质量标准化管理检查表

合集下载

(质量管理套表)质量标准化检查评分表

(质量管理套表)质量标准化检查评分表

(质量管理套表)质量标准化检查评分表安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)一采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表(满分100分)高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表(满分100分)综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表(满分100分)1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷(与进、回风石门连接的所有巷道)。

2、采煤安全质量标准化满分100分。

扣分原则:本项分数扣完为止,缺项不扣分。

炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项,另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县(市、区)煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施,并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

二掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法说明:1.检查项不存在自然得分,小项分扣完为止。

2.主要巷道是指开拓、准备巷道,主要巷道必须按中腰线标准检查评分。

4.矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

附表一:刚性支架支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分— 27 —— 28 —负责人:检查人员:年月日— 29 —附表二:可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分— 30 —附表三:锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分附表四:喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分附表五:钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分附表六:砌块支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分附表七:混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法— 41 —附表八:附属工程检查评分表水沟:矿施工单位:巷道名称:检查位置~米检查工程量米得分:检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1.位置±50mm5均匀布置5个检查点。

质量管理标准化管理考评表

质量管理标准化管理考评表
附件2:施工标准化管理检查考评表2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表
(20分)
工程项目名称:
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况

建设单位质量行为标准化
1
施工前办理施工图设计文件审查情况
施工图设计文件审查资料
出具《施工图审查文件》和批准书的,计1分;无《施工图审查文件》和批准书,或审查时滞间准时间和批后开工时间的,计分。0
0.2
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
按规范规定和设计要求进行预应安装力筋的张拉、记录不和灌浆的;0.2规范的,计分;未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、记安装和灌浆的;0录不规范的,计分。
0.2
预制构件、钢构件吊装记录
按规范要求进行钢结构预制构件、记录规范吊装的;未计的,0.2分;按规范要求进行钢结构预制构件、记录不规吊装的;分。0范的,计
检隐蔽工程、验批、分项、验分程部工收记录
按规定进行验收的,分;无验收记0.5计录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。
0.5
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
通问量质题量和单知质结整题问改果回复单
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题及查的果结整改复时,资料齐全的,计无质量问题整分;0.4改回复单、质量问题整改回复单未明确复
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐分;0.3全的,计未按规范不齐全,要求进场复验或.
0.3
复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。
防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告
质量证明文件齐全的,计0.3分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求0分。的,计

仓库安全质量标准化管理检查表

仓库安全质量标准化管理检查表

7
2
4
1、有文本的、涵盖单 位的各级管理责(班 组长)、且与行政管 建立各级 理职能相符。一处不 各类人员 符合扣0.5分。 3 的安全职 2、现场抽查各类人员 责 的职责履行情况,有 措施,有效果。一处 不符合扣0.5分。 合计 检查人签名: 检查单位:单位: 序号 内容
烧结安全021 安全生产责任制检查表 仓库 年 月 日 说明 应得分 实得分 1、组织建立本单位安 全生产责任制,安全 操作规程,缺少一项 扣1分。
备注
1
2、确保本单位安全生 产投入有效,结合 (烧结安全012)检 主要负责 查,缺少扣2分。 人履行职 责情况 3、建立本单位安全机 构且提供人力资源, 缺少1项扣1分。 4、按规定召开安全会 议,解决重大问题, 缺少一次扣1分。 1、有文本的、覆盖所 有单位和部门的安全 职责。缺少一项扣0.5 建立各部 分 门的安全 职责 2、现场抽查下属单位 的安全职责履行情 况,缺少一项扣1分。

