2017年一般公共预算收入决算表

合集下载

2017级一般公共预算收支决算总表

2017级一般公共预算收支决算总表

2017年度市级一般公共预算收支决算总表单位:万元预算科目决算数预算科目决算数本年收入合计36,573本年支出合计183,596上级补助收入119,538上解上级支出返还性收入9,590一般性转移支付一般性转移支付收入43,152专项转移支付专项转移支付收入66,976待偿债置换一般债券上年结余上年结余调入资金17,136调出资金债务(转贷)收入57,500债务还本支出58,338增设预算周转金国债转贷收入、上年结余及转补助数国债转贷拨付数及年终结余调入预算稳定调节基金12,522安排预算稳定调节基金1,335接受其他地区援助收入援助其他地区支出省补助计划单列市收入计划单列市上解省级支出待偿债置换一般债券结余年终结余减:结转下年的支出净结余收入总计243,269支出总计243,2692017年市级一般公共预算收入决算表2017年市级一般公共预算支出决算表2017年度州对市税收返还和转移支付决算表单位:万元地区合计返还性收入一般性转移支付收入专项转移支付收入合计119,5389,59043,15266,796德令哈119,5389,59043,15266,7962017年市级政府性基金收入决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%国家电影事业发展专项资金收入大中型水库移民后期扶持基金收入小型水库移民扶助基金收入可再生能源电价附加收入国有土地使用权出让收入30,94530,94521,14668.3城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入555555100.0农业土地开发资金收入15城市基础设施配套费收入污水处理费收入35035032592.9大中型水库库区基金收入三峡水库库区基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费民航发展基金收入新型墙体材料专项基金收入农网还贷资金收入旅游发展基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用彩票公益金收入其他政府性基金收入地方政府性基金收入31,35031,35021,54168.7政府性基金上级补助收入122地方政府专项债券收入21,000政府性基金上年结余调入资金政府性基金收入总计42,6632017年市级政府性基金支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金相关支出社会保障和就业支出11100.0大中型水库移民后期扶持基金支出11100.0城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30,40324,45424,454100.0城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5555100.0农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1515100.0城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出350325325100.0农林水支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出交通运输支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费债务付息支出港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%商业服务业等支出4040100.0旅游发展基金支出4040100.0其他支出8181100.0彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出8181100.0其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出债务付息支出597556556100.0债务发行费用支出地方政府性基金支出31,35025,52725,527100.0债务还本支出调出资金17,136结转下年支出政府性基金支出总计42,663附表10-1:2017年度德令哈市政府性基金转移支付决算表单位:万元项目决算数备注文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金相关支出社会保障和就业支出1大中型水库移民后期扶持基金支出1城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出农林水支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出交通运输支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费债务付息支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出商业服务业等支出40旅游发展基金支出40其他支出81彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出81其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出附表10-2:2017年度州对市政府性基金转移支付决算表单位:万元地区决算数备注合计122德令哈122附表11:2017年度市级国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%一、利润收入260260260100.00石油石化企业利润收入电力企业利润收入电信企业利润收入煤炭企业利润收入有色冶金采掘企业利润收入钢铁企业利润收入化工企业利润收入运输企业利润收入电子企业利润收入机械企业利润收入投资服务企业利润收入纺织轻工企业利润收入贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入房地产企业利润收入建材企业利润收入境外企业利润收入对外合作企业利润收入医药企业利润收入农林牧渔企业利润收入邮政企业利润收入军工企业利润收入转制科研院所利润收入地质勘查企业利润收入卫生体育福利企业利润收入教育文化广播企业利润收入科学研究企业利润收入预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入260260260100.00二、股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入国有参股公司股利、股息收入金融企业公司股利、股息收入其他国有资本经营预算企业股利、股息收入三、产权转让收入国有股权、股份转让收入国有独资企业产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入四、清算收入国有股权、股份清算收入国有独资企业清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入五、其他国有资本经营预算收入本年收入合计260260260100.00国有资本经营上级补助收入国有资本经营上年结余收入总计260附表12:2017年度市级国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%社会保障和就业支出补充全国社会保障基金国有资本经营预算补充社保基金支出国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出厂办大集体改革支出"三供一业"移交补助支出国有企业办职教幼教补助支出国有企业办公共服务机构移交补助支出国有企业退休人员社会化管理补助支出国有企业棚户区改造支出国有企业改革成本支出离休干部医药费补助支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入国有经济结构调整支出公益性设施投资支出前瞻性战略性产业发展支出生态环境保护支出支持科技进步支出保障国家经济安全支出对外投资合作支出其他国有企业资本金注入国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)金融国有资本经营预算支出资本性支出预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%改革性支出其他金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出(款)260260260100其他国有资本经营预算支出(项)260260260100地方国有资本经营支出260260260100国有资本经营预算调出资金国有资本经营补助下级支出结转下年支出支出总计260。

海淀区2017年一般公共预算决算表

海淀区2017年一般公共预算决算表

表一:
海淀区2017年一般公共预算决算表
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位:万元
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位:万元
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位:万元
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位:万元
表二:
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位:万元
注:基本支出总计含上级转移支付资金、晋职晋级、工资调整、政府绩效等支出。

表四:
海淀区2017年政府性基金预算决算表
表六:
海淀区2017年国有资本经营预算决算表
表七:
海淀区2017年社会保险基金预算决算表
表八:
海淀区2017年一般公共预算税收返还和转移支付资金决算情况表
海淀区2017年政府性基金预算区对镇级转移支付资金决算情况表
海淀区2017年市对区专项转移支付决算情况表。

2017年地方一般公共预算收入决算情况表

2017年地方一般公共预算收入决算情况表

36868 10600 72 117967 34191 18459 17738 55607 5871 23510 63782 124096 38783 8256 6425 1532 8200 8200 298 5674 198
98.79 118.30 96.00 184.32 97.69 108.58 101.36 111.21 117.42 78.37 70.77 69.11 45.58 21.73 25.70 114.33 100.00 100.00 119.20 138.76
34087
29294
49796
城乡医疗保险基金
26772
38653
39147
26278
合计
988257
421723
230489
1179491
附表6
2017年度长沙县一般公共预算支出决算明细表
单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 20101 2010101 2010102 2010104 2010108 2010199 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010307 2010308 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 2010404 2010406 2010408 2010409 2010450 2010499 20105 2010501 2010505 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 事业运行 决算数 1,611,920 156,989 1,809 968 237 219 289 96 1,286 618 525 72 71 51,039 24,591 8,578 8,974 14 320 688 538 1,030 969 科目编码 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010707 2010709 2010799 20108 2010801 2010802 2010804 2010850 2010899 20110 2011001 2011006 2011008 2011099 20111 2011101 2011102 2011104 2011199 20113 2011301 2011304 2011308 2011399 20114 2011405 2011499 20115 2011501 2011502 2011504 2011505 2011506 科目名称 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 税务宣传 信息化建设 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 事业运行 其他审计事务支出 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 引进人才费用 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 大案要案查处 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 知识产权事务 国家知识产权战略 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 决算数 50 280 20 100 1,576 1,929 3,577 10,699 10 9,731 88 65 805 1,380 836 46 489 7 2 2,899 238 106 2,086 469 2,299 1,540 338 90 331 6,757 759 1,519 506 3,973 783 10 773 6,973 5,395 223 309 413 30

