进货查验记录管理规章制度01222

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进货查验记录管理制度范本(3篇)

进货查验记录管理制度范本(3篇)

进货查验记录管理制度范本一、为保障人民群众身体健康和生命安全,加强对食品经营食品质量监督管理,保护消费者的合法权益,依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定,制定本制度。

二、列入进货查验的食品,是指消费者经常食用的食品,包括肉、禽、畜,粮食及其制品,蔬菜、水果,奶制品,豆制品,饮料和酒类等食品。

三、购进食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证,并保存原件或者复印件。

四、经营包装食品的,要对食品包装标识进行查验核对,内容包括:(一)中文标明的商品名称,生产厂名和厂址;(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(三)根据商品的特点和使用要求。

需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期;(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

五、食品经营者经营的农产品及其他散装食品,法律法规规定必须检验或者检疫的,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

法律法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

六、经营者应经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

七、经营者按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

八、经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。

发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理机关。

食品进货查验记录制度第一条为加强食品质量安全管理,保证上市食品质量安全,保护消费者的合法权益,保障人民群众身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定,制定本制度。

进货查验记录管理制度范本(2篇)

进货查验记录管理制度范本(2篇)

进货查验记录管理制度范本一、制度目的本制度的目的是规范企业的进货查验工作,确保进货的准确性和合法性,并建立健全的记录管理机制,提高进货查验效率,促进企业的良好运营。

二、适用范围本制度适用于企业所有进货查验工作,涵盖所有进货事项。

三、主要内容1. 进货查验的程序(1)进货单据的准备:供应商提供的进货单据应包括商品名称、规格、数量、价格等基本信息,同时需要附有供应商的营业执照、税务登记证明等相关证件。

(2)进货查验的时间:进货查验应在货物送达企业后立即进行,确保货物的完整性和无损坏。

(3)进货查验的内容:对进货的商品进行核对,包括商品的数量、规格、质量等方面的检查,如有发现问题应及时与供应商协商解决。

(4)进货查验的记录:进货查验应按照一定的记录格式进行,记录商品的名称、规格、数量、质量,以及供应商的信息,同时需要签字确认。

2. 进货查验记录的管理(1)进货查验记录的分类:根据进货日期和供应商,对进货查验记录进行分类管理,方便后续查询和统计。

(2)进货查验记录的保存:进货查验记录应妥善保存,保证其安全性和完整性,避免遗失或篡改。

(3)进货查验记录的备份:定期对进货查验记录进行备份,防止数据丢失,备份的数据应存储在安全可靠的地方。

(4)进货查验记录的查阅:进货查验记录应有明确的管理权限,只有经过授权的人员方可查阅,同时需要记录查阅的时间和人员。

3. 进货查验异常处理(1)数量不符:如果进货查验中发现实际货物数量与进货单据中的数量不符,应及时与供应商联系沟通,并记录异常情况。

(2)质量问题:如果进货查验中发现货物存在质量问题,应立即与供应商协商解决,如无法解决,可以考虑退换货或要求赔偿。

(3)其他异常情况:对于其他异常情况,应根据具体情况进行处理,并及时记录和通报相关部门。

四、违纪处罚对于未按照本制度进行进货查验,或者故意篡改进货查验记录的人员,将视情节轻重,给予相应的纪律处分,并承担相应的法律责任。

五、制度宣传与培训企业应定期对员工进行进货查验制度的宣传和培训,确保员工对制度的理解和遵守,提高进货查验工作的规范性和准确性。

进货查验记录规章制度(精选22篇)

进货查验记录规章制度(精选22篇)

进货查验记录规章制度进货查验记录规章制度(精选22篇)在日新月异的现代社会中,制度使用的情况越来越多,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?以下是小编为大家整理的进货查验记录规章制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

进货查验记录规章制度篇1一、进货索证索票制度(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件。

(二)对购入的食品,索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。

上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。

(三)购入食品时,索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证,并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

(四)索取和查验的营业执照(身份证明)、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票(凭证)应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查,相关档案应当妥善保管,保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

