质量控制系统控制环节控制点一览表

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质量控制环节及控制点

质量控制环节及控制点

压力管道安装过程控制要求编制人:审核人:批准人:xx公司年月日1.压力管道安装过程质量控制由总工程师(质量保证保证工程师)负责安装全过程质量控制体系,按其专业项目和工作性质划分为九个控制系统:工艺质量控制系统、材料质量控制系统、焊接质量控制系统、检验质量控制系统、无损检测质量控制系统、理化检验质量控制系统、设备质量控制系统、热处理质量控制系统、清管扫线质量控制系统。

各系统设责任工程师或技术负责人负责控制本系统的施工工程质量。

按照系统控制流程图表设置的控制环节,控制点组织各级责任人员,认真把关,严格控制作好各步的工作见证,增强其责任感。

各系统环节责任人员经常不定期对所属下一级控制工作的运转状态进行检查,确保质量控制工作正常运转。

1.1材料质量控制系统1.1.1总则1.1.1.1材料的质量直接影响压力管道的最终质量。

必须对压力管道安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分包及压力管道及元件制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制,以确保压力管道安装质量满足规定的要求。

1.1.1.2控制范围主要包括:a.外购原材料和零部件;b.焊接材料;c.外协件、外委的检验和试验;d.压力管道制造厂随机产品和顾客提供的产品。

1.1.2职责1.1.2.1物资管理部是材料与采购控制的归口管理部门,负责压力管道材料的供方评审、采购、保管、发放。

1.1.2.2质量管理部负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。

1.1.2.3分公司(厂)负责使用过程中的材料标记移植。

1.1.3控制要求材料质量控制系统图见图一;质量控制环节控制点一览表见表一。

1.1.3.1采购a.合格供方评审(1)物资管理部应对常用材料的供方进行调查,填写评审的有关资料。

评定供方应包括如下内容:a)供方的资质、生产能力及技术水平;b)供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映;c)必要时对样品进行检验和试验。

(2)进行供方评定后选择合格供方,报质量保证工程师进行审定,经主管领导批准后,建立和保存合格供方的名录和档案,采购人员应在合格供方内进行采购。

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料检验员
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植,要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录




工,正确,签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施

采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协(外购)申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收

材料验收
1.材质证或复印件,材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录

压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置

计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表,电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证

质量控制系统、控制环节、控制点明细

质量控制系统、控制环节、控制点明细

质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。

③记录的填写符 合要求。

①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。

①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点一览表(附表1)质量通病防治措施一览表(附表2)4.门框与门洞粉刷面交接处踢脚板上口等岀现空鼓裂缝情况2.抹灰面不平,阴阳角不垂直,不方正1•基层淸理不干净或处理不当,墙而浇水不透。

2.配制砂浆,原材料质量不好。

3•基层偏差较大,一次抹的过厚,门窗框两边塞灰不严。

牛混合砂浆墙面上,后抹水泥踢脚线是在上口交接处,石灰砂浆罩在混合砂浆中。

5•抹灰前未挂线,做灰饼冲筋不认真。

4.将基层表面残渣污垢,隔离剂汕污等事先淸除干净。

2.在基层表而刷素水泥底浆一道,素水泥浆用1:3~1:43•抹灰提前两天浇水牛门窗框两边填塞严密,砂浆具有良好的和易性。

5•原材料和砂浆应符合质捲要求6.加气確墙体底层抹灰砂浆厚度不能大于8mm,中层抹灰若T•次抹平,前一次抹灰7〜8成干后,再涂抹后一层7•挂线、找垂直和贴灰饼间距2〜2m 一个。

8.冲筋宽度为4.om左右,厚度与灰饼相平。

9•抹阴阳角时用方尺检查角的方正。

4.吊顶不平2.节点构造不合理3•吊固不牢牛罩面板缝隙不直5•压条边不直,不实6.铝扣板色差1.龙竹安装时吊杆调整认真,标髙不一致。

2.没有严格按图纸要求设置龙计及连接件。

3•没有与主体结构很好地连接, 螺母没有拧紧。

牛罩而板规格有偏差安装不正,拉线找正。

5•加工条材不规则,安装未拉4.安装时接线调整各点标髙使其符合设计要求和规范标准的规泄。

2.按图纸要求安宜龙卄和连接件,使构造符合图纸要求,保证吊挂的刚度。

3•吊杆应与结构紧密连接,螺母拧紧,设备件不得吊挂在轻钢龙件上。

牛选择罩而板,拉线安装,检查要细。

5•选材要好,安装拉线。

6.认真选材。

生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表

生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表
代用单
更改单
设计系统质量控制环节、控制点一览表
控制内容
⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位 ⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作 态度 各级设计人员资格 ⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图 保存 ⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构 ⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸ 执行标准 ⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化 同校核
负责人 焊接责任师
焊接责任师
控制类 监检类


