公安机关小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告范文总结(三篇)
小金库自查自纠报告范文总结一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。
通过自我总结、自我检查和自我纠正,可以发现和解决问题,提高内部管理水平,确保资金使用的合规性和规范性。
本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况,并分析了存在的问题和原因,提出了改进措施,以期提高小金库管理水平,完善财务制度,确保资金安全和合规性。
二、自查自纠情况总结1. 遵守规定有所提升,但仍存在问题在过去一段时间内,小金库在遵守规定方面取得了一定的进展。
在日常的资金操作中,我们更加注重核对凭证、填写资金台账、保管签字盖章的文件等,使得资金的流转过程更加规范。
然而,也发现了一些问题,如部分员工在报销过程中存在审批环节和核对凭证不够严格的情况,有的员工存在资金私用、虚报报销等违规行为。
这些问题需要引起我们的重视,加强内部检查和监督。
2. 资金使用合规性不足虽然小金库加强了资金的管理和监督,但还是存在资金使用合规性不足的问题。
一方面,有的员工在资金使用过程中存在违规操作,如将资金用于私人消费、虚报报销等;另一方面,有的资金使用过程中并未按照相应的流程和规定进行,导致资金使用的透明度和可追溯性不高。
这些问题需要我们及时发现和解决,加强内部监督和控制。
3. 内部制度存在不足通过本次自查自纠过程中,我们发现了小金库内部制度存在一些不足之处。
例如,资金报销的审批流程不够明确,容易导致审批环节漏审,造成资金使用的不合规;资金台账的管理不够规范和及时,没有实时记录资金的流入和流出情况。
这些问题需要我们及时修订和完善相关制度,提高内部管理的效果。
三、问题原因分析1. 缺乏规范的培训和教育在过去的时间里,我们对有关资金管理方面的培训和教育工作存在一定的不足。
有些员工对相关制度和规定不够了解,对于资金使用的合规性和规范性认识不足,导致资金操作中出现了一些问题。
这需要我们加强对员工的培训和教育,提高员工的法律意识和职业道德水平。
2024年小金库清理自查自纠报告
2024年小金库清理自查自纠报告一、前言随着经济社会的发展和改革开放的进行,我国金融体系逐渐完善和深化,小金库制度也逐渐得到了广泛的应用。
小金库作为企事业单位现金管理的一种方式,为单位的日常运营提供了便利,然而,也面临着一些潜在的风险和问题。
为确保小金库的规范运作,在2024年,我们对小金库进行了全面清理、自查和自纠,现将工作情况报告如下。
二、清理工作情况1.清理对象和范围本次清理的小金库包括公司总部及各分支机构、子公司、办事处等。
我们逐一核实了小金库的存在、规模、用途等信息,并对其进行了登记,确保清理的全面性和准确性。
2.清理标准和方法我们参照相关法规和制度,对小金库的运作进行了全面审查,主要包括资金来源、资金流向、资金存取记录、会计核算等方面的核实和核对。
同时,我们还对资金使用情况和途径进行了梳理,确保符合国家相关规定和公司内部制度。
3.清理情况和问题发现在清理过程中,我们发现了一些问题和隐患,主要包括以下几个方面:(1)流程不规范:部分小金库的流程和程序没有按照规定执行,存在资金存取不明确的情况。
(2)存款余额超过规定:部分小金库的存款余额超出了规定的限额,超额的存款没有及时调拨或上缴。
(3)资金来源不清晰:部分小金库的资金来源存在不明确的情况,无法准确追溯到具体的原始交易。
(4)账务处理不准确:部分小金库的账务处理存在差错,导致账务记录和实际资金存取情况不符。
三、自查和自纠工作情况1.自查整改措施在清理工作的基础上,我们针对所发现的问题,采取了以下自查和整改措施:(1)加强流程管理:明确小金库的资金存取流程,制定明确的操作规范,建立健全的内部控制制度,确保资金的合法、规范使用。
(2)规范存款管理:严格按照国家和公司有关规定,对小金库的存款余额进行限额管理,超额的存款及时调拨或上缴。
(3)明确资金来源:加强对小金库资金来源的审查和追溯工作,确保资金的合法性和真实性。
(4)规范账务处理:加强对小金库账务处理的管理,确保账务的准确性和完整性,及时发现和纠正差错。
机关单位清理小金库自查自纠报告
机关单位清理小金库自查自纠报告一、前言为贯彻落实党中央、国务院关于加强机关单位小金库管理的要求,增强小金库的透明度和规范性,我单位对小金库进行了自查和自纠工作,并形成了本报告。
二、自查情况在自查过程中,我单位重点关注以下方面的问题:小金库收支情况是否规范、资金存量是否准确、资金使用是否符合规定、小金库资金的使用效益、资金流向是否清晰可查等。
通过仔细核查小金库收支凭证和账目,我们发现以下问题:1. 小金库收支情况不规范在检查小金库收支凭证时,发现有有凭无据、有据不真实等情况。
有些收支凭证没有相关部门的签字或审核,有些凭证的金额与实际情况不符。
这说明我们在小金库收支管理上存在一定的问题。
2. 资金存量不准确小金库资金存量应定期进行盘点,但我们发现实际存量与账目不符的情况,由此可能导致资金的浪费或挪用。
3. 资金使用不符合规定在检查小金库资金使用情况时,我们发现部分资金使用的事项和金额与规定不符。
这可能是因为相关人员对有关规定的理解不充分或者故意违反规定。
无论出于何种原因,这种行为都严重影响了小金库的规范运作。
4. 资金流向不清晰在检查资金流向时,我们发现一些资金的流动轨迹不清晰,无法追溯。
这可能是由于监管不力或者相关人员故意隐匿资金流动情况。
这种情况下,我们很难查清资金的具体去向,也无法对资金的使用效益进行有效评估。
三、自纠情况针对以上问题,我们采取了以下自纠措施:1. 加强收支凭证管理我们将建立完善的小金库收支凭证管理制度,明确凭证的填写和审核要求,加强对凭证的管理和监督,确保每一笔收支都有真实有效的凭证。
2. 改进资金存量盘点我们将加强对小金库资金盘点的频率和质量的把控,确保存量与账目的一致性。
通过严格的盘点制度,有效管理资金存量,并及时发现和纠正问题。
3. 强化资金使用规定我们将进一步加大对小金库资金使用规定的宣传和培训力度,确保每一位相关人员都了解并遵守相关规定。
对于违规使用资金的人员,我们将依法追责,形成严明的治理和惩处机制。
小金库专项治理工作自查报告(三篇)
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。
2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。
(2)建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。
(3)加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。
(4)优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。