二、食品进货查验记录制度(一)每次购入食品,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

(二)采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。

食品进货台账应当妥善保存,保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。

(三)食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况,对即将到保质期的食品,应当在进货台账中作出醒目标注,并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品,应当立即停止销售,撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理,食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

三、库房管理制度(一)食品与非食品应分库存放,不得与洗化用品、日杂用品等混放。

进货查验记录管理制度免费范文

进货查验记录管理制度免费范文

进货查验记录管理制度免费范文进货查验记录管理制度第一章总则第一条为了规范企业进货查验工作,确保物资的质量安全,保障企业利益,制定本管理制度。

第二条本制度适用于企业所有涉及进货业务的部门和人员。

第三条进货查验是指企业在向供应商采购物资时,对所采购物资的质量、数量、款式等进行查验的过程。

第四条进货查验记录是指对进货物资进行查验的记录,包括查验时间、地点、查验人员、查验结果等内容。

第五条进货查验记录应当真实、准确、完整,并妥善保存,方便后续查阅。

第二章进货查验记录的要求第六条进货查验记录应当具备以下要求:(一)记录内容要详细,包括但不限于进货日期、供应商名称、物资名称、规格、数量、单价、金额等信息;(二)记录要准确无误,与实际进货情况相符;(三)记录要有签名和日期,以确保责任的落实;(四)记录要保密,确保企业的商业秘密不泄露;(五)记录要规范统一,采用企业统一的进货查验记录表格。

第七条进货查验记录应当按照一定的时间顺序排列,方便查阅和查询。

第八条进货查验记录应当保存至少三年以上,以备日后查证和备案使用。

第三章进货查验记录的管理第九条企业应当指定专门的人员负责进货查验记录的管理工作,确保记录的真实性和完整性。

第十条负责人员的职责包括但不限于:(一)编制进货查验记录管理制度,确保操作的规范性和统一性;(二)指导和监督各部门和人员按照规定进行进货查验记录的填写;(三)定期进行进货查验记录的审查,确保记录的准确性和完整性;(四)负责进货查验记录的归档和保存,确保记录的安全性和便于查询。

第十一条企业应当配备相应的进货查验记录表格,并进行编号和盖章。

第十二条企业应当定期进行进货查验记录的归档和备份,确保记录的安全性和完整性。

第十三条企业应当制定进货查验记录的查阅和借阅制度,明确查阅人员和程序,保证信息的安全。

第四章进货查验记录的追溯和检查第十四条企业应当依法采取措施,确保进货查验记录的真实性和追溯能力。

第十五条企业应当定期组织内部和外部的查验和审核,确保记录的合规性和有效性。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度一、制度目的为了规范企业的进货查验流程,保障进货质量的准确性和可靠性,提高企业的管理效率和风险控制能力,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的所有部门和员工,包括进货查验人员、采购员、仓库人员等。