R
R
B
焊工档案
(1)基本情况(2)焊绩档案
焊接责任师
R
一级库保管
(1)型号、规格、数量(2)堆放(3)标识 (4)保管条件
焊评 管理
(1)规格、品种、数量(2)烘烤温度、时间 烘烤、发放、回收 (3)批号(4)发放回收
焊评任务书
(1)材料(2)接头型式(3)焊接方法 (4)检验项目
工作日记、制造工序过程 卡、工艺纪律检查表、台帐
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册 质量控制系统、环节、控制点一览表
焊接系统质量控制环节(控制点)一览表
系统 控制 名称 环节
焊工 管理
控制点名称 焊工培训 焊工资格
控制内容
⑴培训计划 (2)培、考项目、人员、时间 (1)合格项目(2)有效期 (3)免试条件(4)审批
焊接责任师、检验员
R
返修
超次返修
(1)分析返修失败原因(2)超次返修工艺措施
焊接责任师、单位技术负责人、检验员 R
压力容器制造质量保证手册
附录 F 标题
质量控制系统、环节、控制点一览表
系统 名称
热 处 理 系 统
控制 环节 热处 理工

热处 理准

特种设备施工质量控制环节、控制点一览表

特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
无损检验作业指导书等
人员
资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》10.2、10.3
无损检验
责任师
资格证书
设备
仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》10.9
无损检验
责任师
设备台账
工序
控制
表面复查
符合有关标准
《质保手册》10.7
质检工程师、
无损检验人员
记录
探伤
符合有关标准
《质保手册》10.7
无损检验人员
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
一、材料质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
供方
评审
潜在供方调查
供方的技术质保能力和产品质量
《质保手册》6.1.1.
材料责任师、物资部主管
潜在供方调查报告
建立合格供方名册
审批潜在供方的调查报告,把合格供方分类建档
《质保手册》6.1.2、6.1.3
合格分供方名册
进货检验和试验
采购的物资符合有关标准的要求
《质保手册》6.3.
仓管员质检工程师
进货检验单等记录
顾客
财产
产品验收
产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等
《质保手册》6.4.4.
仓管员质检工程师
物资开箱清点记录等记录
入库
储存
设备材料标识
标识正确清楚,符合有关规定
《质保手册》6.4.3
仓管员
《质保手册》7.5.1.1
锅炉、管道项目工程师
主管工程师
工装设计
图样
检查
验收

质量控制点设置-最全

质量控制点设置-最全
质量控制点设置过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据控制施工准备过程一设计交底1图纸自审技术负责人图纸资料是否齐全是否满足施工图纸技术文件自审记录2设计交底技术负责人了解设计意图提出问题同上设计交底记录3图纸会审技术负责人对图纸的完整性准确性合法性可行性进行会审同上图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设计技术负责人按相关文件要求编制施工组织设计并上报审批图纸规范标准批准的施工组织设计5施工方案技术员同上同上施工方案三项目班子建设6项目班子配备企业经理懂业务懂技术会管理项目法管理文件任命文件四合同交底7合同交底总经济师合同条款公证过的合同合法的合同书五材料机具8项目提出需用量计划计划统计员编制审核报批图纸文件定额批准的计划六施工现场准备9施工平面图施工员水线电线临设材料堆放工程测量定位图纸规范批准的材料计划批准的文件七设备材料进场10设备材料进场计划材料员编写材料计划组织进货建帐立卡材料预算设备计划审批的材料预算和设备计划11设备开箱检验机械设备管理员核对规格型号检查配件是否齐全随机文件是否齐全供货清单产品说明书开箱记录12材料验收材料员审核质保书清查数量检查外观质量检验和试验材料预算材料验收单13材料保管库管员分类存放建帐立卡设备材料计划进料单14材料发放库管员核对名称规格型号材质合格证书材料预算领料单过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据控制施工阶段八开工报告15确认施工条件项目经理三通一平人员上岗设备材料机具进场施工文件批准的开工报告九技术交底16分工种技术交底施工员图纸规范规程标准图纸文件评定标准交底记录十地基处理17基底处理专业工程师回填夯实质量规范规程图纸检查记录18土方回填施工员图纸规范规程标准设计文件检查记录十一模板架设19模板工程施工员质检员大模轴线标高相关文件各种相关记录十二钢筋工程20钢筋工程施工员质检员钢筋的复试下料规范规程图纸复试报告隐蔽记录十三砼工程21砼工程施工员质检员砼配合比投料商品砼供应浇筑规范标准相关记录十四脚手架工程22脚手架工程技术员安全员编制方案上报审批相关文件审批的方案十五装饰工程23装饰工程技术员技术负责人设计编制方案报批相关文件标准图纸批准的设计方案十六屋面防水24屋面防水技术员技术负责人防水材质施工方案图纸规范检查记录十七采暖卫生工程25采暖卫生工程专业工程师管件配件合格证试验图纸规范标准相关检查记录十八建筑电气工程26建筑电气工程专业工程师安装测试图纸

