主要经济指标完成情况计算表
主要经济技术指标
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主要经济技术指标本工程主要经济指标如下:1. 本项目工程造价145697193 元÷3166.06 平方米=13036.61 元/平方米;2. 本项目施工总工期10 个月,于2004 年5 月25 日开,至2005 年3 月24 日竣工;3. 全员劳动生产率为145697193 元÷446 人÷10 个月×12 个月/年=109061.6 元/人·年;4. 钢材单位用量=1739 吨÷7838 平方米×1000=155.6 公斤/平方米;5. 木材单位用量=341 立方米÷7838 平方米=0.03 立方米/平方米;6. 水泥单位用量=6124 吨÷7838 平方米×1000=547.96 公斤/平方米;7. 建筑安装单位用工=237362 工日÷7838 平方米=21.24 工日/平方米;8. 工程质量目标为优良工程,分部分项工程合格率100%,优良率≥70%;9. 工程做到安全文明施工,全过程无重大伤亡事故。
安全施工措施安全目标针对本工程项目工况条件及其它具体情况,我公司在本项目上的安全目标是:实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。
即实现:1. 无重大工程安全事故。
2. 无重大人身伤亡事故。
3. 无重大机械设备损坏事故。
4. 无重大火灾事故。
5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故。
6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。
安全保证方针与原则13.2.1 安全保证方针在合同执行期间,我公司将遵循中国和乌干达政府有关安全标准,遵守“安全第一,预防为主”的方针,接受现场监理工程师的指令和监督。
13.2.2 安全生产的原则1. 生产与安全发生矛盾时,坚持安全第一。
2. 坚持管生产必须同时管安全的原则。
3. 坚持生产与安全同步实施的原则。
施工安全保证体系13.3.1 建立健全安全管理组织机构和安全保证体系13.3.1.1 建立安全管理组织机构合同签订后,我们将立即组织选派合格的工程安全管理人员,成立工程安全管理委员会,严格执行安全施工程序,以平稳、安全履行工程合同。
主要经济技术指标
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b.自治区有关规定; c.行业标准、规范,技术规定和技术导则;节能管理及设计 方面的标准和规范;产品能耗定(限)额、合理用能及工业设 备能效等方面的标准;同行业国内先进水平以及国际先进水平 等。 d.其他(如可行性研究报告等)。
2.项目设计主要原则及其主要内容
3.项目能源消耗种类、来源及年总消耗量及各种能源 使用分布情况。
4.单项工程能源消耗种类、来源及年消耗量。 5.用水情况。
(四)项目耗能工序分析及主要能耗指 标核定分析
1.项目用能体系能耗分析
a.划分确定项目耗能体系、用能环节、主要耗能工序(单 元)、重点耗能工序(单元)。
b.能源购入贮存、加工转换、输送分配及终端利用等环节 的用能情况(提供项目能源网络图、能流图、能量平衡表);
2.项目基本情况。项目名称,建设地点,项目 性质,项目类型,建设规模及内容,项目总投资, 主要经济技术指标,项目进度计划等;厂区布局和 车间工艺平面布置等基本情况;改、扩建项目原有 生产工艺、主要设备和建筑物情况等。
(二)评估依据的合理用能法规、标准、 节能设计规范及项目设计的主要原则
1.合理用能法规、标准及节能设计规范
(六)单项节能工程
未纳入建设项目主导工艺流程(如热电联产) 和拟分期建设(如高炉炉顶压差发电)的节能工程 须进行单独评估,并对其能耗指标进行分析评价对 标。
(七)评估结论
1.项目是否符合国家产业政策和自治区有关规 定;
2.项目是否符合中国节能技术政策大纲和行业 节能设计规范;
3.项目的用能总量及用能种类是否合理; 4.项目的设计是否采用先进工艺、技术。是否 达到国内或国际先进水平; 5.主要能耗指标是否达到国家或自治区规定的 标准; 6.单项节能项目(如热电联产、集中供热等) 能耗指标是否符合国家和地方有关标准;
主要经济效益分析指标
![主要经济效益分析指标](https://img.taocdn.com/s3/m/121bbd7eae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe68.png)
主要经济效益分析指标1.总资产贡献率。
该指标反映企业全部资产的获利能力,是企业经营业绩和管理水平的集中体现,是评价和考核企业盈利能力的核心指标。
计算公式为:总资产贡献率(%)=(利润总额+税金总额+利息支出)÷平均资产总额×12÷累计月数×100%其中:税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和;平均资产总额为期初期末资产总计的算术平均值,期初总计确定为2月末的资产总计。
2.资本保值增值率。
该指标反映企业资产的变动情况,是企业发展能力的集中体现。
计算公式为:资本保值增值率(%)=报告期期末所有者权益÷上年同期期末所有者权益×100% 3.资产负债率。
该指标反映企业经营风险的大小,也反映企业利用债权人提供的资金从事经营活动的能力。
计算公式为:资产负债率(%)=负债总额÷资产总额×100%4.流动资产周转率。
指一定时期内流动资产完成的周转次数,反映投入工业企业流动资金的周转速度。
