物料计划控制标准流程图
生产物料控制作业流程图_2
![生产物料控制作业流程图_2](https://img.taocdn.com/s3/m/4a58445e03020740be1e650e52ea551810a6c988.png)
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》,依据《BOM单》,查看物料库存,并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复,并随时监控材料进度与采购涂中数量,按《生产计划表》的上线时间,催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告(ROHS等)。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
物控部全套作业流程图
![物控部全套作业流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/aceb9aa916fc700aba68fc78.png)
NG
装是否符合要求
检查物料标签和包装是否符合 要求
补写物料标示 单,并作好记 录,下班前书 面返馈给采购 NG
按送货单点收实物,包装不 整齐的和有过短装现象的材 料应进行全点,包装整齐的 进行点件数和尾数,整数箱 进行抽点,填写收货明细表, 短装的要求供应商修改送货 单并签名。
按送货单点收实物,包装不整 齐的和有过短装现象的材料应 进行全点,包装整齐的进行点 件数和尾数,整数箱进行抽点, 填写收货明细表,短装的作出 短装报告,通知采购追回
将送货单和收货明细表,交账务 员开收料单,将己收货物插上待 检旗,待 IQC 检验,将己清点货 物贴上月份色标以作区分。
IQC 检验
IQC 判定不良
退货作业流程
车间不良交换
库存材料退货
IQC 开出不合格品 报告,并在实物上 贴验退标
IQC 开出不合格 品报告,并在实 物上贴验退标
各区域仓管开 出退货通知单
5、到料 5.1 补单按正常来暂收; 5.2 供应商无偿补料,由采购责任人收,采购收了通知物控及车间。
6、附见:短装报告表格
XXXX 电子有限公司进料数量检查报告表
来料日期
供应商
供应商送货单明细:
项次
料号/品名
检查日期
入仓编号 发票号码
订单号码
单位
送货数量
包装法
实际收货明细: 项次 实际来料数量
实际包装法
材料归位作业流程
按日期,厂商列印出收料明细表,将 之前未收完料的清单找出,到暂收区 对单
将判定 OK 的材料拉到周转区。确认 那些材料不良,那些材料未检验。并 在收料清单上作好记录。
将收料清单上的材料与待归位材料 进行数量核对。数量不符的与收料员 进行沟通确认,并做出相应处理。
工厂物料管理流程图大全
![工厂物料管理流程图大全](https://img.taocdn.com/s3/m/5481106c87c24028915fc35e.png)
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划,制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额,并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料,确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算,编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》,收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级,并进行比价、议价,确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类,并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果,进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料,参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点,并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单,实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度,根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账,建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量,设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据,优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序,排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”,并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标,占用资金累计百分比为纵坐标,绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结,更新的总结前进总结,更新的总结前进A (总结)阶段1、总结经验,使之标准化2、推广经验,改进工作C (检查)阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P (计划)阶段计划主要包括以下内容1、必要性(为什么干)2、目的性(该干什么)3、地点(在什么地方干)4、期限(什么时候完成)5、负责人(由谁来干)6、方法(怎么干)D (实施)阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放,再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料,并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商,确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定,及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况,及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
物料管理控制流程图
![物料管理控制流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/ddd7303b453610661fd9f40e.png)
◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证,确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后,生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划; 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认; 分厂按领用计划填单领料,并由生产部对计划情况 进行确认后,仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息;暂存过程标识明显;根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录(包 括批号、更换时间及数量等)。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行,对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料,可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行,必要时可以先行补料,但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存(含在线量)及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘,生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析,查明与物料基准 差异原因,并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N
○
◎
◎
生产物料控制作业流程图
![生产物料控制作业流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/e8a184e2b1717fd5360cba1aa8114431b90d8ef2.png)
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良,需供应商立即补货的,物料退仓后,仓库于一个工作日内安排采购退料,若不需补货的,仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料,属制损坏或是本厂生产不能修复的物料,由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后,统一报废。
7
供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货,并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号,收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时,制作《来料异常单》交品质主管审核后,转PMC协调处理,若因订单交期紧,急需材料使用的,需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》,依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》,《采购订单》中,需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期,制作《采购材料跟踪表》,随时监控材料进度与未进材料明细状态,按订单生产先后顺序跟催物料回厂,材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
【精品】工艺流程图与物料流程图2
![【精品】工艺流程图与物料流程图2](https://img.taocdn.com/s3/m/de550c4158fafab069dc027f.png)
第一章 工艺流程图
1-1
1、方案流程图(工艺流程示意图)
工艺流程示意图只在方案论证时绘制, 用于技术人员交流技术方案的主要工艺原理, 在大多数工艺类参考书中,主要采用该图。因其不编入设计文件, 画法也比较简单 且无需规范、 精确, 不再讲解.
