否保持畅通无障碍?4. 楼梯和电梯是否正常运行并配备了必要的安全设施?5. 病房及医护用品是否摆放整齐且易于取用?B. 医务人员安全1. 医务人员是否按规定佩戴防护用品?2. 医务人员是否定期接受感染控制培训?3. 网络信息系统是否满足信息安全要求?4. 医务人员是否熟悉应急处理程序?C. 患者安全1. 患者住院期间,是否有专人负责病情观察和保障患者安全?2. 手术前是否进行正确的手术风险评估?3. 用药、输液过程是否符合规范和安全标准?4. 是否制定了适当的患者转运和疏散计划?D. 设备和器材安全1. 医疗设备是否定期维护和检修?2. 是否有设备质量追溯机制?3. 是否有正确使用和维护设备的相关培训计划?4. 临时电源是否可靠,应急器械是否储备充足?E. 火灾安全1. 是否制定了消防预案并进行定期演练?2. 是否安装了火灾报警器、灭火器和应急照明设备?3. 消防通道是否畅通无阻?4. 是否进行了员工火灾应急疏散培训?F. 医疗废物安全处理1. 是否有完善的医疗废物分类和处理制度?2. 医疗废物处理设施是否符合相关标准?3. 是否有医废处理人员的培训计划和操作规范?4. 是否定期进行医疗废物处理设施的清洁和消毒?结论根据以上检查项目,医院管理人员应当根据实际情况,及时进行隐患排查并制定相应的治理计划。

持续关注医院安全问题,定期进行复查和评估,确保医院安全运营,保障患者和医务人员的安全。

日常检查+综合检查+评估总结等隐患排查治理检查表

日常检查+综合检查+评估总结等隐患排查治理检查表
备注:
符合法律法规和其他要求检查记录一项划 √;
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
隐患治理验证和效果评估
隐患名称
评估分级
受控部门
验证时间
时限:规定完成时间
实际完成时间
经费物资:
批准
实际使用
与隐患治理方案的符合情况:
隐患治理后是否安全生产要求(效果评估):
备注:
季节性安全检查表
检查时间:检查员:
检查项目
序号
检查内容
检查方法及要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果







1
现场内电缆线是否破损。
检查公司内线缆,应完好,无破损,防止大风将其吹断,或线路结冰将其坠断。
2
现场内高架设备是否稳固。
公司高架设备应保持稳固状态,防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。
标准化与其他要求遵守情况
上级或主管部门布置的安全检查
按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检项划 √;
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
季节性安全检查表
检查时间:检查员:
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
3
现场内供水管道是否完好,无跑、冒、滴、漏等现象。
检查公司内供水管道完好情况,管道应无跑、冒、滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。
4
是否定期检查室内外仪器仪表。
定期检查室内外仪器仪表,防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查治理检查表一、现场环境及设施1. 施工场地是否平整、清洁无杂物堆放?2. 是否设置了警示标志牌和警戒线,标明危险区域?3. 是否配备了应急照明设备,确保夜间施工安全?4. 是否设置了消防器材,并保证其完好有效?5. 是否设置了避雷设施,对施工人员进行雷击防护?二、施工机械及设备1. 施工机械是否经过合格检测,且操作人员具备相关资质?2. 施工机械是否定期维护保养,保证其正常运行?3. 是否设置了安全防护装置,防止机械操作时的危险事故?4. 是否设置了机械停机急停装置,确保紧急情况下及时停止机械运行?5. 施工机械是否安全停放,避免滑动或倾倒导致的事故?三、高处作业及坠落防护1. 是否设置了安全防护栏杆、脚手架等设施,保障高处作业安全?2. 是否使用了牢固可靠的安全带,对高处作业的人员进行坠落防护?3. 是否对高处作业进行事先计划,制定合理的安全措施?4. 是否设置了防护网或安全网,防止物体坠落伤及施工人员?四、电气设备及线路1. 是否按照国家标准进行电气设备安装及线路布置?2. 是否设置了漏电保护装置和过载保护装置,确保电气设备正常运行?3. 是否保持电气设备及线路的干燥、清洁,排除火灾隐患?4. 是否设置了明显的电气警示标志,提示施工人员注意电气安全?五、防火及用火安全1. 是否设置了灭火器、灭火器箱等消防设施,以备发生火灾时紧急使用?2. 是否建立了用火管理制度,严格控制火源和用火行为?3. 是否对使用明火进行安全防护,避免火灾蔓延?4. 是否对易燃物品进行分类存放,以防止火灾发生?六、危险化学品管理1. 是否进行危险化学品登记,明确存放位置和用途?2. 是否制定了危险化学品安全操作规程,培训相关人员?3. 是否对危险化学品进行分类存放,防止泄漏污染环境?4. 是否建立了应急救援机制,处理危险化学品事故?七、施工人员个人防护1. 是否配备了必要的个人防护用品,如安全帽、防护鞋、口罩等?2. 是否对施工人员进行个人防护培训,提高安全意识?3. 是否定期检查个人防护用品的状况,保证其有效性?4. 是否设置了洗手设施,方便施工人员清洁?八、应急预案和演练1. 是否编制了施工现场应急预案,明确各类事故的应急措施?2. 是否对施工人员进行应急演练,提高应对突发事件的能力?3. 是否如实记录并分析发生的事故及事故原因,加以改进?以上为施工现场安全隐患排查治理检查表,希望能够对施工现场的安全工作提供参考和指导。