计算公式为:流动资产周转率=销售收入÷流动资产平均余额×12÷累计月数5.成本费用利用率。
反映工业投入的生产成本及费用的经济效益,同时也反映企业降低成本所取得的经济效益。
计算公式为:成本费用利用率(%)=利润总额÷成本费用总额×100%其中:成本费用总额为产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用之和。
6.全员劳动生产率。
该指标反映企业的生产效益和劳动投入的经济效益。
计算公式为:全员劳动生产率=工业增加值÷全部职工平均人数×12÷累计月数其中:工业增加值=工业总产值×上年工业增加值率7.产品销售率。
该指标反映工业产品已销售的程度,是分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求的指标。
计算公式为:产品销售率(%)=工业销售产值÷工业总产值×100%8.新产品产值率。
一流水电站标准
![一流水电站标准](https://img.taocdn.com/s3/m/2f52c025ccbff121dd3683f0.png)
电力工业部关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)》的通知(1996年8月23日电安生[1996]572号)为适应建立社会主义市场经济体制的需要,推动电力工业实现两个根本性转变,加速水力发电厂的全面改革,尽快与国际先进水平接轨,努力达到水力发电厂设备稳定可靠、劳动生产率高、经济效益好、管理水平一流的目标,在全面开展安全文明生产达标工作,并已取得很大成绩的基础上,部决定开展创建一流水力发电厂工作,现正式颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)》(以下简称《考核标准》),请认真组织贯彻。
开展创建一流水力发电厂工作,是对全国水电厂面向市场、深化改革、充分发挥在电网中的作用、尽快缩小与国际先进水平的差距而采取的一项重大举措,各网、省局(公司)要坚持改革方向,切实加强领导,统一规划,全面安排,扎扎实实做好各项基础工作。
要加大技术改造和技术进步的力度,努力实现这个目标。
在工作中要坚持讲求实效,力戒形式主义。
创建一流水力发电厂的工作,在部指导下由网、省局(公司)组织进行。
应按《考核标准》严格考核,按规定审核、报送,由部批准后授予荣誉称号,颁发奖牌及证书。
为了减少层次,提高办事效率,今后水力发电厂达标和创一流采用同一个考核实施细则,即《水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则(修订本)》,本次一并下发执行,原达标考核实施细则当即废止。
执行中有什么意见和建议,请及时告部安生司。
附件1:电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)附件2:申报一流水力发电厂有关规定附件3:一流水力发电厂申报表附件4:一流水力发电厂考核实施细则〔水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则(修订本)〕附件5:水力发电厂安全文明生产达标申报表附件1:电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)(中华人民共和国电力工业部)为了提高水力发电厂的管理水平和整体素质,在“安全文明生产达标”的基础上,进一步开展创建“一流水力发电厂”工作,制订本考核标准。
主要经济指标月报表
![主要经济指标月报表](https://img.taocdn.com/s3/m/61f6a74f5acfa1c7aa00ccec.png)
税收总额(当年值) 万元
表12: 年度开发区前三位支柱产业情况统计表
填报单位:
年报表
产业名称
工业销售 工业增加值 所占比例% 收入(万 (万元)
元)
注:前三位支柱产业指产业的工业增加值占GDP的比重
表13:
年度主要经济指标占当地比例统计表 年报表
填报单位:
指标
完成值 当地完成 所占比
值
例%
地区生产总值 (万元)
信设备 计
算机 仪器仪表
及文化、
办公用机 械制造业
其中:仪
器仪表
电力、燃 气及水的
其中:一 万
产
元
二万
产
元
其万 中:工业 元
三万
产
元
外商 万 投资企业 元
2.工业总 万
产值
元
其中:外 万 商投资企 元 业
高万 新技术企 元 业
3.工业销 万
售收入
元
其中:外 万 商投资企 元 业
4.税收总 万
额
元
其中: 万 工业企业 元
万 外商投资 元 企业
本季值
规 划 区 内
年初至 季
末规 总划 值区
制造业
专用设备
制造业 交通运输
设备制造
业 电气、机
械及器材
生产和供 应业
供应区 外,其中:
电力、热 力
燃气
水
信息传 输、计算
机服务和 软件业
内
审批人:
指标
单 本季值 年初至 位
规 季规
划 末划
区 值区
内
内
批准外资项 个
目合同数
15 外 商
年度生产任务与经济技术指标完成情况 Word 文档
![年度生产任务与经济技术指标完成情况 Word 文档](https://img.taocdn.com/s3/m/50ccf7482b160b4e767fcf9c.png)
第一部分年度生产任务与经济技术指标完成情全年完成焦炭产量万吨、焦油万吨、粗苯万吨、硫铵万吨、硫磺万吨、入洗原煤万吨,分别完成计划的 %, %,%,%,%,%,%。
全年实现销售收入万元,其中:万元,万元;上缴税利万元,万元,万元。
焦化板块总亏损万元,其中:万元,万元。
