供应商网上对账管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商网上对账管理制度
为了方便广大供应商,最大限度地减少供应商的费用,简化对账流程,特制订本制度:
一、供应商
1、公司所有供应商都必须参与网上对账,取消每月一次的面对
面对账流程。
2、公司网站的网址为:供应商登录进入主页后,点击“关于
我们”进入,出现“金百供应链”的图标,即可使用统一规
定的用户编码登录,用户编码即为供应商编码,初始密码为
“0”,各供应商登录后必须立即更改密码,要求6位数编码,
更改后应牢记,确实记不起的及时与对账会计联系。
3、每户供应商每月须缴纳20元费用,从结算货款中扣除。
4、超市业所有订单由供应商自行打印,采购部不再发传真确认。
5、供应商每月按时上网查询结算单(查询及确认数据时间按原
对账日执行,过期视作未及时对账,当月不予结算),若确认
数据正确,在供应商留言栏注明“对账无误”、未付款余额、
及对账人姓名;若数据有疑问,则在留言栏注明不明事项及
原因。
6、对账期间,供应商除了查询结算单以外,要及时查看我公司
留言,明确本月结算中的特殊事项或费用扣项,以便核对相
关数据的准确性。
7、增值税发票的上交及付款时间不变,每月付款时集中开具当
月费用发票,过时不再开具,结款方式不变,采用支票、电
汇方式付款,要求电汇结算的每月交纳手续费用20元。
8、费用项目要求交纳现金而非帐扣的供应商,须在规定缴纳税
票日期前到财务部缴纳或汇入我公司账户,并在留言栏内说
明办理时间、金额等,以便核对。
二、商场会计
1、商场会计每月按时制作打印结算单,核对应扣费用项目、金
额,手工增加临时扣费项目。
2、在原对账日前一天,在留言栏内通知供应商本月临时增加的
扣费项目金额及说明,方便供应商查询确认。
3、供应商对账期间,各商场会计要及时登录,查看供应商留言,
核对未付款余额,随时回复供应商的疑问。
4、按时收取增值税发票,详细检查票面内容是否正确,作好登
记工作。
5、办理相关付款手续,及时准确承付货款,协助供应商在付款
日开具费用发票。
6、各商场会计在结算工作中必须认真仔细,要反复计算和检查,
杜绝错账、漏帐现象,出现问题责任人要承担一切损失。
附:各商场对账时间
各商场对账及付款时间表