车间工段是单位 流程线间连设备 组分流量用表格 生产能力要标对
车间装置作主项 流程管道带仪表 工艺要求图上见 阀门图例也重要
设备布置进厂房 标高注在剖面上 平面图上有定位 孔梯位置细思量
管道布置重空间 厂房设备细实线 出口位置已确定 三维定位要方便
方案流程图方案流程图总工艺流程图总工艺流程图物料平衡图物料平衡图物料流程图物料流程图工艺管道及仪表流程图工艺管道及仪表流程图辅助管道及仪表辅助管道及仪表流程图流程图公用系统管道及仪表流程图公用系统管道及仪表流程图设备布置图设备布置图管道布置图管道布置图第一章工艺流程图11概述1方案流程图工艺流程示意图工艺流程示意图只在方案论证时绘制用于技术人员交流技术方案的主要工艺原理在大多数工艺类参考书中主要采用该图
三、物料流程的表示
只用带箭头的粗实线画工艺物料流程。在流程起始部 分和物料产生变化后的设备后,从流程线上用细实线的指 引线引出细实线列表。物料在流程中的某些参数(温度, 压力等)有时在流程线旁标注。
名称 流量㎏/h 摩尔分数%
1 2 3 4 5
合计
车间工段细方框 流程线上处理量 物料衡算是基础 注明来源和去向
概述
2、全厂总工艺流程图(炼油化工厂) /全厂物料平衡图(综合化工厂):
在炼油化工厂设计中是为总说明部分提供的全厂总流程图样 在综合类化工厂设计中是表达化工厂的全厂物料平衡结果图样 特点: 车间工段细方框 流程线上处理量 物料衡算是基础 注明来源和去向 有物料衡算的结果,图样表达简单、不再特别讲解。
物料控制流程
![物料控制流程](https://img.taocdn.com/s3/m/4a5f01abdd36a32d7275816e.png)
目录1、物料管理的概论 (1)2、物料分类 (4)3、物料编号 (7)4、物料计划 (13)5、存量管制 (16)6、请购采购 (25)7、催料作业 (31)8、收料作业 (34)9、验收作业 (36)10、协力厂商的管理 (38)11、物料帐管制 (43)12、领发料管理 (46)13、退料作业管理 (48)14、仓储作业 (50)15、在制品管理 (51)16、呆滞料处理 (54)17、物料搬运 (56)18、存货盘点 (60)19、物料管理绩效评价 (63)20、成本管理 (65)参1.0目的为计划、协调及控制各部门物料相关业务活动,以经济合理的方法供应各单位所需物料。
2.0物料管理系统年度计划生产计划物料需求计划请购作业供应商管理订购作业收料作业领发料作业补退料作业呆废料处理绩效评估BOM生产预测订单在途订单库存状况库存管理3.0物料管理活动1.ABC 计划与修正2.请购2.1分类方法2.1.1配件、组合件。
2.1.2支援用品a.生产性支持用品:如辅助材料、机油、刀具…b.包装用品。
c.维修备品:机器零件。
d.工具、模具、治具。
2.1.3文具类2.1.4劳保用品类4.指派负责人及进度管制。
3.0物料编号3.1 编码结构——由11位码构成XXX XX X XX XXX↓↓↓↓↓成品编号物料类别物料属性物料特征排列序号3.2 码位说明3.2.1物料属性码3.2.2功能、性能类别区分码。
3.2.3特征区分码。
3.3物料属性3.3.1产成品——成品整机。
3.3.2半成品——通过零部件加工后的非整机部件(如:焊好元件的电路板、组装完成的电极包、未贴标志的主机等)。
3.3.3零部件——通过采购或加工后产品所需的全部元器件和零部件。
3.3.4辅助材料—与产品安全、包装、使用等方面有关的材料、资料等(如:包装箱、减震材料、清洁剂、胶粘料等)3.3.5其他——特殊及杂类部件。
3.4类别码3.4.1成品壳 C、面D、钢带B、皮带L、胶带J、针H、扣K、金属内罩W、胶内罩V,零件壳U、巴的R、按的P。
PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色
![PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色](https://img.taocdn.com/s3/m/65f3087efad6195f312ba66d.png)
PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一)PMC运转流程图二)PMC部门的职能PMC生产及物料控制,通常分为两个部分:PC:生产控制或生产管制或生管,主要职能是生产的计划与生产的进度控制;MC:物料控制或物控,主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制(坏料控制和正常进出用料控制)等。
PMC的职能1、在合理的成本下,准确准时制定合理的生产计划,物料计划并组织实施;2、进行生产分析及改善,提高生产效率;进行物料分析及改善,提高物料周转率;3、进行库存结构、库存量的策划与实施,减少呆料,提高生产支持能力。
部门职能一、计划管理:主导销售订单评审,对订单交期负责;编制生产计划和生产订单并组织生产;生产计划和生产订单情况跟进;生产协调会、周例会的组织与召开;进行产能负荷分析,调整生产计划;协调各部门的工作进度和衔接,对车间各工序时间和工作提出调整;生产计划、产品质量、数量及时间性统计,编制分析报告;准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计;提出各种分析报告,反馈统计信息。