车间安全隐患排查治理检查表

车间安全隐患排查治理检查表

车间安全隐患排查治理检查表---一、基本信息---二、安全隐患排查1. 电气设备- [ ] 前一天是否进行电气设备巡检记录?- [ ] 是否存在电气设备松动、短路、漏电等问题?- [ ] 是否存在电气设备线路老化或破损问题?- [ ] 是否存在电气设备接地不良的情况?2. 机械设备- [ ] 前一天是否进行机械设备巡检记录?- [ ] 是否存在机械设备异常声音或震动?- [ ] 是否存在机械设备部件松动、磨损或腐蚀等问题?- [ ] 是否存在机械设备保护装置失效或存在破损的情况?3. 消防安全- [ ] 是否有明显可见的消防设备标识?- [ ] 是否存在消防设备属于失效状态或损坏的情况?- [ ] 是否设置了合理的消防通道,是否存在堵塞情况?- [ ] 是否存在易燃物品摆放不当或存放过量的情况?4. 人员安全- [ ] 是否有人员超负荷操作的情况?- [ ] 是否存在工作岗位未经过培训或不熟悉工艺流程的人员上岗?- [ ] 是否存在人员使用机器设备不按规程操作或使用不当的情况?- [ ] 是否存在人员未佩戴防护用品或佩戴不全的情况?5. 环境安全- [ ] 是否存在车间地面不平整、有凹陷或有明显的障碍物?- [ ] 是否存在车间通风不良或有恶臭气味?- [ ] 是否存在卫生死角或环境脏乱的情况?- [ ] 是否存在放置过多或不规范的杂物、废物。