地测防治水安全质量标准化检查表

地测防治水安全质量标准化检查表
(3)坚持行预测或通知单制度
贯通通知单应提前(岩巷20-30m、煤巷30-40m、快速掘进不少于50-100m)发送到矿分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。
4.5
(1)巷道开工单应提前发送,时间少于3天或无标定工作设计图,每发现一次扣0.2分;(2)未进行起算数据检测者,每发现一处扣0.2分;(3)中腰线标定不及时或有错差,造成掘进方向偏差,每发现一处扣1.0分;(4)3000m以上贯通测量或两井间贯通,未编制贯通测量设计书或未经审批、没有工作总结,每缺一项扣0.5分;(5)贯通后重要方向误差超过允许偏差值,每发现一处扣1.5分;(6)贯通通知单不按规定距离和时间下达发送,每发现一处扣0.2分;(7)巷道掘进到特殊地段时,漏发安全隐患通知单,每发现一处扣0.5分
三、矿山测量基础工作
29.0
1.基础工作
(1)建立健全井上下测量控制系统,精度符合国家规定要求
(2)井下上测量控制按规定及时延长
2.0
(1)地面控制网不齐全、控制点破坏,控制精度达不到规程要求,不能满足生产需要,每发现一处扣0.5分;(2)井下控制导线延长不及时,每发现一处扣0.2分
(3)井下未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求,一处扣0.5分
4.0
检查所有的地质报告
(1)地质报告从上一次修编批准后(或基建移交的报告)至检查之日,超过10年未修编者,扣3分;修编工作未结束,以未修编论处;未经省工业局审批者扣1
(1)地质报告从上一次修编批准后(或基建移交的报告)至检查之日,超过10年未修编者,扣3分;修编工作未结束,以未修编论处;未经省工业局审批者扣1
(3)图件要有电子版,且图种齐全,打印出的图面清洁,内容齐全,符号、注记要符合《煤矿地质测量图例》规定的要求。

质量标准化管理检查表

质量标准化管理检查表
1、查阅《质量策划书》;2、查阅《质量策划书》审批手续。
项目总工
项目经理
3
施工组织设计
是否在开工前编制施工组织设计
(1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案;收到正式图纸后,编制施工组织设计,并对原施工方案做相应调整。
检查记录和现场查看
10
质量问题处理
对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施
自检、专检、监理检查中发现的问题是否制定了处理措施,并有效处理。
查阅整改通知单,项目部的检查记录和整改回复资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
11
计量器具管理
是否使用未经检定或检定不合格的计量器具
按要求配备检验、试验及测量仪器设备,并建立台账,明确管理责任人,按规定进行检定,在有效期内使用。
工程资料和工程进度是否同步,资料内容是否规范,签字是否及时。影像资料的数量、内容是否满足要求
查阅施工记录、质量验收资料、影像资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
实施技术交底挂牌。
1、查阅交底制度;2、查阅三级交底资料。3、查阅交底是否具有针对性。4、查挂牌
项目总工
项目经理
技术交底内容是否在施工过程中得到贯彻实施
施工过程中必须按照三级交底(班组级技术交底)内容执行
现场查看相关工序实际施工情况
项目总工
项目经理
8
质量
管理
分项工程施工前是否进行技术交底
项目总工向责任工程师交底,项目总工或责任工程师向各专业作业队交底。
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表

安全质量标准化检查表

安全质量标准化检查表
安全质量标准化及安全基础管理考核项目建设检查表(日检)
检查时间:编号:序号:
检查项目
检查内容
是否符合
检查情况
整改期限
备注


安全基础管理
1、各单位是否已对本部门安全基础管理建设进行自查。
2、各单位隐患排查治理工作是否到位,台账是否齐全。
安全标准化
体系运行
1、各单位风险评价信息是否更新,对新设备、新技术、新工艺是否进行安全评估。
4、是否严格执行陕国资颁发[2011]113号文件精神,落实“九个严禁”。
百日安全活动开展情况
1、是否组织本单位人员对复肥厂复字(2011)第18号文进行学习。
2、百安活动期间,各项工作的开展落实情况,如专项治理的开展情况及冬季“四防”工作的开展情况。
现场检查情况
1、作业现场是否存在违章违纪现象。
2、设备、设施、管线、桥架等是否存在不安全因素。
2、重大危险源管理体系是否健全,监控设施、防护设施等检查、检验记录是否齐全。
3、各类作业票证的执行情况是否良好,填写是否规范。
4、各单位日常安全培训工作开展情况,台账、记录是否规范。(特种作业人员)
5、各单位劳动保护用品发放是否符合规定且登记在册。
6、是否对部门组织或参与的事故应急救援演练情况,进行登记。
3、消防设施、监控设施、应急设备是否处于正常状态。
检查人:
安全质量标准化及安全基础管理考核项目建设检查表
检查时间:编号:序号:
检查项目
检查内容
是否符合
检查情广情况
1、是否组织本单位人员对复肥厂复字(2011)第13号文进行学习。
2、各单位是否制定本单位王村矿先进经验推广实施方案。
3、检查方案的执行落实情况,是否有创新亮点。

