2017年地区级一般公共预算支出明细预算草案
2017年财政收支预算草案说明
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2017年财政收支预算草案说明关于2017年区级一般公共预算收入情况的说明2017年区级一般公共预算收入107701万元,其中区级收入96354万元,上级补助收入11347万元。
一、区级收入的主要项目情况区级收入 96354万元,比2016年完成数增加10324万元,增长12.00%。
其中:税收收入76119万元,增加8577万元,增长12.70%;非税收入20235万元,增加1747万元,增长9.45%。
主要项目情况是:1、增值税22625万元,同比增加668万元,同比增长3.04%。
2、企业所得税5377万元,同比增加589万元,同比增长12.3%。
3、个人所得税3524万元,同比增加467万元,同比增长15.28%。
4、城市维护建设税10527万元,同比增加1968万元,同比增长15.28%。
5、印花税1654万元,同比增加 148万元,同比增长9.83%。
6、城镇土地使用税4300万元,同比增加784万元,同比增长22.3%。
7、土地增值税11221万元,同比增加1455万元,同比增长14.90%。
8、耕地占用税11188万元,同比增加1550万元,同比增长16.08%。
9、行政事业性收费2207万元,同比增加1269万元,同比增长135.29%。
10、罚没收入991万元,同比增加274万元,同比增长38.21%。
11、国有资源(资产)有偿使用收入4205万元,同比增加762万元,同比增长22.13%。
12、其他收入12831万元,同比减少558万元,同比下降4.17%。
二、上级补助收入项目情况上级补助收入11347万元,其中:返还性收入2158万元,一般转移性支付收入6486万元,专项转移支付收入2703万元。
具体项目情况是:1、返还性收入2158万元。
其中,增值税税收返还300万元,所得税基数返还896元,新增值税核定基数242万元,消费税税收返还628万元。
2、一般性转移支付收入6486万元。
包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
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市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表:受市人民政府委托,现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年,面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面,全市上下在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,认真贯彻落实中央、自治区决策部署,加大积极的财政政策实施力度,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作,经济发展稳中有进,预算执行总体良好。
(一)一般公共预算执行情况。
根据汇总的国库数据,全市公共预算收入271.2亿元,完成年度预算的100%,比上年增加18.9亿元,增长7.5%;全市公共预算支出415.2亿元,完成调整预算的88%,比上年增加21.9亿元,增长5.6%。
市本级公共预算收入46.3亿元,完成预算的110.2%,比上年增加7.2亿元,增长18.4%。
年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元,预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元,加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后,支出预算调整为174.9亿元。
市本级公共预算支出143.1亿元,完成支出调整预算数的81.8%,比上年增加12.8亿元,增长9.8%。
(二)政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金收入39亿元,比上年增加21.4亿元,增长121.6%;政府性基金支出35.8亿元,比上年增加11.9亿元,增长50%。
市本级政府性基金收入29.3亿元,完成预算的50.2%,比上年增加17.9亿元,增长156.6%;政府性基金支出23.7亿元,完成预算的45.3%,比上年增加9.3亿元,增长64.6%。
(三)社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入161.1亿元,完成预算的103%,加上年结余68.1亿元,总收入合计229.2亿元。
2017年成都级一般公共预算支出执行明细表
![2017年成都级一般公共预算支出执行明细表](https://img.taocdn.com/s3/m/29412bf7998fcc22bcd10d85.png)
表三十二单位:万元科 目执行数一般公共服务支出237012 人大事务4950 行政运行2994 一般行政管理事务1390 人大会议460 代表工作106 政协事务4013 行政运行2391 一般行政管理事务908 政协会议465 委员视察249 政府办公厅(室)及相关机构事务60780 行政运行13907 一般行政管理事务13520 机关服务15719 政务公开审批53 法制建设291 信访事务801 参事事务109 事业运行2606 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13774 发展与改革事务16094 行政运行5886 一般行政管理事务4187 物价管理201 事业运行285 其他发展与改革事务支出5535 统计信息事务5169 行政运行1560 信息事务230 专项统计业务785 专项普查活动170 统计抽样调查2065 事业运行359 财政事务7272 行政运行3922 财政国库业务231 信息化建设392 事业运行353 其他财政事务支出2374 税收事务8081 行政运行8081 审计事务4823 行政运行2963 一般行政管理事务112 审计业务1380 信息化建设146 事业运行136 其他审计事务支出86 海关事务400第 1 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务400 人力资源事务3512 军队转业干部安置177 引进人才费用637 公务员招考145 事业运行1046 其他人力资源事务支出1507 纪检监察事务6617 行政运行3229 一般行政管理事务1749 派驻派出机构145 其他纪检监察事务支出1494 