U8 采购业务操作手册

合集下载

U8 采购业务操作手册

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审,是由客服部、采购提出),客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单.
审核采购订单,打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货,检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单,修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理:
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号.
如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单,选种行,右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕,则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库,数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单.
1。

U8+采购流程操作手册

U8+采购流程操作手册

量产后采购流程1、具体操作说明1.1 采购订单使用对象:生产管理(量产后)操作节点:业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程:1)点击“增加”按钮,填写相关信息如下图所示:2)点击“保存”和“审核”按钮。

1.2 采购到货使用对象:质检员操作节点:业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程:1)在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”,选择“采购订单”。

2)查询“采购订单”条件,比如:按供应商编码或存货编码查询等,点击“确定”。

3)在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单,也可以全部选择,表体显示具体的存货的具体信息,点击“确认”按钮。

4)到货单的到货数量可根据实际到货数量填写,点击“保存”,点击“审核”按钮。

1.4 采购入库单使用对象:生产管理部(仓管员)操作节点:业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,根据“采购到货单”过滤,然后选择需要的单据,在该界面将仓库信息及批次号录入,然后点击“确定”按钮即可。

2)选择所需要的到货单,点击“确定”按钮,后会弹出如下界面,入库数据可根据实际入库数量修改,点击“保存”,“审核”按钮完成对单据的审核。

1.5 采购退货使用对象:采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。

操作接点:业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程:1)在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮,点击“到货单”按钮,选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3)点击“确定”按钮后会弹出如下界面,点击"保存",“审核”按钮。

1.6采购退货使用对象:生产管理(仓管员)在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。

操作节点:业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,选择“采购到货单红字”,筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。

(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册

(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP-U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法:右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”,“业务员”,“采购类型”,“存货编码”,“数量”,“需求日期”(注意:红色为必填项目)→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内,点击鼠标右键,选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。

用友U8操作手册

用友U8操作手册

XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责: (2)二、部门岗位划分: (3)三、系统业务处理流程: (3)四、日常业务系统处理举例: (6)1、日常业务类型的界定: (6)2、普通应付业务日常处理: (6)3、月末结账: (14)一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、预测销售情况,并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求,拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、根据客户约定的付款条件和日期,参照发货单生成销售发票,并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策,负责催收货款,交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期,索要相关的采购发票交给财务,并参照录入系统,再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、根据采购到货单,检查到货质量数量是否正常,参照到货单生成入库单,并办理入库手续。

2、审核销售发货单,生成销售出库单,办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作,确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:应付款管理1、进行采购发票的审核,录入其他应付单据,确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款,并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理,票据管理等。

5、制单处理,填制凭证。

应收款管理1、进行销售发票的审核,录入其他应收单据,确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款,并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册
录入 (3)收款单据
审核 (4)核销处理 (5)生成凭证
五、存货ห้องสมุดไป่ตู้作流程
正常单据记账
特殊单据记账
生成凭证
六、固定资产操作流程
新增资产
注:(1)新增资产当 月不提折旧
(2)资产名称、类别 名称、增加方式、 使用状况、开始使 用日期、原值必须 录入
(3)保存
资产变动
资产减少
• 注意:①当月减少 资产必须计提折旧 后才可减少 ②已减少资产不能 立即删除,要根据 选项中可删除时限 来确定何时删除。
• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注:1、胶粉当天用于生产胶块的 重量(由当班生产部负责人统计) 直接出一张材料出库单

2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单

3、辅料(软化剂、松胶油、除
味剂)合并出一张材料出库单
三、产成品入库操作流程
产成品入库单
• 产成品入库(子圈钢丝、 毛钢丝、胶块、胶粉)
修改采购入库单
(1)弃审 (2)修改数据 (3)确认无误后保存并审核
采购结算单
采购结算单
(1)点击“增加”, 参照“入库单” (2)“ * ”号为必 填项 (3)录入单价,点 击“保存”
现付
如果是现付 的情况下, 点击“现 付”,进入 财务会计—— 应付管理内 审核采购结 算单,直接 生成凭证
• 子圈钢丝、毛钢丝、胶 块直接根据生产部交班 时入库的数量填写产成 品入库单
• 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重 量+生产部生产过剩装袋 的重量
• 注:部门一定要填写
四、销售操作流程
发货通知单
• (1)点击“增加”, 新增一张“发货通知 单”

