企业自有资金”专用审计报告 附件: 专项审计”参考样本

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企业专项资金审计报告模板

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企业专项资金审计报告模板1. 引言本审计报告根据相关法律法规和审计准则的要求,对企业专项资金进行了审计。

本报告旨在向相关方和利益相关者提供关于企业专项资金使用情况的审计结论和意见。

2. 审计目的和范围2.1 审计目的本次审计的目的是评估企业在使用专项资金过程中是否遵守相关法律法规,以及专项资金是否按照规定的用途进行使用。

2.2 审计范围本次审计的范围包括但不限于:- 企业专项资金的来源和去向- 专项资金使用的合法性和合规性- 专项资金使用过程的内部控制3. 审计方法本次审计采用以下方法进行:- 对企业专项资金的出入账记录进行审核和核对- 检查企业相关文件和记录,包括合同、单据、报销凭证等- 对专项资金使用过程中的内部控制进行评估- 进行有针对性的抽样检查4. 审计结果在审计过程中,我们对企业的专项资金使用情况进行了细致的审查和审核。

根据我们的审计工作,我们得出以下审计结论:4.1 专项资金来源和去向我们对企业的专项资金来源和去向进行了核实和核对。

根据我们的审计工作,企业专项资金的来源合法,去向符合规定的用途,不存在违规使用的情况。

4.2 专项资金使用合法性和合规性通过对企业的相关文件和记录进行检查,我们发现企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为。

具体来说,企业未按照规定的程序和审批权限使用专项资金,以及在部分支出上缺乏必要的合规性备案。

4.3 专项资金使用过程的内部控制我们对企业专项资金使用过程中的内部控制进行了评估。

在评估中,我们发现企业的内部控制机制存在一定程度上的弱点,需要进一步加强和改善,以提高风险管理能力和合规性。

5. 审计意见基于上述审计结果,我们对企业的专项资金使用情况提出以下意见:5.1 合规性意见鉴于企业专项资金使用中存在一些不符合相关法律法规的行为,我们建议企业加强内部控制,确保专项资金使用的合法性和合规性。

5.2 改进措施建议针对企业专项资金使用过程中发现的内部控制弱点,我们建议企业采取以下改进措施:- 加强审批程序和权限管理,确保专项资金使用符合规定的程序和权限- 建立健全的合规性备案系统,确保每一笔支出都有完整的合规性备案- 定期进行内部控制评估和风险管理,及时发现和纠正问题6. 结论根据对企业专项资金使用的审计,我们认为企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为,但整体情况还是可控范围内。

专项资金审计报告参考范文

专项资金审计报告参考范文

专项资金审计报告参考范文附件广州市科技规划“”工程专项资金审计报告(前期资助工程)文号:单位:我们承受贵单位托付,对单位(以下简称“”)年月立项的工程截至年月日的资金投入、使用和治理状况进展专项审计。

我们根据中国注册会计师审计准则等规定执行了审计工作。

我们信任我们猎取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见供应了根底。

单位【如有参加单位请增加】是科技规划工程实施和资金治理使用的责任主体,负责课题资金的日常治理,保证资金投入、使用、治理符合《广州市科技规划工程治理方法》《广州市科技创新进展专项资金治理方法》《广州市财政局广州市科学技术局广州市审计局关于市级财政科研工程资金绩效提升和治理监视方法》和《任务书(合同书)》及其他有关财税及科技经费的现行规定。

相关责任包括:根据政策符合性、目标相关性和经济合理性原则,科学、真实地编制预算,严格工程资金预算治理;根据承诺保证其他来源的资金准时足额到位;严格执行国家有关财经法规和财务制度,切实履行法人责任,建立健全工程资金内部治理制度和报销规定;根据适用的会计准则和财务制度,设置会计科目进展核算治理和财务治理;将科研工程资金纳入单位财务统一治理,单独核算确保专款专用;严格根据资金开支范围和标准办理支出,对所供应的与验收【终止】审计相关的资料负责,并保证资料真实、合法、完整。