商贸事务9005 行政运行5134 一般行政管理事务429 对外贸易管理124 国内贸易管理12 招商引资3090 其他商贸事务支出216 知识产权事务1392 专利试点和产业化推进206 其他知识产权事务支出1186 工商行政管理事务14295 行政运行8029 一般行政管理事务704 工商行政管理专项2914 消费者权益保护59 信息化建设2059 事业运行420 其他工商行政管理事务支出110 质量技术监督与检验检疫事务29196 行政运行4299 质量技术监督行政执法及业务管理1278 质量技术监督技术支持4332 标准化管理 36 信息化建设656 事业运行5147 其他质量技术监督与检验检疫事务支出13448 民族事务1620 行政运行1216 民族工作专项404 宗教事务809 宗教工作专项392 事业运行367 其他宗教事务支出50 港澳台侨事务1297 行政运行751 台湾事务253 华侨事务293 档案事务3152第 2 页表三十二单位:万元科 目执行数行政运行2167 档案馆985 民主党派及工商联事务5812 行政运行4228 一般行政管理事务1584 群众团体事务12790 行政运行4569 一般行政管理事务4235 机关服务12 事业运行1049 其他群众团体事务支出2925 党委办公厅(室)及相关机构事务22803 行政运行8377 一般行政管理事务11137 事业运行250 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3039 组织事务3472 行政运行1693 一般行政管理事务1593 其他组织事务支出186 宣传事务2536 行政运行2096 事业运行440 统战事务1945 行政运行1239 一般行政管理事务558 其他统战事务支出148 其他共产党事务支出1263 行政运行676 一般行政管理事务296 事业运行4 其他共产党事务支出287 其他一般公共服务支出3914 其他一般公共服务支出3914国防支出11117 国防动员10822 兵役征集856 人民防空5828 国防教育181 预备役部队1066 民兵2813 其他国防动员支出78 其他国防支出295 其他国防支出295公共安全支出279844 武装警察24673 内卫12771 消防11902 公安202185 行政运行119390第 3 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务5774 机关服务3882 治安管理2905 国内安全保卫609 刑事侦查2084 经济犯罪侦查466 出入境管理1984 行动技术管理394 禁毒管理1032 道路交通管理38210 网络侦控管理446 反恐怖1523 居民身份证管理1565 拘押收教场所管理6109 事业运行9 其他公安支出15803 检察14364 行政运行11047 一般行政管理事务864 查办和预防职务犯罪401 公诉和审判监督181 侦查监督323 执行监督231 控告申诉131 “两房”建设624 其他检察支出562 法院20531 行政运行13442 一般行政管理事务2591 案件审判3592 案件执行515 “两庭”建设306 其他法院支出85 司法4307 行政运行3267 一般行政管理事务37 基层司法业务85 普法宣传200 律师公证管理50 法律援助300 司法统一考试167 其他司法支出201 国家保密1607 行政运行603 一般行政管理事务57 保密管理822 其他国家保密支出125 其他公共安全支出7 其他公共安全支出7教育支出323677第 4 页表三十二单位:万元科 目执行数教育管理事务20873 行政运行2193 一般行政管理事务8295 其他教育管理事务支出10385 普通教育84780 初中教育476 高中教育35904 高等教育43932 其他普通教育支出4468 职业教育103407 中专教育16768 技校教育17862 高等职业教育65489 其他职业教育支出3288 成人教育258 其他成人教育支出258 广播电视教育5860 广播电视学校5860 特殊教育3540 特殊学校教育2323 工读学校教育1217 进修及培训18072 教师进修602 干部教育16959 培训支出14 其他进修及培训497 教育费附加安排的支出56484 城市中小学教学设施55 其他教育费附加安排的支出56429 其他教育支出30403 其他教育支出30403科学技术支出98978 科学技术管理事务2201 行政运行2117 其他科学技术管理事务支出84 基础研究99 机构运行59 专项基础科研39 其他基础研究支出1 应用研究3464 机构运行3265 社会公益研究199 技术研究与开发41785 应用技术研究与开发3136 科技成果转化与扩散38649 科技条件与服务29105 机构运行1912 科技条件专项11 其他科技条件与服务支出27182 社会科学3936第 5 页表三十二单位:万元科 目执行数社会科学研究机构1324 社会科学研究2612 科学技术普及2435 机构运行211 科普活动1547 青少年科技活动105 学术交流活动208 其他科学技术普及支出364 其他科学技术支出15953 转制科研机构835 其他科学技术支出15118文化体育与传媒支出165340 文化72846 行政运行4278 图书馆3314 文化展示及纪念机构2730 艺术表演场所4210 艺术表演团体1632 文化活动1126 群众文化1801 文化交流与合作599 文化创作与保护7430 文化市场管理247 其他文化支出45479 文物35668 文物保护15575 博物馆19796 其他文物支出297 体育18638 行政运行991 运动项目管理3762 体育竞赛4146 体育训练3370 体育场馆3160 群众体育1666 其他体育支出1543 新闻出版广播影视24298 电视22078 电影748 出版发行463 版权管理95 其他新闻出版广播影视支出914 其他文化体育与传媒支出13890 文化产业发展专项支出13308 其他文化体育与传媒支出582社会保障和就业支出347500 人力资源和社会保障管理事务21656 行政运行3509 一般行政管理事务213 劳动保障监察801第 6 页表三十二单位:万元科 目执行数社会保险业务管理事务11 信息化建设539 社会保险经办机构10399 劳动关系和维权56 公共就业服务和职业技能鉴定机构2138 劳动人事争议调节仲裁460 其他人力资源和社会保障管理事务支出3530 民政管理事务6186 行政运行2439 拥军优属280 老龄事务665 民间组织管理50 行政区划和地名管理414 基层政权和社区建设124 其他民政管理事务支出2214 行政事业单位离退休123538 归口管理的行政单位离退休10661 