质量标准化和样板引路管理检查表

质量标准化和样板引路管理检查表
工程质量管理标准化和样板引路管理检查表
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
检查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全;
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗,人证相符;
3、各管理人员职责、权限明确,履职到位。
10
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规,符合公司制度和项目合同要求,切合项目特点、质量目标;
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求;
3、制度执行落实到位,有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、项目管理资料、技术质量资料的整理及归档;
2、施工组织设计和专项施工方案的编制、审批及实施情况核查,施工组织设计、方案、交底间有关联性,内容有针对性、可操作性、指导性;
后浇带独立设置,达到要求后拆除;
2、混凝土施工缝留设正确、接茬严格处理规范;
3、混凝土外观蜂窝、麻面、漏浆、漏筋、跑模、楼板裂缝严格控制;
4、商品混凝土提供合格证及相关检验报告,混凝土强度试块留置数量满足要求;取样日期与施工日期对应;
5、配备检测设备(检测尺、扭力板手、通矩、止矩、测厚仪、回弹仪),实体检测符合要求;
5、施工日记内容真实、齐全、规范;
6、定位测量记录全面,有沉降观测方案和记录。
20
4
质量管理标准化开展和样板引路情况
1、推行工程质量管理标准化,以质量行为和工程实体质量为重点控制;
2、按照质量样板引路要求设置样板展示;质量通病专项治理情况。
5
5
工程实体质量情况及工程质量检测情况

质量标准化管理检查汇总表

质量标准化管理检查汇总表

质量标准化管理检查汇总表注:建设、施工、监理单位检查意见分别由项目负责人、项目经理、项目总监签署;2.存在的问题必须整改落实到位;3.本汇总表作为竣工前检查资料填报;4.相关证明必须单独整理归档备查。

工程质量责任承诺书(范例)本法定代表人承诺:本单位在工程建设过程中认真履行了下列职责,并承担相应终身质量责任。

1、工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。

2、及时办理了项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续,领取施工许可证(含依法分项发包工程)后方开工建设。

3、工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位,对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标,未将建设工程肢解发包,无迫使承包方以低于成本价竞标情况,未任意压缩合理工期。

向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。

对依法分项发包而未指定总包管理的分部分项工程的质量负总责。

4、无明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备,降低工程质量。

5、年—月—日,我单位组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行竣工验收,并接受工程质量监督机构监督。

经验收本工程质量合格。

6、我单位将及时整理文件资料,建立健全工程项目档案,并自竣工备案后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。

法人代表签章:(单位公章)注:1、本表由建设、勘察、设计、施工、监理单位分别进行填写;法定代表人必须为本人的亲笔签名。

2、本附件为建设单位承诺书,其他单位应参照山东省质量责任信息档案的内容填写。

建设单位及质量责任人员信息登记表单位名称:注:、本表由建设、勘察、设计、施工、监理、检测、施工图审单位分别进行填写;必须为本人的亲笔签名。

质量标准化检查资料

质量标准化检查资料
质量标准管理资料检查表
工程名称:施工阶段:检查日期:

资料名称
检查内容
检查情况
评分
1
管理制度、保证体系情况
(10分)
1.质量管理制度、质量保证体系的建立;
2.管理人员的质量管理职责与责任划分;
3.制度、体系及责任划分交底,交底记录及影像资料。
2
关键岗位人员履职情况
(12分)
1.项目经理工作日志、质量巡查等质量方面履职记录;
2.不同标号部位砼符合设计及规范要求;
3.砼强度检测情况、不同标号部位控制措施检查、验收记录及影像资料。
10
质量问题、缺陷处理情况
(8分)
1.质量整改通知单完成情况;
2.质量问题、缺陷处理程序是否符合要求;
3.建立质量问题、缺陷处理方案、台账及处理验收记录及照片。
11
10项100分检查 项、得 分,换算为 分;按权重0.4资料 分,按权重0.6实体 分,总分 分。
17.窗台栏杆
9
水电安装工程
(8分)
10
9项100分检查 项、得 分,换算为 分;按权重0.4资料 分,按权重0.6实体 分,总分 分。
4
砌体工程
(12分)
1.施工准备
2.排版图、皮数杆
3.组砌方式
4.底部砌筑
5.顶砌方式
6.灰缝情况
7.空调洞口
8.小于120的砖垛
9.洞口措施
10.构造柱、圈梁设置
11.构造柱施工
12.外窗台压顶
13.墙体不同材料基体交接处措施
14.砖砌女儿墙的施工
15.水电管线槽
5
地下室
防水工程
(10分)
1.结构缝封堵