二、物控管理:物料需求计划的制定与监督执行;配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制;进行供应商交期统计和改善,有效进行材料跟进;生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理;呆废料定期处理;物料进、销、存的核实与控制;公司所有生产材料采购请购的预审;针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析,为成本控制提供数据。
三、仓库管理:建立、完善仓库管理制度;准确统计库存,做到账物卡相符;做好仓库5s及物料标志等现场管理,且执行检查;做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收;不定期对重要材料进行抽盘。
直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。
四、管理权限公司产品政策的参与权和知情权;生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权;相关采购规则以及采购工作监督跟踪权;(进行交期、质量的有效控制)相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权;特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权;违规供应、采购的否决、制止权和处罚权(要求有所有A、B类材料采购预审权);物料管理的监控权;其他部门支援配合权。
PMC总流程图
![PMC总流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/935fc93b5b8102d276a20029bd64783e09127d10.png)
PMC总流程图適用于PMC各級管理人員3、参考文件4、定义PMC:生产及物料工作安排5、流程图PMC接到订单开始生产OK入仓生产进度异常生产进度物料异常-QA产能及其它异常-相关部门出结果物料来料处理YESNO来料MRB会议PMC内部订单交期回复PMC主管确认订单OKNONO订单有疑问PMC计划员下单请购采购确认确认生产力确认排产日期计划员确认物料排产确认物料物料交期物料入仓管理YES备料生产收货计划出货安排PMC架构图PMC组织图PMC负责人PMC主管仓库主管PMC计划员PMC各级管理人员职责:PMC负责人.1.统筹,策划和安排订单进度的整体工作.2.统筹及计划生产活动,以达到订单所要求的交货时间.3.统筹,安排和跟进本部门的各项目标,指标的达成,分析和改进工作.4.负责质量环境管理体系在本部门的运行.5.监督和管控相关废弃物的运行状况.PMC主管职责:1.对生产物料控制和统筹2.物料采购的确认及审核3.生产计划的安排,交货期的联络工作4.未能准时完成的订单与其它部门的联络,未能完成订单的跟进5.出货的安排6.协助PMC负责人对质量环境体系正常地在本部门运行.7.在合理的成本下,准确准时制定合理的生产计划,物料计划并组织实施;8.进行生产分析及改善,提高生产效率;进行物料分析及改善,提高物料周转率;9.进行库存结构、库存量的策划与实施,减少呆料,提高生产支持能力。
部门职责一、计划管理、主导销售订单评审,对订单交期负责;10.编制生产计划和生产订单并组织生产;11..生产计划和生产订单情况跟进;12..生产协调会、周例会的组织与召开;13.进行产能负荷分析,调整生产计划;18.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理;19.呆废料定期处理;20.物料进、销、存的核实与控制;21.公司所有生产材料采购请购的预审;22.针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析,为成本控制提供数据。
PMC计划员职责1.生产计划的编制,物料采购申请.2.生产进度的跟进,出货的跟进.3.对应下列计划员的工作流程和职责4.对各类废弃物按文件要求进行分类处理.规定PMC生产计划员的工作范围和职责2.范围只适用于PMC生产计划员.3.流程图4.参考文件PMC接到订单开始产品类型确定物料情况确定PMC下单产品数量确认采购交期确认产品排产时间确认产品工时确认生产确认有变动,同PMC做联络处理采购确认排产生产确认排产PMC主管确认排产工程PE跟进订单情况采购确认交期有需要变动,同PMC做联络处理相关部门相关部门订单排产进度跟进订单排产进度确认订单异常情况订单异常结果工程最新要求订单进度异常处理订单异常处理结果订单完成进度确认订单完成结果确认PMC统筹成品入仓收货计划出货安排6.程序6.1接到蔡总审核到PMC的订单后,根据订单销售性质分析6.2根据订单产品,数量,交货期,物料订购周期(或先查问物料交期)和其它方面的要求(如:物料CE等)制订出和确认发出采购申请审核到采购部。
物料计划控制标准流程图
![物料计划控制标准流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/19f65508b307e87100f69620.png)