(5)开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。
3. 自查过程(1)收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。
(2)核对账目。
核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。
(3)检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。
(4)发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库专项整治自查自纠报告 小金库专项整治自查自纠报告精选
小金库专项整治自查自纠报告小金库专项整治自查自纠报告精选小金库专项整治自查自纠报告一、前言小金库是指企事业单位工作人员私自保有的未上交单位的资金、物品或其他资源,违规违纪行为之一。
近年来,随着反腐败斗争的深入推进,小金库问题受到了广泛关注,被列为反腐败工作的重点整治对象之一。
为加强自身管理,我单位决定进行小金库专项整治,并自查自纠,举报下述问题并进行整改。
二、自查自纠情况根据工作要求和本单位制定的整治小金库的具体办法,我单位成立了专项整治小组。
通过对公司各部门及员工的协助与调查,我们针对小金库问题进行了梳理和整理,并对自查自纠的结果进行了汇总和分析。
(一)存在的问题1.小金库问题:通过调查,我们发现公司多个部门存在小金库问题,其中主要集中在销售、采购、财务等部门。
部分员工私自保有的资金未及时上缴给公司,造成了资金的滞留,涉及金额达到100万元以上。
2.违规报销问题:针对公司员工的报销制度,我们发现了存在违规报销的问题。
部分员工在报销过程中存在夸大报销金额、虚报报销事由等违规行为,造成公司财务损失。
3.其他问题:在调查的过程中,我们还发现了一些其他问题,包括工作人员私自占用公司资源、超标准接待造成的费用浪费等。
这些问题虽然不是小金库问题,但同样需要引起我们的关注和重视。
(二)成因分析在对问题进行分析的过程中,我们发现以下原因导致了小金库问题的存在:1.管理缺失:在一些部门以及岗位上存在管理不到位、监督不够严格的现象,造成了小金库问题的产生。
2.利益驱动:一些员工为个人利益而保有小金库,通过滞留资金获取不法利益。
3.制度漏洞:公司目前的制度对于小金库的防控不够完善,存在一定的漏洞,为员工暗中保留小金库提供了空间。
(三)整改方案针对以上存在的问题和成因,我们制定了下列整改方案:1.加强管理:对于小金库问题,加强部门间的沟通和协作,建立健全内部监督机制。
加强对涉及小金库的岗位的考核力度,对违反规定的员工进行严肃处理。
派出所小金库自查报告
派出所小金库自查报告小金库专项治理自查报告小金库专项治理自查报告范文(一)各地各校要对专项治理第一阶段专题教育情况、规章制度完善情况、加强预防工作情况、校园欺凌事件发生和处理情况等,进行全面自查、督查和,形成报告并逐级上报。
按照区委、区政府召开的沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理会议精神,风雨坛街道认真开展了清理“小金库”工作,成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
一、6月3日工作会议以后,我街道迅速召开了党工委扩大会,传达《沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》,办事处主任李增胜同志的重要讲话,指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[2022]5号文件的要求,积极开展“小金库”专项治理工作,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
从而进一步规范我街的经济秩序,从源头上预防和治理腐败。
街道党工委书记任立顺随后做了动员报告,号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支的重要举措,是和保护干部的需要。
二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求,通过深入自查,我街财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
三、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对2022年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果在街全体干部会上进行了通报,并在街公开栏予以公示。
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告近年来,小金库在经济发展中发挥着重要的作用。
然而,由于种种原因,小金库管理出现了一些问题,给经济秩序带来了一定的负面影响。
为了提高小金库的管理水平和透明度,我们决定进行一次自查自纠活动。
以下是我们的报告:一、问题的存在首先,我们认识到小金库管理中存在的问题是多方面的。
首先,很多小金库在建立时缺乏明确的管理规定和制度,导致资金的流转和使用不够规范。
其次,由于缺少有效的监管,一些小金库存在滥用职权和腐败问题,导致资金流向不透明,甚至被用于非法活动。
此外,一些小金库的财务状况也难以清晰了解,存在潜在的风险。
二、自查自纠行动为了解决上述问题,我们采取了一系列自查自纠行动。
首先,我们成立了专门的小金库管理团队,负责制定管理规定和制度,明确资金流转和使用的程序和要求。
同时,我们加强了对小金库的监管和审计,确保资金使用透明合法。
此外,我们还对小金库的财务状况进行了全面梳理,发现了一些潜在的风险点,并及时采取相应的措施加以解决。
三、整改方案在自查自纠行动中,我们发现了一些系统性的问题,需要制定相应的整改方案。
首先,我们将完善小金库的管理制度,明确资金使用和流转的规定,加强内部控制和风险管理。
其次,我们将加强对小金库的监管和审计力度,建立健全的监督机制,确保小金库的资金使用透明合法,并及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
此外,我们还将加强小金库的财务管理,做好财务报告和分析,提高财务透明度和准确性。
四、效果评估经过自查自纠行动和整改方案的实施,我们取得了一些积极的效果。
首先,小金库的管理水平得到了明显提升,资金使用规范化程度显著提高,资金流向也更加透明合法。
其次,通过加强对小金库的监管和审计,我们发现了一些问题并及时解决,有效遏制了腐败和滥用职权的现象。
此外,对小金库的财务状况进行全面梳理,为我们提供了更好的基础和依据,从而更好地掌控风险。
五、再发展方向虽然我们在自查自纠中取得了一些成果,但我们也认识到还有很多可以改进和提高的地方。
部门小金库自查自纠报告3篇
