供应商网上对账管理制度

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供应商网上对账管理制度

为了方便广大供应商,最大限度地减少供应商的费用,简化对账流程,特制订本制度:

一、供应商

1、公司所有供应商都必须参与网上对账,取消每月一次的面对

面对账流程。

2、公司网站的网址为:供应商登录进入主页后,点击“关于

我们”进入,出现“金百供应链”的图标,即可使用统一规

定的用户编码登录,用户编码即为供应商编码,初始密码为

“0”,各供应商登录后必须立即更改密码,要求6位数编码,

更改后应牢记,确实记不起的及时与对账会计联系。

3、每户供应商每月须缴纳20元费用,从结算货款中扣除。

4、超市业所有订单由供应商自行打印,采购部不再发传真确认。

5、供应商每月按时上网查询结算单(查询及确认数据时间按原

对账日执行,过期视作未及时对账,当月不予结算),若确认

数据正确,在供应商留言栏注明“对账无误”、未付款余额、

及对账人姓名;若数据有疑问,则在留言栏注明不明事项及

原因。

6、对账期间,供应商除了查询结算单以外,要及时查看我公司

留言,明确本月结算中的特殊事项或费用扣项,以便核对相

关数据的准确性。

7、增值税发票的上交及付款时间不变,每月付款时集中开具当

月费用发票,过时不再开具,结款方式不变,采用支票、电

汇方式付款,要求电汇结算的每月交纳手续费用20元。

8、费用项目要求交纳现金而非帐扣的供应商,须在规定缴纳税

票日期前到财务部缴纳或汇入我公司账户,并在留言栏内说

明办理时间、金额等,以便核对。

二、商场会计

1、商场会计每月按时制作打印结算单,核对应扣费用项目、金

额,手工增加临时扣费项目。

2、在原对账日前一天,在留言栏内通知供应商本月临时增加的

扣费项目金额及说明,方便供应商查询确认。

3、供应商对账期间,各商场会计要及时登录,查看供应商留言,

核对未付款余额,随时回复供应商的疑问。

4、按时收取增值税发票,详细检查票面内容是否正确,作好登

记工作。

5、办理相关付款手续,及时准确承付货款,协助供应商在付款

日开具费用发票。

6、各商场会计在结算工作中必须认真仔细,要反复计算和检查,

杜绝错账、漏帐现象,出现问题责任人要承担一切损失。

附:各商场对账时间

各商场对账及付款时间表

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