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?采购需求
2、利用物料系统计算出净需求,核查净需求的准确性, 计 划 表
编制采购需求计划表。
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
结束
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改 1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单,物控
员首先核查更改前的物料是否用完库存,如可用 ? 物 料 代 用 完库存,则查核库存量,并核查更改前的物料适 申请表 用于哪些机型,如更改前的物料无机型使用或无 计划使用,则由物控员知会电脑员针对更改的机 型开出代用单。此代用单一式两联,附上料表更 改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用 单发至仓储部,由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴 纸。 1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划
1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过 三次,如第二次领料,工程则考虑是否可需 更改标准料表,如须更改料表,则尽快发文 要求开发更改。
3.3 物料计划控制(工程标准料表更改核查)流程/职责和
工作要求
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工作要求
件
/记录
流 程 职责
工作要求
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开始
接标准料表 更改单核查
( MRP- Ⅱ
生成)
3、根据采购需求表,参考合格分供方的主次进行分配 ? 订 购 单
订单,订购单上应注明:订购单编号、供应商、部 ( MRP- Ⅱ
PMC管理流程及控制规定
![PMC管理流程及控制规定](https://img.taocdn.com/s3/m/c06d085ccc22bcd127ff0c5f.png)
PMC管理流程及控制规定一、目的:为规范PMC部工作流程,明确工作职责,做好生产计划安排,确保产品及时准确发货,特制定本规定。
二、范围:本公司所有销售订单的排程均适用。
三、流程及控制规定:1、销售订单经各相应的销售员签字确认(销售员出差由相应的科长或委派销售员签字确认)后下达到PMC。
2、PMC接到销售订单后,需监控好合同评审和价格评审,认真核对每一定单的型号、价格、数量、交期、特殊要求、该客户的资金回收状况,对有订单无报价、报价不符、超期未付款的,需及时通知到相应销售员及销售副总,经核实无误后,方可下达销售合同清单到物料部和制造部。
物料部根据清单要求进行备料。
3、P MC根据到料时间排出生产计划。
生产安排数量需与订单数量一致,实行以销定产,同时回复交期至客户和相关销售员。
回复交期需注意确定回复时间、预测交货时间、反馈回复时间(变压器类为2个工作日,电源高压条类3个工作日),必须按计划好的交期按期交货。
4、销售员与客户确认交期并将客户意见反馈到PMC。
PMC根据客户要求进行计划(物料、制造)调整。
5、制造部根据生产计划排产实施生产。
6、产品送品管部检验合格后入成品库。
成品库将合格品相关资料输入MRP系统。
7、PMC根据MRP系统成品库存量结合定单交货要求,安排装车发货。
8、产品和送货单送达客户指定场所,确认后签章送货单。
9、PMC根据回签送货单核实发货型号、数量,分发送货单(一式多联)至相应销售员、财务部,自留存根。
10、每月末PMC根据客户分类汇总相关数据,并与财务和销售员对帐。
11、PMC需做好资金回收监控,财务部提供每月资金回收状况,PMC每月5号提交上月资金未正常到位(预付期限最长不超过15天)客户相关报表至销售副总,对资金未正常到位订单需及时中止合同安排。
若因PMC 原因出现问题需承担一定责任。
四、权责:1、本规定由销售部制定,总经理(常务副总裁)核准。
2、本规定由签发之日起开始实施,由财务部负责解释并监督实施。
生产计划控制流程图
![生产计划控制流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/1a3ac478443610661ed9ad51f01dc281e53a563f.png)
周期以采购与供应商确定后的周期为准。
4)生产计划、工序排产计划及达成跟踪表、生
产通知单
PMC
PMC依据标准产能、交期制定生产计划并动态跟
进管理,若有订单变更时应及时更新,将最新生
产计划、生产通知单给到生产。
PMC 相关单位
5)生产计划变更申请单 成品检验合格入库后视为一个订单生产完成。 PMC跟进物料、生产状况,生产够数时知会业务 发下达出货指令(送货单) 若发现异常经评估影响交期时,PMC应将评估后 的交期给到业务单位与客户沟通协商处理。
生产计划控制流程图 过程
订单信息接收 1
权责单位
使用表单/说明
1)销售合同/订单评审记录表、ERP-销售订单明
细、销售预测