部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。
2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。
- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。
- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。
例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。
同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇(二)1. 自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为:- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告尊敬的领导:根据您的要求,我对小金库的运作情况进行了自查自纠,并将情况报告如下:1. 小金库的日常领收账目记录情况:经查,小金库的领收账目记录情况较为规范,每笔领收款项都有相应的收据或凭证,并按照规定进行了登记和存档。
在核对账目时,发现一笔金额上有出入的记录。
经过查找,发现是由于一项领收的金额错误地输入到了其他项目中。
这一错误已经纠正,并进行了相应的调整。
2. 现金存放和保管情况:小金库的现金存放和保管工作较为安全可靠。
现金存放时,我们严格按照规定将现金存入保险柜,并设置了密码和双重锁定措施,确保现金的安全。
同时,每日末都进行现金清点,核对账目,保证账面现金与实际存量相符。
经查,现金存放和清点工作没有发现问题。
3. 支出合规性和支出用途合理性:小金库的支出合规性和支出用途合理性得到了有效的控制和监管。
每一笔支出都需要经过多级审核,并要求有相应的相关凭证和发票。
在审核过程中,发现一笔支出超出预算且未经相应审批。
我们立即进行了核对和协调工作,责令相关责任人进行补交和调整。
4. 汇总和上报情况:小金库的汇总和上报工作较为及时和准确。
每月末,我们会按时对小金库的收支情况进行汇总和统计,并及时上报给相关部门进行审核。
在核对工作中,发现有一次的上报错误,是由于填报表格时发生的手误。
这一错误已经纠正,并向相关部门进行了说明和报告。
总体上,小金库的运作情况较为正常和规范,但在自查自纠过程中也发现了一些小问题,并及时加以纠正和完善。
我们将进一步加强对小金库的管理和监督,确保资金的安全和合理使用。
特此报告!小金库主管。
最新整理派出所私设小金库自查报告.docx
最新整理派出所私设小金库自查报告关于***派出所私设小金库的自查报告一、案情概况***派出所于20xx20xx年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元,除40万拨入**县公安局账户外,余款584448.4元,该款项报账员以个人(**)名义开户保管,账外列支车辆费用、人员工资等577340元,余7108.4元,被审计局没收。
其事实已形成私设小金库行为。
县纪委对麻家塔派出所私设小金库有关领导的处理情况经县纪委、监察局调查对确系存在私设小金库行为的麻家塔派出所有关领导的处理情况:给予**派出所所长**行政记大过处分。
二、对私设小金库行为的原因分析主观原因:**派出所主要领导置党纪政纪于不顾设立小金库,其行为不仅违反了《会计法》的法律条文,同时也违反了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员廉洁从政的若干准则》。
这不仅反映出基层领导干部平时不注重理论学习,缺乏法纪、党纪观念,同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生的心理态度。
客观原因:一是专项治理的缺失。
小金库专项治理于受时间制约、各部门协调工作量大等原因,往往出现声势较大,成效并不十分突出,即使查出了小金库问题,也不愿意如实上报,助长滋生私设小金库行为。
二是责任追究的缺失。
对小金库问题监督检查较多,有行政监督、党内监督等,但各部门不能协调一致,往往对同一问题出现不同处理处罚结果,甚至对同一问题多次进行经济处罚,很少涉及对领导干部和相关人员经济处罚与责任追究,只要个人不承担责任,普遍都愿意接受单位经济处罚,这就降低了违纪风险,助长了小金库问题屡查屡犯。
三是上级主管部门对基层部门监督监管不力,不宣传动员、自查自纠,甚至对基层部门出现的私设小金库行为持有默许的态度,使基层部门领导滋生了侥幸心理。
三、教训与启示一是完善干部监督管理,促进依法依规履行监督职责。
建立完善考察考核办法,将廉政纪律、财务管理纳入考核内容,并从考核方式方法落到实处,通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支,接受社会监督检查。
公安机关小金库自查自纠报告
公安机关小金库自查自纠报告公安机关作为事业单位,要积极参与小金库自查工作,廉洁办案。
下面小编为大家整理了公安机关小金库自查自纠报告,欢迎阅读参考!公安机关小金库自查自纠报告一根据《全县机关事业单位进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》的通知(财监〔XX〕193号)要求和《xx镇关于进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》的通知(天政〔XX〕97号)精神,以深入贯彻执行中央八项规定精神、省委省政府“三十条”、县委县政府“四十条”要求,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,扎实开展“小金库”专项治理各项工作,自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题,着力建立健全防治“小金库”的长效机制,取得明显成效。
现将情况报告如下:一、工作开展情况(一)高度重视,加强领导,全面动员部署专项整治工作1.迅速动员部署,提高思想认识。
6月8日,镇召开各单位“小金库”专项整治工作会议,迅速成立专门领导机构,制定工作方案。
镇党委书记卢士传和副书记汪海分别在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和县委政府有关文件和会议精神,全面部署了全镇“小金库”专项整治工作,要求各单位按时保质完成专项整治工作,彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库”的长效机制。
会后,各单位立即行动,层层部署,迅速落实,将“小金库”专项整治的政策要求传达到了全镇村所有干部职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。
2.建立组织机构,加强工作指导。