事业单位离退休113 离退休人员管理机构912 未归口管理的行政单位离退休63033 机关事业单位基本养老保险缴费支出43890 机关事业单位职业年金缴费支出1763 其他行政事业单位离退休支出3166 就业补助9482 就业创业服务补贴162 职业培训补贴155 高技能人才培养补助357 求职创业补贴74 其他就业补助支出8734 抚恤437 死亡抚恤437 退役安置17345 军队移交政府的离退休人员安置15614 军队移交政府离退休干部管理机构1731 社会福利14954 儿童福利4015 老年福利6382 殡葬445 社会福利事业单位4112 残疾人事业3565 行政运行586 残疾人康复355 残疾人就业和扶贫236 残疾人体育638 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1749 自然灾害生活救助500 自然灾害灾后重建补助500 红十字事业705 行政运行327第 7 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务31 其他红十字事业支出347 临时救助3122 流浪乞讨人员救助支出3122 特困人员救助供养20 城市特困人员救助供养支出20 财政对基本养老保险基金的补助136496 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助136496 其他社会保障和就业支出9494 其他社会保障和就业支出9494医疗卫生与计划生育支出503633 医疗卫生与计划生育管理事务2367 行政运行2351 一般行政管理事务16 公立医院22673 综合医院5059 中医(民族)医院396 传染病医院2283 精神病医院2960 妇产医院1701 其他公立医院支出10274 公共卫生31279 疾病预防控制机构8928 卫生监督机构2013 应急救治机构932 采供血机构8043 重大公共卫生专项9339 突发公共卫生事件应急处理301 其他公共卫生支出1723 中医药1264 中医(民族医)药专项989 其他中医药支出275 计划生育事务1794 计划生育机构582 计划生育服务1102 其他计划生育事务支出110 食品和药品监督管理事务24204 行政运行4458 药品事务2461 化妆品事务141 医疗器械事务40 食品安全事务6882 事业运行1273 其他食品和药品监督管理事务支出8949 行政事业单位医疗27179 行政单位医疗9573 事业单位医疗5596 公务员医疗补助2858 其他行政事业单位医疗支出9152 财政对基本医疗保险基金的补助337620第 8 页表三十二单位:万元科 目执行数财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助337620 医疗救助1129 疾病医疗救助1129 其他医疗卫生与计划生育支出54124 其他医疗卫生与计划生育支出54124节能环保支出124101 环境保护管理事务5938 行政运行3209 环境保护宣传585 其他环境保护管理事务支出2144 环境监测与监察3341 建设项目环评审查与监督3340 其他环境监测与监察支出1 污染防治48100 大气15572 水体31384 其他污染防治支出1144 自然生态保护104 其他自然生态保护支出104 天然林保护36 其他天然林保护支出36 退耕还林77 退耕还林工程建设23 其他退耕还林支出54 能源节约利用(款)86 能源节能利用86 污染减排9250 环境监测与信息8955 环境执法监察295 能源管理事务347 事业运行347 其他节能环保支出56822 其他节能环保支出56822城乡社区支出622425 城乡社区管理事务29352 行政运行18897 一般行政管理事务535 城管执法6547 其他城乡社区管理事务支出3373 城乡社区规划与管理14296 城乡社区规划与管理14296 城乡社区公共设施528926 其他城乡社区公共设施支出528926 城乡社区环境卫生48817 城乡社区环境卫生48817 建设市场管理与监督1034 建设市场管理与监督1034农林水支出308878 农业215961 行政运行7539第 9 页表三十二单位:万元科 目执行数事业运行2597 科技转化与推广服务980 病虫害控制92 农产品质量安全1172 执法监管146 统计监测与信息服务387 农业行业业务管理112 对外交流与合作101 防灾救灾8 农业生产支持补贴14 农业组织化与产业化经营3544 农村公益事业4 农业资源保护修复与利用140036 农村道路建设50000 其他农业支出9229 林业4091 行政运行786 森林资源监测2050 森林生态效益补偿30 动植物保护50 湿地保护76 林业执法与监督85 林业检疫检测30 林业工程与项目管理282 林业产业化349 林业防灾减灾214 其他林业支出139 水利60465 行政运行2835 水利行业业务管理235 水利工程建设56576 水土保持160 防汛405 其他水利支出254 扶贫341 其他扶贫支出341 农业综合开发76 机构运行76 农村综合改革321 其他农村综合改革支出321 普惠金融发展支出27536 农业保险保费补贴27450 创业担保贴息86 其他农林水事务支出87 其他农林水事务支出87交通运输支出160007 公路水路运输48601 行政运行14032 一般行政管理事务4 机关服务821第 10 页表三十二单位:万元科 目执行数公路养护10329 公路运输信息化建设500 公路和运输安全1512 公路运输管理7757 公路和运输技术标准化建设1942 水路运输管理支出71 取消政府还贷二级公路收费专项支出4706 其他公路水路运输支出6927 铁路运输10000 其他铁路运输支出10000 成品油价格改革对交通运输的补贴5548 对城市公交的补贴276 对出租车的补贴5161 成品油价格改革补贴其他支出111 邮政业支出70 行业监管70 车辆购置税支出645 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴645 其他交通运输支出95143 公共交通运营补助93000 其他交通运输支出2143资源勘探信息等支出296809 资源勘探开发443 行政运行392 一般行政管理事务38 其他资源勘探业支出13 制造业80703 行政运行183 一般行政管理事务91 其他制造业支出80429 工业和信息产业监管74934 行政运行5687 一般行政管理事务554 无线电监管1142 工业和信息产业支持67551 安全生产监管9451 行政运行1878 安全监管监察专项2789 应急救援支出25 其他安全生产监管支出4759 国有资产监管4766 行政运行2658 一般行政管理事务2108 