我们的目标是根据审计准则等要求,在实施审计工作的根底上对该科技工程资金投入、使用治理的详细状况发表专项财务审计意见、问题及建议。

我们独立于工程担当单位,在检查过程中,我们运用了职业推断并结合工程担当单位的实际状况,实施我们认为必要的审计程序,并履行了职业道德方面的其他责任。

现将审计状况报告如下:一、工程概况广州市科学技术局规划工程“”的主要内容为:本工程担当单位为单位,工程类别为规划工程,工程编号:,合同起止时间为年月至年月,经广州市科学技术局文件批准,延期至年月【如有】。

年月日,贵单位号文件,同意对“”工程赐予人民币万元资金补助。

专项审计报告样本

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附件3《专项审计报告》样本一、基本情况(一)委托人基本情况委托人上年度出口额万美元,销售收入为万元人民币,经营范围为。

(二)项目基本情况简述项目基本情况。

二、项目执行有关规定(一)项目总投资预算额为万元人民币,项目总投资实际额为万元人民币。

(二)技术改造及研发资金用于技术改造及研发过程中的必要费用,一般包括设备购置费、模具开发费、咨询费、研发用进口样品样机所缴增值税、关税,人工费、燃料动力费、试验费、材料费、委托开发费、鉴定验收费等。

(四)项目执行阶段的主要经济指标可行性研究报告载明,年应实现如下经济指标:年销售收入万元,年缴税总额万元,年利润总额万元,年出口额万元。

三、项目经济指标执行情况经设计,项目经济指标执行情况如下:(一)项目投资到位情况我们根据银行存款帐、进账单和银行对帐单,确认项目投资到位情况如下:截至年月日,项目总投资额已到位万元。

其中:企业自筹资金万元,银行贷款资金万元,其他资金万元。

(二)项目资金支出情况我们根据相关帐薄和凭证,确认项目资金支出情况如下:截至年月日,本项目实际支出资金万元。

其中:1、设备购置费万元,2、模具开发费万元,3、咨询费万元,4、研发用进口样品样机所缴增值税、关税万元,5、人工费万元,6、燃料动力费万元,7、试验费万元,8、材料费万元,9、委托开发费万元,10、鉴定验收费万元,11、其他万元。

合计:万元。

(三)经济指标完成情况截至年月日,委托人完成经济指标情况如下:1、项目收入经审计委托人提供的项目(项目名称)的收入明细清单等资料,项目实现收入为委托人(项目名称)的销售收入;项目实现收入总额为元。

其中:1、项目成本根据委托人提供的销售成本总帐、明细账和相关资料,确认项目成本总额为元。

其中:2、项目税金根据项目应计缴的税金—增值税、营业税及其附加、企业所得税等,确认委托人在项目执行期间应计缴税金总额为元。

税项和对应税额明细如下:附:(项目执行单位名称)项目财务报告附注年月至年月一、企业主要会计政策1、会计制度委托人执行《工业企业会计制度》及其补充规定。

专项审计报告样本

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专项审计报告样本××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目得财务执行情况明细表及审计报告目录页码一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1.项目经费投入情况明细表2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表7.国际合作与交流费用明细表8.其她经费支出明细表9、项目经济指标完成情况明细表10、财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附得××单位(以下简称ABC公司)××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目(以下简称项目)得财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目得经费收支情况以及合同规定得经济目标得执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构得规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表得责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸与信息化委员会对财政专项资金管理得相关规定,提供本项目真实、合法、完整得明细表以满足监管要求就是管理层得责任。

这种责任包括:(1)设计、执行与维护必要得内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致得重大错报。

(2)选择与运用恰当得会计政策;(3)作出合理得会计估计。

二、注册会计师得责任我们得责任就是在执行审计工作得基础上对明细表发表审计意见。

专项审计报告(参考模版)

专项审计报告(参考模版)

