学校小金库自查报告范文2018与学校小金库自查自纠报告汇编
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、引言学校小金库是学校财务管理的重要组成部份,对于保障学校资金的安全、合规运作具有重要意义。
为了进一步加强学校小金库的管理,提高资金使用效益,特制定本自查报告,对学校小金库的运作情况进行全面自查,并提出改进措施,以保障学校资金的安全和合规。
二、背景学校小金库是学校财务管理的重要组成部份,主要用于日常学校经费的收支管理。
学校小金库的资金来源包括学费收入、捐赠款项、政府拨款等。
为了确保资金的安全和合规,学校制定了一系列的管理制度和流程。
三、自查内容及方法1. 小金库资金流入情况的自查根据学校财务制度和相关规定,对小金库资金流入的情况进行自查。
包括学费收入、捐赠款项、政府拨款等各项资金的收入情况,核对各项资金的凭证、账目和银行对账单等资料,确保资金的流入情况与实际收入相符。
2. 小金库资金流出情况的自查对小金库资金流出的情况进行自查,核对各项支出的凭证、票据和银行对账单等资料,确保资金的流出情况与实际支出相符。
同时,对于资金使用的合规性进行审查,确保资金使用符合学校财务管理制度和相关法规。
3. 小金库资金存储和保管情况的自查对小金库资金的存储和保管情况进行自查,包括现金和有价证券等资金的存放和保管。
核对资金存放的安全措施和保管人员的责任制,确保资金的安全和防范风险。
4. 小金库账务记录和报表的自查对小金库的账务记录和报表进行自查,核对各项账目的准确性和完整性。
确保账务记录和报表的编制符合学校财务管理制度和相关会计准则,提供真实、准确的财务信息。
5. 小金库内部控制的自查对小金库的内部控制进行自查,包括资金使用的审批流程、权限分配、风险防控等方面。
评估内部控制的有效性,提出改进意见和措施,以提高资金使用的效率和安全性。
四、自查结果及问题分析根据以上自查内容和方法,对学校小金库进行了全面自查,并得出以下结果和问题分析:1. 小金库资金流入情况良好,各项资金的收入与实际收入相符,无异常情况。
学校治理小金库自查自纠报告范文
学校治理小金库自查自纠报告范文随着教育事业的不断发展,学校财务管理日益成为公众关注的焦点。
为了进一步加强学校财务管理,规范资金使用,我校近期开展了治理小金库自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下:一、引言学校小金库是指学校内部设立的,用于存放学校自有资金、社会捐赠资金等非财政性资金的账户。
小金库的存在对于学校财务管理具有一定的便利性,但也可能引发资金使用不规范、监管不到位等问题。
因此,开展小金库自查自纠工作,对于规范学校财务管理、防范财务风险具有重要意义。
二、检查的内容及标准在自查自纠过程中,我校主要围绕以下内容和标准展开工作:资金来源及使用合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否符合相关规定;资金使用是否符合学校财务制度和教育教学需要。
账目管理规范性:检查小金库账目设置是否合理,记账是否准确及时,凭证是否齐全;是否存在账实不符、账账不符等问题。
内部控制有效性:评估学校在小金库管理方面的内部控制措施是否健全有效,是否存在内部控制缺失或薄弱环节。
风险防控与处置能力:分析学校在小金库风险防控和处置方面的能力和措施,评估是否存在潜在风险。
三、自查过程和方法我校自查自纠工作遵循以下步骤和方法:成立自查小组:学校成立由财务、审计、纪检监察等部门人员组成的自查小组,负责具体开展自查工作。
制定自查方案:结合学校实际情况,制定详细的自查方案,明确自查内容、标准和时间节点。
开展实地检查:自查小组对学校小金库管理情况进行实地检查,查阅相关账目、凭证等资料,与相关人员交流了解情况。
汇总分析:自查小组对检查结果进行汇总分析,形成自查报告,提出整改意见和建议。
四、发现问题及原因分析通过自查自纠工作,我校发现以下问题:资金来源不透明:部分资金来源缺乏明确的凭证和说明,存在不透明的情况。
这可能是由于管理人员对资金来源记录不严格、监管不到位所致。
账目管理不规范:部分账目存在记录不及时、凭证不齐全等问题。
这可能是由于管理人员对账目管理不够重视、工作疏忽所致。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、背景介绍学校小金库是指学校用于管理和使用财务资金的一个重要部门,负责接收、保管和支出学校的资金。
为了确保学校资金的安全和合规运作,我们进行了一次自查,以评估学校小金库的运营情况,并提出改进建议。
二、自查目的1. 评估学校小金库的内部控制体系是否健全,是否符合相关法律法规和学校的财务管理制度要求;2. 检查学校小金库的资金使用情况,是否存在违规操作或不合理使用的情况;3. 发现潜在的风险点和问题,并提出改进措施,以提高学校小金库的运营效率和资金管理水平。
三、自查内容及结果1. 内部控制体系自查(1)查阅学校小金库的财务管理制度和相关文件,了解学校小金库的运作机制;(2)检查学校小金库的资金管理流程,包括资金收入、保管、支出等环节;(3)评估学校小金库的内部控制措施的有效性和执行情况。
结果:经过自查,学校小金库的内部控制体系相对健全,各项制度和流程基本符合相关要求,但仍存在一些细节方面的不足,如资金使用审批流程不够严格、资金保管措施不够完善等。
2. 资金使用情况自查(1)查阅学校小金库的资金使用记录,包括收入来源、支出用途等;(2)核对资金使用记录与相关凭证的一致性;(3)检查资金使用是否符合学校的财务管理制度和相关法律法规的要求。
结果:学校小金库的资金使用情况整体符合相关要求,没有发现违规操作或不合理使用的情况。
但在资金使用记录的管理方面存在一些问题,如记录不够详细、凭证保存不完善等。
