制程巡检记录表

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注塑制程巡检记录表

注塑制程巡检记录表
4>外观检查项目包 括:料花,缺胶,缩 水,顶白,气痕,水 纹,杂质异色点,熔 接痕,刮花,拉伤, 烧焦,碰伤等表面异 常;
5>若测量尺寸数据太 多填写不下,需另外 填写制程巡检数据表 。
品质异常处理
操作员:
检验:
审核:
检验指导书
2:30-4:30 4:30-6:30
去水口
颜色
修批锋
外观 尺寸:
结构比对签样一致 附件装配 包装
日期码字模 标识卡
生产日期: 批次号:
6:30-8:30
说明
1>除检验指导书有 明确要求需填写数值 外,正常情况直接划“ V”表示; 2>异常时在异常栏目 内划“×”; 3>有异常时将处理情 况填入“异常处理”栏 内,必要时并开出不 合格处理单;
注塑制程巡检报告
产品名称:
产品型号:
机台:
生产数量:
客户:
检验依据
巡检结果 检查项目
工程图纸资料/客户资料
样板
时间
8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30 18:30-20:30 20:30-22:30
22:30-0:30
0:30-2:30

IPQC制程巡检记录表(新)

IPQC制程巡检记录表(新)

检查前后左右视延长线有无脏污、爆线
5PCS/2H
7
放前后左 检查前后左右视摄像头有无脏污、不可漏贴 右摄像头 摄像头保护膜
5PCS/2H
8
放螺丝
检查有无按作业指导书的要求将2PCS PB圆头 螺丝、4PCS PA圆头螺丝、2PCS M4平垫、
5PCS/2H
2PCS弹簧垫放入到63*41MM的封口袋中
制定:
审核:
核准:
公司
录表
等级分类:A:致命 B:严重 C:轻微
13:30-15:30 15:30-17:30
缺陷等级
表单编号:QR-PZ-03 版本/版次:A0
5PCS/2H
壳之间的缝隙不能超过0.2mm
检查彩盒印刷图案是否正确,方向是否正确
2
折叠彩盒 按彩盒刀模印折叠彩盒 放吸塑 检查吸塑有无脏污、破损,检查无问题后放
5PCS/2H
拉流下一工位。
放干燥剂 检查32PIN电源线有无脏物、爆线;
3 32PIN电源 有无在吸塑左右中间格子里放1PCS干燥剂; 5PCS/2H
5PCS/2H
12
贴标签 称重
检彩盒/标签外观:无脏污、无破损;注意标 签不能漏
5PCS/2H
装箱
贴、标签内容不可模糊不
13
整箱称重 整箱重量范围:16.93~17.01KG; 封箱 贴标 外箱标签上的供应商编号、数量、箱数、重
5PCS/2H

量与作业指导书要求一致。
异常描述及处理方法:
备注:巡检过程中发现不符合项,及时记录并要求责任单位改善,没有不符项用√表示
检查CAN盒、主机魔术贴有无破损;
9
放U盘 魔 术贴
检查包装有无脏污破损; 检查有无按作业指导书的要求放入魔术贴和U

制程巡检记录表

制程巡检记录表

⑥设备是否按时日常点检与维护?
⑦现场制造条件是否与作业指示书 内容一致? ⑧现场生产是否与作业指示书的产 品名称、规格一致? ⑨产品尺寸/性能是否符合作业指 示书要求?品质管理图是否正确?
⑩产品规格
3
车间绞合加 工区
⑪产品外径
⑫导体电阻(Ω)
(
) 制程巡检记录表
制程巡检员:
9:30
巡检时段
不符合记录
车间负责人:
No. 检验工序
巡检项目
巡检时段
检验结果√|╳
1
车间原料放 ①原料/成品摆放是否整齐? 置区 ②原料/成品名称、规格有无标识
明Байду номын сангаас?
③物料规格、线轴数量与作业指示
书的要求是否一致?
④张力与作业指示书点检要求是否
2
车间线架放 在范围内? 置区 ⑤线架是否有故障?导轮是否损坏
或脱离、脏污?是否断线?
检验结果√|╳
12:30
不符合记录
巡检时段
检验结果√|╳
巡检日期: 15:30
不符合记录
巡检时段
检验结果√|╳
⑬耐压测试(V)
⑭盐水针孔(个)
⑮IR绝缘电阻(MΩ)
4
车间产品送 ⑯产品名称、规格是否标示明确?
检区
⑰产品是否摆放整齐?
1. ①~⑨、⑯、⑰项,巡检抽查符合用”√“标示;不符合用”╳“标示,并在不符合记录栏中记入不符合机台、内容,并由当班领班签名确认改善。 备注
2. ⑩~⑮项,检验结果为巡检抽查作业指示书的检验合格数据;不合格数据则记录在”不符合记录“栏。
审核者:
17:30
不符合记录