附件9.专项审计报告注协报备号:X X专字(20X X)第号ABC有限公司:我们审计了后附的ABC有限公司(以下简称ABC公司)20XX年度的软件产品开发销售(营业)收入情况明细表、研究开发费用结构明细表和企业主要应交税金明细表(以下简称“明细表”)及有关编制说明。

一、管理层的责任在XX会计准则框架下,按照《软件企业认定管理办法》(工信部联软【2013】64号)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)和《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发【2008】116号)、《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税【2013】70号)及《软件和信息技术服务业统计报表制度(2013——2014)》的规定(以下简称“软件企业认定管理相关文件规定”),如实编制明细表和有关编制说明,是贵公司管理层的责任。

这种责任包括:(1)按照上述软件企业认定管理相关文件规定编制明细表和相关编制说明,并使其公允反映;(2)设计、实施和维护与明细表相关的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(3)选择和运用恰当的会计政策,并作出合理的会计估计;(4)恰当界定软件产品(服务)和研究开发项目的具体范围。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对明细表发表审计意见。

我们按照软件企业认定管理相关规定文件规定和《中国注册会计师审计准则》的规定实施了审计工作。

《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关明细表金额列示和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

专项审计报告参考样本

专项审计报告参考样本
编制单位: 单位:人民币元
项目
**年*月-**年12月
**年1月-**年12月
**年1月-**年12月
**年1月-**年*月
合计
**年*月-**年*月
(海淀园项目执行期)
**年*月-**年*月
(审计前一个月至前12个月)
产品销售收入
技术服务收入
收入合计
产品销售成本
技术服务成本
成本合计
增值税
营业税
城建税
公司于****年**月**日取得*******号高新技术企业批准证书,并于****年**月**日通过高新技术企业资格复核。
项目基本情况:(简述项目基本情况)
二、资金合同有关规定
(一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目,并与中关村科技园区海淀园管理委员会于****年**月**日签订了《海淀园创新资金资助补贴(或贷款贴息)项目合同书》,合同书编号:****************,取得创新资金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息),用于“***************”项目的投入。项目执行期为****年**月至****年**月。
教育税及附加
企业所得税
税金合计
管理费用
销售费用
财务费用
费用合计
利润总额
所得税
净利润
附送3
企业成长情况及有关指标完成情况一览表
1、项目部分: 总体目标 、经济指标
单位:万元
项 目
合同指标
完成情况
完成比率%
备注
新增投资到位情况
累计销售收入完成情况
累计缴税总额完成情况
累计净利润完成情况
企业资产规模实现情况
2.会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。

2018-2019-专项资金的审计报告范文-word范文模板 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金的审计报告范文篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。

公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。

项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。

”项目。

经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。

二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。

总经费开支预算计划为:基建费万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。

省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于…… 万元,用于…… 设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……万元,用于…… 其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。

资金使用情况专项审计报告范文

资金使用情况专项审计报告范文

资金使用情况专项审计报告范文尊敬的领导:根据贵单位的委托,我担任本次资金使用情况专项审计的审计员,现将审计结果报告如下:一、审计目的和范围本次资金使用情况专项审计的目的是对贵单位的资金使用情况进行全面审计,检查资金的合理性、合规性和节约性,并对相关的财务管理制度和流程进行评价。