三、进货查验记录管理流程1. 采购员收到供应商提交的产品合同和产品质量标准。

2. 仓库人员根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写相关信息。

3. 供应商送货到企业仓库,仓库人员按照进货查验记录表进行实际查验,并填写查验结果。

4. 查验合格的产品入库,不合格的产品按照退货标准进行处理。

5. 进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存,并定期进行归档管理。

四、进货查验记录管理制度1. 产品合同和质量标准的审核采购员应当仔细审核供应商提交的产品合同和质量标准,确保其与企业的采购需求相符。

2. 进货查验记录表的填写仓库人员应当根据产品合同和质量标准在进货查验记录表中填写产品名称、规格、数量、生产日期、生产批次、供应商、查验结果等信息。

3. 进货查验流程的具体操作仓库人员在实际查验产品时,应当按照产品合同和质量标准的要求,对产品进行外观、包装、数量、标识、生产日期、生产批次等方面的检查。

4. 不合格产品的处理对于查验不合格的产品,仓库人员应当按照企业的退货标准进行处理,并填写退货记录。

5. 进货查验记录的归档管理进货查验记录表在每次查验后应及时归档保存,并按照产品名称、供应商、日期等方式进行归档管理,以便随时查阅。

五、进货查验记录管理的监督1. 采购主管对采购员的产品合同和质量标准的审核进行监督。

2. 仓库主管对仓库人员的进货查验流程的具体操作进行监督。

3. 质量部门对不合格产品的处理进行监督。

4. 相关部门定期对进货查验记录的归档管理进行审核。

六、制度的落实1. 企业应当对进货查验记录管理制度进行宣传和培训,确保所有部门和员工了解并执行该制度。

2. 企业应当建立健全相应的考核机制,对执行该制度的部门和员工进行绩效考核。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度是企业为确保进货商品的质量与安全,规范进货流程,明确责任而制定的一系列规定和操作程序。

以下是进货查验记录管理制度的正文内容:1. 目的为保证公司所购进商品的质量与安全,规范进货查验流程,明确各相关部门的职责,特制定本管理制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有进货商品的查验记录管理活动。

3. 进货查验流程3.1 进货前准备:采购部门需根据公司需求制定采购计划,并与供应商进行沟通,明确商品规格、数量、质量标准等要求。

3.2 到货验收:商品到货后,仓库管理人员需对商品进行初步外观检查,并与采购订单进行核对。

3.3 质量检验:质量管理部门负责对商品进行详细质量检验,包括但不限于外观、性能、安全标准等。

3.4 记录填写:仓库管理人员需在进货查验记录表中详细记录商品的名称、规格、数量、检验结果等信息。

3.5 异常处理:若发现商品存在质量问题,仓库管理人员需及时通知采购部门,并按照公司规定进行处理。

4. 记录管理4.1 记录保存:所有进货查验记录表需由仓库管理人员妥善保存,以备日后查询。

4.2 记录更新:每次进货查验后,仓库管理人员需及时更新记录表,确保记录的准确性和时效性。

4.3 记录保密:进货查验记录涉及公司商业机密,所有相关人员必须严格保密,不得泄露给无关人员。

5. 责任与监督5.1 采购部门负责制定采购计划,并与供应商沟通商品质量要求。

5.2 仓库管理人员负责商品的到货验收和记录填写。

5.3 质量管理部门负责商品的质量检验。

5.4 公司管理层负责监督进货查验记录管理制度的执行情况,并定期进行审查。

6. 培训与考核6.1 公司将定期对相关人员进行进货查验流程和记录管理的培训。

6.2 公司将对进货查验记录管理制度的执行情况进行考核,考核结果将作为员工绩效评估的依据之一。

7. 制度修订本管理制度由公司管理层负责修订,任何修改均需经过管理层审批,并及时通知所有相关人员。

进货查验记录管理制度(3篇)

进货查验记录管理制度(3篇)

进货查验记录管理制度1、目的:确保产品合格,维护公司利益和消费者权益。

2、适用范围适用于对终产品检验。

3、职责:1)质量技术部负责产品最终检验。

2)其他部门辅助质检对产品进行最终检验。

3)化验员对产品进行最终检验做好详细记录。

4)产品检验完,由技术部门人员判断产品是否合格,若合格,开具《出厂检验报告单》,由主管领导签字,方可出库。

若不合格,按不合格产品规定,进行处理。

5)每批产品有留样,留样产品应放在专属留样区,按品种、批次分类放置。

并留有标识。

6)质检员应得到质检部门领导授权,在授权范围内实施检验工作。

从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理,保障消费者消费安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定,我单位就从业人员健康检查管理工作,制定本制度:1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度,从业人员,每年必须参加一次健康检查,取得健康证明后方可从事食品经营,新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。

2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病,不得再从事接触直接入口食品的工作。

3、从业人员健康证明应随身携带,以备检查。

从业人员健康裣查合格证不得涂改,过期、笔迹不清无效。

4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时,应立即脱离工作岗位,待查明病因、排除病症或治愈后,方可重新上岗。

5、从业人员必须具有良好的卫生习惯,并做到。

(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒;穿戴整洁的工作衣、帽,并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。

(4)不得在食品经营场所内吸烟。

食品安全自查管理制度1、目的:为了保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度1. 背景为了有效管理公司进货查验工作,确保公司进货质量,提高公司管理效率,制定本管理制度。