---三、安全隐患治理---四、备注请在下方填写其他需要补充的信息。

---以上检查表为车间安全隐患排查治理的基本要点,具体工作按实际情况调整。

及时发现、解决安全隐患对车间的安全运行至关重要,希望各位员工严格按照检查表进行排查治理,确保车间安全,为生产工作提供保障。

注:本文档仅作为参考,具体检查内容及治理措施应根据车间实际情况进行编写。

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25


分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落 实”要求
2
查资料和现场。不符合要求不得分
1.查看隐患排查治理制度中 对“五落实”的安排;
3
查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分
1.检查是否建立事故隐患排
查台账(查矿事故隐患台账里名称、地点、时间、治理单位及负责人);
2.查台账记录与矿长或分管 副矿长组织的月度或旬排查内容是否一致(查台账登记
内容来源)
1.矿月度事故 隐患排查记 录;
2.分管领导旬 事故隐患记录
1.事故隐患排查台账未建立不得分;
1.查1-2个区队有无隐患排 查记录;
2.对照岗位作业人员现场排 查记录台账现场提问
采掘头面的现场岗位人员隐 患排查记录
1.现场无记录,岗位人员均不知道需开展作业过程事故隐患排查治理,不得分;
2.提问岗位工人,不知道如何排查,1人 扣1分;
3.现场有记录,但不完善,可以建议提 出,不扣分
登记
上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
1.查矿井的年度隐患排查编
制计划;
2.范围是否全复盖性(井下 和地面、重要场所)
1.矿年度事故 隐患排查计划
2.采掘平面 图。
3.矿井地表和 相邻矿井。
1.无计划或未落实执行的不得分;
2.计划缺项或内容不全,做建议提出不作扣分事项。
周期
范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作
2.询问矿领导、副总工程 师、部门负责人岗位职责。
1.事故隐患排查责任体系和 制度。
2.岗位责任制。
1.矿领导职责未分工不得分。
2.矿领导、副总工程师、部门负责人隐患 排查治理职责不清楚每人扣0.5分。
3.领导、负责人或部门缺项,暂不扣分,以建议的形式提出;但可针对缺项,提问相应的负责人,以不清楚职责每人扣0.5分。
管控重点检查分析合并开展)
3.排查范围不符合要求,1项扣2分
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
1.现场查安监人员的排查记 录与所查现场是还相符合;
2.查领导人员的带班记录
1.安检人员和班组长及岗位人员的下井记 录;
1.未对事故隐患进行分级扣2分;
2.各级隐患治理责任单位和人员不明确的1项扣2分;
3.重大事故隐患治理责任人不是矿长,扣
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
1分。









30


基础
工作
编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
4
1
查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分
分级
管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
4
查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分
1.查制度,看是否有分级管理相应条款。
2.查管理台账,看台账中是否明确分级管理。
1.事故隐患排 查治理制度
2.事故隐患管 理台账
2.煤矿事故隐患排查治理专业检查对照表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式







10


职责
分工
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
2
查资料。无管理部门不得分
查矿“事故隐患排查治理责任体系”
相关设立或批
准文件
或事故隐患责
任体系和制度
未明确管理部门不得分。
2.事故隐患排查台账漏项,扣0.5分
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
2
查资料。不符合要求不得分
1.排查有重大隐患矿井的是 否落实上报。是否有上报文件等。
2.查制度中是否有上报条 款;
1.排查频次不够,不符合要求,扣2分;
2.排查范围未做到覆盖全部生产系统和全部岗位,扣2分;
3.未制定工作方案扣1分;
(矿长每月的隐患排查可以和风险管控措施检查分析一并进行)
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
2.矿各分管负责人每旬组织相关 人员对分管领域进行1次全面的
事故隐患排查
6
查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范
围、频次不符合要求1项扣2分
1.查工作方案是否符合要 求;
2.查事故隐患排查台账所填 内容与方案是否一致
1.各分管领导 的旬排查方 案;
2.隐患排查治 理台账
1.未组织排查不得分;
2.频次不够,扣2分;(可以和矿长每月 的隐患排查合并1次;可以和每旬的风险
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确
4
查资料和现场。责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部 门负责人不清楚职责1人扣0.5分
1.查矿“事故隐患排查治理责
任体系”系分工。(按标准检查矿班子成员。主要检查岗位人员责任制内容是否明 确。)
3.查月度、旬度台账看是否
有重大隐患;
4.查看是否有重大事故隐患 信息档案
1.隐患排查制 度。
2.重大事隐患排查档案及上 报上级告知书
3.月度、旬度 台账
1.制度中未明确相应内容、发现台账中有
重大事故隐患但无法提供上报文件等材 料,不得分;
2.发现有重大事故隐患,未建立信息档案
的,不得分






2.职能科室负
责人、区队长 下井带班记 录;
3.矿领导带班 记录;
4.安监处下发 的信息单;
5.煤矿下发的 隐患通知单。
相应记录冲突、不一致,可视为范围和频次不符合要求,扣1分
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
4
查资料和现场。未进行排查不得分
方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
6
查资料和现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案
扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
1.查工作方案是否符合要 求;
2.查事故隐患排查台账所填
内容与方案是否一致
1.隐患排查制 度
2.矿长月度事故隐患排查工 作方案;
3.隐患排查治 理台账
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