注塑部制程巡检记录表

注塑部制程巡检记录表
注塑部制程巡检记录表制程巡检记录表注塑巡检记录表巡检记录表设备巡检记录表消防巡查巡检记录表机房巡检记录表车间巡检记录表巡检记录表格式质量巡检记录表
注塑车间巡检记录表
6月份 日期 产品名称 操作人 检验时间
8:00-9:30 10:30-11:30 13:00-14:30 16:00-17:30 19:00-20:00 8:00-9:30 10:30-11:30 13:00-14:30 16:00-17:30 19:00-20:00 8:00-9:30 10:30-11:30 13:00-14:300 10:30-11:30 13:00-14:30 16:00-17:30 19:00-20:00
机台号: 飞边 收缩 色差 巡检项目 黑点 流痕 油污 缺料 破裂 其它 判定结果 处理措失 巡检人员 签名
品管人员必须每90分钟对全机台进行巡检,合格的在对应的方框里打√,不合格的打×,并签名确认,品管人员每天至少四次

DIP-IPQC巡检记录表

DIP-IPQC巡检记录表
5S 3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。
4.生产现场是否有物料,产品掉落地面,跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述:
线别:
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期:



序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试,并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环,佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表,样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确,物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确,是否插到位,有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书,点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度,速度设置是否正确,是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确,每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施:
备 注:

组装IPQC制程巡检记录表

组装IPQC制程巡检记录表

8:00—10:0010:00—12:0013:30—15:3015:30—17:3018:30—20:3020:30—22:30产品①、生产的产品型号?①、工作台面干净整洁,无与该时间段工作无关的物品。

②、工作台面无产品堆积、摆放不合理现象。

③、产品状态标识清楚、正确。

①、仪器设备是否接地?②、仪器设备是否保养点检?且有相应报表。

③、电批扭力是否符合作业指导书要求?④、烙铁温度是否在规定要求范围内?⑤、回流焊参数设置是否满足过炉后PCBA焊点标准?⑥、使用的仪器设备是否有校验合格证且在有效期内?①、生产是否挂有作业指导书?且与生产产品型号是否一致?②、生产员工是否按作业指导书作业?③、生产员工是否将明显不良品流入下工序?④、有无佩戴合格的静电手环?静电手环抽测记录?⑤、员工作业方法是否存在质量隐患?⑥、员工有无上岗证?所获得的技能是否与当前工位符合?⑦、生产员工是否清楚自己工序的品质要求?每次抽查两名记录。

①、产品有无送首件检查?②、各岗位工序所用的物料是否与BOM表一致?③、各QC岗位报表记录是否真实完整?④、QC报表记录不良有无超标?异常是否及时反馈?⑤、半成品抽查2~5pcs检查是否满足产品质量标准?⑥、成品抽查2~5pcs检查是否满足产品质量标准?⑦、成品包装检查是否满足产品质量标准?①、老化室产品有无在老化?老化产品有无记录?②、前一时间段异常有无及时改善?③、所使用的辅料是否与首件一致?抽检数5S 仪器设备生产管理质控点项目具体内容其他8:00—10:0010:00—12:0013:30—15:3015:30—17:3018:30—20:3020:30—22:30项目具体内容IPQC:品质经理:抽检状。

IPQC制程巡检表

IPQC制程巡检表
IPQC巡检表——制程
记 录 人: 记录时间:
审 核 人: 审核时间:
线别:
日期:


机型/颜色/投产数量:
类别 人

项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15:30
1.1 各工位员工是否具有上岗证;
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求(工衣,静电衣服,静电 环);
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常;
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行,帘子不能拉起;
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护;
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认;
2.7
电脑信息核对工厂: 卡数:
机型:
颜色:
日期:
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放;
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认;
即时
7.2 首件确认结果是否正常;
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置;
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常(特别是格式、字母的大小写,相似数字 与字母);
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致;
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面,签名;
4.5
耦合位配置参数是否正确;IMEI写码工位配置参数是否正确(特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定)
次/4H