本制度适用于公司所有涉及进货查验的部门。

2. 目的与范围2.1 目的本管理制度的目的在于规范公司进货查验工作,保证商品质量符合公司要求,降低公司因质量问题带来的损失,确保公司进货管理工作的高效性。

2.2 范围本管理制度适用于公司涉及进货查验的所有部门。

3. 责任分工3.1 公司领导公司领导应负责确立企业的进货质量管理方针、政策,制订共性的进货验收标准,制定本制度并监督本制度的实施情况。

对于进货的质量问题,公司领导负有最终责任。

3.2 物资采购部门物资采购部门应当按照公司领导的要求,在落实质量问题上负责,并参与制定公司进货质量管理方针和政策,并且要求供应商必须严格按照本制度的要求进行进货。

3.3 进货查验部门进货查验部门应当配备专业的查验人员,严格按照本制度的要求开展验收工作。

查验人员具体工作内容包括对进货的商品进行检测,并记录进货查验记录。

3.4 库存管理部门库存管理部门应当负责对通过进货查验的商品进行审核,并保证商品符合本制度的要求。

对于发现质量问题的商品,应当立即进行退货处理。

4. 进货查验的流程4.1 进货确认物资采购部门负责与供应商确认采购的货品、数量及到货时间。

确认后,及时通知进货查验部门同步确认进货信息。

4.2 进货查验进货查验部门根据企业进货质量管理制度的要求,对进货的商品进行检测、确认。

检测包括外观、包装、标识、质量等方面的检测。

检验通过后,由进货查验人员签字确认。

4.3 进货审核库存管理部门对查验通过的商品进行审核,并记录进货查验记录。

如果发现质量问题,应当立即退货并记录质量问题的详细说明。

4.4 进货确认库存管理部门审核通过后,确认进货入库,并通知物资采购部门和供应商。

4.5 进货查验记录进货查验记录要求真实、详细、准确,并且及时进行保存。

5. 进货查验记录的管理5.1 进货查验记录的保存企业应该建立健全的进货查验记录管理制度,按照保存期限和磁盘柜存放要求进行保存。

进货查验记录管理制度(四篇)

进货查验记录管理制度(四篇)

进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。

3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____%进行抽样,检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。

制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。

5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。

管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。

进货查验记录管理制度(2篇)

进货查验记录管理制度(2篇)

进货查验记录管理制度1. 目的:确保进货查验工作的规范化和有效性,保障企业的正常经营。

2. 适用范围:适用于企业的所有进货查验工作。

3. 职责分工:- 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同、安排进货等工作,并负责进货查验的组织和协调。