支持中小企业发展和管理支出14198 中小企业发展专项14198 其他资源勘探信息等支出112314 其他资源勘探信息等支出112314商业服务业等支出159232 商业流通事务126336 行政运行803第 11 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务205 其他商业流通事务支出125328 旅游业管理与服务支出12475 行政运行1459 旅游宣传10516 其他旅游业管理与服务支出500 其他商业服务业等支出20421 其他商业服务业等支出20421金融支出10758 金融部门行政支出1178 行政运行556 一般行政管理事务549 事业运行73 金融发展支出9580 其他金融发展支出9580援助其他地区支出3182 其他支出3182国土海洋气象等支出18248 国土资源事务14496 行政运行2700 国土整治4795 事业运行4888 其他国土资源事务支出2113 地震事务2323 行政运行580 地震监测605 地震灾害预防616 防震减灾基础管理60 地震事业机构 41 其他地震事务支出421 气象事务1429 气象事业机构50 气象装备保障维护1350 其他气象事务支出29住房保障支出149876 保障性安居工程支出71539 公共租赁住房61083 保障性住房租金补贴367 其他保障性安居工程支出10089 住房改革支出41787 住房公积金38814 购房补贴2973 城乡社区住宅36550 公有住房建设和维修改造支出73 住房公积金管理13937 其他城乡社区住宅支出22540粮油物资储备支出3094 粮油事务2173 行政运行165 其他粮油事务支出2008第 12 页表三十二单位:万元科 目执行数粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备121 食糖储备121其他支出4734 其他支出4734 其他支出4734债务付息支出31829 地方政府一般债务付息支出31829 地方政府一般债券付息支出31829合 计3860274第 13 页。
0085.中国2017年地方一般公共预算收支状况统计(市辖区)(一)
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城市
北京市 天津市 河北省
石家庄市 唐山市 秦皇岛市 邯郸市 邢台市 保定市 张家口市 承德市 沧州市 廊坊市 衡水市 山西省 太原市 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 晋中市 运城市 忻州市 临汾市 吕梁市 内蒙古自治区 呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 通辽市 鄂尔多斯市 呼伦贝尔市 巴彦淖尔市 乌兰察布市 辽宁省 沈阳市 大连市 鞍山市
2682260 4161394 1867191 2494280 994283 1205184 2279562 1048959 1663203 1795971 1068790
47403 51301 29400 24461 5780 10873 14292 9399 31365 34155 17662
978458 925644 403320 531774 437097 473584 184285 170887 46239 120405 96389
摘编自《中国城市统计年鉴2018》
(一) 出
教育支出
9645817 4352701
703281 731153 314343 491076 201304 318565 360424 185221 305432 236419 193465
323762 288382 126036 127680 109217 109188 66804 61373 45074 66361 46508
1003304 2651866 903911 980587 374868 1765602 406784 406103 318841
9350 37017 7506 4077 3635 7334 364 535 311
5517250 5756328 1039007
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年地方一般公共预算.决算收支统计(六)
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决算数
5.11 49.07 280.79 2005.80 1736.54 111.72 40.86 24.08 66.51 6131.82 3776.60 2089.27 265.95 653.30 515.23 9.33 112.84 1139.19 2495.38 2495.38 24.28 24.28 173228.34
决算数为预算
180.6 421.9 131.0 99.1 95.1 140.7 129.8 96.6 102.2 95.9 85.9 120.0 105.5 91.6 99.6 76.3 74.5 103.6 141.9
62.6
105.1
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决70算.3数为上年
309.6 131.9 93.1 89.6 131.1 131.6 97.2 102.7 96.7 87.0 119.0 110.9 88.5 93.0 50.0 78.6 77.6 146.7 146.7 66.1 66.1 107.6
支出 预算数
2.83 11.63 214.29 2024.05 1826.30 79.41 31.47 24.93 65.07 6391.55 4399.02 1740.42 252.11 713.01 517.30 12.23 151.48 1099.41 1758.78
38.79
164768.00决算收支统计(六)
项目
交通运输 住房保障 其他支出 十八.国土海洋气象等支出 国土资源事务 海洋管理事务 测绘事务 地震事务 气象事务 十九.住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 二十.粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 粮油储备 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 地方一般公共预算支出
2017年预算(草案)与预算报告.doc
