产品入库单与出库单

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入库单、出库单模板

入库单、出库单模板

入库单模板
一、商品信息
1.商品名称:_____
2.商品数量:_____
3.商品规格:_____
4.商品产地:_____
5.商品生产日期:_____
6.商品保质期:_____
7.商品质量:_____(请注明商品质量情况)
二、入库信息
1.入库日期:_____
2.入库人员签字:_____
3.其他备注:_____(如有其他需要特别说明的事项)
出库单模板
一、商品信息
1.商品名称:_____
2.商品数量:_____
3.商品规格:_____
4.商品产地:_____
5.商品生产日期:_____
6.商品保质期:_____
7.商品质量:_____(请注明商品质量情况)
二、出库信息
1.出库日期:_____
2.收货人签字:_____(请收货人在此处签字确认收货)
3.出库人员签字:_____
4.发货地址:_____
5.运输方式:_____(请注明运输方式)
6.其他备注:_____(如有其他需要特别说明的事项)。

出库入库单

出库入库单

出库入库单1、概念不同出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。

它是企业内部管理和控制的重要凭证。

1、都是反映企业日常生产经营bai活动中的单据,同时作为信息流反映物流的一类载体。

2、都属于财务日常账务处理的原始凭证;3、同时作为物流管理的一种手段,是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物;4、都已仓存为中转点,等等不同点:1、核算顺序不同:先入库核算、后出库核算2、方向不同:显而易见3、关联方不同:入库通常关联供应商,属应付岗位单据;出库通常关联生产或客户,属成本岗位和应收岗位单据出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!。

仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范

仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范

仓库单据管理规定一、目的:为了适应公司发展需要,强化公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规范企业财务行为。

二、总体原则:1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则:(一)入库业务1.采购入库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工)1)办理入库依据:供应商的送货单。

2)采购入库:采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章,按入库单流程办理,没有签字盖单,财务判定为无效单据。

3)验收:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。

4)交单:供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5)对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单(调拨单)(半成品仓、锁匙仓)1)办理入库依据:依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2)入库:由仓管员、交货人员签字,按半成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。

3)填写:锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单,写明品名、规格、颜色、数量等,仓管详细审核单据上所写内容。

4)交单:锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5)对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单(成品仓)1)办理入库依据:依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2)入库:委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。

3)填写:委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写,单据上所涉及的内容必须填写。

4)交单:成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

仓库单据模板:入库单、出库单、盘点单、移库单

仓库单据模板:入库单、出库单、盘点单、移库单

一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做(一)《进库单》挖造相闭证明:1.做业计划单号:挖写进库单编号;2.库房:挖写货品进库的库房号;3.客户称呼、客户编号:分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号4.造单时间:挖写进库单的时间;5.进库报告单号:挖写进库报告单号;6.应支总数、真支总数:分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量;7.应支数量、真支数量:分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量;8.货位号:挖写进库货品存搁的位子号;9.批号:挖写进库货品的批次;10.保存员:挖写进库货品存搁的堆栈保存员;11.造单人:挖写创造进库单的人;(两)《出库单》挖造相闭证明:1.做业计划单号:挖写出库单的号码;2.库房:挖写所需出库货品存搁的堆栈号码;3.客户称呼、支货单位称呼:分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼;4.收货报告单号:挖写收货报告单号码;5.出库时间:挖写货品提与拆车运走的时间;6.应收总数、真收数量:分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量;7.应收数量、真收数量:分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量;8.货位号:挖写出库货品存搁的位子号;9.批号:挖写出库货品的批次;10.保存员:挖写出库货品地圆的堆栈保存员;11.提货人:挖写将货品提走的人;12.造单人:挖写创造出库单的人.(三)《盘面单》挖造相闭证明:1.编号:挖写盘面单的号码;2.下达日期:挖写举止盘面处事的下达时间;3.真止日期:挖写真止盘面处事的时间;4.目标堆栈:挖写要举止盘面处事的堆栈号码;5.控造人:挖写目标堆栈的控造人;6.回单人:挖写接付那份盘面单的人;7.调用资材(资材称呼、控造人、备注):分别挖写正在盘面历程中,使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量;8.账里数量、本质数量:分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量;9.缺得数量:挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相等,若相等,则挖写“0箱”等;若不相等,则挖写“盈/盈()箱”的圆法;10.益坏数量:挖写正在盘面历程中货品的益坏数量,若不益坏,则挖写“0箱”等;11.库控造人:挖写目标堆栈的控造人;12.复核人:挖写对于所有盘面历程举止复合的复核人.(四)《移库单》挖造相闭证明:1.编号:挖写移库单的号码;2.下达日期:挖写举止移库处事的下达时间;3.真止日期:挖写真止移库处事的时间;4.本库控造人:挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人;5.手段库控造人:挖写该货品举止移库处事后,当前存搁堆栈的控造人;6.回单人:挖写接付那份移库单的人;7.调用资材(资材称呼、控造人、数量):分别挖写正在移库历程中,使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量;8.货品疑息(源位子、目标位子):分别挖写该货品的本去存搁堆栈的位子、货品举止移库处事后当前存搁的堆栈位子;9.拣数量、真拣数量、真存数量:分别挖写该货品移动的数量;10.本库控造人、手段库控造人、拣货控造人:分别挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人、货品举止移库处事后当前存搁位子的控造人、拣货控造人.两.空黑票据盘面单号:移库单编号:。