本次审计覆盖了贵单位在2019年1月1日至2020年12月31日期间的资金使用情况。

二、审计方法和过程本次审计采用文件审查、内部审计和实地检查相结合的方法进行。

具体的审计过程包括:收集和分析相关的财务文件和资料、核实资金的流入和流出情况、检查资金使用的合规性和合理性、评估财务管理制度和流程的完善性等。

三、资金使用情况审计结果概述经过审计,贵单位的资金使用情况总体较为合理和合规。

资金的流入和流出情况得到了有效控制,资金使用符合相关的财务管理制度和流程,且存在一定的节约性。

具体的审计结果如下:1. 财务管理制度和流程评价贵单位的财务管理制度和流程相对完善,能够确保资金的合规使用和财务信息的准确性。

然而,在某些环节上仍存在一定的不规范问题,建议进一步完善和强化相关的制度和流程,提高资金管理的效率和透明度。

2. 资金流入和流出情况资金的流入主要来自贵单位的预算拨款、借贷和其他收入,资金的流出主要用于工资和福利支出、采购和招标、项目支出等方面。

审计发现,资金的流入和流出情况具有合理性和合规性,且未发现明显的财务违规行为。

3. 资金使用的节约性评估贵单位在资金使用方面表现出较好的节约性,例如在采购和招标方面通过合理竞争和审慎购买实现了一定的节约效果。

然而,仍存在一些可以改进的领域,建议加强对资金使用的监督和管理,进一步提高资金的节约性。

四、审计建议基于以上审计结果,我对贵单位提出以下几点建议:1. 进一步完善和强化财务管理制度和流程,提高资金管理的效率和透明度。

2. 加强对资金使用的监督和管理,确保资金的合规使用和节约性。

3. 定期进行财务信息披露,提高财务信息的公开透明度。

企业专项审计报告模板

企业专项审计报告模板

企业专项审计报告模板
[企业名称]
[企业专项审计报告]
报告编号: [报告编号]
报告日期: [报告日期]
审计委托单位: [委托单位]
审计目的: [审计目的]
审计团队成员:
- [审计团队成员1]
- [审计团队成员2]
- [审计团队成员3]
- [审计团队成员4]
摘要:
本次专项审计对企业的 [审计内容] 进行了全面审计核查,审计范围包括但不限于 [审计范围]。

经过审计团队的认真核查和分析,我们对企业的相关事项提出了以下审计意见和建议。

审计意见:
1. [审计意见1]
2. [审计意见2]
3. [审计意见3]
审计建议:
1. [审计建议1]
2. [审计建议2]
3. [审计建议3]
附录:
附录1:[审计过程描述]
附录2:[相关数据统计]
附录3:[其他补充材料]
以上为本次企业专项审计的审计报告。

如有任何问题或需要进一步了解,请随时联系我们。

审计团队:
[审计团队成员1]
[审计团队成员2]
[审计团队成员3]
[审计团队成员4]。

企业自有资金”专用审计报告 附件: 专项审计”参考样本

企业自有资金”专用审计报告  附件: 专项审计”参考样本

企业自有资金”专用审计报告附件:专项审计”参考样本附件: “专项审计”参考样本关于上海公司截至年月日止自有资金的专项审计报告沪字 ( )第号上海公司:我们接受了委托,审计了贵公司截至年月日资产负债表中的自有资金部分相关数据。

有关自有资金的相关资料由贵公司提供并负责,我们的责任是对贵公司自有资金增减情况发表审计意见。

我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(2001)第426号《关于进一步做好外商投资企业技术改造引进设备工作的通知》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、公司基本情况贵公司经外经贸合资字(J号批准证书批准,成立于年月日,取得企合沪总字第号 (市局) 企业法人营业执照。

投资总额为万美元,注册资本为万美元,投资方为上海公司、国公司,投资比例分别为 ,、 ,。

公司主要的经营范围包括:二、截至年月日自有资金情况截至年月日止,贵公司可使用自有资金引进设备余额为26,602,251.46元,其中:储备基金4,448,525(04元;企业发展基金2,224,262(51元;累计折旧17,861,560(00元:未分配利润2,067,903(91元。

1三、2001年5月1日至2002年8月31口白有资金增减情况1、自有资金的增加(1)储备基金2001年5月1日至2002年8月31日,储备基金增加1,728,487.51元,来源为税后利润提取。