施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表

施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表
附录1:
施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表
表1:施工单位质量管理评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
工程
质量管理
核查单位质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录
*项目经理资格不符合要求;
无单位质量体系文件,扣5分;
未任命项目质量员等相关质量管理人员,扣5分;
未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,每次扣1分,累计不超过3分。
项目负责人人
监理单位
总监理
工程师
施工单位
施工单位
项目经理
检查评分情况
序号
检查内容
权重
得分率
权重分
1
施工单位质量管理
15
2
建筑材料质量管理
20
3
施工过程质量管理
50
4
工程实体质量控制
15
检查得分


考评单位以及人员
年月日
注:1、各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;
2、检查得分为各分项权重分之和。
检查情况
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
混凝土强度
回弹法检测
50000m2以下检测3个构件;每增加20000m2增加1个构件
△=强度代表值/强度设计值;
*△<1。
共检测个构件,
强度设计值:
强度实测值:
△分别为:
30
2
现浇楼板
厚度
超声法或实测法检测
50000m2以下检测3个构件;每增加20000m2增加1个构件

质量管理5S活动检查表

质量管理5S活动检查表
是否穿着干净的工作服
19
不造成脏乱的体系架构如何
并非弄脏后不清扫不造成脏乱
20
是否遵守3S的规定
遵守整理整顿、清洁的体系架构如何
教养
20分
21
是否依法穿着规定的服装
服装是否不零乱
22
是否能做好早晚的问候
是否确保相互打招呼
23
是否能遵守吸烟场所及会议时间的相关规定
场所及时间是否能遵守
24
在早晚会中是否能遵守相关规定
地板是否经常保持光亮12机械是否 Nhomakorabea灰尘、漏油
机械是否经常保持清扫
13
机械是否一起进行了清扫与点检
是否做好清扫的全检工作
14
是否有清扫的分担制度
是否为输流制或担当制
15
清扫是否成为习惯化
清扫擦拭的习惯化如何
清洁
20分
16
排气及换气是否良好
空气是否没有灰尘和臭味
17
采光是否充足
角度、照度等是否明亮
18
工作服是否干净
规则及作业方法是否能彻底遵守
25
是否能遵守规定与规则
每人是否均能遵守
合计
质量管理
5S
序号
查检项目
查检内容
分数
0
1
2
3
4
整理
20分
1
是否有不要的材料、零件
库存品、在制品是否没有不要的物品
2
是否有不要的设备、机械
设备、机械是否能均为使用状态
3
是否有不要的治具、工具和模具
工具、模具、刀具备品是否均能使用
4
不要的物品是否明确
不要的物品是否能一目了然
5

工程质量标准化管理检查评分汇总表

工程质量标准化管理检查评分汇总表

表A 建设工程质量标准化管理检查评分汇总表
获得市
级质量平安技术嘉奖或平安质量标准化示范工地的加1分;获省级质量平安技术嘉奖或平安质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC 小组等活动并取得成果的加1分;附加分最多不超过3分。