用友u8 --采购-应付款管操作手册

用友u8 --采购-应付款管操作手册

“应付款管理”操作手册应付付款业务主要来源于采购业务,与采购业务息息相关。

应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来,形成企业的应付帐款,需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。

路径:“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应付单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

2、付款单据录入企业实际给供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据路径:财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。

见下图:项类型、结算方式、供应商等,见下图:对付款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。

付款单就操作完毕。

3、核销处理通过核销处理功能,来帮助进行付款结算,即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联,冲减本期应付路径:财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图见上图,选择需要核销的供应商,点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。

应付帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。

路径:财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。

注意:做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应付款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应付款管理业务。

路径:财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:路径:采购管理一点请购单一增加二、订单路径:采购管理一采购订单一增加一生单一选请购单•-■“ “e ou . W41—■•we. imiFRp n范围。

包括以后所有生单界面。

三、入库四、采购来发票路径:采购管理一采购发票一增加一生单一选入库单-点结算(挂帐)或点现付 (现金结算)—r NINfRP «生成的发票可根据路径:库存管理一采购入库单一生单:*i F.Xr«« »r-r«・■ 0・・・ 上]>C« I ・I 、TviM ____________________8 __________亡“■■ Ml 4NM5fa -TW« r»l 3Jwr-5i ti n ' ・rMTN3・・・・■・k.wfc ________________ Z ____________________ XTIC** g _____________________ •■g实际修改数量和价格五、应付单审核路径:应付款管理一应付单审核一可加过滤条件二鯉—pm ■fthRP *・n 理 r 3 •■注 £ WN ••>-> •、;・"2 “AM. • n«mw• n" •洛 MEI • D* ■ *• vUcRP 03*0 ttllV XA3 Marut «•« * TS R.T«.>SB g vi b点全选单选可全选,或只选择某条记录六、付款应付单取消审核一在结算单列表中删除结算单一再在发票列表中找到票修改或 删除。

八、月底结帐结帐顺序:釆购一库存一存货日常业务记帐:先记采购入库一再记出库九、二单三表必须会:二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等,准确填写)三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐 (存货)先记帐一结算成本处理一期末处理一结帐路径:存货核算一业务核算路径:应付款管理一付款单录入一点增加 •匚,* R :七、发票结算错误回退:出现暂估单据一点全选一点暂估(填写入库截止日期)sauu wo4」i・• • • tin »*!■■«AW»・/•*>•*・■» —_ w • Wtt.rWtmW女r・・ tex. tfWBW c M-* *»>unni* .rurg•n-*wr»・tJ diJB・»5•n*«ua• ■ •注意:点生单会出现一过滤界面,可以选供应商、时间等条件,缩小查找41-11IU6RR »。

U8采购入库流程

U8采购入库流程

U8采购入库流程(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--U8采购入库操作流程:1、增加存货档案路径:基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类,点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致,计量单位组选无换算单位组,C、添加主计量单位路径:基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后,点击单位键,出现计量单位增加的页面,如下图:2、录入采购合同路径:业务工作—供应链—合同—合同工作台A、按合同类型增加合同,B、完善表头,合同标的,双击存货编码,完善合同标的信息,C、完善付款计划,D、保存,生效3、录入采购订单路径:业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加,增加合同,选出已做好的采购合同,并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后,保存并审核4、录入付款单路径:业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、增加空白单据,直接写入合同号,带出合同信息B、结算方式选1;结算科目1201;录入摘要(会生成凭证摘要)C、下表行,确认款项类型,应付还是预付,然后保存,审核,生成凭证5、采购入库(采购入库单有两个入口,从库存管理入口才为正确的)路径:供应链—库存管理—采购入库—采购入库单A、增加—采购—采购订单(若采购订单退回,采购订单红字)B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容,再确认仓库(目前,原材料入库货位号均为A位,待库存清理完成再做货位调)、货位号(A位),入库类别(无锡均为采购入库)C、保存、审核6、采购发票入帐路径:供应链—采购发票—专用采购发票(若拿到的不是专用发票,就选择普通采购发票)A、增加—采购订单,参照入库单,按公司名字选择采购入库单,下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后,采购订单的信息会带入专用发票,修改发票号及发票日期,单据完成,保存—复核—结算(若未出现结算,应该是单据制作有问题,结算后,在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单)。