四、问题分析与改进措施1. 内部控制体系问题分析(1)资金使用审批流程不够严格:建议加强对资金使用审批的监督和审核,确保每一笔资金的使用都经过合法和有效的审批程序;(2)资金保管措施不够完善:建议加强对资金保管环节的管理,确保资金的安全和防止损失。
2. 资金使用记录管理问题分析(1)记录不够详细:建议在资金使用记录中增加必要的细节,如支出用途、收入来源等,以便于后续审计和查询;(2)凭证保存不完善:建议加强对资金使用凭证的管理,确保凭证的完整性和可追溯性。
学校小金库自查自纠报告
学校小金库自查自纠报告学校小金库自查自纠报告为加强学校小金库的管理与监督工作,确保教育经费使用的合规性和透明度,提高资金利用效率,我校对学校小金库进行了一次全面自查自纠工作。
经过反复调研和分析,我们撰写了本自查自纠报告,以供相关部门参考和改进。
一、自查自纠背景学校小金库是为了方便学校日常经费使用而设置的一个内部货币资金池,主要用于办公用品、活动经费、学生奖助等方面。
然而,长期以来,关于学校小金库的管理与监督一直存在一些问题和隐患,如资金使用不规范、流程不透明、文书管理不规范等。
此次自查自纠旨在全面了解学校小金库的运作情况,发现问题并采取相应的纠正措施。
同时,也是为了提高学校小金库的管理水平,确保教育经费使用的合理性和合规性。
二、自查自纠组成员本次自查自纠工作由学校财务处、纪委监察处、审计处等相关部门共同组成自查自纠组,负责全面调研学校小金库的运作情况,并分析存在的问题及其原因。
三、自查自纠目标自查自纠的目标是全面了解学校小金库的运作情况,发现潜在问题和隐患,纠正违规行为,完善管理制度,提高资金使用效率,以及确保教育经费使用的合规性和透明度。
四、自查自纠方法1. 调阅相关文件和资料:自查组成员对学校小金库的相关文件和资料进行了全面调阅,包括开户许可文件、资金进出账记录、报销单据、使用申请等。
2. 实地查看: 自查组成员实地查看了学校小金库的实际存放地点和存放情况,并核对了库存金额和清单记录。
3. 面谈相关人员: 自查组成员与学校小金库的负责人、使用人员进行了面谈,了解他们的工作流程、使用规定以及是否存在违规行为等相关问题。
五、自查自纠结果经过一段时间的自查自纠工作,我们收集到了大量的信息和数据,并对学校小金库的管理进行了全面分析。
我们发现以下问题:1. 资金使用不规范:部分使用人员在使用资金时,未按规定进行预算申请和报销流程,导致资金使用不规范。
2. 流程不透明:小金库的流程管理存在一定的不透明现象,缺乏明确的责任追究机制。
学校小金库自查自纠报告(二篇)
学校小金库自查自纠报告一、自纠情况概述近年来,我校一直将运行一个规范、透明、有效的小金库作为管理的目标,并积极推进小金库的自查自纠工作。
本次自查自纠工作的目的是进一步加强小金库的管理,发现和解决存在的问题,确保小金库工作的规范性、合法性和透明度。
通过本次自查自纠工作,我校小金库发现存在以下问题:对小金库工作涉及的会计核算制度和相关政策法规的理解不够深入;银行存取款凭证、银行对账单等重要凭证和资料的备存和核对工作不够严密细致;资金的使用管理存在一定的弱点和不足。
为了解决这些问题,我校小金库将进一步加强对相关政策法规的学习和理解,完善银行存取款凭证和对账单的备存和核对制度,加强对资金使用的管理,确保小金库工作的规范运行。
二、自查自纠工作的具体内容和方法本次自查自纠工作的具体内容包括:会计核算和资金管理方面的核实和检查、银行存取款凭证和对账单的备存和核对、资金使用情况的检查和发现问题的整理。
具体的自查自纠方法包括:查看和核对会计凭证和账簿,查询银行存取款凭证和对账单,核实资金使用情况,与相关人员进行访谈和沟通。
三、自查自纠工作的结果1. 会计核算和资金管理方面存在问题经过自查自纠工作,发现小金库会计核算和资金管理方面存在以下问题:(1)不够熟悉会计核算制度和相关政策法规,对会计核算的操作不够规范。
(2)对于资金的使用,没有建立严格的管理制度,导致资金的使用和流转不够有效和透明。
为了解决这些问题,我校小金库将组织相关人员进行培训和学习,加强对会计核算制度和相关政策法规的理解和掌握,完善资金使用的管理制度。
2. 银行存取款凭证和对账单的备存和核对工作存在问题针对银行存取款凭证和对账单的备存和核对工作,我们发现存在以下问题:(1)银行存取款凭证的备存不够完善,未能全部按时进行备存。
(2)银行对账单的核对不够及时和细致,存在遗漏或错误的情况。
为了解决这些问题,我校小金库将建立完善的银行存取款凭证和对账单的备存和核对制度,严格按照制度要求进行操作,确保凭证和对账单的备存和核对工作的及时性和准确性。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、背景介绍学校小金库是学校财务管理中的一个重要环节,主要用于接收、保管和管理学校的财务资金。
为了确保学校小金库的安全和合规运营,我校决定进行一次自查,以评估小金库管理的有效性和合规性,并及时发现和解决存在的问题。
二、自查目的本次自查的目的是全面了解学校小金库的运营情况,发现潜在的问题和风险,并制定相应的改进措施,以提高小金库管理的规范性和透明度,确保财务资金的安全和有效使用。
三、自查范围本次自查主要涵盖以下方面:1. 小金库的设立和管理制度;2. 小金库的资金收支情况;3. 小金库的资金保管和使用情况;4. 小金库的账务记录和报表编制情况;5. 小金库的内部控制措施和审计情况。
四、自查方法为确保自查的全面性和准确性,我们采取了以下方法:1. 查阅相关文件和资料:包括小金库设立和管理制度、资金收支记录、账务报表等;2. 进行现场检查:对小金库的实际运营情况进行实地查看和核实;3. 进行内部询问:与相关负责人和工作人员进行沟通,了解他们对小金库管理的理解和执行情况;4. 进行数据分析:对小金库的资金收支情况和账务记录进行数据分析,发现异常情况。