一、年度生产任务完成情况(一)、生产任务完成情况1、生产焦炭55.62万吨,完成年度计划的65%;2、生产焦油1.49万吨,完成年度计划的83%;3、生产粗苯0.43万吨,完成年度计划的79%;4、生产硫铵0.29万吨,完成年度计划的50%;5、生产硫磺0.0514万吨,完成年度计划的54%;6、入洗原煤74.12万吨,完成年度计划的60%;7、生产洗精煤(不含直配煤)44.17万吨,完成年度计划的56%;8、生产中煤7.11万吨,完成年度计划的72%;9、生产煤泥万吨,完成年度计划的 %(二)、生产任务完成情况1、生产焦炭48.28万吨,完成年度计划的61%;2、生产焦油0.11万吨,完成年度计划的20%;3、生产粗苯0.14万吨,完成年度计划的21%;4、生产硫磺0.0032万吨,完成年度计划的37%;5、入洗原煤74.12万吨,完成年度计划的54%;6、生产洗精煤(不含直配煤)万吨,完成年度计划的 %;7、生产中煤万吨,完成年度计划的 %;8、生产煤泥万吨,完成年度计划的 %二、年度生产质量指标完成情况从两公司生产质量指标看。
原料质量指标,控制在合理的范围内;产品质量指标达到超过国家质量标准,尤其是作为主打产品的焦炭的质量指标。
继续严把原料质量关把产品质量指标控制在国家质量标准是我们今后需要研究的课题。
年度生产质量指标完成情况见表1。
表1三、主要工艺技术指标完成情况主要工艺技术指标完成情况见表2。
表四、经济指标完成情况从吨焦生产成本来看,焦炭板块直接影响生产成本控制(包括大中小材料单耗,水电单耗,介质催化剂单耗,管理费用等)的比较理想,其中:元/吨。
半年度预算执行及经营情况报告
![半年度预算执行及经营情况报告](https://img.taocdn.com/s3/m/cdb41ef6de80d4d8d05a4fdd.png)
半年度预算执行及经营情况报告半年度预算执行及经营情况报告上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告一、主要经济指标完成情况单位:万元,下同项目主营业务收入利润总额归属于母公司净利润20xx年预算270,465.9125,475.6419,002.68本期金额当月16,999.511,834.791,313.57累计119,050.7211,332.298,572.87累计完成率(%)44%44%45%去年同期108,573.1210,375.037,171.04同比增减10%9%20%1、主要经济指标完成情况与预算差异分析1-6月主营业务收入119050万元,完成全年预算的44%,超过去年同期10%。
实现利润总额11332.29万元,完成全年预算的44%,超过去年同期9%。
本年汽车玻璃由于股权变更,本年未列入合并范围,故如果按同口径相比,今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。
2、总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势,目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨(含税,不含运费)。
价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。
加工板块受接单量影响,生产量、销售量均未完成预算,利润总额较预算有较大幅度下降,利润总额累计亏损180万元。
减少了公司的盈利水平。
二、经营状况分析1、主营业务收入、毛利、毛利率本期金额项目业务板块浮法主营业务收入加工管理小计主营业务毛利浮法加工20xx年预算155,118.99139,593.96113,312.35408,025.3039,151.9326,213.66当月11,161.928,428.037,913.2127,503.152,741.92919.84累计72,912.6352,170.3146,338.66171,421.5918,390.537,900.57累计完成率47%37%41%42%47%30%50,026.6645,161.7545,054.80140,243.2146%16%3%22%去年同期增减率管理小计浮法毛利率加工管理小计4,532.4969,898.0825%19%4%458.914,120.6725%11%6%2,442.5728,733.6825%15%5%54%41%注:已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。
2020年我国小康社会主要经济社会指标测算
![2020年我国小康社会主要经济社会指标测算](https://img.taocdn.com/s3/m/934f60463c1ec5da50e27050.png)
2020年我国小康社会主要经济社会指标测算在党的十六大报告中,江泽民同志提出了第三步战略目标的“新三步”走的具体部署,要在2020年全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化建设的新阶段,我们根据近10年的发展速度,参考了中等收入国家的发展水平,并结合中国的国情,定出较切合实际的2010年和2020年的远景发展目标。
一、GDP增长速度我国自1978年以来,经济的高投入和高产出的高速增长时期己经过去。
由于20世纪80年代和90年代初经济的过度投资、过度竞争形成超常规增长后,资本形成所积累的一系列低效率问题逐渐暴露出来,形成的无效资本和大量库存积压使企业利润率下降,这些都是导致经济增长速度呈下降趋势的长期因素。
根据以上对增长趋势的分析,确定今后两个发展阶段按高低两个速度测算,GDP的年递增速度低线为7%、6.5%,GDP的绝对额2010年为17.64万亿元,2020年为33.11万亿元,按高线的年递增速度为7.6%和7.0%,GDP的绝对额2010年为18.38万亿元,2020年为36.16万亿元。