PMC
业务将评审执行的客户订单信息录入ERP系统转
至PMC,PMC应于24小时内完成库存核查、物料请
购及下达生产计划、生产通知。
库存够数 2
库存 核查
库存不够数
委外 委外加工
3
自制 物料请购
PMC 相关单位
6)送货单、成品检验报告或客户要求出具出货 资料 PMC接到业务出货指令(送货单或出货计划)应 给到仓储备货、品质检验合格后由PMC安排运输 给客户。
3
生产计划 2
异常 5
交付客户
6
2)送货单、出货计划
PMC
库存够数:PMC知会业务下达出货指令(送货 单)
库存不够数:PMC安排生产或自制
3)(物料/委外)采购申请单、ERP-采购申请明
细
PMC
采购接到采购申请后应于4小时内回复采购周期
给PMC,物料采购周期一般为15个工作日,具体
PMC生产计划与物料控制
![PMC生产计划与物料控制](https://img.taocdn.com/s3/m/016d1c2b011ca300a6c390a7.png)
PMC职能图(1)
物料控制是对本企业物料的进、储、出、耗 所有环节进行控制。
追踪物料欠料报 告(ABC采购量 及交货期)
提供物料状 态报告
呆料处理
PMC职能图(2)
生产及物料控制职能图:
主生产计划生产计划及控物料计划及控 Nhomakorabea制
制
协助新产品的
开发
外发加工计划 及控制
•产品/工艺图 •Bom表 •在制、库存表 •生产排配表表 •异常统计分析
⑹交期变更协调/确认 ⑻生产变更通知
制造部门
定期产销协调会议制度
资料准备
销售部门
PMC部门
其他部门
1、销售状况; 2、出货状况 及客户要求。
会议检讨内容
1、生产计划及生产异动 状况; 2、产能负荷状况; 3、物料需求及进料状况。
有关人员、设 备、材料…… 等产销事项。
1、上一周产量报告; 2、产量差异原因及分析; 3、下一周生产预定活动状况及协调事项; 4、业务动态情况及协调事宜。
(c)1.生产日报 2.异常 报告
订单接收与履行流程
订单接收与履行流程:
客户
订单
PMC部
评审与审核
销售部
录入ERP系统
采购计划 PMC统筹调度
按要求时间安排物料采购 安排生产,交单
销售船务部
安排商检报关运输等
物流
运输
生产和计划控制的七途径
协调销货计划 控制生产进度
分析产能负荷 生产数据统计
制定生产计划 督促物料进度
人力需求
行人中心
销售与生产运作流程图
订单/客户需求
销售部门
PMC部
•人工/设备计划 •物料需求计划 •工作进度计划 •前期准备工作 •库存、出货计划
物料管理制度图
![物料管理制度图](https://img.taocdn.com/s3/m/8b51a87786c24028915f804d2b160b4e777f8173.png)
物料管理制度图一、总则为了规范和提高公司的物料管理水平,保证物料库存的准确性和及时性,提高生产效率和降低生产成本,特制定本物料管理制度。
二、责任主体1. 公司管理层:负责制定并落实物料管理制度,监督各部门执行情况,定期进行检查和评估。
2. 物料部门:负责组织实施物料管理工作,包括物料采购、入库、出库、库存盘点等。
3. 生产部门:负责提供生产计划和需求信息,配合物料部门做好物料供应工作。
4. 财务部门:负责跟踪物料采购成本、库存成本和报废成本,并提供相应的财务数据和报告。
5. 其他部门:各部门要积极配合物料管理工作,确保各项工作有序进行。
三、物料采购1. 采购需求确认:生产部门提供生产计划和物料需求清单,物料部门根据需求情况确定采购数量和时间。
2. 供应商选择:物料部门负责选择和评估供应商,建立长期稳定的合作关系,保证供应质量和价格的优势。
3. 采购合同签订:物料部门和供应商签订采购合同,明确物料规格、数量、价格、交付时间等相关信息。
4. 入库管理:物料部门对采购到的物料进行验收和入库,建立物料清单和库存档案,确保信息准确、完整。
四、物料存储1. 存储条件:物料部门负责建立物料存储区域,保持整洁、干燥、通风的环境条件,防止损坏和污染。
2. 货架标识:对不同类型、不同规格的物料进行分类存储,并标明货架号、仓位号等信息,方便查找和管理。
3. 温湿度控制:对需要特殊存储条件的物料,如易燃易爆、易腐蚀等,要进行特殊处理和定期检查。
五、物料发放1. 领料单据:生产部门提出领料需求,由物料部门发放领料单据,记录领料时间、数量、用途等信息。
2. 领料审核:物料部门对领料单据进行审核,确保领料合理、准确,不得擅自领取物料。
3. 配送方式:根据生产计划和物料需求,选择合适的配送方式,确保物料按时送达生产线。
六、物料盘点1. 定期盘点:按照公司相关规定,对各类物料进行定期盘点,核对库存数量和质量,及时发现和处理异常情况。
物流管理流程图(PPT57张)
![物流管理流程图(PPT57张)](https://img.taocdn.com/s3/m/0d48562a03d8ce2f006623ec.png)
审批
是
成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程(大库) 2、物料验收入库流程(二级库) 3、物料验收入库流程(直发现场物资) 4、物料验收入库流程(直发现场工程物资) 5、原料验收入库流程(到分厂) 6、原料验收入库流程(到供应库房) 7、废钢验收入库流程(生铁除外) 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商