各控制系统主要控制点、控制点一览表

各控制系统主要控制点、控制点一览表

各控制环节主要控制点、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核1 图样审核R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审R P1工艺员工艺方案p 审核 3 工艺文件编审R P1 工艺文件、制造卡等a.p 审批 4 通用工艺规则守则R P 通用工艺规程、守则p 审核 5 材料工艺定额编审R P1 工艺定额、材料表p 监督 2 工艺实施p 监督审核6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报7 工艺更改R P1 工艺更改通知单p 审核3 工装设计p 监督审核8 工装设计任务书R P1 工装设计任务书9 工装施工图绘制R P1 工装设计图纸p 监督检查10 工装验证R P1 工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m 监督检查4 采购订货采购负责人审核11 采购文件审批R 采购负责人材料表、采购计划12 合格供方确认R 采购负责人合格供方评价报告13 采购订货R 采购员采购合同5 验收入库j核查14 质证书审查 E B j j 质证书15 实物检查 E j j 检查记录确定项目16 补项及复验 E B j j 复验报告编制确认17 材料代号编制及标记 E 保管员j 材料实物m 审核填入库通知单18 材料入库审查H j j 验收入库通知单控制系统 控制环节 控制点工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检验 E 保管员 实物质量20 材料标识及恢复 E 保管员 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可22 实物复核 E 保管员 制造卡23 材料代号标识及移植 E 保管员 材料实物9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作员 制造卡26 标记移植 E B 操作者 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督27 焊工培训 R w 培训记录 28 焊工考试 R w 资格证书29 上岗焊工持证管理 R B w 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R w 业绩档案11 焊接设备 k 监督31 设备资源条件 R k 设备台账 32 焊接设备的采购 R k 采购计划 33 设备完好 R k 设备台账 34 焊接仪表 E k 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R w 采购合同、供方评价报告审批 36 验收及复验 R B j 质证书及验收入库通知单监督 37 焊材保管 E 保管员 台帐、温湿度记录38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 烘干记录39 焊材发放与回收 E 保管员 发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定W 监督40 焊接性试验R w 试验报告审核41 焊接工艺指导书拟定R w 焊接工艺指导书42 焊接工艺评定试验R 试验人员施焊记录、试验报告w.a 审批43 焊接工艺评定报告H A w 焊接工艺评定报告w 审核14焊接工艺管理W审核44 焊接工艺文件编制校审R w1 工艺指令卡、焊接工艺卡45 焊接工艺更改R B w1 更改通知单w 监督监督46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录15产品施焊管理分厂厂长监督实施47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 焊接过程 E j 施焊及检验记录50 焊接检验 E j 施焊及检验记录16产品焊接试板W 监督51 试板制备 EA或Bj 产品试板t 审批52 试样制备和理化试验R B t j 试样及理化试验报告w 审批17焊接返修分厂厂长监督53 一二次返修R w 返修工艺卡w.a 审批54 超次返修R w 返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r 监督55 热处理工艺编制R r 热处理工艺守则、工艺卡56 热处理工艺修改R r 热处理工艺更改通知单监督检查19 热处理准备k 监督57 热处理设备和测量仪表 E 分厂厂长j 热处理设备和仪表58 测温点布置 E 分厂厂长热处理设备审核20 