U8-固定资产采购流程如何操作

U8-固定资产采购流程如何操作

U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购:是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片,区别于在系统中直接生产固定资产卡片,涉及到多个模块的,下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意:
1、采购管理-采购订货-采购订单(空白单据,注意:业务类型改为固定资产,存货编码需要选择属性为资产的存货)
2、库存管理-采购入库-采购入库单(参照采购订单做,注意:仓库要选择属性为资产仓的性质)
2、固定资产采购流程-采购结算
注意:
1、固定资产结算条件:采购发票参照入库单做,设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录,结算单过滤:是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入(参照采购入库单做)-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意:
1、一张入库单,可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意:
1、采购卡片无法生成凭证,应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购,一般是采购发票生成凭证。

U8采购业务员操作手册

U8采购业务员操作手册

采购流程一、【职责概要】1、主要职责:(1)、根据要求负责采购物质的购入。

(2)、监督好需要采购物质的进度。

(3)、合理的选择供应商。

(4)、开好采购发票。

2、主要工作:(1)、根据请购要求填写好采购订单。

(2)、货物到货时要及时的填写采购入库单。

(3)、及时的开采购发票与采购结算。

3、订单审核重要性:采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。

参见采购订货。

通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

二、【主要流程】总体应用流程采购流程:入库单与发票同到(采购管理)-采购订单-(库存管理)入库单-- (库存管理)入库单审核---(采购管理)采购发票--- (采购管理)采购结算---(应付款管理)应付单据审核--- (应付款管理)制单处理—借:物资采购应交税金—增值税—进项税额贷:应付帐款步骤填制人审核人说明1、采购订单2、对采购订单进行审核3、采购入库单1、[菜单路径] 业务工作→供应链管理→采购管理-采购订货→采购订单接到采购请求时填写,录入相关部门与业务员,保存后单击提交按钮。

2、当订单业务员为宗志斌或者是万富印时,需要这两个人分别登陆系统进行相关业务审核,审核步骤如下:单击右下角的提示框,进入界面之后,在下面的方框里面写入审核意见,如果同意则单击同意按钮,然后再单击最上面的审核按钮,如果要弃审则单击弃审按钮。

详细见如下图所示;然后再传递到采购主管进行审核,采购主管登陆系统后也是按上面的步骤进行审核;业务员不是宗志斌或者是万富印的话,所有订单直接提交到采购主管杨文审批,步骤同上。

3、[菜单路径] 业务工作→供应链管理→库存管理-4采购发票5、采购结算6、月末结账7、相关报表查询入库业务→采购入库单作业要点:单击上方的生单按钮,然后选择“采购订单(蓝字)“。

U8采购操作手册

U8采购操作手册

采购管理操作手册标准销售流程请购单---采购订单---采购到货单---采购入库单---采购发票---采购结算---付款采购询价功能启用---采购选项---启用询价业务勾选---其他业务---询价控制勾选采购询价流程请购单---询价计划单---供应商报价单(数量段设置批量折扣)---采购比价审批单---采购订单订单超量控制采购选项---允许超请购订货---存货档案---控制请购超额上限设置齐套退货功能启用采购选项---普通业务必有订单---退货必有订单普通拒收退货流程到货单---报检---拒收单到货单---报检---入库---退货---红字入库单入库单---专用采购发票(保存可以现付复合不能现付)代管业务供应商提供货物,暂时不结算,企业产生消耗正常使用货物,用多少结算多少。

代管业务启用采购选项---代管管理勾选基础档案---仓库档案---建立代管仓请购单(业务类型修改为代管业务)---采购订单(选择代管业务)---到货单---入库单(代管仓)---销售出库或者材料出库(表体添加代管相关)---代管挂账确认单---采购专用发票(选择代管挂账确认单)固定资产采购功能启用存货档案---增加一个固定资产存货档案---仓库管理---增加资产仓固定资产采购流程请购单(业务类型选择固定资产)---采购订单(固定资产类型)---到货单---采购入库---专用发票直运采购勾选销售选项---直运销售和直运销售必有订单---采购选项自动勾选供应商管理采购管理---供应商资格审批(转入)---自动进入供应商档案进行维护控制节点供应商档案---选项存货对照表供应商存货对照表---设置相关供应商及存货对照关系受托代销(账套必须是非工业行账套)采购选项---启用受托代销存货档案---存货属性要勾选受托代销 添加一个委托仓库采购订单(业务类型委托代销)---到货---采购入库单---受托代销结算运费管理采购订单---到货单---入库单---采购发票---运费发票---结算。