2017年雅安市地方一般公共预算收入决算表

2017年雅安市地方一般公共预算收入决算表

预 算 科 目年初预算数变动预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)说明税收收入小计25596225596224656796.33105.63一、增值税13857513857512788892.29134.62二、营业税5125100.0012.07三、企业所得税189141891420064106.08114.49四、企业所得税退税五、个人所得税929492949375100.87123.03六、资源税213021303381158.73155.23七、城市维护建设税29248292481714158.61102.01八、房产税387738774154107.14123.01九、印花税343034303570104.08121.30十、城镇土地使用税291129113784129.99134.09十一、土地增值税6973697311156159.99169.91十二、车船税49024902489999.94115.16十三、耕地占用税18017180171761497.76104.19十四、契税176911769118416104.10122.90十五、烟叶税十六、其他税收收入非税收入小计8835688356101803115.22115.22十七、专项收入27950279502221779.4979.48十八、行政事业性收费收入121011210123148191.29191.31十九、罚没收入9677967715189156.96156.98二十、国有资本经营收入-110-110-4944.5544.55二十一、国有资源(资产)有偿使用收入204842048432076156.59156.58二十二、捐赠收入10.19二十三、政府住房基金收入451956.73二十四、其他收入1825418254470225.7648.11地方一般公共预算收入合计344318344318348370101.18109.522017年雅安市地方一般公共预算收入决算表单位:万元预 算 科 目年初预算数变动预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)说明一、一般公共服务支出12754615558515058696.79113.13二、外交支出三、国防支出16471645163999.6474.84四、公共安全支出46172646186405799.1395.07五、教育支出12756118850818141296.24104.82六、科学技术支出9055163531587897.10168.50七、文化体育与传媒支出13949234522306698.3598.10八、社会保障和就业支出7430915588114138190.7083.60九、医疗卫生与计划生育支出11389816321816021198.1697.73十、节能环保支出43048825396604080.01166.18十一、城乡社区支出4792717698417633599.63363.66十二、农林水支出10036915059013846091.9578.01十三、交通运输支出28555592395304389.54110.84十四、资源勘探信息等支出7985392603433987.47149.41十五、商业服务业等支出5256129171114786.30119.95十六、金融支出66742010122961.1428.57十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出5250196491458374.2273.62十九、住房保障支出42765448404242394.6152.84二十、粮油物资储备支出19021838132371.9838.98二十一、预备费10500二十二、其他支出114576928268057786.8026.29二十三、债务付息支出1592815928100.00118.27二十四、债务发行费用支出256256100.00211.57一般公共预算支出合计9289441468136137391393.58112.442017年雅安市一般公共预算支出决算表单位:万元表三2017年雅安市一般公共预算收支决算平衡表单位:万元收 入决 算 数支 出决 算 数地方一般公共预算收入348370一般公共预算支出1373913转移性收入1031177转移性支出64526 上级补助收入861718 上解上级支出42510 返还性收入25316 体制上解支出131 一般性转移支付收入566221 出口退税专项上解支出专项转移支付收入270181 专项上解支出42379 上年结转收入142667 调出资金调入资金 21011 增设预算周转金国债转贷收入 拨付国债转贷资金数国债转贷资金上年结余 国债转贷资金结余调入预算稳定调节基金5781 安排预算稳定调节基金22016 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出债务转贷收入269715债务还本支出116600 地方政府债券转贷收入269715 地方政府债务还本支出116600 地方政府向国际组织借款收入待偿债置换一般债券结余收 入 总 计1649262支 出 总 计1555039年终结余其中:结转下年支出94223净结余预算科目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)说 明税收收入小计93368933688080786.5597.96一、增值税37529375293155584.08149.76二、营业税3489100.0021.64三、企业所得税78597859698088.82122.50四、企业所得税退税五、个人所得税39573957308978.06102.05六、资源税1113213200.0013200.00七、城市维护建设税14906149061034069.3796.46八、房产税180218021855102.94130.73九、印花税127912791304101.95117.06十、城镇土地使用税150015001639109.27137.38十一、土地增值税589258926128104.01122.90十二、车船税23102310227198.31105.43十三、耕地占用税62296229211433.9437.42十四、契税1010410104991198.09106.09十五、烟叶税十六、其他税收收入非税收入小计521045210462766120.46139.50十七、专项收入16687166871275676.4486.85十八、行政事业性收费收入7218721815340212.52212.52十九、罚没收入135813583493257.22257.22二十、国有资本经营收入-4-4-5125.00125.00二十一、国有资源(资产)有偿使用收入9689968923325240.74178.79二十二、捐赠收入1二十三、政府住房基金收入4511二十四、其他收入1715617156334519.5038.49一般公共预算收入合计14547214547214357398.69110.50市级地方一般公共预算收入完成146,674万元,为预算的100.83%,由于市级、雨城区财税体制调整,相应调减市级税收收入3,101万元。

2017年简阳市地方一般公共预算收入决算表

2017年简阳市地方一般公共预算收入决算表

其他发展与改革事务支出
17
17
100
20105
统计信息事务
1233
599
585
97.66
2010501
行政运行
133
271
271
100
2010502
一般行政管理事务
20
20
20
100
第 1 页,共 51 页
样表39
2017年简阳市本级一般公共预算支出决算表
科目编码
预算科目
201 2010505 2010506 2010507 2010508 2010550 20106 2010601 2010602 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010799 20108 2010801 2010804 2010806 2010850 20110 2011001 2011002 2011006 20111 2011101 2011102 2011105 20113 2011301 2011302 2011308 2011350
一、一般公共服务支出 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行
财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出
税收事务 其他税收事务支出
审计事务 行政运行 审计业务 信息化建设 事业运行
人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 军队转业干部安置
100.22 100.41 101.43
24.33 9.93
12.47
1321 23707
100.08 99.16

一、一般公共预算

一、一般公共预算

目录一、一般公共预算1.2017年潮州市潮安区一般公共预算收入决算表2.2017年潮州市潮安区一般公共预算支出决算表(按功能分类)3.2017年潮州市潮安区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)关于2017年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明4.2017年潮州市潮安区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)5.2017年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费决算表关于2017年潮州市潮安区一般公共预算“三公”经费决算的说明6.2017年潮州市潮安区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)7.政府一般债务限额和余额情况表二、政府性基金预算8.2017年潮州市潮安区政府性基金预算收入决算表9.2017年市级政府性基金预算支出决算表10.2017年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出决算表11.2017年潮州市潮安区政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)12.政府专项债务限额和余额情况表三、国有资本经营预算13.2017年潮州市潮安区国有资本经营预算收入决算表14.2017年潮州市潮安区国有资本经营预算支出决算表四、社会保险基金预算15.2017年潮州市潮安区本级社会保险基金预算收入决算表16.2017年潮州市潮安区本级社会保险基金预算支出决算表备注:1.标题为市(县、区)的表格,所有地级市、县(区、市)都要公开(空表也需公开)。