热处理过程r 审核59 热处理时间-温度曲线R B P j 热处理时间温度曲线21 热处理报告r 审核60 热处理报告R B P j 热处理报告监督22 热处理外包r 监督61 分包方评价R P 评价报告62 分包协议R P 分包协议审批63 分包项目资料审查R P 热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n 监督检查23 接受任务z 监督64 接受委托 E z j 无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65 人员资格R z 资格证书66 检测仪器器材校验R z 校验记录n.d 审批67 无损检测工艺编制R n 无损检测工艺文件n监督实施监督检查68 检测方案R z 专用工艺69 检测对象的状态 E z j 工件实物25无损检测实施z 监督70 初探R z 无损检测记录71 复探和扩探R z 无损检测记录26 报告签发n 审核72 报告的编制R z 无损检测记录73 审核R z 无损检测记录审批74 批准R B n 无损检测记录审查27无损检测分包n 审核75 分包方评价R n 评价记录76 分包协议R n 分包协议77 分包项目资料审查R n 无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统e 审核28 理化试验分包 e 审核78 分包方评价R 评价记录79 分包协议R 分包协议80分包理化试验项目资料审查R 试验报告七、检验与试验质量控制系统e审查29制造前检验准备e 监督81 检验人员R e 检验人员培训记录审核82 检验工艺R e 检验工艺守则83 检验检测手段R e 检验与试验装置及检定证书监督指导30 制造过程检验 e 审查84 划线下料 E j 材料实物85 划线开孔 E j 产品实物31 制造过程检验 e 审查86 标记移植 E B j 移植钢印或记录87 组装焊接 E B j 施焊记录88 产品试板R B j 产品试板试验报告d 审批89 不合格品处理Re 不合格品评审处置单e 审核32 检验检测数据 e 审核90 产品铭牌 E B j 铭牌实物91 归档资料 E e 质量档案92产品安全质量技术资料R B e 出厂质量证明文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统e监督实施33 压力试验准备 e监督检查93压力试验工艺文件审核R e 工艺文件94 试压设备和场地R k 设备实物和场地现场34 压力试验实施 e监督检查95 液压试验H A e 试验现场及报告96 气压试验H A e 试验现场及报告97 气密试验R B e 试验现场及报告审核35 压力试验后 e 审核98 试验报告H A e 试验报告八、设备和检验与试验装置质量控制系统k 监督检查36设备规划、选型及安装调试k 审核99 设备规划R k 设备采购计划100 设备选择R k 设备采购计划101 设备安装调试R k 安装调试记录37设备使用和维护分厂厂长监督102 设备使用 E 分厂厂长设备操作、维护规程103 设备维护 E 分厂厂长维护记录104 设备大修R k 大修记录38设备事故及报废k 审核105 设备事故R k 事故分析、处理报告106 设备报废R k 报废审批文件、台帐k 监督检查39 计量管理 e 监督107 领导职责R k 手册、程序文件108 管理机构R k 手册、程序文件109 计量管理文件R k 手册、程序文件110 人员素质R k 培训记录111 计量单位R k 各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40检验与试验装置配备与计量检测k 监督112 检验与试验装置配置 E分厂厂长检验与试验装置实物、台帐113 计量检测 E分厂厂长检测记录41 计量检定k监督检查114 检验与试验装置管理 E k 检验与试验装置台帐、周检计划115 强制检定 E k 检定合格证及标志116 非强制检定 E k j 检定合格证及标志117 标志管理 E k 检定标志118 不合格检验与试验装置 E k j 标志、隔离现场42 记录档案k 监督119 记录档案R k 记录档案43 环境条件k 监督120 环境条件R k 检测场44 企业计量内审制度k 监督121 企业计量内审制度R k 内审记录符号说明:1、控制类别:E检验点,R审阅点,H停止点;2、监检类别:A:A类监检项目,B:B类监检项目;3、责任人员:a技术负责人(总工程师),d质保工程师,s设计责任师,p工艺责任师,m材料责任师,w焊接责任师,r热处理责任师,e检验与试验责任师,n无损检测责任师,t理化责任师,k设备和检验与试验装置负责人,j检查员,z各专业负责人,b标准化人员,w1焊接技术人员,p1工艺人员。