U8供应链操作手册

U8供应链操作手册

一、基础资料存货档案:方法1、手工输入,操作步骤如下:1、登录,输入用户名与密码,选择要登录的帐套,点击登录:2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】,选择要增加的存货分类,然后点【增加】3、弹出存货增加卡片,在基本页签,输入存货的基本信息,存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签,输入一些常用的存货信息,在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后,保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入:1、在提供的EXCEL表模版里,录入资料,在【sheet1】页签,蓝色的是必填项,规格型号有的必须输入,针对存货属性,1表示选中,0或者空白表示不选中注:针对一些特殊符号,需要在英文的全角模式下录入方能导,所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】:材质(自定义项1)、尺寸(自定义项2)、脚距(自定义项3)、脚长(自定义项4)、脚型(自定义项5)、要求(自定义项6)、备注(自定义项7)、颜色(自定义项8)、印字(9)3、在【自由项】页签:1表示选中,0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】,输入用户名密码,选择要导入的帐套5、点击【导入设置】,选中【存货】--【存货档案】,双击后面的连接,选中要导入的的EXCEL文件,导入选项选中【追加】6、设置完,点击【数据导入】,导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理:销售报价单销售订单发货单销售发票注:红色区域一般为销售部门操作,销售发票有财务部门操作A、登录软件,【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入:【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】,点击【增加】:按要求录入报价单内容:表体的含税单价与无税单价的换算关系为:含税单价*(1-税率)=无税单价,税率在表头录入,自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效,流转到销售订单操作C、销售订单录入:【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】,点击【增加】:弹出过滤界面,通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中,显示Y时表示选中,点击确定,生成销售订单完善销售订单信息:(备注及发货日期等字段),保存生效,并有主管审核D、发货单:【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】,点击【增加】:当仓库足够货物给客户发货的时候,通过销售订单生成发货单点击增加,弹出过滤界面,通过客户编码或者其他条件,过滤出要发货的订单,选择要发货的订单记录,点击【确定】生成发货单,录入要发货的仓库以及供应商,发货数量可以修改,一张订单可以分多次发货,录入完,点击【保存】,并审核,系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块,由仓库人员去确认发货,并审核销售出库单。

第二章--U8采购业务操作手册资料讲解

第二章--U8采购业务操作手册资料讲解
精品文档
第二章 采购业务操作手册
精品文档
精品文档
采 购
采购流程图
1 采购订单
采购合同
3
采购发票
集团
采购发票
2
采购入库单
入库单

仓库
库存分析



1. 采购订单操作
1) 登陆采购管理,进入采购订单,如图 1-1-1 采购订单由采购人员根据实际的采购计划进行采购。
审核制单 (根据发票 )
付款单录入 (关联到采购订单)
1-5-1
精品文档
精品文档
图 1-5-1 2) 选择过滤条件信息后,点
,进入报表,如图 1-5-2
图 1-5-2 3) 精品文档
精品文档
4) 可以对报表进行格式设置,选中某列表头项目,可通过拖动鼠标,将列于列之间位置进
行调整,也可以将不需要的行隐藏,如图
1-5-3
图 1-5-3 5) 点“隐含当前列” ,该列便会隐藏掉,若要恢复该列,同样,点恢复隐含列,如图
,单击按钮,如图 1-2-4
图 1-2-4
5) 根据需要,选择单据号、 日期、供应商编码、 部门编号、存货名称等点击

选择(打勾)需拷贝的采购订单(可多选) ,点
。如图 1-2-5、图 1-2-6
精品文档
精品文档
图 1-2-5
图 1-2-6 5) 选择对应的
精品文档
,如图 1-2-7
精品文档
图 1-2-7 6) 选择一个仓库后,双击确认 ;并在表体中的批号中录入相应炉号,如图
,如已经生成入库单的的订单
精品文档
精品文档
7) 点
进行采购订单的打印。
2、采购入库单操作