其中,表2、表3可根据本地区预算编制情况,择一公开。

2.表中所列具体收支项目,可根据本地区决算编制实际情况调整。

单位:万元单位:万元表2 2017年区级一般公共预算支出决算表(按功能分类)单位:万元表4 2017年区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)第 21 页,共 37 页表5 2017年区本级一般公共预算“三公”经费决算表表6 2017年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区)备注:潮安区级没有对下级税收返还和转移支付支出。

2017年全区一般公共预算收入决算表

2017年全区一般公共预算收入决算表

表1:2017年全区一般公共预算收入决算表金额占预算%比上年增长%一、一般公共服务支出316833221132293100.3 1.9二、国防支出55三、公共安全支出101301030512187118.320.3四、教育支出568295217261452117.88.1五、科学技术支出163313341911143.317.0六、文化体育与传媒支出223716933583211.660.2七、社会保障和就业支出39848408874083599.9 2.5八、医疗卫生与计划生育支出307583156033250105.48.1九、节能环保支出464434505691165.022.5十、城乡社区支出164681609317896111.28.7十一、农林水支出162321481915805106.7-2.6十二、交通运输支出1276244137821177.2-38.7十三、资源勘探信息等支出50971459533996987.0-21.6十四、商业服务业等支出133712421382111.3 3.4十五、金融支出26156164105.1530.8十六、援助其他地区支出339339359105.9 5.9十七、国土海洋气象等支出141213415866130.8113228.6十八、住房保障支出527735126282178.919.0十九、粮油物资储备支出61043218843.5-69.2二十、预备费3400二十一、债务付息支出42361112311607104.4174.0二十二、其他支出14979427034.081.2本年支出合计286188288022308816107.27.9备注单位:万元2017年全区一般公共预算支出决算表2016年决算数2017年预算数2017年决算数功能支出项目金 额占预算%比上年同口径增长%一、税收收入714636980684445121.025.8上年同口径67131万元增值税15200275142451489.140.5上年同口径17453万元,营改增增收营业税160774993420685.4-64.0上年同口径9493万元,营改增减收企业所得税436645404995110.014.4 个人所得税563658607106121.326.1 资源税1006104669066.0-31.4 城市维护建设税491751155403105.69.9 房产税222423132716117.422.1 印花税106511081469132.637.9 城镇土地使用税678470558475120.124.9 土地增值税2999311915181486.7406.2 车船税23762471181973.6-23.4 耕地占用税3274340540812.0-87.5 契税553957618249143.248.9二、非税收入381473967440246101.4 5.5 专项收入75167817625680.0-16.8行政事业性收费198920692736132.237.6 罚没收入5950618819067308.1220.5 国有资本经营收入#DIV/0! 国有资源有偿使用收入22644235501212851.5-46.4 其他收入485059118.022.9本年收入合计109610109480124691113.918.5上年同口径105269万元备注:同口径收入是指自2016年5月1日起全面推开营改增试点后,因中央与地方收入划分调整,需要对2016年相关收入按新的收入划分比例进行同口径调整。

2017年全区一般公共预算收入表

2017年全区一般公共预算收入表

2017年全区一般公共预算收入表单位:万元2017年全区一般公共预算支出表单位:万元2017年全区一般公共预算区级支出表单位:万元2017年区级一般公共预算基本支出表单位:万元2017年区级公共财政预算“三公”经费预算表单位:万元三公经费预算安排情况说明:2017年,三公经费预算304万元,较2016年200万元增加104万元,增长52%,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费80万元,较上年减少20万元,下降20%,公务用车运行维护费224万元,较上年100万元,增加124万元,增长124%,增长的主要原因是,2016年部门公务用车经费全部减半安排,2017年公务用车改革,平台58辆车辆按每车年3万元安排,其他部门按1.5万元、1.2万元安排。

2017年全区一般公共预算税收返还和转移支付表单位:万元转移支付情况说明:税收返还1514万元,与上年持平;一般性转移支付补助39085万元,较上年增加4810万元,增长14%,其中:均衡性转移支付补助15700万元,固定数额补助8369万元,县级基本财力保障奖补5188万元,生态功能区转移支付2068万元,成品油价税改革转移支付32万元,各项结算补助1305万元,企事业单位预算划转补助6045万元,其他一般性转移支付378万元。

2017年全区政府性基金收入表2017年全区政府性基金支出表2017年政府性基金转移支付表说明:2017年,没有政府性基金转移支付。

2017年全区国有资本经营预算收入表说明:2016年区级没有国有资本经营收入,因此,2017年区级国有资本经营收入预算为零。

2017年全区国有资本经营预算支出表说明:2016年区级没有国有资本经营支出,因此,2017年区级国有资本经营支出预算为零。

2017年全区社保基金收入情况表2017年全区社保基金支出情况表平川区2016年末政府一般债务限额和余额情况表单位:万元平川区2016年末政府专项债务限额及余额情况表单位:万元举借债务情况2014年末,根据上级统一安排,全区进行了存量债务清理甄别,清理后自2015年开始,新增债务必须在上级核定的债务限额内举借,并纳入年度债务计划。

2017年邛崃市地方一般公共预算收入决算表

2017年邛崃市地方一般公共预算收入决算表

样表352017年邛崃市地方一般公共预算收入决算表单位:万元样表362017年邛崃市一般公共预算支出决算表样表372017年邛崃市一般公共预算收支决算平衡表单位:万元样表382017年邛崃市级一般公共预算收入决算表样表392017年邛崃市级一般公共预算支出决算表附件402017年邛崃市级一般公共预算收支决算平衡表样表412017年上级对邛崃市税收返还和转移支付补助决算表单位:万元预 算 科 目决算数上级补助收入238935 返还性收入16570 所得税基数返还收入5204 成品油税费改革税收返还收入1414 增值税和消费税税收返还收入11819 其他税收返还收入-1867 一般性转移支付收入146820 体制补助收入4276 均衡性转移支付收入26074 革命老区及民族和边境地区转移支付收入县级基本财力保障机制奖补资金收入4092 结算补助收入17270 化解债务补助收入企业事业单位划转补助收入9 成品油价格和税费改革转移支付补助收入基层公检法司转移支付收入1568 义务教育等转移支付收入7632 基本养老保险和低保等转移支付收入新型农村合作医疗等转移支付收入农村综合改革转移支付收入9579 产粮(油)大县奖励资金收入4214 重点生态功能区转移支付收入1030 固定数额补助收入23280 革命老区转移支付收入904 其他一般性转移支付收入46892专项转移支付收入75545一般公共服务491国防公共安全132教育93科学技术3811文化体育与传媒284社会保障和就业1009医疗卫生与计划生育支出16620节能环保支出14687城乡社区支出1589农林水支出273交通运输支出26691资源勘探信息等支出4519商业服务业等支出3431金融支出971援助其他地区支出160国土海洋气象等支出5住房保障支出644粮油物资储备支出其他支出1352017年邛崃市对下税收返还和转移支付补助决算表2017年邛崃市转移支付分地区决算数样表442017年邛崃市本级一般公共预算基本支出决算表样表452017年邛崃市预算内基本建设支出决算表单位:万元。