电子产品生产质量控制点设置一览表

电子产品生产质量控制点设置一览表

电子产品生产质量控制点设置一览表
本文档旨在为电子产品生产过程中的质量控制点设置提供一份清单,以确保产品的良好质量和符合相关标准。

以下是一些常见的质量控制点,可以根据需要进行修改和补充。

1. 材料采购质量控制点
- 严格按照规范和标准选购材料,确保其符合产品要求。

- 密切关注供应商的质量管理体系,确保其具备合格的质量保证手段。

- 定期进行原材料的抽样检测,确保其质量符合标准。

2. 生产过程中的质量控制点
- 管理各个生产环节的流程控制,确保每个环节的操作符合要求。

- 设立合理的质量检测点,对产品进行各项质量指标的检测和监控。

- 严格执行产品检验标准,确保每一批产品都符合质量要求。

- 进行成品抽样检测,确保最终产品的质量合格。

3. 产品出厂前的质量控制点
- 进行产品全面检测,确保产品的各项指标符合标准要求。

- 进行产品功能测试,确保产品性能稳定可靠。

- 对产品外观进行质量控制,确保产品外观完美无瑕。

- 进行包装质量控制,确保产品在运输过程中不受损。

4. 售后服务质量控制点
- 建立有效的客户投诉处理机制,及时响应客户问题并解决。

- 开展产品追溯工作,及时发现并纠正可能存在的质量问题。

- 不断收集客户反馈,并对产品质量进行不断的改进。

请注意,以上仅为一般情况下的质量控制点设置建议,具体设置应根据产品类型和生产过程的实际情况进行调整。

此外,定期的内部质量审核和持续改进也是确保产品质量的重要环节。

建议在实施质量控制点设置前,根据产品特点和相关标准制定详细的质量管理计划,以确保质量控制工作的有效性和可持续性。

附表3压力管道安装控制环节、质量控制点一览表

附表3压力管道安装控制环节、质量控制点一览表

C 按焊工考试规则的规定实施
公司理化质控系统责任人 试验报告
资格认定和焊工档案 W 焊工资格认定、合格证项目、焊工号
公司焊接质控系统责任人 焊工登记表
焊接工艺评定立项 C 按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定
项目部焊接质控系统责任人 焊接工艺评定任务书
编制焊接工艺评定说 明书
C
按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说 明书(WPS),确定材料的可焊性、焊接方法、工 公司焊接质控系统责任人 艺参数。
H
内容,检查项目质保体系的建立、资源的配备、施 工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术 措施等是否满足开工要求;向当地质量技术监督部
项目部各质控系统责任人、 项目质保工程师 公司质保体系相关责任人员
特种设备安装改造维修告知书 及相关的资料
门提交《特种设备安装改造维修告知书》。
二、 工艺质控系统 1 图纸会审及设计交底 图纸审查 设计交底 设计变更通知单
检测器具检定
C 按检定周期进行校检,贴有合格标识。
外购外协件检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
外购外协件检验确认 审核
C
确认外购外协件符合相关标准要求
材料检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
标记确认检查
C 确认材料、配件标识是否正确
69
项目部检验质控系统责任人 检验计划
焊接检验员
焊工合格证
项目部计量质控系统责任人 检定报告
项目部物资检验员
见材料质控系统
项目部材料质控系统责任人 确认记录
项目部材料质控系统责任人 见材料质控系统 项目部材料质控系统责任人 实物标识
3 质量信息管理
合格证质保书核查 质量信息分类 质量信息传递

压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表

压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表

合同控制程序
合同文本
图纸资料








设计
输入
评审
①设计任务书的明确性;
②设计条件是否充分、合法
③基础资料的充分、适宜性
④功能与性能要求是否明确
⑤设计依据的法规、标准是否恰当;
⑥设计人员是否了解、掌握上述各项内容;
设计
技术
负责人
审阅

《压力管道设计条件的编制与审查制度》
《质量手册》
第四章
设计条件
技术
负责人
项目
负责人
检查

《设计文件复用管理管道》
在设计文件目录校、审栏中签署
设计
文件
发送
①按《设计许可印章使用管理规定》在蓝图上签章;
②按批准的《设计文件发生记录》发送设计文件。
档案
保管员
项目
负责人
《质量保证手册》第四章
《签章记录表》
《设计文件发送记录》
设计
更改
设计
文件
更改
①更改原因及更改通知单的签署;
资料
设计输入
评审表










①设计文件是否达到规定深度,内容是否完整齐全;
②设计文件主要技术参数与经批准的上阶段设计文件是否相符;
③设计是否正确符合设计条件要求;
④设计是否正确、合理,图形、文字、数字是否正确无误;
⑤设计是否符合有关标准、规范、规定;
⑥计算方法、公式和计算结果是否正确;
⑦标准图、复用图选用是否正确。


阀门质量控制点一览表

阀门质量控制点一览表
4、图纸
签字确认和批准
检验责任师
2
检验过程
▲1、DN32以上部件炉号和追溯号
▲2、阀体最小厚度
▲3、法兰厚度
▲4、要求Ra0.8时,内孔粗糙度
▲5、有追溯要求的化学成份和机械性能
▲6、自检单审核
●7、DN65及以上阀门组装首件检查
●8、组装后开关三次
★9、水压气密试验
▲10、包装检查(含TS标识等)
购买申请
设备责任师
2、
设备管理
▲建帐建档
1、使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录
2、运转记录、保养、维修、事故记录
设备和检验与试验装置控制程序
设备台帐、档案
设备责任师
3、
设备使用
▲定机定人
1、人员资格2、定机定人
3、专用标牌4、操作规程
1、设备和检验与试验装置控制程序
2、人员培训、考核及其管理程序
1、《设备和检验与试验装置控制程序》
1、工装设计图纸
2、采购单
3、工装使用验证
1、技术责任师
2、设备责任师
三、材料和零部件控制系统
(6个环节、1个停止点、、9个审核点、3个见证点)
序号
环节名称
工作程序和控制点
规 定 和 要 求
工作依据
工作见证
责 任 人
1
采购订货
▲1、采购合同审批
▲2、合格供应商确认
1、《文件控制程序》
2、国家有关现行法规、标准
1、图纸及技术文件审查单
2、零部件图
3、组装图
4、设计更改批准
1、技术责任师
2、工艺责任师
二、工艺控制系统
(2个环节、6个审核点)

控制环节控制点一览表

控制环节控制点一览表
E
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员,工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证

焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证

合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证

材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报

热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证

无损
检测
控制
接受任务
接受委托

控制环节及控制点

控制环节及控制点

特种设备质量控制环节及控制点一览表序号控制系统控制环节控制点性质主要控制内容控制负责人主要控制依据工作见证1设计设计输入控制设计许可W 点设计许可的范围、类别、级别符合法规要求设计责任工程师设计管理制度设计许可证书设计条件R点设计条件内容完整,审查符合有关要求设计责任工程师设计管理制度条件表或委托书设计过程控制设计任务书R点编制下达任务书,确定各级设计人员设计责任工程师设计管理制度设计任务书设计方案E点确定设计方案:确定主体材料、规格、结构设计责任工程师设计管理制度设计方案产品设计E点施工图纸质量符合国家和行业标准要求设计责任工程师设计管理制度设计文件设计文件编制E点编制设计说明书强度计算书、风险评估报告设计责任工程师设计管理制度设计文件设计文件校审R点设计图样和设计文件的校审设计责任工程师设计管理制度校审记录标准化审查R点设计文件的标准化审查符合现行法规标准设计责任工程师设计管理制度审查记录设计文件质量评定R点按制度对设计文件进行质量评定设计责任工程师设计管理制度质量评定表设计文件的审批W 点设计文件正确完整符合、有效、相关资料齐全设计责任工程师设计管理制度质量评定表外来设计文件的审查设计文件有效性R点外来设计文件加盖设计印章且有效性审查设计责任工程师设计管理制度审图记录设计文件符合性R点外来设计文件符合法规标准要求设计责任工程师设计管理制度审图记录设计文件工艺性R点外来设计文件的工艺性审查设计责任工程师设计管理制度审图记录材料代用、设计更改、设材料代用W 点外来设计文件的材料代用审批文件符合要求设计责任工程师设计管理制度材料代用单(函)W 点本公司设计文件的材料的代用审批手续齐全设计责任工程师设计管理制度材料代用审批表设计更改W 点修改通知审批手续齐全,通知到相关生产场所材料责任工程师设计管理制度设计修改通知设计文件复用R点设计文件的材料、结构是否符合法规标准材料责任工程师设计管理制度审图记录质量控制系统计复用设计文件管理设计文件的签署R点设计文件的签署手续齐全有效材料责任工程师设计管理制度设计文件设计文件的归档E点按公司相关规定编制移交归档保管材料责任工程师设计管理制度归档记录设计文件的发放E点按公司相关规定发放并办理发放移交手续材料责任工程师设计管理制度发放记录设计的回收E点按公司相关规定回收并办理回收移交手续材料责任工程师设计管理制度文件后手记录设计文件的作废E点按公司相关规定办理报批手续并销毁、登记材料责任工程师设计管理制度报批手续及销毁记录设计资料管理设计印章管理R点设计印章的使用应登记建档材料责任工程师设计管理制度设计印章使用记录设计软件的管E点设计软件应及时更新换代设计责任工程师设计管理制度设计软件控制系统控制环节控制点性质主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证2材料和零部件材料采购采购文件审批E点采购文件内容完整,编制审批手续齐全材料责任工程师材料零部件控制程序采购计划合格供方确认R点主要受压元件供方经评审合格,有评审记录材料责任工程师材料零部件控制程序评审记录和档案采购订货E点采购合同有质量保证条款并符合其他要求,材料责任工程师材料零部件控制程序采购合同材料质证书审查W 点材料质证书符合规定要求,内容印章完整材料责任工程师材料零部件控制程序材料质证书材料实物验收H点材料检查验收,材料外观质量符合标识要求材料责任工程师材料零部件控制程序原材料入库验收单材料复验W 点按法规标准和施工文件进行复验且符合要求材料责任工程师材料零部件控制程序委托单复验报告质量控制系统入库验收材料标记及移植E点按规定编制标记并移植于材料规定处材料责任工程师材料零部件控制程序不合格处理报告材料入库审查E点办理交接手续,清点材料资料及材料材料责任工程师材料零部件控制程序原材料入库验收单不合格控制R点不合格材料进行标识放置不合格区并报告材料责任工程师材料零部件控制程序不合格报告材料保管保管质量检查E点保管员按规定存放材料,确保材料不被损害材料责任工程师材料零部件控制程序检查台帐标记确认E点保管员确保材料标记清楚完整并及恢复确认材料责任工程师材料零部件控制程序完好标记材料代用材料代用审批W 点被审批的材料代用单分发至相关部门和场所材料责任工程师材料零部件控制程序库存记录材料发放材料实物符合E点按材料工料计划发料,检查材料表面质量材料责任工程师材料零部件控制程序库存记录材料标记及移植E点核对材料标记并移植材料责任工程师材料零部件控制程序材料代用单材料的使用产品的附加检验E点按施工图纸对材料进行附加项目要求的复验材料责任工程师材料零部件控制程序检验记录使用前的复核H点核对材料牌号规格,检查表面质量符合要求材料责任工程师/ 材料零部件控制程序检验记录标记移植确认E点核对材料标记并按规定及时移植材料责任工程师材料零部件控制程序检验记录3工艺(作业)工艺准备质量控制环外来图纸审查E点图纸的有效性审查、图纸符合法规标准的审查材料责任工程师工艺文件控制程序审图记录工艺性审图R点审核产品可加工性、技术要求的完整合理正确性材料责任工程师工艺文件控制程序工艺性审图记录工艺方案编制R点工艺路线的确定质量控制点的设置、关键工艺的解决材料责任工程师工艺文件控制程序工艺方案记录工艺文件编制E点工艺文件完整,正确,签字手续齐全、主要受压元件及部件一件一卡工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺过程卡控制系统节通用工艺文件引用E点提供需引用的通用工艺文件并说明特殊要求工艺/项目责任人工艺文件控制程序通用工艺守则材料工艺定额编制E点在保证质量的前提下降低材料消耗提高利用率工艺/项目责任人工艺文件控制程序工料分析序号控制系统控制环节控制点性质主要控制内容主要控制人主要控制依据工作见证3 工艺(作业)控制系统工艺实施工艺文件的发放E点发放接收签字手续齐全工艺/项目责任人工艺文件控制程序发放记录工艺纪律及监督R点工艺路线、工艺内容、工艺参数、工序检验的实施,工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺纪律检查记录工艺文件的记录E点按工序过程记录实施的作业人员、检验、探伤人员工艺/项目责任人工艺文件控制程序工艺过程卡工艺文件更改R点更改内容和更改的审批核,更改发放、回收。