否
审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内
是
是 是
否
审批
否
评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程
是
招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批
是
调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同
否
确认
是
否
审核
是
与供应 商协商
否
审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部
MRPII流程图
![MRPII流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/157ce8de453610661fd9f44a.png)
一、物料需求计划(Material Requirement Planning,简称为MRP)是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。
物料需求计划主要解决以下五个问题:(1)要生产什么?生产多少?(来源于MPS)(2)要用到什么?(根据BOM展开)(3)已经有了什么?(根据物品库存信息、即将到货或产出信息)(4)还缺什么?(计算出结果)(5)何时安排?(计算出结果)二、闭环MRP的原理与结构MRP系统的正常运行,需要有一个现实可行的主生产计划。
它除了要反映市场需求和合同订单以外,还必须满足企业的生产能力约束条件.因此,除了要编制资源需求计划外,我们还要制定能力需求计划(CRP),同各个工作中心的能力进行平衡。
只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时,才能开始执行计划。
而要保证实现计划就要控制计划,执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级,用采购单来控制采购的优先级。
这样,基本MRP系统进一步发展,把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来,形成一个环形回路,称为闭环MRP,如图1示。
图1 闭环MRP逻辑流程图因此,闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统.三、能力需求计划(Capacity Requirement Planning, CRP)(1)资源需求计划与能力需求计划在闭环MRP系统中,把关键工作中心的负荷平衡称为资源需求计划,或称为粗能力计划,它的计划对象为独立需求件,主要面向的是主生产计划;把全部工作中心的负荷平衡称为能力需求计划,或称为详细能力计划,而它的计划对象为相关需求件,主要面向的是车间。
由于MRP和MPS之间存在内在的联系,所以资源需求计划与能力需求计划之间也是一脉相承的,而后者正是在前者的的基础上进行计算的。
(2)能力需求计划的依据①工作中心:它是各种生产或加工能力单元和成本计算单元的统称。
对工作中心,都统一用工时来量化其能力的大小。
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工作要求
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流 程 职责
工作要求
件
/记录
流 程 职责
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开始
接标准料表 更改单核查
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
结束
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改 1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单,物控
员首先核查更改前的物料是否用完库存,如可用 ? 物 料 代 用 完库存,则查核库存量,并核查更改前的物料适 申请表 用于哪些机型,如更改前的物料无机型使用或无 计划使用,则由物控员知会电脑员针对更改的机 型开出代用单。此代用单一式两联,附上料表更 改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用 单发至仓储部,由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴 纸。 1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划
物料计划控制流程
1. 目的 编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供
应,减少物资的存贮量,控制库存管理,避免呆料产生,以
及订单合理分配等。
2. 适用围 适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