二、人口总数和净增率人口与经济和社会发展有密切关系,人口的增长与实现小康和现代化水平呈负相关。
中国是人口大国,2002年底已达12.85亿人,自20世纪70年代以来,大力控制人口增长,成绩卓著,约少出生3亿多人,中国的人口增长率在世界各国中己处于低增长率的行列。
社科院人口研究所专家预测,2010年中国人口将达到13.8亿人,年均增长0.83%,2020年再增1亿,达14.8亿人,年递增速度降为0.7%,2050年控制在16亿人左右,年递增速度降为0.26%,50年后即可实现零增长。
据专家预测,全世界总人口将从2010年的70.3亿人增至2050年98.3亿人,中国占世界人口的比重由19.6%降为16.3%。
三、人均GDP根据GDP和人口的测算,2010年的人均GDP为12800-13320元,2020年为22370-24430元,,按汇率1比8.28折合成美元,2002、2010、2020年的低线分别为:962、1546、2700美元,高线2010、2020年分别为1610、2951美元,到2020年仍达不到党的十六大报告中提出的3000美元的水平,只相当于目前中等收入国家平均2590美元的水平。
经济运行情况汇报
![经济运行情况汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/7e22dcb1b8f3f90f76c66137ee06eff9aef849d7.png)
经济运行情况汇报按照会议安排,下面我就全县1-9月主要经济指标运行情况及经济形势简要汇报如下。
一、1-9月主要经济指标完成情况(一)规上工业增加值1-9月,规上工业增加值全国同比增长3.6%,增速较1-8月提高0.1个百分点;全市增长5.6%,回落1.1个百分点;xx增长9.4%,回落1.5个百分点,增速分别高于全国、全市5.9、3.9个百分点,比xx、xx高0.4、1.6个百分点,居全市(9个县市区,下同)第2位,位次与上月持平。
9月,规上工业增加值全国同比增长4.2%,较8月提高0.4个百分点;全市下降1.8%,回落14.2个百分点;xx下降3%,回落14.4个百分点,增速分别低于全国、全市8.2、1.3个百分点,分别比xx、xx高2.9、1.6个百分点。
(二)社会消费品零售总额1-9月,社会消费品零售总额全国同比增长0.5%,增速较1-8月提高0.8个百分点;全市增长0.2%,提高0.1个百分点;xx实现社会消费品零售总额152.96亿元,增长0.1%,增速与1-8月持平,分别比全国、全市低0.4、0.1个百分点,比xx、xx低0.1、2个百分点,居全市第8位,位次较上月下滑1位。
9月,社会消费品零售总额全国同比增长5.4%,增速较8月提高2.8个百分点;全市增长0.3%,提高2.4个百分点;xx增长0.1%,提高1.4个百分点,增速分别低于全国、全市5.3、0.2个百分点,比xx、xx低0.3、0.4个百分点。
(三)全社会固定资产投资1-9月,固定资产投资全国同比增长 5.9%,增速较1-8月提高0.1 个百分点;全市增长11.4%,增速与1-8月持平;xx完成固定资产总额119.93亿元,同比增长9.8%,提高3.5个百分点,增速高于全国3.9个百分点,低于全市1.8个百分点,比xx低1.8个百分点,比xx高0.1个百分点,居全市第4位,位次较上月上升3位,其中,一产投资增长11.5%,居全市第3位;工业投资增长8.9%,居全市第6位;技改投资增长52.6%,居全市第3位;建安投资增长26.1%,居全市第1位;实现商品房销售面价39.15万平方米,下降12.6%,居全市第6位。
沙隆达集团公司主要经济指标完成情况表
![沙隆达集团公司主要经济指标完成情况表](https://img.taocdn.com/s3/m/b8ee5646f7ec4afe04a1df30.png)
19
杭州庆丰农化有限公司
20 拜耳 ( 杭州) 作物科学有限公司
总计
销售额( 人 民币, 亿)
34.84 25.11 23.88 22.69 21.09 18.59 10.87 9. 05 8. 01 7. 54 6. 21 5. 52 5. 07 5. 05 4. 90 4. 28 4. 16 4. 00 3. 89 3. 75 228.5
( 曹 素平 )
34
农药 研究 与应 用 AGROCHEMICALS RESEARCH & APPLICATION
第 10 卷
2005 年全国主要农药企业销售额及出口额排名
表 1 2005 年 中国 销售 额排名 前 20 的 农药 公司
排名
2
江苏苏化集团有限公司
3
浙 江 新 安 化 工 集 团 股 份 有 限公 司
表 2 2005 年中 国出口 额排 名前 20 的农 药公 司
排名
公 司名 称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总计
江 苏 苏化 集 团 有 限 公 司 浙 江 新 安 化工 集 团 股 份 有 限 公 司
江 苏 扬 农化 工 集 团 有 限 公 司 南 通 江 山农 药 化 工 股 份 有 限 公 司
2005 年 1~9 月 117096 117020 121058 1744 4459 28341 61986 83404 107975 15696
同比增长% 10.61 13.95 15.30 69.61 12.53 - 7.80 7. 53 9. 23 13.90 - 16.20
备注 不含精胺 9240
波密县上半年经济运行情况分析
![波密县上半年经济运行情况分析](https://img.taocdn.com/s3/m/b9bfea07bed5b9f3f90f1ca9.png)
