来料检验管理程序
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文件名称:进料检验控制程序
受控状态:受控
文件密级:商密
编制部门:质量部
目的
对来料(含原材料、外购件、外协件)进行检验,以验证来料是否满足规定要求,防止不良材料流向生产范围适用于所有来料的进货检验。
职责
质量部
3.1.1负责确认来料品名规格、包装等,并按相关标准对关键性能进行检验;
3.1.2负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。
3.1.3负责对特殊来料(如:新材料、新供方首样、老供方首样)进行全检,并按相关标准进行测试、试验;
3.1.4对来料进行检验状态标识,将检验结果明确标识在来料最小包装上,同时填写相关检验记录表格;
3.1.5完成送检物料的合格与不合格的判定,提供《进货检验报告》
3.1.6按时完成周、月、年报表,工作总结等;
3.1.7领导安排的其他工作。
原材料仓库
3.2.1负责接收质量部判定合格的物料。
3.2.2负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验;
3.2.3负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。
采购部
3.3.1负责进厂物料的报检工作。
3.3.2负责对IQC检验合格的产品办理入库手续;
3.3.3负责对IQC检验不合格来料的处理。
程序内容
流程程序内容描述相关表单
来料计划
采购/外协部门应将针对采购进度,提前将物料到货计划通知质检,以便于质检做好货物签收。
到货计划/通知接收来料
供应商按采购订单交期进行交货,将货物送至指定的来料待检区,并整齐码放,向质检员提供送
货清单。质检员按送货单核验货物规格和数量,并核查供应商是否为合格供应商或有供货资格审批手续。
如送货清单在箱内时,且同批有2箱以上来料,应在装有单据的箱外明确标明“附《送货单》、装箱单供应商岀厂检验报告
仓库
相关文件
MP/WY24《不合格品管理程序》
MP/WY12〈〈采购控制程序》
MP/WY2《〈供应商管理程序》
MP/WY3《〈仓库管理程序》
(进货)检验标准》、《IQC 检验作业指导书》、《抽样标准》客户特殊要求》