不良率 监控

IPQC巡检记录表

IPQC巡检记录表
检验时间
检验工序
加工单号
制程问题点记录表
抽检数量 良品数量 不良品数量
问题描述
处理方法
确认结果
注:1.巡线在生产线的每个节点位每小时以5PCS的比例抽检,其中有2PCS同类不良现象需上报品质部及生产部经理; 2.巡检抽检5PCS,其中有1PCS不良时,加大力度再抽检5PCS,如再发现同类不良品时需上报品质部及生产部经理,若有2PCS同类不良现象需上报品质部及生产部经理,若有
1PCS不良,需再抽检5PCS,以此类推,发现2PCS以上(含2PCS)同类不良品是需上报品质部及生产部经理,直到抽检没有发现不良品算作抽检结束; 3.将所有不良信息如实记录并将不良品退回生产组长处理并再次确认是否返修; 4.此表单每天需交由品质部及生产部经理会签后交给品质部文员统计。
检验员:
生产管理确认:
品质部经理:
表单编号:YH-FM-QC-06-C/2
日期:

SMT巡检记录表(最新)

SMT巡检记录表(最新)
yqar0007时间时责任人签印刷锡膏是否按先进先出原则取用是否在室温下解冻4小时是否填写使用时间领用人及开盖后在24小时内使用使用前是否有搅拌3分钟并按少量多次原则添加使用
惠州市XXX电子有限公司
SMT制程巡检记录表
生产机型:
类 别
班别:
生产日期:
9
表单编号:Y.QA.R0007
时间/时 11 13 15 17 19 责任人 签名 改善 情况

备注:①巡检结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“/”,改善情况用“OK”或“NG”表示; ②QC巡检频率为1次/2H,针对不符合项要求责任人签名并限时改善; ③本表单存档保留期限为一年。
巡检QC:
审核:
巡检项目
锡膏是否按先进先出原则取用,是否在室温下解冻4小时,是否填写使用时间、领用人 及开盖后在24小时内使用。 使用前是否有搅拌3分钟,并按少量多次原则添加使用。
不需用锡膏是否及时收回瓶内退还,放回冰箱并做好相应记录。 锡 接触PCB是否戴有静电手环或手套,且轻拿轻放,不可推放,摔板、叠板。 膏 印 印锡膏之PCB未贴片前不得在线上停留超过60分钟。 刷 印锡工位作业指导书及附件是否完整,且人员依据工艺指导文件规范作业。 印刷机程序参数的设置是否符合作业指导书及其附件的规定。 锡膏印刷质量是否符合《锡膏印刷检查标准》。 上板机、印刷机日、周、月点检保养记录是否按时完成。 贴片工位作业指导书及其附件是否完整。 操作员接料是否及时填写换料记录,书写工整且内容完整。 操作员接料后是否及时找人复检并通知质控QC核对物料。 作业员拿板是否戴有静电手环或静电手套。 贴 操作员是否定时(1次/15分钟)在炉前抽检贴片板质量并及时向工程师反馈不良情况。 片 生产中途更换物料、调机优化须经生产线长、工程师、质控QC三方先后确认后方可正 常生产并在换料记录上做相应记录。 在线站位表、工艺指导附件及贴片程序名是否与所生产机型名称一致。 工作台面是否整洁,物品摆放是否整齐,散料是否用静电袋(盒)存放。 贴片机是否按时作日、周、月点检保养并填写记录。 回流炉是否有标准作业指导书及其所生产机型相应的工艺附件。 回 回流炉炉温及链速设置是否符合作业指导书及其附件的参数设定要求。 流 炉 回流炉是否张挂所生产机型的炉温曲线且有按时更新。 回流炉是否按时作日、周、月点检保养维护并填写保养记录。 AOI检测是否正常,误报是否控制在5个以内。 经AOI检测后的产品是否符合《贴片焊接检查判定标准》,AOI是否能正确的检测出良品 、不良品。 检测出的良品、不良品有无标识且区分放置。 AOI 检测出的不良品有无填写《贴片检查记录表》并及时向产线或上级反馈反应。 贴片检查记录表相关责任人有无定时签名确认。 作业员拿取PCBA是否戴有静电手环或手套,且轻拿轻放,不可推放,摔板、叠板。 维修员维修OK送回产线的PCBA是否再次经过检查,PASS后方可流入下一工序。 AOI是否按时作日、周、月点检保养并填写记录。 烙铁温度控制在相应要求内( 370±10℃),并按要求保养。 维修工位是否物品摆放整齐,台面整洁,标识清楚。 环境温度、湿度是否控制在相应范围内。(温度22-28度,相对湿度40-80%) 其 它 表面无丝印的元器件不允许手工贴片,同一人手工贴片最多不超过两种物料。对照样板 并且做好标记。 送检包装胶箱(盘)内外四边必须干净,无不良标签,且有唯一的状态标识。 产线员工的静电点检是否按时完成,并作记录。 巡检问题点及结果详细描述:

制程巡回查检表

制程巡回查检表

生产机种:7:50~9:5010:00~12:0013:00~15:00
1
2
3
4
5
6
7
8
910111213141516171819202122尾数是否按规定管理
2324注:QC每日须依据此查检表进行查核并将结果记录于此查检表内
承认 确认 担当
单品成品在检验时是否与标准样品比对
生产线是否有堆积现象
项目使用之材料是否有批号管制每工作站是否都有作业标准书各站作业方法是否与作业标准书相符计算机曲线测试是否用标准样品定曲线包材是否使用十点法作业成品批号是否做管制
制程巡回查检表
NO
巡检结果线别:
烙铁、锡炉温度是否在规定范围内扭力是否调至在规定范围内
测试仪器在使用前是否与样品比对作业现场是否有制令单/领料单制令单内材料是否与实际相符生产线是否保持清洁
装不良品用红色篮子是否标示清楚
副资材是否做管制,有无送测(Cd Pb)
扫条形码动作是否确实实施
序号贴标有无管制
使用之治工具是否有做点检动作
生产线生产成品或半成品是否有标示管理
置料区内材料或半成品是否贴对象部品管制标签
原材料不良是否超过3%
制程不良是否超过目标值
日期:

备注15:10~17:0018:00~。

IPQC制程巡检记录表

IPQC制程巡检记录表

巡查结果
8:00—10:00 10:00—12:10 14:00—15:30 15:30—17:50 18:30—
品质异常:
纠正预防措施:
IPQC:
审核:Biblioteka 日期:圣 德 里 照 明
IPQC制程巡检记录表
生产车间: 产品类型 : 巡检标准: 合格 √ 不合格(原因) 生产日期:
巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产. 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确,工具等是 否正确,工艺流程是否标准. 3.装配过程使用物料规格是否正确,有无漏装配件等. 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理. 5.灯具产品内有无螺丝、垫片、杂物等未清理干净,产品是否干净标准. 6.产品包装、标识、配件是否正确. 7.附带配件(水晶类、五金类、亚克力类 等)是否正确与BOM表是否相 符,是否符合安规要求. 8.所有产品来料有无不良现象如:尺寸、划痕、掉漆、变形、变色、色差. 9.半成品功能老化测试(电流、电压、功率、亮灯、安装)有无异常. 10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污. 11.没有使用的工具是否归类于工具箱内,没有使用类料是否清理. 12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识.

制程巡检记录表

制程巡检记录表

制程巡检记录表(原创版)目录1.制程巡检记录表的概述2.制程巡检记录表的内容3.制程巡检记录表的作用4.制程巡检记录表的填写要求5.制程巡检记录表的保存与归档正文制程巡检记录表是工业生产过程中用于记录各个环节质量检查情况的表格,它可以全面、系统地反映生产过程中的质量问题,是保证产品质量和生产效率的重要手段。