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感谢你的观看县十六届人大二次会议文件之四之附件22017年预算(草案)与预算报告有关情况的说明宾阳县财政局编制2017年2月目录一、政府预算体系1.政府预算体系 12.一般公共预算 13.政府性基金预算 14.国有资本经营预算 25.社会保险基金预算 2二、财政收入6.财政收入口径 37.收入类常用科目的说明 4三、财政支出8.财政支出口径 69.支出类常用科目的说明9 10.民生支出13四、财政管理11.盘活财政存量资金1312.政府性债务管理1413.预算编制管理1514.预算执行管理1615.预算绩效管理1716.“三公”经费等预算信息公开18一、政府预算体系1.政府预算体系各级政府预算将建立由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
2.一般公共预算一般公共预算是指以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
3.政府性基金预算政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
在预算上单独编列,自求平衡,结余结转下年继续使用。
政府性基金包括:新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加、国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等。
4.国有资本经营预算国有资本经营预算收入包括国有独资企业按规定上缴国家的利润;国有控股、参股企业全额上缴国有股权(股份)获得的股利、股息;企业国有产权(含国有股份)转让收入;国有独资企业清算收入(扣除清算费用),以及国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入(扣除清算费用);其他国有资本收益,各级人民政府批准的其他预算调入收入,上级财政补助收入等。
国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
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关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。
(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。
其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。
上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。
具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。
2017年财政预算草案的.doc
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2017年财政预算草案2017年财政预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,完善镇财政体制管理,规范财政扶持政策,巩固财政收入稳定增长机制;进一步提高预算编制的完整性、细化性,优化支出结构,强化支出执行管理;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性,继续盘活财政存量资金,加大社会综合治理、基层建设、民生保障等方面的投入;深化镇级财政改革,预算绩效管理、全口径预算管理、镇级转移支付、政府购买服务等改革;进一步深化镇级国库单一账户改革,推进财政预算信息公开,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
根据上述指导思想,2017年镇财政收支预算拟安排如下:(一)2017年收入预算2017年,镇财政收入预算拟安排64800万元,比上年增加4450万元,增幅为8%。
按收入来源分类如下:1、税收财力返还62105.8万元;2、财政转移支付1339.92万元;3、“乡财县管”专项奖励926万元;4、南片镇农村税费改革补贴428.28万元。
(二)2017年支出预算本着“量入为出,收支平衡”的原则,2017年,镇财政支出预算拟安排64800万元,比上年增加4600万元,增幅为8%,具体支出如下:1.一般公共服务支出5160.96万元,比上年增加635.4万元,占预算支出的7.96%,主要用于行政运行、人大、统计、财政、审计、纪检监察、群众团体、组织、宣传统战等。
2.国防与公共安全支出1022万元,比上年增加168.98万元,占财政预算支出的1.58%,主要用于国防教育、民兵训练、司法、社会综合治理、维稳工作、综合协管等。
3.教育科协支出593万元,比上年增加255.42万元,占财政预算支出的0.9%,主要用于社区教育、科普活动等。
4.文化体育与传媒支出531.47万元,比上年增加1.49万元,占财政预算支出的0.82%,主要用于文化、体育、传媒等。
2017年度财政预算报告范文
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2017年度财政预算报告范文财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。
小编今天为大家找来了几篇关于财政预算的报告,供大家参考!2017财政预算报告一各位代表:我受市人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障工资、正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。
(一)收入预算执行情况2016年,预计完成公共财政预算收入115935万元,同比上年完成108373万元,增收7562万元,增长7%。
其中:国税系统预计完成45000万元,比上年完成22005万元增收22995万元,增长104.5%;地税系统预计完成43461万元,比上年完成48875万元减收5414万元,下降11.08%;财政系统预计完成27474万元,比上年完成37493万元减收10019万元,下降26.72%。
全年市本级一般预算收入78694万元,加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元,全市一般预算收入总额为550763万元。
(二)支出预算执行情况2016年,预计全市财政总支出514491万元,其中,一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%),上解上级支出3695万元,地方政府债券还本99750万元,收支相抵,结转下年支出36272万元,全年收支平衡。