用友U8采购操作流程

用友U8采购操作流程

用友U8采购操作流程
用友U8每个模块的操作流程
一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)
(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)
(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

U8操作指导_采购

U8操作指导_采购

一、系统业务处理流程:供应商档案维护、采购订单、到货单(退货单)、采购发票(红字)、采购入库单(红字)、采购结算、月末结帐、报表查询。

普通销售、直运销售。

二、采购业务日常处理:1、供应商档案维护:编码规则:供应商分类(4位)+3位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】,单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*”的内容是必输项,如图所示:供应商分类为“0502”,所以供应编码为“0502002”,供应商简称为“叶大日”,若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。

单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购订单下达:【菜单路径】:业务-订货-采购订单具体操作介面:单击〖增加〗,1、普通采购手工录入,业务类型选〖普通采购〗,2、直运类型参照销售订单生成,业务类型选〖直运采购〗。

必须录入供货单位、部门。

订单编码自动生成规则:8位日期+5位流水号。

录入存货编码、数量、辅计量、单价,备注是否有运费。

录入供货单位时可使用F2参照名称或编码,但属于左包含情况,即名称或编码从左开始不能错和漏。

录入存货可以使用F2参照存货名称或编码,也属于左包含情况。

税率改为0。

3、采购到货单【菜单路径】:业务-到货-到货单单击【增加】在表体位置,点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号,然后全选,点确定生成采购到货单。

或者过滤出已审核的采购订单,已执行完毕的采购订单不会再出现,选择需要的记录双击,点确定生成采购到货单。

到货单编码自动生成规则:8位日期+5位流水号,需手工改为订单编码。

税率改为0。

生成的到货单可修改、保存、退出。

3、采购到货退回单【菜单路径】:业务-到货-到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗,业务类型选〖普通采购〗。

到货退回单编码自动生成规则:T+8位日期+5位流水号。

税率改为0。

必须录入供应商、部门。

录入存货编码、数量、件数、单价、备注。

录入供应商时可使用F2参照名称或编码,但属于左包含情况,即名称或编码从左开始不能错和漏。

用友U8每个模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。

U8操作流程

U8操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。

(3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。

U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825

U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825

U8ERP普通采购业务操作手册申购单→采购订单→采购入库单→采购发票→应付单→付款单1.申购部门-文员制【请购单】1)节点:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】操作:单击【请购单】2)单击【增加】,然后单击【空白单据】3)选定请购部门,然后单击【确定】4)选定需要申购的存货,然后单击【确定】5)录入申购物品的数量和需求日期,然后单击【保存】6)单击【审核】2.采购部-采购员制【采购订单】1)节点:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】操作:单击【采购订单】2)单击【增加】,然后单击【请购单】3)选定一个时段筛选请购单,然后单击【确定】4)选定搜索到的请购单,然后单击【确定】5)采购员向供货商询价后,维护存货的价格。

填入必填项后,单击【保存】6)单击【审核】3.仓管员制【采购入库单】1)节点:【业务工作】-【供应链】-【采购入库】-【采购入库单】操作:单击【采购入库单】2)单击【增加】-【采购】-【采购订单】3)选择供货商,然后单击【确定】4)单击【确定】5)选定订单,然后单击【确定】6)指定入库的【仓库】,然后单击【保存】7)单击【审核】8)单击【确定】4.采购部-采购员制采购发票1)节点:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】操作:单击【专用采购发票】2)单击【增加】,然后单击【入库单】3)选定供货商,然后单击【确定】4)单击【确定】5)选定需要开票的入库单,然后单击【确定】6)录入真实的发票号,然后单击【保存】7)单击【复核】8)单击【结算】5.财务部-会计制应付单1)节点:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票】-【采购发票审核】操作:单击【采购发票审核】2)选择发票类型,然后单击【确定】3)设置查询的日期区间,然后单击【查询】4)双击打开需要审核的发票5)发票审核通过后,单击【审核】6)单击【否】6.财务部-会计生成凭证1)节点:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【凭证处理】-【生成凭证】操作:单击【生成凭证】2)设置日期、查询条件(发票),然后单击【确定】3)选定需要制单的发票,然后单击【制单】4)单击【保存】。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审,是由客服部、采购提出),客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单。

审核采购订单,打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货,检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单,修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理:
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单,选种行,右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕,则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库,数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单。

相关文档
最新文档