镇成立了由党委书记任组长、分管财政工作的副书记和纪委书记任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,领导全镇各单位开展专项整治工作,领导小组下设办公室,主任由财政分局长兼任,成员由政府办、纪委、财政、组织等部门负责人构成,负责贯彻落实全镇“小金库”专项整治工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项整治日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。
2024小金库自查报告范文
2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理,提高资金使用效率,保障小金库的合法、合规运营,我单位根据上级有关要求,对小金库进行了自查。
本次自查以法律法规和制度为依据,结合我单位实际情况,全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险,以期通过自查,发现问题、分析问题、解决问题,进一步规范小金库管理,提高资金使用效益。
二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开,具体检查内容及标准如下:资金来源合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否存在违规集资、挪用公款等问题。
资金使用规范性:检查小金库资金使用是否符合规定,是否存在违规使用、滥用资金等问题。
管理制度健全性:检查小金库管理制度是否健全,是否存在制度缺失、执行不力等问题。
风险防控有效性:检查小金库风险防控措施是否有效,是否存在潜在风险。
三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式,包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。
具体过程如下:自查自纠:我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理,对发现的问题进行自查自纠,确保问题得到及时整改。
资料查阅:对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅,全面了解小金库管理情况。
现场核实:对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实,确保自查结果的准确性和真实性。
四、发现问题及原因分析经过自查,发现小金库管理存在以下问题:资金来源合规性问题:部分资金来源未按规定程序报批,存在违规集资现象。
资金使用规范性问题:部分资金使用未按规定用途使用,存在滥用资金现象。
管理制度不健全:小金库管理制度存在缺失,部分制度执行不力。
风险防控不到位:对小金库潜在风险认识不足,风险防控措施不到位。
针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:意识不到位:部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足,缺乏风险意识。
制度执行不力:部分制度制定后执行不力,缺乏有效的监督机制。
监督缺失:对小金库的监督缺失,导致问题难以及时发现和整改。
整治小金库自查自纠报告3篇
整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇(一)报告内容:根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。
2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。
所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。
3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。
我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。
4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。
我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。
5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。
例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。
6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。
总结:通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。
我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。
整治小金库自查自纠报告精选3篇(二)报告目的:对小金库进行自查,发现和解决问题,提高小金库的管理和运营水平。
一、现有资金情况:1. 小金库总余额:xxxx元。
2. 最近一次补充资金时间和金额:xxxx年xx月xx日,补充资金xxxx元。
3. 资金用途分析:xxxx元用于日常开支,xxxx元用于项目投资,xxxx元用于人员福利,xxxx元用于其他支出。
二、资金流动情况:1. 资金进出记录是否完整,准确性如何?2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况?3. 是否有未能收回的借款或个人欠款?4. 是否有不规范的资金使用行为,如超支、超标准消费等?三、资金使用合规性:1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规?2. 是否存在以个人名义进行资金操作,违反了公司规定?3. 是否存在资金使用违规行为,如用于赌博、私人消费等?四、资金安全性:1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程?2. 是否有对资金进行定期盘点和核对?3. 是否建立了权限制度,规范资金操作?4. 是否有对资金安全威胁的防范措施,如防火墙、防病毒软件等?五、问题发现与解决:根据自查情况,列出存在的问题及相应的解决措施,并确定解决问题的时间节点。
小金库自查自纠总结报告
小金库自查自纠总结报告尊敬的领导:根据要求,我对小金库的运作进行了自查自纠,并总结了如下报告。
自查自纠的目标是确保小金库的资金使用合法合规,提高资金使用效率,增强财务管理的透明度和信用度。
在自查过程中,我主要从以下几个方面进行了调查和分析。
其次,我对小金库的支出情况进行了审查。
通过核对支出记录和相关凭证,我发现小金库的支出主要用于办公用品采购、差旅费报销、会议费用等。