经济区2017年一般公共预算收入完成情况表

经济区2017年一般公共预算收入完成情况表

附件1经济区2017年一般公共预算收入完成情况表单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%税收收入小计544295178895.1 2.2增值税242982418499.559.7营业税-100.0企业所得税48515520113.826.3个人所得税11322124187.6108.2资源税城市建设维护税3389335398.99.8房产税21432153100.511.5印花税522559107.118.9城镇土地使用税54995786105.216.8土地增值税5914320254.1-39.9耕地占用税97233734.7-61.5契税5709457080.0-11.1非税收入小计77519507122.718.7专项收入32023229100.89.9行政事业收费收入10031412140.853.5罚没及其他收入248715288.3215.0国有资源(资产)2978252484.8-30.5有偿使用收入捐赠收入166政府住房基金收入864957.0-38.0其他收入2341412603.4556.7合计621806129598.6可比口径增长9%经济区2017年一般公共预算支出完成情况表单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%一般公共服务5680567399.913.4国防11100.0公共安全28062806100.014.2教育1351613623100.8 3.3科学技术11205436485.4614.3文化体育与传媒363597.2-71.5社会保障和就业2921291199.7-2.4医疗卫生与计划生育30943094100.0-30.5节能环保12941354104.671.4城乡社区事务172551306275.7-5.6农林水事务12101450119.8-14.4交通运输201201100.089.6资源勘探电力信息等212228107.5-67.9事务商业服务业等事务388408105.2-35.0金融监管等事务823823100.04015.0援助其他地区115115100.0 3.6国土资源气象等事务14211421100.0576.7住房保障支出58135813100.0158.2粮油物资储备等事务-100.0预备费债务付息支出415415100.041.2其他支出合计5832158869100.917.9经济区2017年政府性基金收入完成情况表单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%一、农网还贷资金收入二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入三、港口建设费收入四、新型墙体材料专项基金收入180180100.017.6五、国家电影事业发展专项资金收入六、城市公用事业附加收入七、国有土地收益基金收入3,0153015100.035.4八、农业土地开发资金收入867867100.094.0九、国有土地使用权出让收入54,86955747101.636.9十、大中型水库库区基金收入十一、彩票公益金收入十二、城市基础设施配套费收入188189100.5-56.8十三、小型水库移民扶助基金收入十四、国家重大水利工程建设基金收入十五、车辆通行费十六、污水处理费收入十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用十八、其他政府性基金收入十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用二十、其他政府性基金收入合计59,11959998101.536.4附件4经济区2017年政府性基金支出完成情况表单位:万元项目预算数完成数占预算%增长%一、文化体育与传媒支出二、社会保障和就业支出50100200.017.6三、节能环保支出四、城乡社区支出6394164988101.624.0五、农林水支出六、交通运输支出七、资源勘探电力信息等支出八、商业服务业等支出九、其他支出123123100.0-15.8十、债务付息支出763763100.0619.8合计6487765974101.724.6附件5单位:万元金额完成率%增长%一、社会保险基金收入合计6656574186.3-13.9 其中:保险费收入21552362109.618.2 财政补贴收入2542251298.8-36.5 上级补助收入195486444.222.4(一)企业职工基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入(二)机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入(三)城镇职工基本医疗保险基金收入 其中:保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入 (四)居民基本医疗保险基金收入4050312677.2-26.6经济区2017年社会保险基金预算收入完成情况表项 目2017年预算数完成情况 其中:保险费收入130********.729.0 财政补贴收入791791100.0-67.2 上级补助收入195486444.222.4(五)工伤保险基金收入 其中:保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入(六)城乡居民社会养老保险基金收入26062615100.38.7 其中:保险费收入850891104.8 3.7 财政补贴收入1751172198.311.5上级补助收入 (七)生育保险基金收入 其中:保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入附件6单位:万元金额完成率%增长%一、社会保险基金支出合计6365383560.3-33.1 其中:社会保险待遇支出5561382868.8-23.5上解上级支出794(一)企业职工基本养老保险基金支出 其中:基本养老保险待遇支出上解上级支出(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:基本养老保险待遇支出上解上级支出(三)城镇职工基本医疗保险基金支出 其中:基本医疗保险待遇支出经济区2017年社会保险基金预算支出完成情况表项 目2017年预算数完成情况上解上级支出(四)居民基本医疗保险基金支出4521212447.0-49.1 其中:基本医疗保险待遇支出3727212457.0-38.8上解上级支出794(五)工伤保险基金支出 其中:工伤保险待遇支出上解上级支出(六) 城乡居民社会养老保险基金支出1844171192.810.0 其中:基本养老保险待遇支出1834170492.911.2上解上级支出(七)生育保险基金支出 其中:生育保险待遇支出上解上级支出经济区2017年社会保险基金预算结余情况表单位:万元项 目上年完成完成一、社会保险基金本年收支结余合计9341872 (一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余(二)机关事业单位基本养老基金本年收支结余850870 (三)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余(四)居民基本医疗保险基金本年收支结余841002 (五)工伤保险基金本年收支结余(六)城乡居民社会养老基金本年收支结余(七)生育保险基金本年收支结余二、社会保险基金年末滚存结余合计67518623 (一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余(二)机关事业单位基本养老基金年末滚存结余(三)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余(四)居民基本医疗保险基金年末滚存结余9371939 (五)工伤保险基金年末滚存结余(六)城乡居民社会养老基金年末滚存结余58146684 (七)生育保险基金年末滚存结余注:社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。

2017年全区一般公共预算收入决算表

2017年全区一般公共预算收入决算表

附件1-12017年全区一般公共预算收入决算表附件1-22017年全区一般公共预算支出决算表附件1-32017年全区一般公共预算收支决算平衡表衡表2017年全区政府性基金预算收入决算表2017年全区政府性基金预算支出决算表附件1-6附件1-72017年区本级一般公共预算支出决算表附件1-82017年区本级一般公共预算收支决算平衡表单位:万元附件1-92017年区本级政府性基金预算收入决算表附件1-102017年区本级政府性基金预算支出决算表附件1-112017年望花区对下转移支付情况单位:万元附件1-122017年度区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表单位:万元项 目决算数一般公共预算支出46,987工资福利支出18,715 基本工资11,333 津贴补贴4,438 奖金949 其他社会保障缴费1,843 伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费17 职业年金缴费其他工资福利支出135商品和服务支出8,147 办公费2,194 印刷费70 咨询费25 手续费1 水费32 电费151 邮电费108 取暖费974 物业管理费69 差旅费248 因公出国(境)费用维修(护)费810 租赁费40 会议费23 培训费29 公务接待费11 专用材料费206 被装购置费1 专用燃料费178 劳务费2,020 委托业务费36工会经费39 福利费28 公务用车运行维护费224 其他交通费用492 税金及附加费用其他商品和服务支出138对个人和家庭的补助20,011 离休费185 退休费13,820 退职(役)费5 抚恤金484 生活补助1,562 救济费医疗费129 助学金奖励金184 生产补贴住房公积金2,151 提租补贴购房补贴采暖补贴1,438 物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出53对企事业单位的补贴0 企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴转移性支出0 不同级政府间转移性支出同级政府间转移性支出债务利息支出0 国内债务付息国外债务付息基本建设支出0 房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出其他资本性支出114 房屋建筑物购建办公设备购置75 专用设备购置35 基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新4 物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出其他支出0 预备费预留补充全国社会保障基金赠与贷款转贷其他支出。