- 仓库管理部门负责接收进货物品、存储和保管,并参与进货查验工作。

- 质量部门负责对进货物品的质量进行检验和评估,并提供质量报告。

- 财务部门负责与进货相关的付款事宜,并对进货查验工作进行审计和核对。

4. 流程:- 采购部门与供应商进行谈判,达成进货合同并签订。

- 采购部门提供进货计划和物品清单,仓库管理部门进行储备物品的准备工作。

- 供应商按照合同要求将物品送至企业仓库,并将送货单交给仓库管理部门。

- 仓库管理部门对物品数量、外包装和标识进行查验和记录,必要时进行抽样检验。

- 质量部门根据进货物品的规格和质量要求进行检验,并填写质量评估报告。

- 仓库管理部门根据质量评估报告和进货合同查验合格的物品,将其入库并更新库存记录。

- 财务部门根据仓库管理部门提供的进货信息进行付款,并核对进货数量和金额与合同一致。

- 进货查验记录应被保存备查,并定期进行归档,以备日后审计和追溯。

5. 监督与考核:- 采购部门应定期评估供应商的供货质量和服务,持续改进供应链管理。

- 仓库管理部门应保证进货物品的安全和完整性,及时更新库存记录。

- 质量部门应保证对进货物品的检验和评估工作的严谨性和客观性,准确反映物品质量状况。

- 财务部门应确保对进货付款的准确性和及时性,避免产生重复付款或漏付现象。

- 相关部门应定期对进货查验工作进行自查和内审,发现问题及时纠正和改进。

6. 处理异常情况:- 如果进货物品不符合质量要求,质量部门应及时通知供应商,并根据合同约定处理。

- 如果进货物品数量有误,仓库管理部门应及时与供应商联系并协商解决,确保收货和发票相符。

- 如果进货付款金额与合同不符或存在其他付款问题,财务部门应与供应商协商解决。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度
一、制度目的
为掌握供应商进货货物的真实情况,确保企业进货货物数量、质量的准确性,制定并执行进货查验记录管理制度。

二、适用范围
本制度适用于本企业进货部门。

三、工作内容
1、进货查验人员应当经过培训,具备查验进货货物的能力和水平。

2、进货查验人员应当按照进货合同要求对进货货物的数量、质量、规格等进行详细检查。

3、进货查验人员应当对进货货物的标志、包装、大货小包、封板情况进行核对。

4、进货查验人员应当对进货货物的外观、色泽、气味等进行检查,并抽取样品进行化验,确保进货货物的质量符合要求。

5、进货查验人员应当按照规定填写进货查验记录,明确记录进货货物的来源、数量、质量、规格等信息。

6、进货查验人员应当在查验后及时上报进货部门负责人,按照规定进行放行或退货处理。

7、进货查验人员应当对进货货物的退货情况进行记录,并及时通知供应商。

8、进货查验记录应当归档保存,并按照规定进行备案。

四、制度责任
1、进货部门负责人应当对进货查验人员进行培训,确保查验工作的标准化进行。

2、进货查验人员应当遵守进货查验记录管理制度,真实、准确地记录相应信息。

3、进货部门负责人应当对进货查验记录进行审核,确保查验记录的真实性和准确性。

4、公司领导应当对进货查验工作进行监督,确保进货查验工作的质量。

五、制度执行
本制度自颁布之日起实施,若有补充、修改以及废止,请执行公司相关制度。

《进货查验记录管理制度》

《进货查验记录管理制度》

《进货查验记录管理制度》为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。

3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货5%进行抽样,检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。

制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。

5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。

管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。

进货查验记录管理制度范文

进货查验记录管理制度范文

进货查验记录管理制度范文进货查验记录管理制度范文第一章总则第一条为规范公司进货查验工作,提高工作效率,制定本规定。

第二条进货查验记录是公司对进货物品进行查验和管理的重要工作。

第二章进货查验记录的编制第三条进货查验记录包括进货单、查验单、到货单和供应商合格证明等。

第四条进货查验记录的编制由库房管理员负责,准确、清晰地记录进货的相关信息。

第五条进货查验记录应当包含以下内容:(一)进货商品的名称、规格、数量、质量等;(二)供应商名称、联系方式和合同编号等;(三)进货单、查验单、到货单和供应商合格证明等的编号和日期等;(四)进货商品的验收情况,包括合格和不合格等;(五)进货商品的储存位置和编号等;(六)其他有关进货查验的相关信息。

第三章进货查验记录的保存和使用第六条进货查验记录应当按照一定的时间顺序进行保存,在库房内建立相应的档案管理系统。

第七条进货查验记录的保存时间为三年,并应当妥善保存于公司档案室。

第八条进货查验记录应当按照公司的文件管理制度进行使用和查阅。

第九条公司可以根据需要随时进行进货查验记录的查询和核对。

第四章进货查验记录的管理和监督第十条公司应当建立健全进货查验记录管理制度,并定期对其进行监督和检查。

第十一条公司应当配备专门的人员负责进货查验工作,并对其进行培训和考核。

第十二条配备的专门人员应当具备一定的专业知识和操作技能,能够熟练运用进货查验记录的编制和管理工作。

第十三条公司应当对进货查验记录进行定期的审查和审核,确保记录的准确性和完整性。

第十四条对于违反规定进行进货查验记录操作的人员,公司应当给予相应的处罚,并进行违纪处理。

第十五条公司应当对进货查验记录的工作进行定期的总结和评估,及时发现问题并加以整改。

第五章附则第十六条本规定自颁布之日起施行。

第十七条本规定中的相关术语解释权归公司所有。

第十八条本规定的解释权归公司管理部门所有。

总结:进货查验记录是公司对进货物品进行管理的重要工作,它可以帮助公司及时掌握进货情况,确保进货商品的质量和数量符合要求。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度一、制度目的为了规范进货查验记录管理工作,保证企业的质量安全,提高进货查验的效率和准确性,本制度应运而生。