五、自查结果根据自查的情况,我们得出以下结论:1. 小金库的设立和管理制度相对完善,规定了资金收支、保管和使用的程序和要求;2. 小金库的资金收支情况基本符合规定,未发现重大异常;3. 小金库的资金保管和使用情况较为规范,未发现违规行为;4. 小金库的账务记录和报表编制情况较为准确,未发现明显错误;5. 小金库的内部控制措施相对健全,能够有效防范风险;6. 小金库的审计工作定期进行,审计结果符合预期。
六、存在问题和改进措施尽管小金库的管理整体较为规范,但我们还是发现了一些问题,并提出了以下改进措施:1. 加强对小金库管理制度的宣传和培训,确保相关人员理解并按照制度执行;2. 定期对小金库的资金收支情况进行核对,及时发现和纠正错误和异常;3. 加强对小金库资金保管和使用的监督和检查,确保资金的安全和合理使用;4. 定期对小金库的账务记录和报表进行复核,确保准确性和完整性;5. 进一步完善小金库的内部控制措施,提高风险防范能力;6. 加强对小金库的审计工作,确保审计的及时性和准确性。
学校小金库自查报告范文(精选篇)
学校小金库自查报告范文(精选篇)学校小金库自查报告一、背景介绍学校小金库是指学校用于收存和管理各类财务资金的机构和场所,承担着学校财务管理的重要任务。
为了确保学校财务运作的透明和规范,以及做到经费使用的效率和合理性,我们学校对小金库进行了定期的自查工作。
本次自查工作覆盖了学校所有的小金库。
二、自查目的通过对学校小金库的自查,发现并及时纠正财务管理中的问题和不足,加强资金的使用管理,保障资金的安全性和合理性。
三、自查方法本次自查采用了文书审核、账务核对以及实地检查相结合的方式,确保自查的真实性和准确性。
四、自查结果1. 小金库账务核对我们从小金库的账簿、收据以及银行存款记录等方面进行了核对,发现账款记录准确且清晰,符合财务管理的规范要求。
2. 现金库存检查我们对学校小金库的现金库存进行了检查,包括现金、支票等,发现库存额与账簿记录的一致,资金使用合理且无遗漏。
3. 财务收支支出情况检查我们对学校小金库的财务收支情况进行了检查,包括收入来源、支出用途等。
检查结果表明,学校资金使用合理,未发现违规问题。
4. 资金使用管理情况检查我们对学校小金库的资金使用管理情况进行了检查,包括经费使用的程序和规范性等。
检查结果显示,学校严格按照相关规定进行资金使用管理,程序规范且符合要求。
5. 安全防范设施检查我们对学校小金库的安全防范设施进行了检查,包括保险柜、密码锁等。
检查结果显示,学校小金库的安全防范设施完好,并且有专门的负责人负责管理和监督。
五、存在的问题与风险1. 对于部分小金库的资金使用手续和程序不够规范,存在一些松散现象,容易给财务管理带来风险。
2. 部分小金库在资金存储和保管方面还存在一些问题,安全风险相对较高。
3. 部分小金库在资金使用的事后监督和审计方面有待加强,容易导致资金的滥用和浪费。
六、整改方案1. 加强小金库的财务管理培训,提高财务人员的管理能力和风险意识,确保财务管理的规范性和合法性。
2. 完善小金库的资金使用审批和监督制度,加强对资金使用的事前、事中和事后的监督工作,确保资金的合理使用和效率。
小金库自查自纠报告三则
小金库自查自纠报告三则报告一:财务管理方面的自查自纠自查自纠内容:1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的资金管理进行了自查,发现了以下问题:- 资金使用不合理:在过去一段时间内,公司的资金使用不够合理,存在着过度投资的情况。
这导致了公司的资金流动性不足,无法及时应对突发情况,也增加了公司的财务风险。
- 资金调配不当:我发现公司在资金调配方面存在一些问题,有些部门的资金使用不够公平、合理。
这导致了部分部门的资金不足,影响了他们的正常运营。
- 自纠情况:针对以上发现的问题,我立即采取了以下纠正措施:- 重新制定资金使用规范:我与公司其他部门的负责人一起讨论,制定了一套合理的资金使用规范,明确规定了资金的使用范围、权限和流程,并进行了培训,确保全体员工都能够遵守规范。
- 调整资金调配机制:我与公司的财务部门进行了沟通,对公司的资金调配机制进行了调整,确保各个部门的资金调配更加公平、合理。
同时,也加强了对资金调配的监控和评估,及时纠正问题。
2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的预算管理进行了自查,发现了以下问题:- 预算编制不科学:公司的预算编制存在着一些问题,主要是在数据的准确性和合理性方面。
在过去的一段时间内,我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉,没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。
- 预算执行不到位:我发现公司在预算执行方面存在一些问题,特别是在费用控制和成本核算方面。
有些费用超出了预算,但没有得到及时调整和控制,导致了一定的财务压力。
- 自纠情况:为了解决以上问题,我采取了以下纠正措施:- 引入科学的预算编制方法:我与公司财务部门进行了合作,引入了科学的预算编制方法,充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。
我们制定了详细的预算编制流程,明确每个环节的责任人和时间节点,确保预算的准确性和合理性。
- 加强预算执行的监控和控制:我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制,包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告引言概述学校小金库是学校管理经费的一个重要部分,对于学校的财务管理起着至关重要的作用。