入库单和出库单模板

入库单和出库单模板

N
O
入库日期: 年
月 日
品类:
送货单位:对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:送货
N
O
入库日期: 年
月 日
品类:
送货单位:对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:送







小计规格单位数量单价
金 额








)中商吉鼎力达入库单
中商吉鼎力达入库单
小计金 额
编号品名规格单位数量单价备注编号品名备注
N O
入库日期: 年月 日
品类:送货单位:
对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:
送货:
N O
入库日期: 年月 日
品类:送货单位:
对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:
送货:
单位
数量
单价
金 额
备注
第四联 回执
小计
编号
品名
规格
金 额
备注
第三联 采购
小计
中商吉鼎力达入库单
中商吉鼎力达入库单
编号
品名
规格
单位
数量
单价。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料入库单:入库单通常包括三联或四联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库或库存管理人员使用,用于记录入库的商品的相关信息,如商品名称、数量、规格、质量状况等。

这联主要是为了方便仓库管理和库存核对。

2.第二联(红联):供供应商或外部公司进行相关核对和记录使用。

如果入库是由供应商负责提供的,他们会在这联上写下入库的相关信息,然后将红联给企业方。

这联主要是为了方便供应商和企业间的沟通和协作。

3.第三联(蓝联):供财务部门及相关负责人使用,用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的入库费用,如运费、保险费等,以便进行财务上的核对和结算。

有些情况下,入库单可能还会有第四联(黄联),在这种情况下,黄联通常是给仓库员工或质检人员使用,用于记录入库的质量检验信息。

出库单:出库单通常包括两联或三联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库管理人员使用,用于记录出库的商品的相关信息。

这联主要包括商品名称、数量、规格、出库日期等,方便仓库管理和库存核对。

2.第二联(红联):供客户或外部公司使用,用于核对和记录相关出库信息。

如果出库是为了交付给客户,这联会给客户,并用于客户与企业的沟通和协作。

3.第三联(蓝联):供仓库管理人员或相关负责人使用,用于财务核算和结算。

这联记录相关的出库费用,如运费、保险费等,以便进行财务上的核对和结算。

领料单:领料单通常包括两联或三联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库管理人员或领料人员使用,用于记录领料的物品的相关信息。

这联主要包括物品名称、规格、数量、领料日期等,方便仓库管理和库存核对。

2.第二联(红联):供领料人员或相关部门使用,用于核对和记录相关领料信息。

这联通常会给相关部门,例如生产部门或维修部门,并用于相关部门与仓库的沟通和协作。

3.第三联(蓝联):供财务部门或相关负责人使用,用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的领料费用,以便进行财务上的核对和结算。

仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单

仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单

一、仓库单据填制要求(一)《入库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写入库单编号;2.库房:填写货物入库的库房号;3.客户名称、客户编号:分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间:填写入库单的时间;5.入库通知单号:填写入库通知单号;6.应收总数、实收总数:分别填写应收的总数量、实际收到的总数量;7.应收数量、实收数量:分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号:填写入库货物存放的位置号;9.批号:填写入库货物的批次;10.保管员:填写入库货物存放的仓库保管员;IL制单人:填写制作入库单的人;(二)《出库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写出库单的号码;2.库房:填写所需出库货物存放的仓库号码;3.客户名称、收货单位名称:分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称;4.发货通知单号:填写发货通知单号码;5.出库时间:填写货物提取装车运走的时间;6.应发总数、实发数量:分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量;7.应发数量、实发数量:分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量;8.货位号:填写出库货物存放的位置号;9.批号:填写出库货物的批次;10.保管员:填写出库货物所在的仓库保管员;IL提货人:填写将货物提走的人;12.制单人:填写制作出库单的人。

(三)《盘点单》填制相关说明:1.编号:填写盘点单的号码;2.下达日期:填写进行盘点工作的下达时间;3.执行日期:填写执行盘点工作的时间;4.目标仓库:填写要进行盘点工作的仓库号码;5.负责人:填写目标仓库的负责人;6.回单人:填写交付这份盘点单的人;7.调用资源(资源名称、负责人、备注):分别填写在盘点过程中,使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量;8.账面数量、实际数量:分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量;9.缺失数量:填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等,若相等,则填写“0箱”等;若不相等,则填写“亏/盈O箱”的格式;10.损坏数量:填写在盘点过程中货物的损坏数量,若没有损坏,则填写“0箱”等; IL库负责人:填写目标仓库的负责人;12.复核人:填写对整个盘点过程进行复合的复核人。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳术创编

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途之欧阳术创编

材料入库单仓库名称:编号:年月日填写说明:1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联;2.本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单:领料单要“一料一单”地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。

第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字,无签章或签章不全的均无效,不能作为记账的依据。

2、出库单:一式三联(也有一式四联)。

第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为出库材料记明细账依据。

3、入库单:一式三联(也有一式四联)。

第一联为存根联,留保管备查;第二联为记账联,留会计部门作为入库材料核算依据;第三联为保管联,留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单,老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法:收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时,供应商要给我们两联的增值税专用发票,一联为发票联,另一联为抵扣联,要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税,而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后,如果认证通过了,在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣,才能报税。

除了这些已外,还要附收料单,收料单是证明材料已经验收入库,如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。

入库单的妙用当车间把所有半成品,产成品作成成品后,就要把这些产品送到成品仓库,入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证。

如果没有入库单,就证明产品没有入库,没有入库的产品,那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的,没有入库单也就不用算成本。

入库单出库单

入库单出库单

入库单:
入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。

它是企业内部管理和控制的重要凭证。

什么是入库单:
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!
出库单:
出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

进库单和出库单模板

进库单和出库单模板

进库单和出库单模板进库单模板进库单号:_____________日期:_____________供应商:_____________产品编号:_____________产品名称:_____________规格:_____________数量:_____________单价:_____________金额:_____________备注:_____________出库单模板出库单号:_____________日期:_____________客户:_____________产品编号:_____________产品名称:_____________规格:_____________数量:_____________单价:_____________金额:_____________备注:_____________验收人:_____________发货人:_____________详细说明:进库单:进库单号:每次进货的唯一标识,方便追踪和管理。