一、制程巡检记录表的概述制程巡检记录表通常包括产品名称、生产批次、生产日期、巡检人员、巡检项目、巡检结果、异常情况及处理、巡检人员签名等内容。

它可以实时记录生产过程中的质量问题,对后续的生产改进和质量追溯具有重要的参考价值。

二、制程巡检记录表的内容1.产品名称和生产批次:这是制程巡检记录表的基本信息,用于标识被检查的产品和生产批次。

2.生产日期和巡检人员:记录生产日期和巡检人员,可以方便后续的查询和追溯。

3.巡检项目:这是制程巡检记录表的核心内容,包括了需要检查的所有项目,如产品尺寸、外观、性能等。

4.巡检结果:记录巡检员对每个检查项目的检查结果,如果发现问题,应详细记录异常情况及处理。

5.巡检人员签名:巡检完成后,巡检人员应在表格上签名,表示对检查结果负责。

三、制程巡检记录表的作用制程巡检记录表在生产过程中有着重要的作用,它可以及时发现和记录质量问题,防止不合格品流入下道工序或客户手中,保证产品的质量。

同时,它也可以为生产管理人员提供决策依据,帮助他们改进生产过程,提高生产效率。

四、制程巡检记录表的填写要求填写制程巡检记录表时,应严格按照表格的要求进行,确保信息的准确性和完整性。

对于异常情况,应详细记录并及时处理。

五、制程巡检记录表的保存与归档填写完成后的制程巡检记录表应妥善保存,按照规定的时间周期进行归档。

在归档时,应保证记录表的完整性和可查性,以便在需要时能够快速找到。

010--SMT制程巡线记录表

010--SMT制程巡线记录表
SMT制程巡检记录表
文件编号:BQ-QC-010
工序 名称 检查项目 工衣(帽)穿戴情况 着装 防静电鞋穿着情况 鞋跟拉上 作业员是否佩戴防静电环 静电 静电防护 防护 作业员是否戴好防静电手套和手指套 有作好静电防护并记录 室内温度、湿度 锡膏确认 锡膏保存温度 锡膏 回温时间 印刷 设备保养情况 是否作好相关记录 作业指导书 是否作好相关记录 自动 设备保养情况 贴装 作业指导书 首件 是否作好相关记录 确认 作业指导书 炉前 是否作好相关记录 检查 作业指导书 炉温曲线 回流 焊接 测试出的炉温曲线是否符合要求 设备保养情况 作业指导书 炉后 是否作好相关记录 检查 作业指导书 是否作好相关记录 QA 作业指导书 是否有相对应机种的作业指导书 是否保养好设备及作好相关记录 是否有相对应机种的作业指导书 表式记录是否准确及时 是否有相对应机种的作业指导书 表式记录是否准确及时 温度0℃-30℃,湿度≤60℃ 是否符合生产要求 1-10℃ 4小时 是否保养好设备及作好相关记录 表式记录是否准确及时 是否有相对应机种的作业指导书 表式记录是否准确及时 是否保养好设备及作好相关记录 是否有相对应机种的作业指导书 表式记录是否准确及时 是否有相对应机种的作业指导书 表式记录是否准确及时 是否有相对应机种的作业指导书 是否及时测试炉温曲线 着装整齐
生产线:
检查标准
日期: 检查效果OK/NC巡检记录表,巡检频度为2小时1次,每班次6次! 产线组长签字确认: 检验员签字确认: 审核人签字确认:

模具加工制程巡检记录表

模具加工制程巡检记录表

车床
铣床
抛光
组装
表格编号: 处理方法 返工结果
员工签认
品质确认
填写说明: 1.检验项目结果打×表示不合格,打√表示合格; 2.巡检确认时如结果NG,需在记录中填写处理方法,并需再次检测确认直至合格为止; 3.员工自主做完首件确认OK后,质检员再进行巡检复查,确认OK后方可批量量产,如员工没有进行自检确认就量产,一经发现进行提报处分; 4.检验频率:每3天至少巡查一次,每次至少检测1PC,并将检测合格与否记录于此报表中并同时在生产部工艺卡做好质量备注; 5.当品质验收合格,员工与品质签字即可,验收不合格与特殊情况,须由生产经理/项目经理签字确认,当生产/品质/项目三方有争议的情况下或特殊原因,由副总审批; 6.每班应有质检员做制程巡检,针对首件、自检、巡检、工艺标准执行等状况做巡查,如有违反作业标准的记录备案,将作为员工绩效评价依据。
宁波翔荣精密模具有限公司
巡检日期:
模具加工制程巡检记录表
巡检 时间
巡检工序
模号
材料名称
外观
检验项目 尺寸 参数
加工
检测 方式
检验类别
员工 首检
制程 巡检
检验 数量
检验 结果 (OK/NG)
问题描述
深孔钻
NC开粗
磨床
CNC
精雕
※高பைடு நூலகம்机
线切割
慢走丝
※电火花
热处理
巡检日期: 生产主管: 生产经理: 项目经理:

五金制程IPQC巡检记录表

五金制程IPQC巡检记录表
□PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG
不良描述
异常处理方式
异常处理方式:A矫正后生产 B特采(限量) C停止生产 D生产后加工 E不良挑选 F其它_______ 备注:产品外观每次抽10件或10模(油压5模)。外观不良0收2退,若有1PC不良则再抽10件(模),仍有不良则拒收(无不良则予 以PASS)。判不良时需由生产部对该时段的产品进行全检。 核 准: 检验人:

□白 □晚
1 作业者是否有按SOP进行作业? 2 终检人员是否清楚该产品的管制重点? 人 3 员工是否清本岗位的注意事项? 4 员工是否清楚上工位作业内容及要点? 5 班组长是否及时采取纠正措施来处理异常。 6 IPQC反应出的问题产线是否及时采取纠正措施? 7 设备是否有点检和保养? 机 8 设备和治工具选用是否与SOP相符? 9 设备之调整参数是否与SOP相符? 10 物料是否与BOM一致? 11 已生产产品和其品质状态是否有唯一性标示? 12 不良品是否有标示和定位? 料 13 物料和产品是否标示和定位? 14 特采、挑选的物料是否有按判定结果执行? 15 产品无堆积现象? 16 尾数和工单清尾产品是否有在外箱标示? 17 更换机种后上工单物料及产品是否有做清理? 18 该相关现场指导文件是否齐全? 19 是否有正确配置SOP?并依SOP流程作业? 20 是否有ECN变更,并有效执行? 法 21 工单清尾产品是否有依正常流程作业? 22 设备、治工具是否有按相关操作规范作业? 23 是否有做首件检查? 24 各站位的检验报表是否及时填写? 时间 产 品 外 观 项目/产品名称 取样数 不良数 判定
IPQC巡检记录表
表单编号:FCKM282-5-2D-6 制程 日期 机型/名称 分 NO 类 确认项目 □五金制程 年 月 日 属性 线别 料号
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10 作业人员是否依据(包装规范进行包装)及封箱及标签贴付
11 外观检查是否符合要求。
12 相关标签粘贴是否正确并在相应指定位置。
作业工序名称
标准 扭力
实测扭力 9:00 11:00 14:00 16:00
判定
13
第二道工序
OK/NG
第三道工序
OK/NG
2 操作工位之工规是否正确,作业人员是否按工规作业。
3 物料堆放区物料是否依划分区域堆放整齐,且堆放高度是否有超过1.5米。
4 料盒与所装之材料是否相对应(不良品-红色,存放品-蓝色)
5 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(玻璃与支架 )且摆放整齐
6 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(装配好的支架与银碗锁付)是否到位
7 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(卡簧与银碗锁付)是否到位
8 作业人员是否有依规工序卡顺序要求(配光)做好
9 作业人员是否依据成品外观标准进行擦拭,清洁成品飞尘脏污
10 作业人员是否依据(包装规范进行包装)及封箱及标签贴付
11 外观检查是否符合要求。
12 相关标签粘贴是否正确并在相应指定位置。
作业工序名称
标准 扭力
实测扭力 9:00 11:00 14:00 16:00
判定
13
第二道工序
OK/NG
第三道工序
OK/NG
江阴杜雅特模业有限公司 Jinghua Tooling Artech Co.,Ltd
生产巡检记录表
TAT-QG-0804-R-04A
产品名称
产品编号
生产组别
生产日期
生产批号
检验人员/日
序 号
巡检项目
检验员巡检 2h/1次 9:00 11:00 14:00 16:00
备注
1 生产线工序卡是否与生产类型相符,并悬挂在在相应的作业位置。
2 操作工位之工规是否正确,作业人员是否按工规作业。
3 物料堆放区物料是否依划分区域堆放整齐,且堆放高度是否有超过1.6米。
4 料盒与所装之材料是否相对应(不良品-红色,存放品-蓝色)
江阴杜雅特模业有限公司 Jinghua Tooling Artech Co.,Ltd
生产巡检记录表
TAT-QG-0804-R-04A
产品名称
产品编号
生产组别生产日期Fra bibliotek生产批号
检验人员/日
序 号
巡检项目
检验员巡检 2h/1次 9:00 11:00 14:00 16:00
备注
1 生产线工序卡是否与生产类型相符,并悬挂在在相应的作业位置。
5 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(玻璃与支架 )且摆放整齐
6 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(装配好的支架与银碗锁付)是否到位
7 作业人员是否有依规工序卡顺序组装(卡簧与银碗锁付)是否到位
8 作业人员是否有依规工序卡顺序要求(配光)做好
9 作业人员是否依据成品外观标准进行擦拭,清洁成品飞尘脏污
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