为了确保学校小金库的正常运作和资金安全,学校需要进行定期的自查和审核。
本文将从学校小金库的基本情况、自查目的、自查内容、自查方法和自查结果等方面进行详细介绍。
一、学校小金库的基本情况1.1 学校小金库的设立目的学校小金库是学校管理经费的一个专门账户,用于收支管理和资金流转。
其设立目的是为了提高学校财务管理效率,确保资金安全和合理使用。
1.2 学校小金库的管理机构学校小金库的管理机构通常是学校财务处或者专门设立的小金库管理部门。
负责对小金库的日常管理、资金监管和账务核对等工作。
1.3 学校小金库的资金来源学校小金库的资金来源主要包括学校的经费拨款、捐赠款项、学生缴费等。
这些资金需按照规定的程序进行收支管理和登记。
二、自查目的2.1 确保学校小金库资金的安全性通过自查,可以及时发现小金库资金的异常情况和问题,确保资金的安全性,防止财务风险。
2.2 提高学校小金库管理效率自查可以帮助学校及时发现管理漏洞和问题,及时纠正和改进,提高小金库管理效率和质量。
2.3 保障学校财务管理的规范性自查可以促使学校遵守相关法规和规章制度,保障学校财务管理的规范性和合法性。
三、自查内容3.1 资金流向和账目核对自查时需要对小金库的资金流向和账目进行核对,确保账目准确无误,资金流向清晰可查。
3.2 资金使用情况和合规性自查还需要关注小金库资金的使用情况和合规性,确保资金使用符合学校规定和相关法规。
3.3 资金存储和保管情况自查还需要对小金库资金的存储和保管情况进行检查,确保资金安全可靠,防止资金丢失或被盗。
四、自查方法4.1 制定自查计划和流程在进行自查前,需要制定详细的自查计划和流程,明确自查的目标、内容和时间节点,确保自查的有效性和全面性。
4.2 逐项检查和核对在自查过程中,需要逐项检查和核对小金库的资金流向、账目和存储情况,确保每一项都得到充分的检查和确认。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、背景介绍学校小金库是学校日常经费管理的重要部分,是保障学校正常运转的资金来源和运作平台。
为了确保学校小金库的合规性和透明度,根据学校相关规定,我们进行了一次自查,并编写了本自查报告,旨在全面了解学校小金库的运作情况,并提出改进建议。
二、自查目的1. 确保学校小金库的资金来源合法、稳定,并符合相关法律法规;2. 确保学校小金库的资金使用合理、透明,并符合学校相关规定;3. 发现学校小金库管理中的问题和风险,并提出改进建议。
三、自查方法1. 文件资料查阅:通过查阅学校财务文件、账簿、报表等,了解学校小金库的资金流动情况;2. 系统数据分析:通过学校财务系统的数据分析功能,对学校小金库的收支情况进行统计和分析;3. 现场实地检查:对学校小金库的存储设施、保管措施等进行实地检查,确保资金安全。
四、自查结果1. 资金来源合法、稳定:学校小金库的资金来源主要包括学费、政府拨款、捐赠等,经过查阅相关文件和数据分析,资金来源合法、稳定,符合相关法律法规;2. 资金使用合理、透明:学校小金库的资金主要用于教育教学、师生福利等方面,经过查阅相关文件和数据分析,资金使用合理、透明,符合学校相关规定;3. 存储设施和保管措施完善:通过现场实地检查,学校小金库的存储设施和保管措施完善,保证了资金的安全。
五、存在问题和风险1. 资金使用记录不够详细:在查阅相关文件和数据分析的过程中,发现学校小金库的资金使用记录不够详细,无法完全追溯资金的具体用途;2. 资金使用审批流程不够规范:在查阅相关文件和数据分析的过程中,发现学校小金库的资金使用审批流程存在一定的不规范情况,审批环节不够严密;3. 资金存储设施的安全性有待提高:在现场实地检查中,发现学校小金库的存储设施的安全性有待提高,存在一定的风险。
六、改进建议1. 完善资金使用记录:建议学校小金库加强对资金使用记录的管理,确保记录的详细性和准确性,方便后续的审计和追溯;2. 规范资金使用审批流程:建议学校小金库制定明确的资金使用审批流程,明确各个环节的责任和权限,确保资金使用的合规性和透明度;3. 提高资金存储设施的安全性:建议学校小金库加强对存储设施的管理和监控,采取必要的安全措施,确保资金的安全。
xxx校“小金库”自查报告(精选5篇)
xxx校“小金库”自查报告(精选5篇)第一篇:xxx校“小金库”自查报告XXX学校防治“小金库”工作自查自纠报告为贯彻落实党中央、国务院和省政府“改进工作作风、密切联系群众和厉行节约、反对铺张浪费”有关规定的要求,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序,巩固治理成果,从根本上杜绝“小金库”的发生。
现将我校对“小金库”的防范自查自纠情况总结汇报如下:学校领导对“小金库”的防范工作高度重视,从大局出发,从小处着手,认真做好宣传、部署和组织工作。
盘江中心校成立了以中心校校长为组长,中心校党总支书记为副组长,各小学校长为成员的防范治理“小金库”工作领导小组。
广泛宣传,统一思想认识,严把收费关学校收费是学校廉政建设的一个重要方面,学校行政班子充分认识到是任何教育乱收费行为,都有损于教育的形象,有损于教师的形象,对收费工作高度重视,从不敢有丝毫懈怠,在会议上进行广泛宣传,就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,“乱收费”这一“高压线”决不能触碰,让全体教职员工及时了解和掌握,以提高依法收费的认识水平,加强监督力度。
严格规范收费行为,从不擅自另立收费项目,严格执行县教育局、物价局下发的中小学收费标准制进行收费。
严格执行收支两条线的财经制度。
中心学校与下属九所村完小签署了收费责任书,责任明确到人。
由校长负总责,分管中层干部负实责,财务负责人具体监督,加强校务公开,做到层层明确收费责任,切实提高责任意识。
利用班主任会议时间,加强对班主任的教育规范收费培训。