XX上半年经济运行情况分析今年以来,县委、县政府以科学发展观统领全局,大力弘扬践行大寨精神,团结和带领全县人民,凝心聚力,奋力赶超,全县经济继续保持平稳运行的发展态势。
一、1-6月份主要经济指标完成情况地区生产总值完成166227万元,同比增长8.9%,占年计划42.56%。
财政总收入完成50029万元,同比增长11.6%,占年计划51.58%;其中:一般预算收入完成17822万元,同比增长26.3%。
规模以上工业增加值完成78601万元,同比增长10.83%,占年计划47.63%。
固定资产投资总额完成99019万元,同比下降2.16%,占年计划23.30%。
全县社会消费品零售总额完成60309.7万元,同比增长17.4%,占年计划42.23%。
城镇居民人均可支配收入完成7196元,同比增长17.5%,占年计划50.43%。
农民人均现金收入完成2395.2元,同比增长19.1%,占年计划52.78%。
二、1-6月份经济运行特点1、上半年,全县地区生产总值完成166227万元,按可比价计算同比增长8.9%。
分三次产业看,第一产业实现增加值6722万元,同比增长6.0%;第二产业实现增加值95345万元,同比增长7.8%,其中工业增加值完成82107万元,同比增长9.9%;第三产业实现增加值64160万元,同比增长10.8%。
一、二、三产的比例为4.0:57.4:38.6。
2、规模以上工业继续保持稳定发展的态势。
今年我县规模以上工业企业11户,分煤炭、化工、天然气开采、电力四个行业,1-6月份全县规模以上工业总产值累计完成186744万元,工业增加值累计完成78601万元,完成工业销售产值184314万元,产销率98.7%,工业经济运行平稳增长,与上年同期相比增长10.8%。
今年以来,经过资源整合,各煤矿步入正轨。
1-6月底煤炭产量累计达380.79万吨,工业总产值累计完成167946万元,煤炭市场销售依然旺盛,产销率达到了96%。
热电厂月份经济运行分析报告
![热电厂月份经济运行分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/2bbdd5e7998fcc22bcd10da9.png)
××热电集团有限公司××热电有限公司2014年4月经济活动分析报告二零一四年四月××热电有限公司2014年4月经济活动分析报告一、本月生产情况概述1、运行方式和运行时间(1)锅炉系统:3月 26 日至3月28日#1、#2锅炉并列运行,#3炉检修,4#炉备用;3月(3)污泥焚烧情况:本月累计焚烧污泥2455.8吨。
(4)掺烧稻壳情况:本月累计焚烧稻壳10吨。
2、上月经济活动分析安排工作完成情况:二、本月主要经济指标完成情况本月实际完成发电量188.628万kwh,供热量31911吨,发电标煤率124.49g/kwh,吨供汽耗厂用电量17.93kwh/t,自用汽率2.28%。
具体如表:具体分析如下:1、发电量:(1)发电量计划比降低了8.37万kwh,降低率为4.25%,主要原因是:本月主要因厂用电中断导致机组停运20小时,使得机组发电量较计划降低了约8万kwh。
(2)发电量环比降低了256.19万kwh,降低率为57.59%,主要原因是:本月环比因供汽量降低了26255吨,机组进汽量降低,使得机组发电量环比降低了199.3万kwh。
本月机组进汽压力环比降低了0.06Mpa(上月3.38Mpa),使得机组发电负荷环比降低5.7万kwh。
本月因供热负荷变化汽耗率环比降低了2.29kg/kwh(上月15.32kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低28.4万kwh。
其它方面影响使得本月发电量降低约20万kwh。
综合影响发电量:-199.3-5.7-28.4-15=-253.3万kwh(3)发电量同比降低了22.8万kwh,降低率为10.79%,主要原因是:本月同比供汽量降低了291吨,机组进汽量减少,使得机组发电量同比降低11.8万kwh。
本月同比汽耗率降低了0.91kg/kwh(去年16.8kg/kwh),使得机组发电负荷环比降低10.2万kwh。
经济活动分析报告
![经济活动分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/55f8d5f0168884868662d66e.png)
经济活动分析报告各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢目录第一部分:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、综合分析第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况见下表:单位:万元二、公司重点工作完成情况:三、经营管理目标完成情况及主要工作总结1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。
2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分:公司经营情况单位:万元一、主要经济指标完成情况⒈收入指标完成情况分析截止月末,实现主营业务收入万元,完成年度预算的%,较上年同期增长%;实现净利润万元,完成年度预算的%,较上年同期增长%。
⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表:预算完成分析说明:⑵主营业务收入与上年同期分析:与上年同期分析说明:⑶收入增长分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。