这些支出项目均符合相关规定,并且有相应的报销凭证和审核流程,确保了资金使用的合理性和效率。
同时,我还对小金库的资金管理流程和制度进行了评估。
通过与相关人员的沟通和记录的查阅,我了解到小金库有明确的资金管理责任人,并且有专门的会计人员负责记录和处理相关事务。
资金管理流程严格,各项操作均按照规定和流程进行,确保了财务安全和精确性。
在自查过程中,我也发现一些问题和不足之处。
首先是关于资金的安全管理。
小金库的资金存放和保管应加强,确保资金不受盗窃或损失。
其次是关于支出的合理性和效率。
虽然支出项目符合规定,但有些项目的支出额度过大或过小,需要进一步优化和调整。
最后是关于资金使用的透明度和公开性。
需要加强与上级机构和相关部门的沟通和报告,增强财务管理的透明度。
基于以上发现,我提出了以下改进建议:一是加强资金的安全管理。
加强对小金库的物理安全,包括门禁管理、监控设备安装和保管等措施;加强财务人员的安全意识培训,增加密码和凭证等安全措施,确保资金的安全性和完整性。
二是优化支出项目的金额。
根据实际需求和效益,合理调整支出项目的金额,确保资金的高效使用和经济效益。
三是加强财务管理的透明度和公开性。
加强与上级机构和相关部门的沟通和报告,及时汇报资金的收支情况和使用情况,增强财务管理的透明度和信用度。
最后,我将会积极配合领导的指导和要求,及时落实改进建议,确保小金库的运作和管理能够真正符合相关规定和要求。
此致敬礼自查自纠人员:XXX。
小金库自查自纠情况报告
小金库自查自纠情况报告尊敬的领导,各位同事:今天,我非常荣幸地向大家汇报我们小金库的自查自纠情况。
在过去的一段时间里,我们小金库一直在不断发展壮大,但是也面临着一些问题和挑战。
为了更好地做好自查自纠工作,我特意组织了一次全面的自查自纠,以期发现问题,找出原因,加强管理,做到更好。
接下来,我将向大家汇报我所组织的自查自纠情况以及提出改进的意见。
自查自纠情况:1. 资金使用情况我们小金库的资金主要来源于会员的捐赠和活动的收入。
在自查自纠中,我们发现了一些资金使用上的问题。
比如,有部分资金使用的记录不够详细,无法清楚地了解到这笔资金的用途和具体的花销情况。
这就会给后期的财务管理带来一定的困难。
因此,我们认为需要加强对资金使用的记录和管理,确保每一笔资金的使用都能够清晰明了。
2. 内部管理情况在自查自纠中,我们还发现了一些内部管理上的问题。
比如,有些工作人员的责任划分不够明确,导致工作分工不清、责任不明。
这就会影响到工作效率和工作质量。
另外,部分工作人员在日常工作中存在疏忽和失误的情况,需要加强对工作人员的培训和督促,提高工作的执行力和效率。
3. 风险防范情况在自查自纠中,我们也发现了一些风险防范上的问题。
比如,部分资金的管理和使用存在一定的风险,需要加强对资金的监督和管理,杜绝可能出现的风险隐患。
另外,部分工作人员对风险防范的认识不够,容易造成管理上的疏漏和失误。
因此,我们认为需要加强对风险防范的宣传和培训,提高工作人员的风险意识和应对能力。
改进意见:1. 加强资金使用的记录和管理,确保每一笔资金的使用都能够清晰明了;2.明确工作人员的责任划分,加强对工作人员的培训和督促,提高工作的执行力和效率;3. 加强对资金的监督和管理,杜绝可能出现的风险隐患;4.加强对风险防范的宣传和培训,提高工作人员的风险意识和应对能力。
总结:通过此次自查自纠,我们发现了一些问题,也提出了一些改进的意见。
我相信,在全体同事的共同努力下,我们一定能够做好自查自纠的工作,做好小金库工作的各项管理工作。
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期,我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。
本次工作旨在深入了解小金库治理的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施。
通过此次自查自纠活动,我们取得了显著的成果,进一步规范了小金库治理流程,提高了单位的财务管理水平。
二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中,我们明确了目标和范围。
目标在于全面梳理小金库治理流程,查找存在的问题和不足;范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。
2. 制定自查自纠方案根据目标和范围,我们制定了详细的自查自纠方案。
方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。
同时,我们还制定了相应的风险控制措施,确保自查自纠活动的顺利进行。
3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中,我们采用了多种方法进行数据收集和分析。
通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式,我们收集了大量关于小金库治理的信息。
在收集到信息后,我们进行了深入的分析和整理,为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。
4. 查找问题和不足通过自查自纠活动,我们发现了一些存在的问题和不足。
其中,主要包括以下几个方面:一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况;二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象;三是监督机制不完善,导致一些问题无法及时发现和解决。
5. 制定改进措施针对存在的问题和不足,我们制定了相应的改进措施。
首先,我们完善了小金库治理流程,明确了各环节的职责和要求;其次,我们加强了对人员的培训和教育,提高了他们的合规意识和责任心;最后,我们完善了监督机制,加强了对小金库治理的监督和检查力度。
三、成果与成效通过本次自查自纠活动,我们取得了显著的成果和成效。
首先,小金库治理流程得到了规范和优化,各环节的职责和要求更加明确;其次,人员的合规意识和责任心得到了提高,违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制;最后,监督机制得到了完善,能够及时发现和解决存在的问题。
公安局小金库自查自纠报告
公安局小金库自查自纠报告引导文:年年开展的审计监督工作,是维护财经纪律,严格执行财经制度,整顿规范经济秩序,促进党风廉政建设的有效措施,使各项经济活动的全过程,都置于有效的监督和控制之下。
下面是小编整理的有关公安局小金库自查自纠报告,供大家参考!自查报告一:开封廉政报道:多年以来,由于基层派出所长期存在办公经费短缺,帐目管理混乱等问题,造成个别派出所私设“小金库”,乱收滥罚,侵害人民群众利益问题时有发生,而由此引发的民警违法违纪,更是严重影响了公安机关的声誉和形象。