本制度的目的在于规范进货查验记录的建立、存档、查询、使用等流程,明确责任与权限,使进货查验记录管理实现标准化、规范化、科学化。

二、适用范围本制度适用于企业内有进货流程的各级管理人员、进货查验员工及其他使用进货查验记录的人员。

三、进货查验记录建立及存档1. 进货查验记录应当按照规定填写,并严格按照时间顺序归档,不允许漏填漏归档。

2. 进货查验记录应当反映出以下内容:进货日期、进货商品名、生产日期、规格型号、产地、批号、数量、单位,是否合格,实际使用情况等信息。

3. 进货查验记录应当由进货查验员填写,并在进货当日完成填写。

如有异常情况,应当及时记录并上报有关部门。

4. 进货查验记录采用电子存档方式,应当定期备份,确保记录的完整性。

5. 进货查验记录的保密性原则:严禁将进货查验记录提供给除内部有权查阅的人员以外的任何其他人员查阅。

四、进货查验记录查询及使用1. 进货查验记录查询应当按照分类、日期、物品名称等方便查看的方式进行查询。

2. 进货查验记录应当合法使用,不得私自更改记录内容。

3. 进货查验记录不得涉及其他非进货查验的内容,如需涉及其他信息,应当根据有关部门的规定进行记录。

五、进货查验记录备份与保存1. 进货查验记录应当每月备份一次,并保存前一年的记录,以便查询使用。

2. 进货查验记录的保密性原则:严禁将进货查验记录提供给除内部有权查阅的人员以外的任何其他人员查阅。

3. 进货查验记录应当定期进行存档管理,对于已经失效的记录应当及时处理。

六、责任和权利1. 进货查验员是进货查验记录的填写者,具有填写的责任和权利。

2. 相关部门负责人应当对进货查验记录的管理、备份、存档等工作进行监督和管理,并对进货查验记录的使用提供必要的指导和保障。

3. 总经理负责进货查验记录管理制度的实施,对进货查验记录管理工作进行指导和监督。

进货查验记录管理制度范本(3篇)

进货查验记录管理制度范本(3篇)

进货查验记录管理制度范本lh/ll-02一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求。

二、适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;3、质量部负责供应档案、《合格供应商____》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》《采、购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商____,审验供应商的经营资格(如营业执照、税务登记证、____机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品____检验报告等);4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商____》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件;4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位(如超市、经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。

4.5如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。

《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度一、目的和范围为了加强企业对进货物品的质量控制,规范进货查验记录管理,制定本制度。