全县2017年一般公共预算收入执行情况表

全县2017年一般公共预算收入执行情况表

全县2017年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收入项目年初预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计6915969535100.5 6.8 1.税收收入4597246031100.18.3增值税1852021961118.660.1营业税24022493.3-96企业所得税7020397956.7-12.9个人所得税780934119.726.7资源税50040380.676.8城市维护建设税135********.442.4房产税80063379.1-20.2印花税8001035129.489.2城镇土地使用税1500135990.69.2土地增值税150********.71587.3车船税750953127.132.2耕地占用税55806969124.9-43.1契税6452325750.5329.7烟叶税180181100.6 2.8 2.非税收入2318723504101.4 3.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5其他收入65059190.9571.6全县2017年一般公共预算支出执行情况表单位:万元支出项目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计249609376329357279 94.911.8一般公共服务支出17684290812381081.9-11.1公共安全支出102911290812908100-12.6教育支出72395907598877497.821.6科学技术支出70584684610025.1文化体育与传媒支出21493440309189.9 4.1社会保障和就业支出39674462414592299.3-11.6医疗卫生与计划生育支出50100719127190810028.6节能环保支出16214472326573-46.2城乡社区支出19494311311772.3-54.9农林水支出28400880278475496.360交通运输支出35746689622193-37资源勘探信息等支出8271775173297.6-15.3商业服务业等支出8221204108189.8-72.8金融支出333100-97.1国土海洋气象等支出62194088794.4106.8住房保障支出55516903687099.5-20.2粮油物资储备支出256413413100-67.8预备费270300其他支出77844958230 4.639.4债务付息支出25001447144710019.7县本级2017年一般公共预算收支情况总表单位:万元收入支出项目预算执行数项目预算执行数一、县本级收入56976 一、县本级支出330516二、上级补助收入289021 二、补助乡级支出26763返还性收入4064 三、上解支出9557 一般性转移支付收入199569专项转移支付收入85388三、乡级上解收入12559四、上年结余收入3435 四、调出资金五、调入资金10470 五、地方政府一般债务还本支出4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470减:结转下年的支出19050六、地方政府一般债券转贷收入14758 净结余-3325 收入总计387219 支出总计387219县本级2017年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收入项目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%合计601945697694.7 2.5 1.税收收入370073347290.42增值税1174314387122.555.3营业税24020786.3-92.3企业所得税6370349554.9-9.7个人所得税59952487.5-3.3资源税28917 5.9城市维护建设税113288277.910房产税75250867.6-31.4印花税638704110.389.2城镇土地使用税1353103076.1-5.1土地增值税144925791782403.9车船税745953127.933.1耕地占用税5245492894-58.6契税6452325750.5329.7烟叶税12.非税收入2318723504101.43.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5 2.2其他收入65059190.9571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年,面对经济持续低位运行,财政收入增长乏力的困难局面,县政府积极作为,强化税收主渠道作用,多措并举,强力开展综合治税,挖潜堵漏,努力增加财政收入。