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件
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流 程 职责
工作要求
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开始
录入主生产计划
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单,输入主生产计划,交
货日期按照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
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流程
职责
开始
工作要求
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工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料控制 结束
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中,某些机型须临时更改物料,
由生产部开出领料单,工程部工程师以上人 员签字认可,交计划部物控员审核,经核准 后到仓储领料。
?零星领料单
?采购需求
2、利用物料系统计算出净需求,核查净需求的准确性, 计 划 表
编制采购需求计划表。
( MRP- Ⅱ
生成)
3、根据采购需求表,参考合格分供方的主次进行分配 ? 订 购 单
订单,订购单上应注明:订购单编号、供应商、部 ( MRP- Ⅱ
门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、 生成)
交货地点、所入库位;
的机型使用的,物控员则核查更改前的计划量 并知会电脑员代用。 1.1.2 针对 2.1 及 2.2 的在途物料尽量进行取消及更 改。 1.1.3 更改前的物料不能使用,但可加工代用于其他 规格的物料,由物控员知会电脑员代用,在途 物料尽量进行更改或取消。 1.1.4 当更改前的物料为通用料,物控员则核查在途 及库存量扣除计划有否多余,如有则进行取消 相应的在途量。 1.2 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料 时,物控员则核查计划量进行补订,并按主计划 的交货期要求交货,如更改后的物料不是专用料 时,物控员则核查在途加库存量是否够计划用, 如不足则补订不足量,并核查在途交货期是否满 足主计划交货期,相应调整物料订单交期。 1.2.1 如更改前的物料不能使用且无机型可用,开发 处须给出物料去向,物控员核查在途进行取消, 再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成 本核算处。 1.3 当涉及同一机型须更改许多物料,开发处于换料 表形式更改时,开发应给出新、旧料表对照表, 此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、 位号以及更改前的物料去向,计划部接到对照表 后的核查处理方法同料表更改的核查方法。
进行取消,并发文知会采购部门及主管副总;
更改审批
?订购单更改
表
当采购部门因各种原因需更改物料订购单时,采购
员须填写物料采购更改审批表,此审批表应注明更
改容及原因交部门主管
计划部主管
主管副总审批,经批准后
计划部按要求进行更改。
3.2 物料计划控制(工程临时更改核查)流程/职责和工作 要求
流程
职责
工作要求
?订购单信息反馈
通知单
1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时,物控
员应反馈给计划员,由计划员与业务部门协商,重
新确定计划交期,物控员则相应更改订单交期;
2、物控员每月 15 号打印上月以前到期未交货订单明
细,核
查哪些物料当时因料表更改或订单取消,采购部门
不同意更改或取消而现在又尚未交明细,物控员将 ? 物 料 采 购
?物料采购
4、打印出采购需求计划表,此需求表包括(对应采购 审批表
单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、
需求量、需求日期、订购量分摊,交部门主管
采购部门
市场部门
主管副总 总经理批准;
5、经批准的采购需求计划表由文员存档,此时订购单
方可打印下发采购部门,订购单一式四联,第四联
交采购部门签字后自行留存,余三联交采购部门。 ? 文 件 更 改
流 程 职责
编制:
审核:
工作要求
批准:
相关文 件
/记录
1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单, 首先核查库存是否有料,再核查库存加上在 途物料是否有多余,如有则不需补料,如计 划缺料则进行补订。
1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过 三次,如第二次领料,工程则考虑是否可需 更改标准料表,如须更改料表,则尽快发文 要求开发更改。
3.3 物料计划控制(工程标准料表更改核查)流程/职责和