⑷详细分析经营情况:⒉利润指标完成情况分析截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年预算的%其中销售毛利万元,期间费用万元。
⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表:⑵主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:预算完成情况分析说明:。
主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:与上年同期分析说明:⑶生产经营及期间费用分析。
营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。
劳务费、材料费、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。
二、公司资产状况分析截止月末,资产总额万元,负债总额万元,所有者权益万元,资产负债率%,期末存货万元,期末应收账款万元,主要指标列示如下表:经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。
经济运行分析报告
![经济运行分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/20cd3a26ae45b307e87101f69e3143323968f5fd.png)
经济运行分析报告篇一:公司上半年经济运行分析报告**公司上半年经济运行分析报告2022年对于*****是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2022年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:一、主要经济指标完成情况2022年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年方案的,主要工程为上半年方案完成产值万元,实际完成产值万元。
上半年实现利润万元。
公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。
上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余局部将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析〔单位:万元〕:二、资金流转及使用情况收回工程款万元,其主建工程**************。
存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。
2. 〔1〕、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。
〔2〕、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程工程经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。
〔3〕、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。
四、工程责任本钱控制情况1、本钱分析公司上半年预算本钱万元,实际本钱万元,本钱降低额万元,本钱降低率。
*********工程主要亏损为人工费亏损。
造成*********工程工程人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析见附件3、影响经济效益的原因人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工本钱。
光伏项目经济指标工程概算造价表
![光伏项目经济指标工程概算造价表](https://img.taocdn.com/s3/m/57869810657d27284b73f242336c1eb91a373317.png)
光伏项目经济指标工程概算造价表1. 引言光伏项目是指利用光能转化为电能的一种可再生能源项目。
在进行光伏项目规划和设计时,经济指标是评估项目可行性和盈利能力的重要依据之一。
工程概算造价表是对光伏项目建设所需资金的初步预估,对于项目决策者和投资方来说具有重要意义。
本文将详细介绍光伏项目经济指标工程概算造价表的内容和编制方法,并提供一个示例表格供参考。
2. 工程概算造价表的内容光伏项目经济指标工程概算造价表主要包括以下几个方面的内容:2.1 建设投资建设投资是指完成光伏项目建设所需的全部成本,包括土地购置费、工程设计费、施工安装费、设备购置费、运营期备用金等。
建设投资是一个相对固定的数值,在项目规划初期需要进行详细计算。
2.2 年均收益年均收益是指每年从光伏发电所获得的收入。
收入主要来自于电力销售,根据国家电力市场价格和项目的发电量,可以计算出年均收益。
2.3 投资回收期投资回收期是指从项目投资到实现全部投资回收所需的时间。
通过计算建设投资和年均收益的比值,可以得到投资回收期。
2.4 年均利润年均利润是指每年从光伏项目中获得的净利润。
净利润是指扣除了运营成本、维护费用等因素后的剩余金额。
2.5 投资内部收益率投资内部收益率是指使项目的净现值等于零时所需要的折现率。
通过计算建设投资和年均利润的比值,可以得到投资内部收益率。