严格执行县教育局、物价局核实的收费项目进行收费,实行收费票据管理制度,使用财政统一的专用票据。
全面开展自查自纠不走过场,不留死角对各学校全部进行了“小金库”的自查自纠工作,自查面达到了100%。
开展对银行账户、库存现金的治理清查,从未发现私设“小金库”的情况。
Xxx 学校通过历次对“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我校领导和广大教职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,例如:对各学校银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况,各类收费票据、印章的登记管理情况,进行定期和不定期的检查。
小金库自查自纠情况报告
小金库自查自纠情况报告尊敬的领导,各位同事:今天,我非常荣幸地向大家汇报我们小金库的自查自纠情况。
在过去的一段时间里,我们小金库一直在不断发展壮大,但是也面临着一些问题和挑战。
为了更好地做好自查自纠工作,我特意组织了一次全面的自查自纠,以期发现问题,找出原因,加强管理,做到更好。
接下来,我将向大家汇报我所组织的自查自纠情况以及提出改进的意见。
自查自纠情况:1. 资金使用情况我们小金库的资金主要来源于会员的捐赠和活动的收入。
在自查自纠中,我们发现了一些资金使用上的问题。
比如,有部分资金使用的记录不够详细,无法清楚地了解到这笔资金的用途和具体的花销情况。
这就会给后期的财务管理带来一定的困难。
因此,我们认为需要加强对资金使用的记录和管理,确保每一笔资金的使用都能够清晰明了。
2. 内部管理情况在自查自纠中,我们还发现了一些内部管理上的问题。
比如,有些工作人员的责任划分不够明确,导致工作分工不清、责任不明。
这就会影响到工作效率和工作质量。
另外,部分工作人员在日常工作中存在疏忽和失误的情况,需要加强对工作人员的培训和督促,提高工作的执行力和效率。
3. 风险防范情况在自查自纠中,我们也发现了一些风险防范上的问题。
比如,部分资金的管理和使用存在一定的风险,需要加强对资金的监督和管理,杜绝可能出现的风险隐患。
另外,部分工作人员对风险防范的认识不够,容易造成管理上的疏漏和失误。
因此,我们认为需要加强对风险防范的宣传和培训,提高工作人员的风险意识和应对能力。
改进意见:1. 加强资金使用的记录和管理,确保每一笔资金的使用都能够清晰明了;2.明确工作人员的责任划分,加强对工作人员的培训和督促,提高工作的执行力和效率;3. 加强对资金的监督和管理,杜绝可能出现的风险隐患;4.加强对风险防范的宣传和培训,提高工作人员的风险意识和应对能力。
总结:通过此次自查自纠,我们发现了一些问题,也提出了一些改进的意见。
我相信,在全体同事的共同努力下,我们一定能够做好自查自纠的工作,做好小金库工作的各项管理工作。
关于学校小金库自查报告(七篇)
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自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告引言概述:学校小金库是学校财务管理中一个重要的环节,对于学校的财务管理和资金使用起着至关重要的作用。
为了确保学校小金库的安全性和透明度,每年都需要进行自查报告,以便及时发现问题并加以解决。
本文将对学校小金库进行自查报告,分析其运作情况和存在的问题,并提出改进措施。
一、小金库管理情况1.1 小金库资金来源和使用情况小金库的资金主要来源于学校的日常收入和支出,包括学费、捐赠款、教材费等。
资金主要用于支付学校的日常运营费用,如员工工资、水电费、教学设备购置等。
1.2 小金库资金管理制度学校应建立健全的小金库资金管理制度,包括资金的存取规定、审批流程、资金使用范围等。
同时,应设立专门的财务人员负责小金库的管理,确保资金的安全和合理使用。
1.3 小金库资金监督机制学校应建立有效的监督机制,对小金库的资金流向和使用情况进行定期检查和审计,确保资金的合理使用和安全性。
二、小金库存在的问题2.1 资金管理不规范学校小金库存在资金管理不规范的情况,包括资金流向不清晰、审批流程混乱等问题,容易导致资金的浪费和挪用。
2.2 财务人员不专业部份小金库财务人员缺乏专业知识和经验,导致对小金库的管理不到位,容易浮现差错和漏洞。
2.3 监督机制不健全学校的监督机制存在不完善的情况,监督力度不够,对小金库的监督和审计不及时,容易造成资金管理风险。
三、改进措施3.1 完善资金管理制度学校应完善小金库的资金管理制度,明确资金的使用范围和审批流程,建立健全的资金管理制度,提高资金管理的规范性和透明度。
3.2 提高财务人员素质学校应加强对小金库财务人员的培训和考核,提高其专业素质和管理能力,确保小金库的正常运作和资金安全。
3.3 加强监督机制学校应加强对小金库的监督和审计力度,建立健全的监督机制,定期对小金库的资金流向和使用情况进行检查和审计,及时发现问题并加以解决。
四、自查报告总结通过对学校小金库的自查报告,我们发现了一些存在的问题,并提出了改进措施。
学校小金库自查自纠报告及整改措施
学校小金库自查自纠报告及整改措施一、前言根据学校财务管理制度的要求,为了加强学校小金库的管理与监督,保证资金安全、合规运作,特对学校小金库进行自查自纠,并制定相应的整改措施。
本报告旨在总结自查自纠的情况,分析存在的问题,并提出整改措施,以期能够进一步完善学校小金库的管理体制与运作机制,确保资金的正常运转。
二、自查自纠情况经过对学校小金库的自查自纠,主要发现了以下几个问题:1.资金收支记录不完整学校小金库的资金收支记录存在一定程度上的不完整的情况,特别是在资金收入方面,未能全面登记和记录每一笔收入,导致资金流转的透明度不高,难以对资金的流向进行有效监控与管理。