2017年天门市一般公共预算收入情况表

2017年天门市一般公共预算收入情况表

2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、税收收入134,167129,02696.17% 增值税40,00040,221100.55% 企业所得税14,77212,75286.33% 个人所得税4,7833,98283.25% 资源税10,106524 5.19% 城市维护建设税8,2156,07173.90% 房产税3,7732,74872.83% 印花税1,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,05598.40% 车船税2,4432,43899.80% 耕地占用税21,00031,462149.82% 契税9,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40063,458112.51% 专项收入23,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07035,998132.98% 罚没收入3,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0282,737266.25% 其他收入1,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567192,484101.01%2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、税收收入134,167134,167129,02696.17% 增值税40,00040,00040,221100.55% 企业所得税14,77214,77212,75286.33% 个人所得税4,7834,7833,98283.25% 资源税10,10610,106524 5.19% 城市维护建设税8,2158,2156,07173.90% 房产税3,7733,7732,74872.83% 印花税1,3191,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5549,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,2029,05598.40% 车船税2,4432,4432,43899.80% 耕地占用税21,00021,00031,462149.82% 契税9,0009,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40056,40063,458112.51% 专项收入23,75223,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07027,07035,998132.98% 罚没收入3,2003,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0281,0282,737266.25% 其他收入1,3501,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567190,567192,484101.01%上级补助收入328,823328,823512,714155.92% 返还性收入7,6967,69619,572254.31% 一般性转移支付收入273,900273,900337,586123.25% 专项转移支付收入47,22747,227155,556329.38%待偿债置换一般债券上年结余上年结余调入资金54,62954,62984,145154.03%债务(转贷)收入33,88073,800217.83%国债转贷收入、上年结余及转补助数调入预算稳定调节基金484接受其他地区援助收入省补助计划单列市收入收 入 总 计574,019607,899863,627142.07%2017年天门市一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、一般公共服务支出68,40372,971106.68%二、外交支出三、国防支出174209120.11%四、公共安全支出24,18723,49997.16%五、教育支出121,841164,739135.21%六、科学技术支出3,05614,028459.03%七、文化体育与传媒支出4,8326,817141.08%八、社会保障和就业支出98,081135,497138.15%九、医疗卫生与计划生育支出78,31282,993105.98%十、节能环保支出1,3795,287383.39%十一、城乡社区支出10,86628,815265.18%十二、农林水支出57,552118,274205.51%十三、交通运输支出9,46930,768324.93%十四、资源勘探信息等支出22,0404,91422.30%十五、商业服务业等支出95080484.63%十六、金融支出63418663.49%十七、援助其他地区支出150十八、国土海洋气象等支出3,66623,386637.92%十九、住房保障支出2,51017,853711.27%二十、粮油物资储备支出4,0848,773214.81%二十一、预备费2,000二十二、其他支出170二十三、债务付息支出4,000二十四、债务发行费用支出本 年 支 出 合 计517,615740,215143.00%2017年天门市本级一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、本级一般公共预算支出517,615551,495740,215134.22%(一)一般公共服务支出68,40368,40372,971106.68% 人大事务6886881,056153.49% 行政运行1,031一般行政管理事务25政协事务658658923140.27% 行政运行913一般行政管理事务10政府办公厅(室)及相关机构事务16,14316,14327,108167.92% 行政运行17,911一般行政管理事务607机关服务556专项业务活动357信访事务196事业运行765其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,716发展与改革事务1,1521,1521,638142.19% 行政运行1,395事业运行73其他发展与改革事务支出170统计信息事务417417487116.79% 行政运行300专项统计业务50统计管理15专项普查活动94统计抽样调查25其他统计信息事务支出3财政事务8,7898,78914,589165.99% 行政运行1,011一般行政管理事务643信息化建设10事业运行10,661其他财政事务支出2,264税收事务4,0004,0003,20580.13% 其他税收事务支出3,205审计事务1,4931,4931,14076.36% 行政运行675机关服务70审计业务360审计管理7信息化建设28人力资源事务1,0061,00622422.27% 行政运行145军队转业干部安置71其他人力资源事务支出8纪检监察事务1,3261,3261,697127.98% 行政运行1,046一般行政管理事务605其他纪检监察事务支出46商贸事务9969961,450145.58% 行政运行374事业运行1,024其他商贸事务支出52知识产权事务26其他知识产权事务支出26工商行政管理事务6,6026,6027,699116.62% 行政运行7,490一般行政管理事务3工商行政管理专项14执法办案专项23消费者权益保护18信息化建设4其他工商行政管理事务支出147质量技术监督与检验检疫事务1,7291,7291,72199.54% 行政运行950一般行政管理事务48事业运行718其他质量技术监督与检验检疫事务支出5宗教事务6363150238.10% 行政运行150港澳台侨事务2华侨事务2档案事务255255610239.22% 行政运行310其他档案事务支出300民主党派及工商联事务6363156247.62% 行政运行76一般行政管理事务80群众团体事务471471703149.26% 行政运行338一般行政管理事务89其他群众团体事务支出276党委办公厅(室)及相关机构事务9689681,725178.20% 行政运行1,587一般行政管理事务134其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4组织事务1,6551,65571142.96% 行政运行692其他组织事务支出19宣传事务325325663204.00% 行政运行271一般行政管理事务392统战事务224224243108.48% 行政运行203一般行政管理事务40对外联络事务186186379203.76% 行政运行379其他共产党事务支出(款)441441742168.25% 行政运行210一般行政管理事务10事业运行208其他共产党事务支出(项)314其他一般公共服务支出(款)18,75318,7533,92420.92% 国家赔偿费用支出125其他一般公共服务支出(项)3,799国防支出174174209120.11% 国防动员124124209168.55% 交通战备30预备役部队179其他国防动员支出505000.00%公共安全支出24,18724,18723,49997.16% 武装警察680680787115.74% 内卫66消防721公安22,41822,41821,12294.22% 行政运行20,402其他公安支出720司法1,0891,0891,590146.01% 行政运行1,481基层司法业务30普法宣传15其他司法支出64教育支出121,841121,841164,739135.21% 教育管理事务2,8262,8263,917138.61% 行政运行503一般行政管理事务327其他教育管理事务支出3,087普通教育108,461108,461151,526139.71% 学前教育1,678小学教育58,221初中教育49,585高中教育42,042职业教育2,8412,8416,454227.17% 中专教育6,375职业高中教育79特殊教育514514716139.30% 特殊学校教育716进修及培训1,5171,5172,126140.15% 教师进修1,388干部教育738教育费附加安排的支出2,8062,8060.00% 其他教育支出(款)2,8762,8760.00%科学技术支出3,0563,05614,028459.03% 科学技术管理事务306306522170.59% 行政运行509其他科学技术管理事务支出13科技条件与服务2,7502,75000.00% 技术研究与开发5,879应用技术研究与开发100科技成果转化与扩散5,779科学技术普及63其他科学技术普及支出63其他科学技术支出(款)7,564其他科学技术支出(项)7,564文化体育与传媒支出4,8324,8326,817141.08%文化2,0562,0562,868139.49% 行政运行313一般行政管理事务500图书馆325艺术表演团体740群众文化577文化创作与保护68文化市场管理289其他文化支出56文物1961961,405716.84% 博物馆505历史名城与古迹900体育138138147106.52% 体育场馆147新闻出版广播影视1,6891,6891,693100.24% 新闻通讯482其他新闻出版广播影视支出1,211其他文化体育与传媒支出(款)75375370493.49% 文化产业发展专项支出30其他文化体育与传媒支出(项)674社会保障和就业支出98,081100,751135,497134.49% 人力资源和社会保障管理事务2,0962,0965,163246.33% 行政运行532一般行政管理事务255劳动保障监察116就业管理事务522信息化建设59社会保险经办机构1,112劳动人事争议调解仲裁27其他人力资源和社会保障管理事务支出2,540民政管理事务7,5317,5318,145108.15% 行政运行670一般行政管理事务4,532民间组织管理30行政区划和地名管理32基层政权和社区建设858其他民政管理事务支出2,023行政事业单位离退休4214212,289543.71% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2,274其他行政事业单位离退休支出15企业改革补助30030000.00% 就业补助4,9154,9153,69975.26% 社会保险补贴3,695其他就业补助支出4抚恤5,404伤残抚恤826在乡复员、退伍军人生活补助235义务兵优待51其他优抚支出4,292退役安置1,5501,5501,34286.58% 退役士兵安置499军队移交政府的离退休人员安置140退役士兵管理教育143其他退役安置支出560社会福利6,1178,7873,70442.15% 