近年来,各级公安机关虽然采取了各种措施,花大力气治理“小金库”问题,但由于没有从根本上解决产生“小金库”根源,致使治理效果欠佳。
为彻底根治这一顽症,XX年,开封市公安局党委统一思想认识,采取“畅通血脉”,建章立制等有效措施,源头治理派出所“小金库”,取得显著成效。
一、压缩机关经费开支向基层倾斜。
XX年初,开封市公安局党委做出两项决定:一是压缩机关行政开支,将财政拔付机关的人均办公经费转拔给派出所,大幅提高派出所办公经费额度,使派出所办公经费达到人均4000元水平,基本满足派出所办公办案需要;二是对派出所罚没款进行专项治理。
多年以来,派出所乱收滥罚、截流罚没款是“小金库”问题屡屡发生的根源。
为彻底解决这一问题,开封市公安局对派出所罚没行为进行了严格规范,同时要求派出所将罚没款全部上缴财政,市公安局专门拨出经费,对派出所正常开支进行全额补贴,从经费上确保了派出所工作需要。
二、加强财务管理,强化审计监督。
该局装备财务处为派出所设立公用经费专用明细帐户,随时监督派出所公用经费使用情况,确保各项经费用于公安基层基础建设等中心工作。
同时,市局审计室还对派出所帐户设立情况及资金使用情况进行专项审计,在XX年的审计中,未发现派出所设立“小金库”情况。
三、加强制度建设,强化责任追究。
XX年,该局党委经研究以市公安局文件形式出台了《关于违反财经法规处理处罚的规定》,对设置帐外帐和“小金库”的单位,除收缴全部违规资金外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人视情给予严厉的行政处分。
派出所私设小金库自查报告
派出所私设小金库自查报告对于***派出所私设小金库的自查报告一、案情概况***派出所于20082010年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元,除40万拨入**县公安局账户外,余款584448.4元,该款项报账员以个人(**)名义开户保管,账外列支车辆费用、人职员资等577340元,余7108.4元,被审计局没收。
其事实已形成私设小金库行为。
县纪委对麻家塔派出所私设小金库有关领导的处理事情经县纪委、监察局调查对确系存在私设小金库行为的麻家塔派出所有关领导的处理事情:赋予**派出所所长**行政记大过处分。
二、对私设小金库行为的原因分析主观原因:**派出所要紧领导置党纪政纪于别顾设立小金库,其行为别仅违反了《会计法》的法律条文,并且也违反了《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员廉洁从政的若干准则》。
这别仅反映出基层领导干部平时别注重理论学习,缺乏法纪、党纪观念,并且也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生的心理态度。
客观原因:一是专项管理的缺失。
小金库专项管理由于受时刻制约、各部门协调工作量大等原因,往往浮现声势较大,成效并别十分突出,即使查出了小金库咨询题,也别情愿如实上报,助长滋生私设小金库行为。
二是责任追究的缺失。
对小金库咨询题监督检查较多,有行政监督、党内监督等,但各部门别能协调一致,往往对同一咨询题浮现别同处理处罚结果,甚至对同一咨询题多次进行经济处罚,很少涉及对领导干部和相关人员经济处罚与责任追究,只要个人别承担责任,普遍都情愿同意单位经济处罚,这就落低了违纪风险,助长了小金库咨询题屡查屡犯。
三是上级主管部门对基层部门监督监管别力,别宣传动员、自查自纠,甚至对基层部门浮现的私设小金库行为持有默许的态度,使基层部门领导滋生了侥幸心理。
三、教训与启发一是完善干部监督治理,促进依法依规履行监督职责。
建立完善考察考核方法,将廉政纪律、财务治理纳入考核内容,并从考核方式办法降到实处,经过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支,同意社会监督检查。
小金库治理自查自纠工作总结报告3篇
小金库治理自查自纠工作总结报告小金库治理自查自纠工作总结报告精选3篇(一)时间:2022年01月01日-2022年12月31日一、工作总体情况自2022年1月至12月,小金库治理自查自纠工作开展顺利。
在各级领导的高度重视和全体员工的积极配合下,取得了以下成绩:1. 组织领导机构成立及工作规范化- 成立小金库治理领导小组,由公司领导担任组长,建立了定期会议制度,明确工作目标和任务;- 制定了小金库治理工作的具体方案和工作流程,确保工作规范有序进行。
2. 完善小金库的管理制度和流程- 在现有制度的基础上,进一步细化小金库的管理流程,明确各岗位的责任和权限; - 建立了小金库资金流动的审批和备案制度,加强对资金使用的监督和管理。
3. 加强财务风险防控- 严格按照公司财务制度,确保每一笔支出的合规性和真实性;- 强化财务审计工作,定期进行内部审计和外部审计,及时发现和纠正问题。
4. 健全内部控制体系- 修订并完善了小金库治理的内部控制制度,明确各环节的监控措施;- 开展内部控制自查,发现并整改了一些问题,提升了内控系统的有效性。
二、存在的问题与不足在小金库治理自查自纠工作中,也存在一些问题和不足:1. 对小金库的规范化管理还有待加强,有些流程和制度还不够严密;2. 内部控制机制还需要进一步完善,存在一些监控措施不够到位的情况;3. 对小金库中资金的使用和流动的监督力度还需增强,有时存在资金外流的情况;4. 对小金库治理工作的宣传和培训还需加强,使全体员工更加了解和遵守相关规定。
三、工作展望针对上述存在的问题和不足,下一步小金库治理自查自纠工作将进一步加强以下方面的工作:1. 加强制度建设,进一步规范小金库的管理流程和制度;2. 完善内部控制体系,强化对小金库的日常监控和风险防控;3. 加强对资金使用的监督和审计,及时发现和纠正违规行为;4. 加大宣传和培训力度,提高全体员工的治理自觉性和遵纪守法意识。
通过以上工作的不断推进,相信小金库治理自查自纠工作将取得更加显著的成效,为公司的发展提供更加有效的支撑。
2024年整治小金库自查自纠报告
2024年整治小金库自查自纠报告自查自纠情况概述自2024年初起,我单位开始开展整治小金库工作,力求加强财务管理,提高财务规范性和透明度。
经过长时间的努力,我单位已经取得了一定成效。
本报告将对我们在整治小金库工作中的自查自纠情况进行详细总结,以便吸取经验教训,并进一步完善财务管理工作。
自查自纠结果分析一、资金使用情况我们通过对小金库资金使用情况的检查,发现了一些不规范的现象。
主要表现为:资金拨付不及时、不按规定程序操作、未按照预算安排进行支出等。
这些问题主要源于财务流程不畅、制度不健全以及人员意识不够强等原因。
我们已经采取了相应的措施,修订了相关制度,明确了财务操作流程,并对相关人员进行了培训,加强了财务监督和审查。
二、财务记录情况在整治小金库工作中,我们发现了一些财务记录不完整、不准确的问题。
这主要与记录人员的工作失误、疏忽等原因有关。
为了解决这个问题,我们加强了对财务记录人员的培训,完善了记录工作的流程,并明确了相关的责任分工。
同时,我们也加强了财务记录的审查,及时纠正了错误,确保了记录的准确性和完整性。