2.内部控制制度不健全学校小金库的内部控制制度存在一定程度上的不健全,未能很好地规范资金的使用和审批流程,并且过于依赖少数人员的个人把关,容易导致以权谋私、私自挪用资金等现象的发生。
3.对资金存储和保管的安全措施不足学校小金库对资金的存储和保管的安全措施不足,资金存放的地点、存放方式和存放数量未能做到科学合理,容易造成资金丢失或遭到盗窃等问题。
4.缺乏定期的财务审计和内部审计学校小金库缺乏定期的财务审计和内部审计,无法对小金库管理情况进行全面和有效的监督,容易造成问题的深层次积累,难以及时发现和解决问题。
以上问题的存在,对学校小金库的运作和管理造成了一定的不利影响,需要加强管理和采取相应的整改措施以解决问题。
三、整改措施为解决学校小金库存在的问题,特制定以下整改措施:1.加强资金收支记录的管理建立健全资金收支登记和记录制度,要求每一笔收入和支出都必须有明确的记录和凭证,在资金流转和使用的过程中保持透明度,做到有据可查。
2.完善内部控制制度对学校小金库的内部控制制度进行修订和完善,明确资金使用的权限和审批流程,限制个别人员的权力,引入双重审批机制,增强内部控制的有效性。
3.加强资金存储和保管的安全措施对资金存储和保管的安全措施进行规范和加强,确保存放地点的安全性和保密性,做好资金的防火、防盗、防损等工作,保障资金的安全。
自查报告学校财务小金库自查报告
自查报告学校财务小金库自查报告自查报告:学校财务小金库自查报告引言概述:学校财务小金库是学校日常经费管理的重要组成部分,为确保财务运作的透明、规范和安全,学校需要定期进行自查。
本报告旨在对学校财务小金库进行全面自查,并针对自查结果提出改进措施,以确保学校财务管理的高效性和合规性。
一、财务收支管理1.1 收入管理在自查过程中,我们发现学校财务小金库的收入管理存在以下问题:(1)收入登记不及时:部分收入未能及时登记入账,导致财务数据的准确性受到影响。
(2)收入来源不明确:部分收入的具体来源未能清晰记录,难以追溯和核实。
1.2 支出管理在自查过程中,我们发现学校财务小金库的支出管理存在以下问题:(1)支出审批不规范:部分支出未经过相关审批程序,违反了财务管理的规定。
(2)支出凭证不完备:部分支出凭证缺失或不完整,难以对支出进行准确核算。
1.3 财务记录管理在自查过程中,我们发现学校财务小金库的财务记录管理存在以下问题:(1)财务记录不规范:部分财务记录未按照规定的格式和要求进行记录,不利于财务数据的整理和分析。
(2)财务记录保存不当:部分财务记录保存时间不足,存在数据丢失和遗漏的风险。
二、资金安全管理2.1 现金保管管理在自查过程中,我们发现学校财务小金库的现金保管管理存在以下问题:(1)现金保管人员不专业:部分现金保管人员对现金保管的要求和流程不熟悉,存在潜在的风险。
(2)现金保管措施不完善:部分现金保管措施不符合安全管理的要求,容易造成现金的丢失或被盗。
2.2 资金调拨管理在自查过程中,我们发现学校财务小金库的资金调拨管理存在以下问题:(1)资金调拨程序不规范:部分资金调拨未按照规定的程序进行,缺乏审批和备案环节。
(2)资金调拨记录不完整:部分资金调拨记录缺失或不完整,难以对资金流向进行准确追踪。
2.3 内部控制措施在自查过程中,我们发现学校财务小金库的内部控制措施存在以下问题:(1)内部控制制度不健全:部分内部控制制度未能覆盖到位,存在漏洞和不完善的地方。
小学对小金库的自查报告
小学对小金库的自查报告小学自查报告:小金库管理情况一、引言小学作为基础教育机构,秉持着教育公平、公正和公开的原则,提供良好的学习环境,促进学生全面发展。
小金库是学校经费的重要组成部分,负责资金的收支、管理和监督。
为了保证小金库的规范运营,特进行自查,并报告自查结果和改进计划。
二、自查对象本次自查对象为学校小金库的收入及支出、管理流程、账目记录、财务审计等方面的管理情况。
三、自查内容1. 收入及支出管理情况:1.1 学校小金库的收入主要来源于学生缴费、赞助款、捐赠款等,是否按照相关规定进行收款,并及时入账?1.2 学校小金库的支出是否符合学校经费使用政策,支出发票的真实性和合法性?1.3 学校小金库是否及时向教育局报送相关经费报表,是否按照相关要求进行经费汇总?2. 管理流程情况:2.1 学校小金库的管理流程是否合理,能否确保收入及支出的安全和有效管理?2.2 小金库的保管人员是否具备相关专业知识和操作能力?2.3 学校小金库的日常操作流程是否规范,是否存在资金管理上的疏漏?3. 账目记录情况:3.1 学校小金库的账目记录是否准确、完整,是否能够清晰反映收入及支出的流向?3.2 小金库的账簿记录是否定期核对,是否能与实际资金流量匹配?3.3 学校小金库的账目记录是否按照规定归档,是否能够方便审计?4. 财务审计情况:4.1 学校小金库是否定期进行财务审计?审计机构的选择是否合理?4.2 学校小金库财务审计的结果是否符合相关法规和规定?4.3 学校小金库根据财务审计结果是否及时进行整改?四、自查结果经过自查,我校小金库的管理情况得到了初步的认识和评估,具体结果如下:1. 收入及支出管理情况:1.1 学校小金库的收入入账较及时,但需要在收到款项后及时向财务部门报备,以保证整体资金流向的清晰和安全。
1.2 学校小金库的支出符合学校经费使用政策,支出发票真实性和合法性得到了保障。
1.3 学校小金库定期向教育局报送相关经费报表,经费汇总工作较为规范。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、背景介绍学校小金库是指学校内部用于管理和存放一定金额的资金的地方,主要用于日常的经费支出和收入。
作为学校财务管理的重要组成部份,小金库的管理和使用情况直接关系到学校的财务安全和合规性。
为了确保学校小金库的正常运作和管理,特进行本次自查,并撰写本自查报告。