(2)企业发展基金2001年5月1口至2002年8月31日,企业发展基金增加864,243.76元,来源为税后利润提取。

(3)累计折旧截至2001年4月30日止,累计折旧账面余额为17,861,560.00元。

2001年5月1日至2002年8月31日增加7,077,242.79元,截至2002年8月31日止,帐面累计折旧24,938,802.79元,其中2001年5月1日至2002年8月31日累计折旧增减变动情况如下表:单位: 元期间期初余额本期计提本期减少期末余额 2001年17,861,560.00 4,396,685.28 1,070,010.51 21,188,234.77 5-12月2002年 21,188,234.77 4,467,313.43 716,745.41 24,938,802.79 1-8月(4)2001年4月30日,未分配利润账面余额为2,067,903.91元,2001年度经审定的利润为17,284,875.16元,2002年l至8月账面利润8,586,371.88元。

专项经费审计报告(范本)

专项经费审计报告(范本)

专项经费审计报告专‎项经费审计报告‎篇‎一:专项经‎费审计报告样式附件3‎:专项经费‎审计报告样式 A公司‎:我们接收‎委托,审计了贵公司承‎担的“广东省产学研省‎部合作专项资金”项目‎“…………”(项目编‎号:;下达‎文号:)在X‎X XX年XX年XX月‎至XXXX年XX月的‎收支使用情况及《……‎合同书》中“主要经济‎指标”的执行情况。

贵‎公司的责任是提供真实‎、合法、完整的审计资‎料,我们的责任是对“‎广东省产学研省部合作‎专项资金”的收支使用‎情况发表审计意见。

我‎们的审计是依据《中国‎注册会计师独立审计准‎则》与《……合同书》‎进行的。

在审计过程中‎,我们结合贵公司的实‎际情况,实施了包括抽‎查会计记录等我们认为‎必要的审计程序。

现将‎审计情况报告如下:‎一、承担单位‎及项目基本情况 A公‎司系XXXX年x月x‎日注册成立的有限责任‎公司,由XXX工商行‎政管理局颁发企业法人‎营业执照,注册号:‎ NNNNNNN‎N;注册资本:‎人民币NNNN万元‎;法定代表人:‎XXX;公司住所:‎NNNNNN‎N NNNNNN。

公司‎经营范围:x‎x xxxxxxxxx‎x XXXXXXXXX‎X XX。

项目基本情‎况:A公司于‎X XXX年XX月XX‎日,与B、C等单位联‎合向广东省教育部产学‎研结合协调领导小组办‎公室申报“。

‎。

”项目。

经广‎东省教育部产学研结合‎协调领导小组办公室‎X XX[200X]X‎X X号批准,于XX‎X X年XX月XX日被‎列为广东省产学研省部‎合作专项资金项目,项‎目编号:,‎贵公司于XXXX年X‎X月XX日与广东省教‎育部产学研结合协调领‎导小组办公室签订了《‎……合同书》。

‎二、项目合同有关规‎定(一)在本‎项目执行期内,项目总‎经费为NNNN万元,‎其中省部产学研办经费‎为XXX万元。

总经‎费开支预算计划为:‎基建费万元‎,用于……原材料费‎万元,用于……设备‎购置及使用费万元,‎用于……专用业务费‎万元,用于……其‎他万元,用于……‎(二)省部产学‎研办经费XXX万元,‎计划分配如下:‎A公万元、B 万‎元、C 万元。

审计报告(样本模板)

审计报告(样本模板)

审计报告(参考样式)***审字[***]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对××基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号*************,注册资本:人民币*******万元;法定代表人:***;公司住所:*********************。

公司经营范围:******* 项目基本情况:(简述项目基本情况)二、基金合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“*************”项目,并与科技部科技型中小企业技术××基金管理中心于*****年**月**日签订了《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》,立项代码:*************,取得××基金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息、资本金注入),用于“**************”项目的投入。

(二)项目投资总额为***万元,在××基金合同签订时,已完成投资额***万元,计划新增投资***万元,其中××基金资助**万元(先行拨付**万元,剩余的**万元将视项目进展及验收情况再予拨付)。

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项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