表B.1 建设单位质量管理检查评分表
注:带*项为推翻项。

表B.2 监理单位质量管理检查评分表
注:带*项为推翻项。

表B.3 施工单位质量管理检查评分表
注:带*项为推翻项。

表B.4 建筑材料质量管理检查评分表
注:带*项为推翻项。

表B.5施工过程质量管理检查评分表
注:带*项为推翻项。

表B.6工程实体质量限制检查评分表
注:带*项为推翻项。

质量标准化管理检查汇总表

质量标准化管理检查汇总表
3
技术交底
1、简图、图片交底份;
2、文字交底份。
4
材料设备样品库
1、结构材料样品批次;
2、装修材料样品批次;
3、设备安装材料样品批次。
5
实物样板
1、主体结构展示内容:
2、墙体砌筑展示内容:
3、门窗安装展示内容:
4、外墙保温展示内容:
6
工程样板
1、楼地面面层做法展示:
2、内墙面防开裂措施:
3、天棚装修做法展示:
质量标准化管理检查汇总表
பைடு நூலகம்序号
项目
检查内容
施工单位自检意见
监理单位检查意见
建设单位复查意见
1
图纸会审
1、不满足强制性标准要求条;
2、影响使用功能条。
3、图纸会审记录及工程人员的审图原始记录(笔记)。
检查以公司下发的图纸会审管理制度为依据
2
深化设计
1、结构施工阶段,绘制份;
2、装饰装修阶段,绘制份;
3、设备安装阶段,绘制份。
4、厨卫间墙面做法展示:
5、水暖管道敷设、管沟面层做法展示:
7
平面与高程
基准布置
1、墙面500mm标高控制线是否弹线设置;
2、墙体外边沿200mm平面控制线是否弹线设置。
8
水电设备标识
1、水、电、暖设备位置是否喷色标识;
2、功能是否贴字标识;
3、管线走向是否弹线标识。
9
检查、验收记录标识
1、主体检查专用章、检查数据、检查位置标识是否上墙;
2、装修检查专用章、检查数据、检查位置标识是否上墙。
10
成品止水节
排水管道立管、大便器受水口、洗脸盆甩口等部位是否使用成品止水节

标准化项目检查验收表(质量管理)