儿童福利229老年福利1,196殡葬10社会福利事业单位880其他社会福利支出1,389残疾人事业2332331,222524.46% 行政运行113残疾人康复85残疾人生活和护理补贴471其他残疾人事业支出553自然灾害生活救助4,604中央自然灾害生活补助1,075地方自然灾害生活补助3,519自然灾害灾后重建补助10红十字事业3其他红十字事业支出3最低生活保障5,3875,38719,811367.76% 城市最低生活保障金支出15,477农村最低生活保障金支出4,334临时救助131流浪乞讨人员救助支出131特困人员救助供养2,377农村特困人员救助供养支出2,377补充道路交通事故社会救助基金1501500.00% 其他生活救助3,3683,36858 1.72% 其他城市生活救助58财政对基本养老保险基金的补助62,28762,28776,735123.20% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助40,952财政对城乡居民基本养老保险基金的补助35,533财政对其他基本养老保险基金的补助250财政对其他社会保险基金的补助64764742165.07% 财政对失业保险基金的补助271财政对工伤保险基金的补助150其他社会保障和就业支出(款)3,0793,07938912.63% 其他社会保障和就业支出(项)389医疗卫生与计划生育支出78,31279,48782,993104.41% 医疗卫生与计划生育管理事务7,2747,2745,50375.65% 行政运行801一般行政管理事务4,232其他医疗卫生与计划生育管理事务支出470公立医院6706705,125764.93% 综合医院4,681中医(民族)医院334精神病医院34其他专科医院76基层医疗卫生机构3,0544,2295,703134.85% 城市社区卫生机构734乡镇卫生院4,285其他基层医疗卫生机构支出684公共卫生4,6364,6369,815211.71% 疾病预防控制机构526卫生监督机构606妇幼保健机构1,436采供血机构239基本公共卫生服务4,079重大公共卫生专项2,900突发公共卫生事件应急处理29中医药110中医(民族医)药专项110计划生育事务48481,7033547.92% 计划生育服务1,703食品和药品监督管理事务1,9971,9973,469173.71% 行政运行2,132药品事务159医疗器械事务31食品安全事务160事业运行323其他食品和药品监督管理事务支出664财政对基本医疗保险基金的补助56,07856,07849,45688.19% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助49,456医疗救助2,9402,9401,49850.95% 城乡医疗救助1,164疾病应急救助148其他医疗救助支出186优抚对象医疗243优抚对象医疗补助243其他医疗卫生与计划生育支出(款)1,6151,61536822.79% 其他医疗卫生与计划生育支出(项)368节能环保支出1,3791,3795,287383.39% 环境保护管理事务85685658968.81% 行政运行589环境监测与监察320320814254.38% 建设项目环评审查与监督42其他环境监测与监察支出772污染防治1851852,1371155.14% 大气720水体1,300其他污染防治支出117自然生态保护10101701700.00% 农村环境保护170退耕还林119退耕现金119能源节约利用(款)86能源节约利用(项)86污染减排883534412.50% 减排专项支出353可再生能源(款)80可再生能源(项)80循环经济(款)939循环经济(项)939城乡社区支出10,86610,86628,815265.18% 城乡社区管理事务5,4485,4487,524138.11% 行政运行1,614一般行政管理事务25城管执法2,765工程建设管理172住宅建设与房地产市场监管81其他城乡社区管理事务支出2,867城乡社区规划与管理(款)194194275141.75% 城乡社区规划与管理(项)275城乡社区公共设施66866816,9532537.87% 小城镇基础设施建设3,498其他城乡社区公共设施支出13,455城乡社区环境卫生(款)4,1274,1273,53185.56% 城乡社区环境卫生(项)3,531建设市场管理与监督(款)229229357155.90% 建设市场管理与监督(项)357其他城乡社区支出(款)20020017587.50% 其他城乡社区支出(项)175农林水支出57,55269,559118,274170.03% 农业23,71823,71835,112148.04% 行政运行1,352一般行政管理事务134事业运行2,392科技转化与推广服务7,492病虫害控制1,329农产品质量安全31执法监管434防灾救灾290农业生产支持补贴17,207农业组织化与产业化经营576农产品加工与促销100农村公益事业3,236农业资源保护修复与利用119成品油价格改革对渔业的补贴236对高校毕业生到基层任职补助41其他农业支出143林业8748742,245256.86% 行政运行751林业事业机构255森林培育777森林资源管理113森林生态效益补偿17林业贷款贴息27其他林业支出305水利10,38822,39546,265206.59% 行政运行1,340一般行政管理事务11机关服务56水利工程建设25,437水利工程运行与维护3,721水利执法监督161水资源节约管理与保护721水文测报10防汛373抗旱120农田水利1,530江河湖库水系综合整治6,329大中型水库移民后期扶持专项支出1,148砂石资源费支出3农村人畜饮水737其他水利支出4,568扶贫3,5293,5296,894195.35% 行政运行56一般行政管理事务500农村基础设施建设30扶贫事业机构25其他扶贫支出6,283农业综合开发3,9573,9576,193156.51% 机构运行14土地治理5,219产业化经营960农村综合改革14,08614,08616,071114.09% 对村级一事一议的补助5,777国有农场办社会职能改革补助93对村民委员会和村党支部的补助5,553对村集体经济组织的补助1,075农村综合改革示范试点补助3,278其他农村综合改革支出295普惠金融发展支出2,252涉农贷款增量奖励988农业保险保费补贴503创业担保贷款贴息761目标价格补贴2,456棉花目标价格补贴2,456其他农林水支出(款)1,0001,00078678.60% 其他农林水支出(项)786交通运输支出9,46927,49730,768111.90% 公路水路运输4,35122,37922,401100.10% 行政运行286一般行政管理事务1,834公路建设1,542公路养护8,071公路运输管理119航道维护150水路运输管理支出451取消政府还贷二级公路收费专项支出1,810其他公路水路运输支出8,138铁路运输17其他铁路运输支出17成品油价格改革对交通运输的补贴4,4184,4181,69638.39% 对城市公交的补贴353对农村道路客运的补贴917对出租车的补贴426车辆购置税支出6,554车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,533车辆购置税用于农村公路建设支出845车辆购置税其他支出176其他交通运输支出(款)70070010014.29% 其他交通运输支出(项)100资源勘探信息等支出22,04022,0404,91422.30% 资源勘探开发50500.00%制造业1,198医药制造业100通信设备、计算机及其他电子设备制造业948其他制造业支出150建筑业74741,1981618.92% 工业和信息产业监管9969961,315132.03% 行政运行1,255一般行政管理事务48其他工业和信息产业监管支出12安全生产监管220220428194.55% 行政运行278其他安全生产监管支出150支持中小企业发展和管理支出20,00020,0001,342 6.71% 科技型中小企业技术创新基金14中小企业发展专项1,291其他支持中小企业发展和管理支出37其他资源勘探信息等支出(款)70070063190.14% 技术改造支出489其他资源勘探信息等支出(项)142商业服务业等支出95095080484.63% 商业流通事务706其他商业流通事务支出706旅游业管理与服务支出2旅游宣传2涉外发展服务支出96其他涉外发展服务支出96其他商业服务业等支出9509500.00%金融支出6363418663.49% 金融部门监管支出40金融部门其他监管支出40其他金融支出(款)6363378600.00% 其他金融支出(项)378援助其他地区支出1501500.00% 教育1501500.00%国土海洋气象等支出3,6663,66623,386637.92% 国土资源事务3,5773,57723,241649.73% 行政运行885国土整治14,584事业运行2,855其他国土资源事务支出4,917测绘事务3基础测绘3地震事务1其他地震事务支出1气象事务8989141158.43% 机关服务12气象事业机构67气象预报预测52气象服务10住房保障支出2,5102,51017,853711.27% 保障性安居工程支出2,5102,51017,853711.27% 棚户区改造1,296农村危房改造1,929其他保障性安居工程支出14,628粮油物资储备支出4,0844,0848,773214.81% 粮油事务4,0844,0848,603210.65% 行政运行326粮食信息统计6粮食财务挂账利息补贴55粮食财务挂账消化款638粮食风险基金2,773其他粮油事务支出4,805粮油储备170储备粮(油)库建设20其他粮油储备支出150预备费2,0002,000其他支出(类)170其他支出(款)170其他支出(项)170债务付息支出4,0004,0000.00% 地方政府一般债务付息支出4,0004,0000.00%二、转移性支出41,77541,77568,863164.84%上解上级支出41,77541,77540,34696.58% 体制上解支出35,42630,691 专项上解支出6,3499,655补充预算稳定调节基金28,517三、债务还本支出14,62914,62954,549372.88%地方政府一般债务还本支出14,62914,62954,549372.88%支 出 总 计574,019607,899863,627142.07%科目编码科目名称金额249,268301工资福利支出164,46030101 基本工资88,74930102 津贴补贴22,36530103 奖金1,64330104 其他社会保障缴费9,90830106 伙食补助费80130107 绩效工资25,33030108 机关事业单位基本养老保险缴费5,66530109 职业年金缴费83830199 其他工资福利支出9,161302商品和服务支出35,57830201 办公费4,1362017年天门市一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(试编)单位:万元一般公共预算基本支出30202 印刷费1,82130203 咨询费6430204 手续费2830205 水费84530206 电费2,40830207 邮电费97930208 取暖费30209 物业管理费57130211 差旅费1,36230212 因公出国(境)费用 2930213 维修(护)费3,85230214 租赁费8630215 会议费70330216 培训费89130217 公务接待费1,38830218 专用材料费12230224 被装购置费9030225 专用燃料费30226 劳务费2,91630227 委托业务费1,33530228工会经费1,30230229 福利费1,422 30231 公务用车运行维护费1,574 30239 其他交通费用1,140 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6,514 303对个人和家庭的补助49,230 30301 离休费240 30302 退休费24,471 30303 退职(役)费30304 抚恤金1,887 30305 生活补助4,168 30306 救济费90 30307 医疗费301 30308 助学金30309 奖励金434 30310 生产补贴30311 住房公积金11,601 30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴2,974 30399 其他对个人和家庭的补助支出3,064合 