3. 工程概算造价表的编制方法工程概算造价表的编制方法包括以下几个步骤:3.1 收集项目信息首先需要收集光伏项目相关信息,包括项目规模、发电量、电力市场价格、土地情况等。
这些信息将作为计算工程概算造价表各项指标的基础数据。
3.2 确定成本构成根据项目规模和设计要求,确定光伏项目的成本构成,包括土地购置费、工程设计费、施工安装费、设备购置费、运营期备用金等。
每一项成本都需要根据实际情况进行估算。
3.3 计算年均收益根据电力市场价格和项目的发电量,计算出光伏项目的年均收益。
这可以通过对历史数据和市场趋势的分析来预测。
2021年主要经济目标执行情况汇报
![2021年主要经济目标执行情况汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/9cf288af767f5acfa0c7cdc3.png)
2021年主要经济目标执行情况汇报今年以来,在市委、市政府坚强领导下,县全面实施“统筹城乡、追赶跨越、加快发展”总体部署,坚持“进中求好、协调推进、加快发展”总基调,以“项目攻坚年、产业突破年、城市管理年、民生改善年、社会治理年”等5个专题年活动为突破,着力强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐,各项工作推进势头良好,继续保持了经济平稳增长。
现将2021年上半年主要经济目标执行情况汇报于后。
一、主要经济指标完成情况1.地区生产总值。
全年任务99亿元,1-6月预计完成42.5亿元,增速8.8%,完成总量占年度目标的42.93%,季度环比增长2.1%,增速有望与全市平均数基本持平。
2.固定资产投资。
全年任务199亿元,1-6月预计完成85.3亿元,实际增速28.1%,完成总量占年度目标的42.86%。
3.公共财政预算收入。
全年任务6.42亿元,1-6月预计完成3.385亿元,占年度目标52.73%,超时序进度2.73个百分点。
4.社会消费品零售总额。
市下达任务37.2亿元、增速15%,1-6月预计完成17.26亿元、增速12.8%,完成总量占年度目标的46.40%,增速达到全市平均水平。
5.城乡居民收入。
城镇居民人均可支配收入,全年目标*****元,1-6月预计实现*****元,占年度目标的49.22%;农村居民人均现金收入,全年目标7022元,1-6月预计完成3460元,占年度目标的49.27%。
6.新型工业。
规模以上工业增加值全年任务27.5亿元,1-6月预计实现10.75亿元,增速5.6%,完成总量占年度目标的39.09%,增速在一季度的基础上回升13.5个百分点;上半年新增规模以上工业企业3户,占市下达年度目标4户的75%;预计完成工业投资16亿元,占全年目标29亿元的55.17%,超时序进度5.17个百分点;预计完成技改投资10.5亿元,占全年目标19亿元的55.26%,超时序进度5.26个百分点。
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2
×100%= 98.44%
综合 98% 98.44%
A——A 类电压检测点变电所(站)10KV 母线电压合格率,即:A=[1-∑电压检测点电压
超出偏差时间(min)/∑电压监测点运行时间(min)] ×
41
供电电压合 格率
100%=[1-16822149506712]×100%=97.066%
B——B 类电压检测点 35KV 及以上专线用户电压合格率,其计算方法同 A;
标准值 实绩值
≤0.2
次/每 百公
0
里·年
≤0.2
次/
0
台·年
100%
100%
两措计划完 两措计划完成率= 完计成划两两措措项项数数×100%(反措)=2200×100% =100%
4
成率
13
(安措)=13×100% =100%
35kV 变电所 35kV 变电所双电源比率=实现全双局电变源电变所电个所数数×100%=292×100% =41%
序 指标名称 号
计算依据及结果
27 电能表实抄率 电能表实抄率=实 应抄 抄户户数 数×100%=115533778800×100% =100%
标准值 实绩值
100%
100%
28
电费差错率 电费差错率=电应费收差电错费金金额额×100%=74163150115325.08.075×100% =0.018%
全局职工人数
×100%=393×100% =40%
≥70%
40%
53
供电所人员
供电所持证人员数
474
持证上岗率
供电所人员持证上岗率= 供电所人员总数 ×100%=474×100% =100%
100%
100%
-4-
-5-
98%
98.7%
34
供电营业窗 口规范化服
窗口达标率=营已业达窗标口个总数数×100%=1199×100% =100%
100%
100%
35 高压线损率
高压线损率=供电量(万供千电瓦量时()万-售千电瓦量时()万千瓦时)×100%=5.21%
低压线损率
36 低压线损率
配变总表抄见电量(万千瓦时)-用户表抄见总电量(万千瓦时)
14 自 动 装 置 正 确动作率
=正确总动动作作次数数×100%=440055×100% =100%
标准值 实绩值
100%
100%
继 电 保 护 和 继电保护和电网自动装置校验完成率
电网自动装 15
置校验完成 率
实际校验数(套)
214
=年计划应校验数(套)×100%=继保214×100%=100%
C——C 类电压检测点 10KV 用户电压合格率,计算方法同 A;
D——D 类电压检测点 380/220V 抵押用户电压合格率,其计算方法同 A
N——B.C.D 类别数
节能型主变台数
21
42
主变率=
节能型主变、
主变台数
×100%=41×100% =51.2%
配变率
节能型配变台数
1333