主要支出项目执行情况如下:1、一般公共服务支出33076万元,比上年增加2652万元,增长8.71%。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(四)
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支出 预算数
2.54 3. 2.26 297.07 7.98 5.59 3.67 2.37 23.37 2.40
28.00 15.61 1.01 0.37 120.12 86.58 11.10 4.07 0.32 5.89 0.82 737.79 374.68 39.20 129.38 40.38 7.14 21.14 7.80 20.37 86.00 11.70 1157.60
90.8 96.0 124.5 94.9 127.0 104.8 92.9 100.0 90.5 33.6 53.6 97.4
单位:亿元
中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(四)
项目
中医药 计划生育事务 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 污染防治 自然生态保护 天然林保护 退耕还林 退牧还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 十一.城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区支出 十二.农林水支出 农业 林业 水利 南水北调 扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三.交通运输支出
决算数
2.70 3.49 16.19 4.59 7.39 0.87 0.13 2.19 350.56 7.86 6.18 2.97 2.51 24.51 3.29 0.23 35.24 15.68 8.71 0.27 156.53 86.58 23.45 8.30 0.32 14.01 0.82 708.74 387.07 42.85 145.52 40.37 7.36 19.61 7.80 20.45 26.04 11.67 1156.42
关于2017年政府预算(草案)报告
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关于2017年政府预算(草案)报告一、2016年财政预算执行情况2016年财政预算执行情况本次公开为预计数,最终数据以年终决算后为准。
二、2017年财政预算(草案)安排情况(一)一般公共预算收支安排按照同比增长9%的预计目标,2017年地方财政一般公共预算收入完成24,000万元(税收17,000万元,非税收入7,000万元),加上自治区转移支付补助收入116,824万元(不含专项转移支付,参照上年数据:固定基数补助98,090万元;县级基本财政保障5,785万元;重点生态功能区转移支付2,213万元;规范津补贴3,016万元;市县调整工资补助2,320万元;市财政安排城市维护建设税5400万元)。
全年实有财力140,824万元。
根据收支平衡的原则,一般公共预算支出安排140,824万元,同比增长7%。
用于人员基本工资等支出93,572万元,保民生、保重点等项目支出47,252万元。
增长部分主要用于县级基本财政保障,调整机关事业单位工资,落实规范津补贴政策,绩效工资,增加机关事业单位离休人员离休费。
(二)政府性基金收支安排2017年地方政府性基金收入安排4万元(新型墙体材料专项基金),支出安排4万元。
(三)其他预算安排说明我区国有企业和集体企业全部改制,国有资本经营预算不做安排;社会保险基金统筹到市级预算,社会保险基金预算不另做预算安排。
(四)其他说明“三公”经费情况:2017年预算下达控制数,与上年相比实现零增长。
三、相关名词解释无四、《关于原州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》全文关于原州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告35352013年2014年2015年2016年财政收支图示单位:亿元——2016年10月26日在原州区第三届人民代表大会第一次会议上原州区财政局局长 李 彪各位代表: 受区人民政府委托,现将四年来的财政工作及2016年财政预算执紧围绕全区经济社会发展重大决策部署,坚持稳中求进,开拓进取,(一)财政收支均衡增长四年来,全区财政累计收入亿元(地方一般公共预算收入亿元),累计支出亿元。
2017年市级一般公共预算执行及
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2017年市级一般公共预算执行及2018年市级一般公共预算安排情况2018年3月目录一、市级2017年预算执行及2018年预算安排情况(一)2017年预算执行情况说明(二)2018年预算安排情况说明(三)市级2017 年一般公共预算收支执行情况表(四)市级2018 年一般公共预算收支表二、市级一般公共预算基本支出2017 年预算执行及2018 年预算安排情况三、市级税收返还和一般性转移支出2017年执行表及2018年预算表四、市级地方政府一般债务限额、余额情况五、市级转移支付2017年执行及2018年预算安排情况一、市级2017年预算执行及2018年预算安排情况(一)2017年预算执行情况1、收入执行情况。
2017年市级一般公共预算收入为59.34亿元,同比增长6.0%,其中:税收收入48.02亿元,增长12.8%;非税收入11.31亿元,下降15.4%。
收入分项目完成情况如下:(1)增值税16.95亿元,增长12.1%。
(2)企业所得税4.92亿元,下降12.5%。
主要是有一次性清算退税因素。
(3)个人所得税3.20亿元,增长20.3%。
主要是股权转让一次性增收因素。
(4)资源税0.04亿元,增长49.4%。
主要是一次性入库因素。
(5)城市维护建设税3.41亿元,增长6.1%。
(6)房产税2.28亿元,增长11.3%。
(7)印花税0.87亿元,增长3.1%。
(8)城镇土地使用税0.69亿元,下降53.8%。
主要是由按季征收调整为按半年征收的不可比减收因素。
(9)土地增值税1.91亿元,增长164.5%。
主要是房地产市场回暖,预征及清算收入增加。
(10)车船税1.50亿元,增长9.9%。
(11)耕地占用税4.30亿元,增长55.0%。
主要是清理历年耕地占用税入库。
(12)契税7.97亿元,增长18.5%。
主要是土地出让有所好转、房产交易有所回暖等增收。
(13)专项收入7.17亿元,增长10.2%。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年中央本级基本支出预算.决算统计(一)