压力容器质量控制点和停止点

压力容器质量控制点和停止点

1 目的本规则规定了压力容器生产过程中的质量控制点和停止点的定义及其管理要求。

2 术语与定义2.1 质量控制点(E检验点,W见证检查点,R点报告或记录审核点)指在压力容器生产过程中需要重点控制的受压元件制造的关键工序,该工序未经检验合格,不得转入下道工序。

2.2 E检验点。

对产品(工件)进行测量、检查、试验,并与规定要求进行比较,确定其符合性的活动。

2.3 W见证检查点。

监检用。

对影响产品制造质量的一些关键检验项目,监检应到现场,若因故未到场,工厂自检合格后可转入下道工序,待监检到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补行签字认可手续。

2.3 R报告或记录审核点。

监检用审阅、审核的方法对记录报告进行调查和检查的行为,通过签名和日期来证明。

2.4 H停止检查点。

监检用。

对产品制造质量有重大影响的检验项目,在产品制造进行到该点时提前通知监检,产品工序暂停,在监检在场的情况下进行该项目的检验,监检确认签名日期后才能继续下道工序。

3 适用范围本办法适用于压力容器产品的质量控制。

4 职责质量控制点和停止点的管理由QHSE归口负责,质量体系中各有关专业责任工程师予以密切配合。

5过程描述5.1 质量控制点的管理5.1.1 质量控制点由技术部根据压力容器产品的具体质量特性,确定了工序质量检测点:1).产品外形尺寸控制点2).产品对接焊缝装配质量控制点3).热处理控制点4).焊接质量控制点5.1.2 质量控制点的控制要求:质量控制点工序完工以后,操作者自检合格,并在工序检验卡上签字,经检验员检验合格并签字认可后,方可转入下道工序。

5.1.3 检验点见《压力容器主要受压元件检验守则》中表1~表65.1.4 压力容器产品制造过程的W见证检查点:A、B类焊缝焊接:监检焊缝表面质量、成形尺寸、焊工钢印检验确认标记。

5.1.5 压力容器产品制造过程的R报告或记录审核点(即送监检用):1).焊接试板报告2).热处理报告3).原材料试验报告4).产品质量证明书5).焊接工艺一览表5.2 停止点控制压力容器产品制造过程的停止点一般有:5.2.1材料停止点对于压力容器受压元件用材料须经材料、零部件责任工程师签发使用通知单方可使用。

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工艺员
施工记录
文件修改
按制度程序进行工艺文件修改
工艺员
工艺修改单




焊接工艺评定

工艺评定
容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。
焊接质控责任人
《焊接控制程序》
PQR、WPS、评定资料
焊工资格

资格认定
1.焊工培训、教育。
2.焊工考试。
3.持证焊工管理。
《考规》、《焊接控制程序》
培训计划焊工资格证、焊工名单
材料检验员
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植,要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录