日期:记录产品入库的具体日期。

供应商:记录提供产品的公司或个人的名称。

产品编号:产品的唯一标识,用于区分不同的产品。

产品名称:产品的具体名称。

规格:产品的详细规格,如尺寸、颜色等。

数量:入库产品的数量。

单价:产品的单价,用于计算总金额。

金额:产品的总金额,即数量乘以单价。

备注:用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。

出库单:出库单号:每次发货的唯一标识,方便追踪和管理。

日期:记录产品出库的具体日期。

客户:记录购买产品的公司或个人的名称。

产品编号、产品名称、规格、数量、单价、金额的含义与进库单相同。

验收人:负责检查出库产品的人员。

发货人:负责发货的人员。

备注:用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。

这些模板是基本的进库和出库单格式,具体的内容和细节可能会根据公司的实际需求进行调整。

入库单出库单

入库单出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

成品入库单是用来,将组装完工报告中的完工数入到仓库中,再到出库单。

组装完工中注意事项:一,怎么知道哪些是已完工未入库的数。

二,怎么知道哪些是已完工已入库的数。

三,入库数不能大于今天的完工数。

解决方案:1,可以用内部数据源来做(但是如果用内部数据源的话,不方便做控制)。

2,方案2的就要先把完工的数据给全部提来,然后来做控制。

所以采用的是第二种方案,(1)但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数,(2)怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

入库单出库单

入库单出库单

入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。

1.15产品出库单

1.15产品出库单

【训练要求】 根据提供的训练资料,完成产品出库单的填 制。 【训练资料】 2012年7月18日,北京光明实业公司向 长江科技公司销售平板电脑100台,单价 2000元,单位成本850元。产品出库单编号: 0603011。(主管:陈冬;质检员:孙莉; 保管员:梁爽;经手人:毛永明;会计:方 园园)
产品出库单
三、产品出库单内容及填制要求
1、年月日:时间以出库当天日期为准。 2、编号:出库单编号,第---号 3、名称:出库产品的名称,如电脑、 电视、一体机等等。 4、单位:如个、kg、台,本等 5、数量:出库具体数量 6、单价:产品出库售价。单价一定要 填出库产品销售价,而不能填制成本价。 7、金额:金额=数量*单价
产品出库单的填制
一、定义
产品出库单是产品从仓库发出时由销售 部门填制的原始凭证。 备注: 1、出库单其实就是商家和商家之间互 相调货的凭证,完成产品由仓库到购货 方的转移。 2、产品入库单是由生产车间填制的。 3、区别发料单,发料单发出的材料, 而出库单发出的是产品。
二、产品出库单的格式
产品入库单是单位自制原始凭证,联次 和格式通常可根据本单位经济管理和业 务流程的需要自行设计,一般来说,产 品出库单为一式三联。 • 一联作存根,留存备查。 • 一联交仓库,据此准备发货。 • 一联为提货联,交购货方作为提货凭 据,或交本企业发运部门作为提货发 运的凭据。
年 名称 单位 数量 月 单价 日 金



百十万千 百十 元角分
用途或原因
第 三 联
记 账 联

主管:

会计: 质检员: 保管员: 经手人:
产品出库单
2012 年 名称 单位 7 月 18 日 单价 金 数量

入库单与出库单管理规定仓库收货与发货单据操作方法

入库单与出库单管理规定仓库收货与发货单据操作方法

入库单与出库单管理规定仓库收货与发货单据操作方法入库单管理规定:3.入库单要求每一项都必须填写清楚、准确,不得有模糊、遗漏、错误等情况。

填写入库单的责任人应对所填信息负责。

4.入库单要求有明确的流程,每一步的操作都必须按照规定进行,不得有随意或跳跃的情况。

5.入库单应及时归档,归档后的入库单应妥善保存,并可以随时取阅和查询。

出库单管理规定:1.出库单是指在物品离开仓库后,由仓库管理员填写的一种单据。

出库单是确认出库物品数量、用途、目的地等重要信息的依据和记录。

2.出库单主要内容包括:物品名称、规格型号、数量、用途、目的地、领用人、领用部门等。

同时,出库单还要包含仓库管理员签字确认、仓库主管审批等信息。

3.出库单要求每一项都必须填写清楚、准确,不得有模糊、遗漏、错误等情况。

填写出库单的责任人应对所填信息负责。

4.出库单要求有明确的流程,每一步的操作都必须按照规定进行,不得有随意或跳跃的情况。

5.出库单应及时归档,归档后的出库单应妥善保存,并可以随时取阅和查询。

仓库收货单据操作方法:1.仓库收货单据操作方法包括以下步骤:a.接收货物时,检查货物的外观和包装情况,确保货物没有损坏。

b.核对货物的物品名称、规格型号、数量等信息,与采购订单或发货单进行比对。

c.对收到的货物进行验收,检查货物的品质和质量是否符合要求。

e.仓库管理员签字确认,并将入库单送至仓库主管审批。

f.入库单经仓库主管审批后,及时归档并保存。

仓库发货单据操作方法:1.仓库发货单据操作方法包括以下步骤:a.根据客户需求和发货要求,从仓库中选取相应的货物。

b.核对货物的物品名称、规格型号、数量等信息,与出库单进行比对。

c.对即将发出的货物进行检查,确保货物的品质和质量符合要求。

d.在出库单上填写清楚、准确的信息,包括货物名称、规格型号、数量、用途、目的地、领用人、领用部门等。

e.仓库管理员签字确认,并将出库单送至仓库主管审批。

f.出库单经仓库主管审批后,及时归档并保存。

医疗器械仓库入库单和出库单填写要求

医疗器械仓库入库单和出库单填写要求

定期检查和维护
定期对器械进行检查和维护,确保其处于良 好状态,防止损坏和失效。
处理过期或损坏器械
发现过期或损坏的器械时,及时进行处理并 记录,防止误用或流入市场。
异常情况处理流程
发现异常情况
在入库、出库或盘点过程中发现任何 异常情况时,应立即停止操作并报告 上级管理人员。
调查和分析原因
对异常情况进行调查和分析,找出问 题的根本原因。
企业内部管理制度完善建议
建立完善的入库和出库管理制度
明确入库和出库的流程、责任人和相关要求,确保操作的规范性和 可追溯性。
强化员工培训和教育
定期对员工进行医疗器械相关法律法规和操作技能的培训和教育, 提高员工的法律意识和操作技能水平。
加强内部监督和检查
建立内部监督和检查机制,定期对入库和出库操作进行检查和评估 ,确保操作的合规性和准确性。
医疗器械仓填库写入要库求单和出库单
目录
• 入库单填写规范 • 出库单填写规范 • 器械分类与标识要求 • 仓库管理注意事项 • 入库单和出库单审核流程 • 相关法律法规和行业标准解读
01
入库单填写规范
器械信息准确性
01
02
03
器械名称
应准确填写医疗器械的注 册名称,避免使用简称或 俗称。
型号规格
THANKS
感谢观看
不合格单据处理流程
不合格单据的识别
发现入库单或出库单存在信息不准确、填写不规范、签名不齐全等问题时,将其视为不 合格单据。
处理流程
将不合格单据退回给相关人员,要求其进行修正或补充。修正后的单据需重新提交审核 ,直至符合要求为止。同时,对不合格单据进行记录和分析,总结经验教训,避免类似
问题再次发生。
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CK-KG/BD---01
产品入库单
入库人:复核人:库管员:注:一式三联。

一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部CK-KG/BD---07
合格品
入库日期:
CK-KG/BD---08
CK—KG/BD--02
收货单
注一:备注栏填写说明:
1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位
入库单
采购员:库管员:
注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

CK-KG/BD--04
领料单
材料类别:年月日
库管员:领料部门负责人:领料人:
一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表
批准人:库管员:
注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份
CW KG/BD--06
财产登记卡
使用部门:
监督使用部门:审批人:责任签字:
财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管
CK-KG/BD--04
物品领用单
领用部门:年月日
领用部门经理:批准人:领用人:库管员: 注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。

此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品
CK-KG/BD---05
产品出库单
编号:年月日
提货人:库管员:
注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部
CK-KG/BD---10
灭菌产品送、返登记表
:
CK-KG/BD---09
库存日报表
年月日单位:kg。

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