标准化项目检查验收表(质量管理)
10
质量资料收集
资料收集的及时性
6
《质量管控》3.3;施工合同
施工过程中资料员是否第一时间对施工资料收集并分类存档。(6分)
资料收集的完整度
6
资料员是否根据质量资料目录将施工资料收集完整,是否存在漏项现象(4分),是否存在资料签字确认手续不完善情况。(2分)
11
质量关键点的确认和控制
质量关ห้องสมุดไป่ตู้点的完整性
4
《质量管控》3.2.10
描述不合格品纠正各环节手续是否齐全、资料是否完备。(4分)
不合格品纠正权限规范性
4
描述不合格品(程序)纠正是否按规定授权进行执行和检查,是否具备相应文档,用印、签字是否符合规定。(4分)
9
成品保护
成品保护情况
4
《质量管控3.2.9
项目是否编制了针对性的产品防护措施或方案,现场是否对成品、半成品进行了保护。(4分)
4
监视和测量设备、人员以及计量的管理
监视和测量设备精确度
6
《质量管控》3.2.4/3.2.5
监视和测量设备是否定期或在使用前按要求进行自检及强检,以保证测量数据的准确性。(视执行情况酌情打分)
设备操作人员培训情况
5
设备操作人员是否经过专业培训(2分);能够熟练操作相应设备,特殊设备操作人员是否持证上岗。(3分)
5
《质量管控》3.2.2;质量计划
项目质量计划中对控制关键点的确定是否全面,是否存在缺项遗漏现象。(5分)
质量关键点控制的有效性
5
项目施工过程中是否对每一个质量控制关键点都及时地进行了有效的控制。(5分)
12
质量特殊过程的确认和控制
特殊过程的完整性
5
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、查阅《质量策划书》;2、查阅《质量策划书》审批手续。
项目总工
项目经理
3
施工组织设计
是否在开工前编制施工组织设计
(1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2)按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案;收到正式图纸后,编制施工组织设计,并对原施工方案做相应调整。
10、日食:当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线上时,月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人,只能看到太阳的一部分或全部看不到,于是就发生了日食。日食时,太阳被遮住的部分总是从西边开始的。质量标准化管理检查表
7、对于生活中的一些废弃物,我们可以从垃圾中回收它们并重新加工利用。这样做不但能够减少垃圾的数量,而且能够节省大量的自然资源。质量标准化管理检查表
实施技术交底挂牌。
1、查阅交底制度;2、查阅三级交底资料。3、查阅交底是否具有针对性。4、查挂牌
项目总工
项目经理
技术交底内容是否在施工过程中得到贯彻实施
施工过程中必须按照三级交底(班组级技术交底)内容执行
现场查看相关工序实际施工情况
项目总工
项目经理
8
质量
管理
分项工程施工前是否进行技术交底
项目总工向责任工程师交底,项目总工或责任工程师向各专业作业队交底。
1、查阅《施工组织设计》;2、查阅审批手续
项目总工
项目经理
4
施工
方案
是否有施工方案编制计划
项目应明确(或在施组中确定)施工中需编制的分部分项施工方案。
查阅《项目施工方案计划》
项目总工
项目经理
是否按施工方案编制计划编制相关专项方案
(1)分部分项工程施工前5天编制完成施工方案;
1、对照《项目施工方案计划》,查阅施工方案编制情况。2、查阅方案编制时间。
检查记录和现场查看
10
质量问题处理
对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施
自检、专检、监理检查中发现的问题是否制定了处理措施,并有效处理。
查阅整改通知单,项目部的检查记录和整改回复资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
11
计量器具管理
是否使用未经检定或检定不合格的计量器具
按要求配备检验、试验及测量仪器设备,并建立台账,明确管理责任人,按规定进行检定,在有效期内使用。
查阅计量器具台账,检查实物;
材料部部长
质量部部长
工程部部长
项目总工
112
原材料检验
主要材料的质量证明文件是否完整;是否按规定进行材料复验。
材料质量证明文件、产品合格证及厂家检验试验报告。
查阅材料质量证明文件、产品合格证及试验报告
材料部部长
质量部部长
工程部部长
项目总工
13
技术资料及影像资料
施工记录、质量验收资料、影像资料
工程资料和工程进度是否同步,资料内容是否规范,签字是否及时。影像资料的数量、内容是否满足要求
查阅施工记录、质量验收资料、影像资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
查看材料堆放情况及标识牌
材料部部长
项目经理
6
施工部位牌
施工现场各工序施工部位是否挂牌
牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人姓名等。
查看施工部位牌
工程部部长
项目生产经理
7
技术
交底
项目应制定技术交底制度,三级交底齐全,现场交底挂牌
项目部应建立施工技术交底制度,并形成有效文件。是否内容详实、图文并茂。
检查结果
答:我们在水中可发现变形虫、鼓藻、草履虫、船形硅藻等。责任人
答:连接北斗七星勺形前端的两颗星,并将连线向勺口方延长约5倍远,处于此位置的那颗星就是北极星。
6、二氧化碳气体有什么特点?责任领导
答:①尽可能地不使用一次性用品;②延长物品的使用寿命;③包装盒纸在垃圾中比例很大,购物时减少对它们的使用。1
检查书面技术交底
质量部部长
工程部部长
项目总工
是否执行质量验收程序
必须执行班组自检、项目部专检的质量验收程序,记录齐全。班组自检要有原始记录。
检查质量验收记录
9ห้องสมุดไป่ตู้
质量
控制
特殊过程是否进行连续监控
设备开箱验收、隐蔽工程、大型吊装工程等
检查记录
质量部部长
工程部部长
项目总工
质量通病的防止
有无质量通的防止措施制度
序号
19、阳光、空气、水、土壤、岩石、植物、动物……构成了我们周围的环境。我们人类也是环境中的一部分,我们都生活在一不定的环境之中。人与自然和谐相处,共同发展,是我们共同的责任。考核内容
4、如何借助大熊座找到北极星?(P58)考核项
考核标准
缺点:不仅消耗大量电能,留下残余物,如果控制不好,还会产生有毒物质,造成二次污染。检查方法
项目总工
项目经理
专项方案的审核、批准程序是否符合要求
按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2)按豫安政发【2015】107号规定格式审批。
查阅专项方案的审核、审批手续资料。
项目总工
项目经理
5
材料标识
材料是否有标识牌,内容是否齐全
施工现场的各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放,并设置明显标识牌。
承诺书
9、淡水是我们人类和其他生物生存的必需品,但是地球上的淡水资源十分有限,地球上的多数地区缺水。是否有承诺书
现场悬挂承诺牌,内容见附件2
查看承诺牌
项目经理
项目经理
2
质量
策划
是否在开工前编制质量策划,并经审核、审批。
(1)在项目开工前5日完成编制,图纸不完善的可根据已有图纸编制,根据图纸到位情况陆续补充完善。(2)项目《质量策划书》应经分公司审核公司审批后实施。
相关文档
最新文档