二、自查目的本次自查的目的是全面了解学校小金库的管理情况,查找存在的问题和隐患,提出改进措施,确保学校小金库的安全、规范和透明。
三、自查内容1. 小金库的建立和管理制度a. 学校是否制定了小金库的建立和管理制度?b. 小金库的管理制度是否明确规定了资金的存放、支出、报账等流程?c. 学校是否落实了小金库管理制度,并进行了相关培训和宣传?2. 小金库的资金存放a. 学校是否设立了专门的存放小金库资金的保险柜或者保险箱?b. 小金库资金的存放是否符合保密、安全和防火的要求?c. 小金库资金的存放是否定期进行清点,并有相应的记录和签名?3. 小金库的资金支出a. 小金库的资金支出是否经过合法、规范的程序?b. 学校是否建立了小金库资金支出的审批制度?c. 小金库资金支出的凭证和票据是否齐全、规范?4. 小金库的资金报账a. 学校是否建立了小金库资金报账的制度?b. 小金库资金报账的流程是否规范,并有相应的审核和核对程序?c. 学校是否定期进行小金库资金报账的复核和核对?5. 小金库的资金监督a. 学校是否设立了专门的财务监督部门或者岗位?b. 小金库的资金使用情况是否定期向上级部门或者领导报告?c. 学校是否建立了小金库资金使用的监督和审计制度?四、自查结果及问题分析经过对学校小金库的自查,发现存在以下问题和隐患:1. 小金库的建立和管理制度尚不完善,缺乏相关培训和宣传。
2. 小金库资金存放的保密、安全和防火措施不够严格。
3. 小金库资金支出的审批和凭证管理不规范。
4. 小金库资金报账的流程和核对程序存在一定问题。
5. 小金库的资金使用监督和审计制度尚未建立。
学校小金库自查自纠报告
学校小金库自查自纠报告一、引言随着学校管理的日益规范化、法制化,我们深刻认识到财务管理的重要性。
为了更好地规范学校财务管理,确保学校资金的安全、合理使用,我校近期开展了小金库自查自纠工作。
本次自查自纠旨在深入排查小金库管理中存在的问题,分析问题产生的原因,提出有效的解决方案和计划,确保学校财务管理工作的健康发展。
二、检查的内容及标准本次自查自纠主要围绕学校小金库的设立、使用、管理等方面展开,具体内容包括:小金库的设立是否符合相关规定,有无违规设立小金库的情况;小金库的资金来源是否合法合规,有无违规集资、挪用公款等行为;小金库的使用是否符合学校财务管理的规定,有无违规支出、滥用资金等情况;小金库的管理制度是否完善,有无健全的管理机制、监督机制等;小金库的账目是否清晰,有无存在账目混乱、不清晰等问题。
在检查过程中,我们严格按照相关法律法规和学校财务管理的规定,以客观、公正的态度进行检查,确保检查结果的真实性和准确性。
三、自查过程和方法为确保自查自纠工作的顺利进行,我们制定了详细的自查计划和方案,明确了自查的目标、任务、步骤和方法。
具体自查过程如下:成立自查小组:由学校财务处牵头,成立由相关部门人员组成的自查小组,负责本次自查自纠工作的具体实施。
制定自查方案:根据学校小金库管理的实际情况,制定详细的自查方案,明确自查的重点、难点和解决方案。
深入排查:按照自查方案的要求,深入排查小金库管理中存在的问题,梳理出存在的问题和原因。
汇总分析:对排查出的问题进行汇总分析,形成自查报告,提出解决方案和计划。
在自查过程中,我们注重数据的收集和整理,严格按照财务管理的相关规定进行操作,确保自查结果的客观性和准确性。
四、发现问题及原因分析经过深入排查和分析,我们发现学校小金库管理中存在以下问题:设立小金库的程序不规范,存在违规设立小金库的情况;部分资金来源不明确,存在违规集资、挪用公款等行为;小金库的使用存在不规范现象,部分支出未经过审批、滥用资金等情况时有发生;小金库的管理制度不完善,缺乏健全的管理机制、监督机制等;部分账目不清晰,存在账目混乱、不清晰等问题。
自查报告关于学校小金库的自查报告
自查报告关于学校小金库的自查报告一、引言学校小金库作为学校财务管理的重要组成部分,承担着资金收支管理、财务报表编制等职责。
为了保证学校财务管理的规范性和透明度,本次自查报告旨在对学校小金库的运作情况进行全面的自查和评估,发现潜在问题并提出改进措施,确保学校财务管理的合规性和高效性。
二、自查目标本次自查报告的目标是对学校小金库的以下方面进行自查:1. 小金库的资金收支情况和管理流程;2. 财务报表的编制和准确性;3. 资金使用的合规性和有效性;4. 内部控制制度的完善性和执行情况;5. 学校小金库的安全性和防范措施。
三、自查方法为了确保自查的全面性和准确性,本次自查采取了以下方法:1. 查阅相关文件和资料,包括学校财务制度、资金流水账、财务报表等;2. 进行实地走访和观察,了解小金库的实际运作情况;3. 与相关人员进行面谈,了解他们对小金库管理的认识和执行情况;4. 进行数据分析和比对,发现潜在问题。
四、自查结果根据对学校小金库的自查,我们得出以下结论:1. 资金收支情况和管理流程学校小金库的资金收支情况记录完整,收入来源清晰,支出用途明确。
管理流程规范,各环节有明确的责任人和审批程序。
但在资金存储方面,存在一定的安全隐患,需要加强保管措施。
2. 财务报表的编制和准确性学校小金库的财务报表编制规范,按照相关要求进行填报。
但在数据准确性方面,存在一定的问题,需要加强对账和核对工作,确保报表数据的准确性。
3. 资金使用的合规性和有效性学校小金库的资金使用符合相关法规和政策要求,但在使用效益方面,需要进一步优化资金的配置和运用,提高资金使用的效率和效益。
4. 内部控制制度的完善性和执行情况学校小金库的内部控制制度相对完善,包括资金流程、审批程序、风险控制等方面的规定。
但在执行情况上存在一定的问题,需要进一步加强对制度的宣传和培训,确保各环节的执行情况。
5. 学校小金库的安全性和防范措施学校小金库的安全措施较为完善,包括防火、防盗、防水等方面的措施。