计一般公共服务支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出155,5561,138302096,2571681,86923,96014,6092,76148061,5627,2072,00024515,85716,808226170单位:万元2017年天门市一般公共预算专项转移支付情况表2017年天门市政府一般债务限额余额表单位:万元地区限额余额天门市361,796322,4682017年天门市政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8961,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7867861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,53291,532139,216152.10%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8052,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,18998,189155,283158.15%上级补助收入13,460待偿债置换专项债券上年结余上年结余调入资金债务(转贷)收入56,17274,052131.83%省补助计划单列市收入收 入 总 计60,189154,361242,795157.29%2017年天门市本级政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,532139,216260.06%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,189155,283257.99%2017年天门市本级政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%文化体育与传媒支出110国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出110社会保障和就业支出1,181大中型水库移民后期扶持基金支出1,121小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出60节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出城乡社区支出40,55978,55983,029105.69% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出34,27272,27277,969107.88% 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,8961,8961,03754.69% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出786786城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,8052,8053,766134.26% 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出80080025732.13%农林水支出1,490大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出271三峡水库库区基金支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出1,219交通运输支出8,433海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出8,433港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出37037014338.65% 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出37037014338.65% 农网还贷资金支出商业服务业等支出20旅游发展基金支出20其他支出56,17258,398103.96% 彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,226其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出56,17256,172100.00%债务付息支出债务发行费用支出合 计40,929135,101152,804113.10%2017年天门市政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%文化体育与传媒支出110社会保障和就业支出1,181节能环保支出城乡社区支出40,55983,029204.71%农林水支出1,490交通运输支出8,433资源勘探信息等支出37014338.65%商业服务业等支出20其他支出58,398债务付息支出债务发行费用支出本 年 支 出 合 计40,929152,804373.34%上解上级支出调出资金19,26062,848326.31%债务还本支出17,880计划单列市上解省支出待偿债置换专项债券结余年终结余9,263支 出 总 计60,189242,795403.39%合 计文化体育与传媒支出社会保障和就业支出农林水支出交通运输支出商业服务业等支出其他支出13,4601101,1811,4908,433202,226单位:万元2017年天门市政府性基金专项转移支付情况表2017年天门市政府专项债务限额余额表单位:万元地区限额余额天门市194,500150,3122017年天门市本级国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计14071,4071,407上级补助收入上年结余省补助计划单列市收入收 入 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817转移性支出年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营专项转移支付情况表单位:万元合 计国有企业职教幼教退休补助资金三供一业分离移交补助资金0002017年天门市社会保障基金收入情况表单位:万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.1%其中:保险费收入44,65963,865143.0% 财政补贴收入25,12640,448161.0% 利息收入335620185.1% 转移收入49,9165,17410.4%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.3% 其中:保险费收入62,84970,482112.1% 财政补贴收入44,95610,68623.8% 利息收入35转移收入三、城乡居民基本养老保险基金收入30,61636,151118.1% 其中:保险费收入6,42711,994186.6% 财政补贴收入24,02423,74798.8% 利息收入165409247.9% 转移收入1四、城镇职工基本医疗保险基金收入17,70122,157125.2% 其中:保险费收入17,14821,470125.2% 财政补贴收入利息收入553647117.0% 转移收入40五、城乡居民基本医疗保险基金收入87,53083,60895.5% 其中:保险费收入21,32720,27695.1% 财政补贴收入65,40362,10395.0% 利息收入8001,229153.6% 转移收入六、失业保险基金收入78073394.0% 其中:保险费收入68562090.5% 财政补贴收入利息收入4555122.2% 转移收入502142.0%七、工伤保险基金收入1,0091,662164.7% 其中:保险费收入9761,634167.4% 财政补贴收入利息收入332884.8% 转移收入八、生育保险基金收入166225135.5% 其中:保险费收入157218138.9% 财政补贴收入利息收入9777.8% 转移收入社会保险基金收入合计365,643359,05098.2% 其中:保险费收入154,228190,559123.6% 财政补贴收入159,509136,98485.9% 利息收入1,9403,030156.2% 转移收入49,9665,23610.5%2017年天门市本级社会保障基金收入情况表单位:万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.06% 其中:保险费收入44,65963,865143.01% 财政补贴收入25,12640,448160.98% 利息收入335620185.07%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.32% 其中:保险费收入62,84970,482112.14% 财政补贴收入44,95610,68623.77% 利息收入三、失业保险基金收入78073393.97% 其中:保险费收入68562090.51% 财政补贴收入利息收入4555122.22%本级社会保险基金收入合计365,643359,05098.20% 其中:保险费收入154,228190,559123.56% 财政补贴收入159,509136,98485.88% 利息收入1,9403,030156.19%。

2017年一般公共预算收入决算表

2017年一般公共预算收入决算表

2017年一般公共预算收入决算表2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革,当年征收8个月,2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征,执行数为16年欠税入库4.企业所得税(地税征收)收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管,欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产,销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加,以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多,收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金,负数为减免退库金额17.国有资源(资产)有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出决算表注:1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁,增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支,2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起,改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少,支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司(世行贷款)项目,2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目(世行贷款项目),2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于2016年完工,2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年一般公共预算基本支出决算表2017年一般公共预算收支决算表2017年一般债务限额与余额情况表2017年政府性基金收入决算表注:1.散装水泥专项资金收入,根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例,2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出决算表注:1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加。

2017年临武一般公共预算收入决算表

2017年临武一般公共预算收入决算表

第二部分
2017年临武县一般公共预算收入决算表
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。

2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。

2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。

一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。

相关文档
最新文档