本制度适用于所有涉及进货查验的部门和人员。

二、职责和权限1. 采购部门负责根据公司的采购计划进行进货,并负责对进货物品的查验和记录。

2. 仓储部门负责接收和存放进货物品,并进行初步的查验。

3. 质检部门负责对进货物品进行质量检测,并填写相应的质量检测报告。

三、查验内容和标准1. 外观检查:检查进货物品的包装完整性、标签清晰度、外观无明显破损等。

2. 包装检查:检查进货物品的包装是否符合国家相关标准,是否经过合理包装。

3. 数量检查:检查进货物品的数量是否与采购订单一致。

4. 质量检测:根据产品的性质和要求,进行相应的质量检测。

四、查验记录1. 采购部门在接收到进货物品时,应当对物品进行初步查验,并填写进货查验记录。

2. 仓储部门在接收到进货物品时,应当对物品进行初步查验,并填写进货查验记录。

3. 质检部门对进货物品进行质量检测,并填写质量检测报告。

4. 所有相关部门应当将进货查验记录和质量检测报告归档保存,便于后期查阅和核对。

五、异常处理1. 如果进货物品在查验过程中出现异常,采购部门应当及时通知供应商,并协商解决办法。

2. 如果出现质量问题,质检部门应当及时通知采购部门,并协商处理措施。

3. 所有的异常处理过程应当记录下来,并在此基础上进行调整和改进。

六、追溯和评估1. 企业应当建立完善的进货物品追溯体系,确保所有进货物品可以追溯到供应商和生产批次。

2. 企业应当定期对进货查验记录和质量检测报告进行评估和分析,发现问题并及时改进。

七、制度的执行和监督1. 各相关部门应当严格按照本制度进行操作,并保证查验记录的真实性和准确性。

2. 相关部门负责人应当对部门内的查验工作质量进行监督,并及时发现和纠正问题。

3. 公司领导应当定期检查和评估各部门的查验工作,确保制度的有效执行。

八、制度的修订和完善1. 随着业务的发展和管理的需要,本制度可能需要进行修订和完善。

进货查验记录管理制度范文(二篇)

进货查验记录管理制度范文(二篇)

进货查验记录管理制度范文一、目的进货查验是一项重要的管理控制活动,旨在确保进货的准确性和合规性,有效防止进货过程中可能出现的问题和风险。

本制度的目的是规范和统一进货查验记录的管理,确保进货查验工作的正确进行,促进企业的正常运作和发展。

二、适用范围本制度适用于所有从供应商处进购物料、设备和其他进货项的各个部门和人员,并涵盖进货查验的全过程。

三、主要内容1. 进货查验记录的要求进货查验记录是指对从供应商进购的物料、设备和其他进货项进行查验后所产生的相关资料和记录。

进货查验记录应包括以下内容:(1)进货日期:记录进货的具体日期。

(2)供应商信息:记录供应商的名称、地址、联系方式等。

(3)进货物料信息:记录进货物料的名称、规格、型号和数量等。

(4)进货单据信息:记录进货的单据编号、日期以及其他相关信息。

(5)查验结果:记录查验的结果,如合格、不合格等。

(6)不合格处理:记录对不合格物料的处理措施,如退货、返工等。

(7)验收人员签字:记录进货查验的责任人员签字确认。

2. 进货查验记录的管理要求为了保证进货查验记录的准确、完整和可追溯性,以下是进货查验记录的管理要求:(1)进货查验记录应按照一定的分类和归档方式进行管理,确保易于查找和使用。

(2)进货查验记录的存档期限应根据企业的实际情况进行确定,但不得少于法律法规规定的最低存档期限。

(3)进货查验记录必须按照相关规定进行保密,不得随意泄露和外传。

(4)进货查验记录的保存应定期检查和审计,确保记录的真实性和完整性。

3. 进货查验记录的填写要求为了提高进货查验记录的准确性和规范性,以下是进货查验记录的填写要求:(1)进货查验记录必须由查验人员按照实际查验情况进行填写,不得虚填或随意涂改。

(2)进货查验记录的填写应使用规定的表格或系统,确保记录的统一性和标准化。

(3)进货查验记录应填写清晰、完整,文字要准确、简明,避免使用模棱两可的词语或概括性词汇。

4. 进货查验记录的使用要求为了确保进货查验记录的有效性和可操作性,以下是进货查验记录的使用要求:(1)进货查验记录应及时送交相关部门和人员,确保查验结果的及时传达和处理。

进货查验记录管理制度电子版(4篇)

进货查验记录管理制度电子版(4篇)

进货查验记录管理制度电子版lh/ll-02一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求。

二、适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;3、质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》《采、购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格(如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等);4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件;4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位(如超市、经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。

4.5如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。

《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。

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进货查验记录管理制度
编号001一、目的
为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求。

二.适用范围
适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

三、职责
1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;
3、质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容
4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格(如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等);
4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送
货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件;
4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位(如超市、经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。

4.5如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;
4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。

《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。

4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、
产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少于2年。

五、相关文件
《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》
六、相关记录
《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》
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