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决算数
4305.30 1322.88 2112.59 94.24 213.90 279.30 42.24 30.28 5.24 204.63 3640.18 72.04 11.54 1.64 0.55 52.19 116.70 27.40 68.21 49.94 116.16 1.05 992.08 6.49 6.11 43.78 2.50 30.45 1.85 23.26 51.04 19.07 16.91 14.57 16.44 28.57 0.30 1869.34
1决00算.3数为预算
95.0 106.3 130.1 105.9 100.0 29.7 124.3 56.5 112.0 99.1 93.8 77.5 62.6 51.4 94.1 96.2 93.0 96.6 97.2 98.0 68.2 100.2 90.4 53.1 91.4 46.0 93.3 61.3 98.9 104.0 115.1 98.5 87.8 63.7 116.9 46.2 100.6
摘编自《中国财政年鉴2018》
预算数
4291.60 1391.94 1987.17 72.44 201.92 279.41 142.29 24.37 9.28 182.78 3674.58 76.79 14.89 2.62 1.07 55.48 121.36 29.47 70.64 51.40 118.59 1.54 990.25 7.18 11.51 47.91 5.43 32.65 3.02 23.53 49.08 16.57 17.17 16.59 25.81 24.44 0.65 1858.94
单位:亿元
中国2017年中央本级基本一.工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年一般公共预算.决算收支统计(五)
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决算数为预算
131.6 89.2 97.0 114.0 88.3 58.5 102.9 102.2 101.2 118.1 126.9 99.1 93.1 119.4 90.1 110.1 101.1 56.7 105.9 116.3 80.3 81.2 83.4 92.1 94.4 97.2 96.5 83.6 85.2 10138.5 68.6 47.3 59.9
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决42算.2数为上年
92.6 98.6 109.5 106.4 64.7 98.2 94.8 99.7 115.9 120.3 98.5 106.7 87.2 86.9 116.3 108.1 58.3 101.0 113.1 83.1 74.9 80.0 91.0 93.5 97.3 101.2 79.1 88.1 105.4 98.1 47.0
决算数
3249.56 571.21 1486.93 497.79 338.90 484.07 10673.98 5085.19 1237.89 339.65 465.57 79.87 2236.88 1228.74 5034.32 353.30 741.90 22.18 620.85 340.87 157.98 1888.79 908.46 1569.17 458.98 374.86 293.22 442.11 1148.04 66.70 13.55 184.59
单位:亿元
中国2017年一般公共预算.决算收支统计(五)
项目
扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三.交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 十六.金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 十七.援助其他地区支出
2017年南充一般公共预算收支预算平衡草案表
![2017年南充一般公共预算收支预算平衡草案表](https://img.taocdn.com/s3/m/9c55604c4b35eefdc8d333eb.png)
表九2017年南充市一般公共预算收支预算平衡(草案)表单位:万元收 入预算数支 出预算数地方一般公共预算收入963555一般公共预算支出3146707转移性收入 2301961转移性支出#REF! 上级补助收入2154976 上解上级支出#REF! 返还性收入155186 体制上解支出所得税基数返还收入16209 出口退税专项上解支出#REF! 成品油价格和税费改革税收返还收入15937 专项上解支出118132 增值税和消费税税收返还收入57973增值税五五分享税收返还收入84537其他税收返还收入-19470一般性转移支付收入1643918体制补助收入均衡性转移支付收入592353县级基本财力保障机制奖补资金收入143992结算补助收入28130资源枯竭型城市转移支付补助收入企业事业单位划转补助收入994成品油价格和税费改革转移支付补助收入2749基层公检法司转移支付收入2957义务教育等转移支付收入65605基本养老保险和低保等转移支付收入96771新型农村合作医疗等转移支付收入393391农村综合改革转移支付收入32593产粮(油)大县奖励资金收入14241重点生态功能区转移支付收入660革命老区转移支付13062边疆地区转移支付贫困地区转移支付16951固定数额补助收入211127其他一般性转移支付收入28342专项转移支付收入355872接受其他地区援助收入#REF! 援助其他地区支出债务转贷收入 地方政府债务还本支出地方政府一般债券转贷收入 地方政府一般债券还本支出地方政府其他一般债务收入 地方政府其他一般债务还本支出国债转贷收入 增设预算周转金国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数上年结转收入40010 国债转贷资金结余调入预算稳定调节基金42126 安排预算稳定调节基金调入资金64849 调出资金收入总计3265516支出总计#REF!9。
西安区2017年预算草案
![西安区2017年预算草案](https://img.taocdn.com/s3/m/ad880e8d19e8b8f67c1cb970.png)
西安区2017年预算草案
目录
一、一般公共财政预算财政收入预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算支出表(功能分类)
四、一般公共预算支出表(经济分类)
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表