工艺编制

工艺文件
1.工艺文件完整,正确,签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。

图样初审
承接产品图样有设计公司印章,容器类别明确,文件齐全。
《容规》
产品图样
工艺

审图

产品图样
1.承接产品图样的技术条件要求明确,符合GB150、GB151、《容规》有关规定,图样清晰,技术条件明确。
2.总图符合GB150、GB151、《容规》要求。
3.图样,技术文件齐全。
工艺质控责任人
GB150、GB151、《容规》、《图样工艺审查控制程序》
检验质控责任人
试板记录和报告

焊缝返修
1.返修记录。
2.超次返修审批手续。
焊接质控责任人
返修记录
返修单

处理控制源自热处理外协●分包协议
外协分包要签订协议。
热处理质控责任人
《材料、零部件控制程序》
分包协议
外协工艺
外协热处理工艺经审查。
热处理质控责任人
《热处理控制程序》
外协热处理工艺
热处理外协验收
热处理自动记录。
2.发放时核实产品用料,核对材料标记。
材料
保管员
《材料、零部件控制程序》
材料台帐领用单
材料代用

代用手续
主要受压元件的代用必须有图样设计公司同意证明件
材料、工艺责任人
GB150、GB151《容规》《材料、零部件控制程序》《标识和可追溯性控制程序》
材料代用单及相关批准文件
材料标记
标记及追溯性标识
验收合格材料有检号,作为可追溯性标识的依据。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证








下料检查
1.受压元件投料有材质证。
2.材料代用有代用单。
3.监督标记移植。
4.检验下料几何尺寸。
检验员
工序和最终检验控制程序、
图样、
制造工艺卡
材质证
代用单
拼版图
检查记录
加工检查
1.标记移植。
供方业绩记录
采购实施

采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协(外购)申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收

材料验收
1.材质证或复印件,材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
焊接工艺
产品焊接工艺书
产品焊接工艺书依据评定合格的PQR和WPS编制。
《焊接控制程序》
产品焊接工艺书
焊材管理
材料验收、保管
1.焊材包装完好且有材质证。
2.焊材库温度,湿度符合要求。
焊材
检查员
焊材
保管员
《容规》,
《焊接控制程序》
材质证
库房记录
焊材烘烤,保温
1.按规定烘烤并有记录。
2.焊条牌号有区分标记。
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录

压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。

外购、外协件验收
1.外购、外协件验收符合程序文件要求。
2.外协件验收有相应检验记录及证书。
检验质控责任人
外购、外协入库验收单、证书
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证







管理与
发放
保管发放
1.验收合格材料分类堆放并按规定标注材料标记。
《材料、零部件控制程序》
热处理自动记录纸









冷、热加工成型
下料
1.按图样排版下料。
2.标记移植。
下料工
图样制造工艺过程卡
排版图
成型
1.标记。
2.制造工艺过程卡。
操作工
制造工艺过程卡
划线开孔
3.按图样规定方位和大小划线,经检合格后开孔。
操作工
组装
1.组装接管、法兰,确保法兰螺栓孔跨中。
2.内件和部件组装。
2.几何尺寸。
检验员
实物、
制造工艺卡记录、检查记录
成型检查
1.标记移植。
2.成型几何尺寸。

停留点检查
按工艺规定进行停留点检查并进行确认。
检验质控责任人
制造工艺卡记录

开孔检查
检查管口开孔方位、标高。
几何尺寸检验报告
焊接检查
1.监督焊接工艺贯彻。
2.监督焊缝返修。
3.监督焊工钢印的打印。
4.产品焊接试板送检。
检验员
焊接工艺施焊管理制度
施焊记录、
试板理化报告
组装检查
1.筒体装配后的接头错边量、棱角度;筒体圆度、直线度、环向的错比量、棱角度,总长和内径的时间尺寸。
2.法兰面与接管或壳体的垂直度、法兰螺栓孔与设备主轴中心线的位置。
3.检查支座位置、内件位置及尺寸。
检验员
工序和最终检验控制程序、
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证





产品
订货

合同及其评审
1.承接的压力容器满足《与顾客有关过程的控制程序》的有关要求,经过评审后签订。
2.承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。
经营部经理
《与顾客有关过程的控制程序》
与产品有关要求的评审单、合同、技术协议
工艺审图记录、
产品图样







供方评价与控制

供方评价
1.所有主要受压件的供方评价都经过评价,有合格结论。
2.有合格供方名单。
材料质控责任人及相关质控责任人
《材料、零部件控制程序》、《理化检验控制程序》、材料标准、《采购工作实施细则》
供方评价记录
供方控制
合格供方每年重新评价,出现重大问题时,随时评价。
烘干记录
实物标记
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证




焊接实施
施焊
1.按程序规定和焊接工艺领用焊条。
2.焊接完毕做好记录并打上钢印。
焊工
《焊接控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》GB150
焊接记录

试板
按GB150和《容规》规定带焊接试板。
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