三、内部控制情况在自查自纠的过程中,我们发现了一些内部控制方面的问题,主要表现为:员工权限过高、监督机制不完善、审核流程不规范等。
为了改进这些问题,我们加强了内部控制制度的建设,明确了各个岗位的职责和权限,并增加了审查人员的数量,加强了对财务审核的监督。
四、违规行为情况自查自纠的过程中,我们也发现了一些违规行为,主要表现为:私自挪用公款、虚报冒领等。
面对这些问题,我们坚决进行了整治,对相关责任人进行了严肃处理,并加强了对违规行为的监督和审查。
此外,我们还加强了对资金使用的审计,确保了资金的合法使用。
自查自纠工作取得的成效通过自查自纠工作,我们深刻认识到了小金库管理中存在的问题和不足之处,并采取了相应的措施进行整改。
经过一段时间的努力,我们取得了以下几个方面的成效:1、财务管理规范性得到提高。
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公安机关小金库自查自纠报告公安机关作为事业单位,要积极参与小金库自查工作,廉洁办案。
下面小编为大家整理了公安机关小金库自查自纠报告,欢迎阅读参考!公安机关小金库自查自纠报告一根据《全县机关事业单位进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》的通知(财监〔XX〕193号)要求和《XX镇关于进一步开展“小金库” 专项整治工作的实施方案》的通知(天政〔XX〕97 号)精神,以深入贯彻执行中央八项规定精神、省委省政府“三十条”、县委县政府“四十条”要求,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,扎实开展“小金库”专项治理各项工作,自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题,着力建立健全防治“小金库”的长效机制,取得明显成效。
现将情况报告如下:一、工作开展情况(一)高度重视,加强领导,全面动员部署专项整治工作1.迅速动员部署,提高思想认识。
6月8日,镇召开各单位“小金库”专项整治工作会议,迅速成立专门领导机构,制定工作方案。
镇党委书记卢士传和副书记汪海分别在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和县委政府有关文件和会议精神,全面部署了全镇“小金库”专项整治工作,要求各单位按时保质完成专项整治工作,彻底根除“小金库” 的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库”的长效机制。
会后,各单位立即行动,层层部署,迅速落实,将“小金库”专项整治的政策要求传达到了全镇村所有干部职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。
2.建立组织机构,加强工作指导。
镇成立了由党委书记任组长、分管财政工作的副书记和纪委书记任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,领导全镇各单位开展专项整治工作,领导小组下设办公室,主任由财政分局长兼任,成员由政府办、纪委、财政、组织等部门负责人构成,负责贯彻落实全镇“小金库”专项整治工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项整治日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。
3.做好宣传发动,细化实施方案。
镇政府通过各种渠道和方式大力宣传整治“小金库”的有关政策规定,在镇外开设了“小金库专项整治”专栏,公布有关政策和信息。
各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱,在专栏醒目位置登载了县镇的举报电话、邮箱,广泛发动群众,鼓励群众举报。
(二)全面开展自查自纠,狠抓工作落实1.深入发动,扎实推进自查自纠工作。
6 月20 日 6 月“小金日,为专项整治工作进展到自查自纠的关键阶段。
25.库”专项整治工作领导小组组长卢士传主持会议并作重要讲话,要求各单位高度重视专项整治工作,从讲政治、识大体、顾大局的高度出发,从维护全社会政治安全、经济安全、形象安全的高度出发,认真开展自查自纠,主动暴露问题,把专项治理工作提升到事关全局的工作来抓,不但要抓好、抓实,而且要确确实实抓出成效。
2.落实责任,实行双承诺。
在自查自纠工作开始阶段,镇政府要求各部门、各单位负责人签署过程承诺书:承诺按照上级要求,确保自查工作面覆盖所有下属单位,不走过场,不留死角; 确保专项整治内容没有遗漏,自查彻底,纠正及时,上报信息真实、完整,不发生隐瞒不报现象; 确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示,严格接受职工群众监督。
在自查自纠工作结束时,要求负责人签署结果承诺书:对于自查没有“小金库”的要进行承诺,对于自查发现“小金库”的,还要承诺再无其它“小金库” ,即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。
全镇各部门负责人、各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。
双承诺制结合公示制,确保专项治理工作接受各方监督。
3.创新工作方法,确保工作成效。
为确保自查自纠取得实效,各单位结合实际,多形式、多层次、多角度地开展专项整治工作。
镇主要负责人对单位负责人进行“一对一” 交流座谈通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施,确保了各单位自查范围全面到位,不留死角。
( 三) 开展重点检查,夯实自查自纠成果1.周密安排,制定检查方案。
为做好重点检查工作,确保检查质量,镇政府结合实际,认真研究,印发了《xx 镇关于进一步开展“小金库” 专项整治工作的实施方案》的通知( 天政[XX]号)。
确定了本次重点检查整治工作目标、程序、内容和方法等。
重点检查工作方案确定了总体要求、基本原则、专项整治范围和内容及专项整治的方法和步骤等。
2.抓细抓实,统一整治要求。
根据整治工作实施方案,镇政府进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容,统一标准、程序,增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。
镇政府重点检查的统一程序为:(1) 召开进点见面会,明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2) 召开干部、职工大会,对开展专项整治的政策和工作进行再宣传和再动员,鼓励群众举报和监督;(3) 重点检查公示,第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所,公示内容包括检查时间、内容、要求,镇政府和整治办公室举报电话、检查组组长电话,以及举报“小金库”奖励政策等;(4) 开展现场检查工作,通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库” ;(5) 总结分析,形成重点检查报告。