பைடு நூலகம்
配变率= 配变总台数 ×100%=7041×100% =18.9%
可投入设备数量(套)
250
= 设备总数(套) ×100%=256×100% =97.6%
99% 100% 100% 100% 90% 95%
97%
99.5% 100% 100% 100% 99.6% 99.7%
97.6%
六、主要经济技术指标计算依据
序 指标名称
号
计算依据及结果
继 电 保 护 和 继电保护和自动装置正确动作率
六、主要经济技术指标计算依据
序
号
指标名称
计算依据及结果
送电事故率
1 送电事故率
= 列输入电统线计路的总送长电度事百故•k次m•数年×100%=2.0345×100% =0
2
变电事故率 变电事故率= 列入主统变计压的器变总电台事数故•年次数×100%=401×100% =0
3
两票合格率 两票合格率= 已合执格行两两票票数数×100%=11227744×100% =0
D 类 96% 97.035%
主变 100% 51.2%
配变 90%
18.9%
43
主变有载调 压比率
主变有载调压比率=主变主有变载总调台压数台数×100%=2401×100% =49%
100%
49%
44
变电站微机 保护应用率
微机保护应用率=应用微机变保电护站变总电数所个数×100%=1282×100% =81.8%
双电源和配 5 电网 “手拉 县城配电“手拉手”供电比率
手”供电比率
实现“手拉手”供电(处)
8
= 应“手拉手”供电(处) ×100%=24×100% =33%
6
35kV 变压器 可用系数
可用系数=∑统∑计统期计间时可间用小小时时数数×100%=330190686122×100% =99.63%
100%
主要电气量遥测合格率
主要电气量
18
遥测合格率
=遥测总路数×全遥年测总总小路时数-×∑全每年路总遥小测时年不合格小时数×100%=992286506202×100% =99.73%
19 遥信正确率 遥信正确率=正总确动动作作数次数×100%=334466×100% =100%
20
设备缺陷消 除率
设备缺陷消除率=消缺除陷缺总陷数数×100%=1122886600××88776600×100% =100%
45 光纤覆盖率
光纤接入变电所个数
22
变电站光纤覆盖率= 变电所个数 ×100%=22×100% =100%
供电所光纤覆盖率=光纤接供入电供所电个所数个数×100%=1177×100% =100%
46
重点技措完 成率
重点技措完成率=实计际划完完成成的的重重点点项项目目数数×100%=55×100% =100%
=运行(千乏安)装×容时量间×+备日用历(时千间乏)×时间×100%×100%=(8010207+640706×0)8×7680760×100% =100% 96%
100%
供电电压合格率
0.5×(B+C+D)
0.5×(0+0.98455+0.97066)
=0.5A+
N
×100%=0.5×0.99127+
大动力客户和 大动力客户和关口电能表调前合格率
29 关口电能表调 前合格率
=调调前前合总格数数×100%=661144×100% =100%
电能计量装
30
置周期校验
已校验台数
17860
周期校验率=应校验台数×100%=16821×100% =106.18%
率
31
电能计量装 置轮换率
轮换率=应已轮轮换换台台数数×100%=33523753×100% =108%
≤0.05% 0.018%
100%
100%
100% 106.18%
100%
108%
32
用电检查计 划完成率
用电检查完成率=已计完划成检检查查数数×100%=112065×100% =120%
100%
120%
33
客户评价满
满意数
1062
意率
客户评价满意率=调查客户总数×100%=1076×100% =98.7%
=
配变总表抄见电量(万千瓦时)
×100%
=8.37%
10 千伏线损率(含变损)
10 千伏线损 37
率(含变损)
=购电量(万千瓦时)-售电购量电(量万(千万瓦千时瓦)时+)配变损耗电量(万千瓦时)×100% =173726861.7.89×100%=5.68%
10 千伏线损率大于 8%的条数比率
10 千伏线损 10千伏线损率大于8%的条数
100%
100%
51 员工培训率
员工培训率=培年训末员员职工工人人数数×100%=764463×100% =82.6% (员工培训时间 60h 以上)
80%
82.6%
中等及以上
中等及以上学历或初级及以上职称职工比例
学历或初级
52
及 以 上 职 称 中等及以上学历或初级及以上职称职工人数
157
=
职工比例
256 =自动256×100%=100%
电 气 设 备 预 电气设备预防性试验完成率
16 防 性 试 验 完 成率
= 预计试划完预成试台台条条数数×100%=335500++4411×100% =100%
17
电测仪表和 仪器检验率
电测仪表和仪器检验率= 实应校校验验台台((块块))数数×100%=1144×100% =100%
9
送电线路完 好率
完好条数
7
送电线路完好率= 总条数 ×100%=7×100% =100%
10
高压配电线 路完好率
完好条数
108
高压配电线路完好率= 总条数 ×100%=108×100% =100%
变电设备完
变电设备完好率=完设好备设总备台台((单单元元))数数×100%=11111133×100% =100%
100%
100%
41%
99%
33%
7
35kV 断路器 可用系数
可用系数=∑统∑计统期计间时可间用小小时时数数×100%=118877791066×100% =99.863%
99%
99.863%
可用系数
35kV 线路可