及说明
七、举借政府债务预算情况说明
八、三公经费财政拨款预算安排说明
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算转移支付表
十二、地方政府债务余额预算情况表
十三、地方政府专项债务余额情况表十四、国有资本经营收入预算表
十五、国有资本经营支出预算表
十六、社会保险基金预算收入表
十七、社会保险基金预算支出情况表
2017年一般公共财政预算财政收入预算表
注:2016年含上年结转882万元,2017年含上年结转800万,上解165万。
2017年一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出表(功能分类)
2017年一般公共预算支出表(经济分类)
单位:万元
2017年一般公共预算基本支出表
单位:万。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年地方一般公共预算.决算收支统计(四)
![财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年地方一般公共预算.决算收支统计(四)](https://img.taocdn.com/s3/m/e76945dca8956bec0875e32a.png)
决算数
2143.66 1324.99 1872.86 39.18 706.36 420.11 5016.69 320.04 490.60 5266.77 313.07 65.61 1880.05 534.59 249.14 248.66 45.25 20.65 3.97 633.04 290.84 44.28 67.06 77.05 793.52 20561.55 2754.88 381.45 9513.40 2270.45 53.12 5588.24 18380.25 5807.54 1682.07 4279.30 75.81 3242.20 551.60
支出 预算数
2137.41 1264.78 1770.13 38.67 762.43 372.92 4975.05 349.08 412.33 4469.62 244.75 58.07 1497.17 333.20 262.04 290.30 43.60 23.21 5.15 583.58 317.97 87.39 64.35 48.14 610.70 19191.17 2355.11 307.23 9852.68 2018.82 57.75 4599.58 18609.99 6154.01 1706.70 4570.35 42.85 2462.27 619.37
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决05算.3数为上年
109.5 111.5 103.4 94.1 111.9 107.0 107.6 128.4 118.6 127.6 117.0 130.1 165.0 100.6 91.4 104.1 87.0 93.2 106.5 95.4 58.9 111.0 167.9 113.8 111.9 118.5 124.8 102.0 118.6 79.2 126.0 103.2 95.9 101.2 100.0 187.6 142.3 92.6
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5141 3991
819 178 81
72 1229 892
72
265 337 207
95 35 127 8 48 71 201 134
2017年市级一般
目
2017年预算数
机关服务 港澳事务 台湾事务 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务
2017年预算数 586102 51665 2637 1758 22 257
600 1529 1097 69 153
210 5748 2702 113
260 805
1868 3502 1228
82 295 527
2017年市级一般公共预算支出明细预算草案
单位:万元
项 目 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务
10 45 12 319 259
53 7 924 627
297 1051 657 41
353 5890 3718 13 39
2120 1032 618
414 1457 495
962 536
2017年市级一般公共预算支出明细预算草案
单位:万元
项
目
2017年预算数 236
行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 外交支出 外交管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 对外成套项目援助 对外一般物资援助 对外科技合作援助 对外优惠贷款援助及贴息 对外医疗援助 其他对外援助支出 国际组织 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 其他国际组织支出 对外合作与交流 在华国际会议 国际交流活动
1010 250
280 106
374 1753 868
885 1923 522 223
16 685 477 55 33
2017年市级一般公共预算支出明细预算草案
单位:万元
项
目
2017年预算数 22
国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 事业运行 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务
2017年市级一般公共预算支出明细预算草案
单位:万元
项
目
一般公共预算支出合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气候变化管理事务 事业运行
2017年预算数 1370 872 524 13
74 55
206 4198 2180 85 23 147 283
1480 6730
95
6635 2363 633 23 998
709
2017年市级一般公共预算支出明细预算草案
单位:万元
项
目
2017年预算数
机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 信息化建设 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 军队转业干部安置 博士后日常经费 引进人才费用 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批