认真整改落实,不断深化巩固专项治理成果)四(1.制定工作方案,分步实施,逐项落实。
为进一步做好“小金库”专项整治工作,确保整改落实阶段各项工作顺利开展,保证治理效果,巩固治理成果,镇政府印发了《“小金库” 专项整治整改落实工作实施方案》,明确了六大目标,布置了六项任务,提出了四点要求,使“小金库”专项整治整改落实工作坚持高标准、严要求,以求真务实的精神,分步实施,扎实推进,一项一项抓落实,切实增强整改工作的针对性和实效性,不断深化巩固专项治理成果。
2.采取有效措施,巩固治理成果,建立健全防治“小金库” 的长效机制。
镇政府高度重视整改工作,各单位认真分析本单位发现的“小金库”和未发现“小金库”问题,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱” 。
各单位针对发现的问题,紧密结合单位内部管理现状,深入剖析产生问题的原因,查找容易出现“小金库”的薄弱环节,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库”问题的再次发生。
二、下步工作安排(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理坚持专款专用,进一步加强项目资金和有关专项资金 1. 的收入管理,要求全镇各单位进一步加强对项目资金和有关专项资金相关收入的管理,做到程序到位,专款专用,杜绝产生“小金库”的可能。
2. 理顺业务流程,进一步加强废旧资产处置、资产出租管理。
理顺有关业务流程,完善内控制度,明确关键控制岗位,落实责任人及奖惩制度,要求各有关部门密切配合,互相监督,确保各项目资金和专项资金入账及时、完整。
3.严格审批程序,进一步加强工程招标和质量保证金、押金类收入管理。
对于工程招标和质量保证金、押金类收入,各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理,规范审批程序,严格发放、退还手续,杜绝形成账外资金。
(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治,最终消灭“小金库” 。
对于“小金库”问题,要“拔掉草、除掉根、铲掉土” ,不但要坚决予以纠正和查处,而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理” 的方针和“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的原则,以专项治理工作为契机,通过完善体制、健全制度和强化监管,按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路,从根本上清除“小金库” 的思想根源和制度根源,仔细排查“小金库”铲除滋生的资金来源渠道,“小金库”和坚决阻断的土壤,建立防治“小金库”的长效机制。
1. 加强思想教育。
进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,把规章制度内化为道德信念和行为准则,在思想上“划清线”。
要采取各种行之有效的形式,如络、报纸、专题会议、干部职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,筑牢遵纪守法的思想基础,让全体干部职工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。
通过加强思想教育,使其不愿设立“小金库”。
2. 健全内控制度。
制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提。
“小金库”问题之所以存在,很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。
因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝” 。
制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。
通过健全内控制度,使其不能设立“小金库” 。
3.完善体制机制。
建立科学、合理的体制机制。
有些“小金库”问题是因为体制机制不合理,该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了,铤而走险想出来的办法。
因此,要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善,在疏导合理需求方面“修好渠” ,建立分工负责、职责明晰的体制,形成运转协调、科学有效的机制。
通过完善体制机制,使其不必设立“小金库” 。
4.强化监督惩处。
加强监督检查,严肃问责惩处,是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。
要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责,配备监督力量,整合监督,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏” ,使监督制度落到实处。
对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳,树立制度执行坚强有力的组织权威。
要坚持处理人和处理事相结合,在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上,要认真追究相关领导和人员的责任,促进制度规定不折不扣地落实到位。
通过责任追究和高压严惩,使其不敢设立“小金库” 。
公安机关小金库自查自纠报告二开封廉政报道:多年以来,由于基层派出所长期存在办公经费短缺,帐目管理混乱等问题,造成个别派出所私设“小金库”,乱收滥罚,侵害人民群众利益问题时有发生,而由此引发的民警违法违纪,更是严重影响了公安机关的声誉和形象。
近年来,各级公安机关虽然采取了各种措施,花大力气治理“小金库”问题,但由于没有从根本上解决产生“小金库”根源,致使治年,开封市公安局党XX理效果欠佳。
为彻底根治这一顽症,委统一思想认识,采取“畅通血脉” ,建章立制等有效措施,源头治理派出所“小金库” ,取得显著成效。
一、压缩机关经费开支向基层倾斜。
XX年初,开封市公安局党委做出两项决定:一是压缩机关行政开支,将财政拔付机关的人均办公经费转拔给派出所,大幅提高派出所办公经费额度,使派出所办公经费达到人均4000 元水平,基本满足派出所办公办案需要; 二是对派出所罚没款进行专项治理。