【参考文档】项目专项资金审计报告模板-推荐word版 (6页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==项目专项资金审计报告模板篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

财政专项资金审计报告模板

财政专项资金审计报告模板

财政专项资金审计报告模板财政专项资金审计报告模板篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A 公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“”(项目编号:;下达文)在XXXX 年XX 年XX 月至XXXX 年XX 月的收支使用情况及《??合同书》中“主要经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《??合同书》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A 公司系XXXX 年x 月x 日注册成立的有限责任公司,由XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN ;注册资本:人民币NNNN 万元;实收资本:人民币NNNN 万元;法定代表人:XXX ;公司住所:NNNNNNNNNNNNN 。

公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX 项目基本情况: A 公司于XXXX 年XX 月XX 日,与B、C 等单位联合申报“。

”项目。

经<XXX[200X]XXX 号批准,于XXXX 年XX 月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX 年XX 月XX 日签订了《??合同书》。

二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN 万元,其中省部产学研专项资金为XXX 万元。

总经费开支预算计划为:万元,用于??万元,用于??万元,用于??万元,用于??万元,用于??原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX 万元,计划分配如下: A 公司万元、 B 公司万元、 C 公司万元。

省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于??万元,用于??万元,用于??设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于??㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX 费XXX 费万元,用于??万元,用于??XXX 费XXX 费万元,用于??万元,用于??万元,用于??其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。

专项审计报告参考样式

专项审计报告参考样式

附件7:■专项审计报告模板关于对****科技项目的专项审计报告****审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“***科技项目(以下简称项目)”资金的收支使用情况以及“***科技项目合同”(以下简称项目合同)中“经济指标”的完成情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对专项拨款及项目经费的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与西安市科技计划项目合同进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币*****万元;法定代表人:*****;公司住所:***************。

公司经营范围:*****项目基本情况:(简述项目基本情况)二、项目合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目,并与西安市科技局于****年**月**日签订了《***科技项目计划合同》,项目编号:****************,取得市财政拨款*万元,资助方式为无偿资助/贷款贴息/股权投入等,用于“***************”项目的投入。

(二)项目投资总额为***万元,其中市财政拨款**万元(先行拨付**万元),贵公司自筹投资****万元,其他投资***万元,余款将视项目进展及验收情况再予拨付。

(三)项目合同约定执行期为**年**月至**年**月(如有批准同意延期的,应另说明延期后执行期)。

(四)执行期内的经济指标:1.企业累计实现销售收入 ****万元交税总额 ****万元利润总额 ****万元2.项目累计实现销售收入 ****万元交税总额 ****万元利润总额 ****万元三、项目合同中经济指标的完成情况经审计,截止项目执行期末***年***月,项目合同执行情况如下:(一)项目投资到位情况:我们根据银行存款明细账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下:截止到*****年**月**日,本项目已到位的投资总额***万元,其中:市财政拨款 ***万元企业自筹资金 ***万元其他资金 ***万元合计 ***万元(二)项目资金支出情况:我们根据相关账簿及凭证,确认项目资金支出情况如下:截止****年**月**日,本项目实际支出资金*****万元,其中:(三)经济指标完成情况:截止****年**月**日,贵公司各项经济指标完成情况如下:1. 企业实现收入:经审计贵公司提供的收入明细清单等资料,贵公司在项目执行期间实现销售收入总额为*********元,其中:根据企业应计缴的税金—增值税、营业税及其附加、所得税等,确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为*********元,税项及对应税额明细如下:项目执行期间企业共累计实现利润总额***元,净利润总额*********元,其中:经审计贵公司提供的专项项目“*****************”的收入明细清单等资料,项目实现收入为贵公司“**********项目”的销售收入,项目实现收入总额为*********元,其中:根据项目应计缴的税金,确认执行期间项目共缴税金的总额为*********元:项目执行期间共累计实现利润总额***元,净利润总额***********元,其中:本报告仅供***科技计划项目验收使用。

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