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学校小金库自查报告范文2018为了加强学校财务管理,规范和加强财会工作,学校小金库自查报告范文学校小金库自查报告范文(一)为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔20**〕10号《琼海市关于转发深入治理小金库问题的紧急通知》文件精神,我校对小金库的清理工作进行了严格的自查。
现将自查情况报告如下:一、学校成立了自查工作领导小组领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花(工会主席。
二、学习文件,布置自查任务20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔20**〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立小金库行为;2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立小金库3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立小金库6、学校或班级有无以假发票等非法票据骗取资金设立小金库7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
三、分工负责,开展自查工作我校的做法:一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进第1 页共8 页行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。
由于分工明确,责任到位。
两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。
学校小金库自查报告范文(二)为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[XX]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。
现报告于下:一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。
校长xxx任组长,学校管财务总务副校长xxx为副组长,报帐员xxx,总务主任xx,保管员xxx及工会组织财务委员xxx,教师代表xxx为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。
按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。
在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
严格按照国家政策及上级单位要求实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。
预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。
全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。
对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。
学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通。
学校小金库自查自纠报告通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
关于学校小金库自查自纠报告学校小金库自查自纠报告篇【一】根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好小金库治理工作的通知》(冀办〔XX〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔XX〕5号),以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》(河纪发〔XX〕1号)通知精神,我校认真学习,积极开展这次自查活动。
治理小金库是加强廉政建设,防止收入流失,完善财务监督的一项重要措施。
为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:一、认真组织学习,高度认识此次自查工作我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见,河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。
同时集中组织教职工传达这次自查活动精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
6月24日,我校教职工认真学习了河间市教育局文件,并按文件要求组织实施,进行自查。
二、成立治理小组,对自查工作严肃负责为了保障治理工作顺利进行,6月15日学校成立小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话。
小金库专项治理工作由学校校委会牵头实施,学校各级负责同志共同参与。
学校小金库专项治理工作领导小组名单:组长:副组长:成员:举报电话:三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明6月24日30日,我校认真开展规范学校经济活动秩序,清理小金库的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查, 6月30日自查结束。
通过自查、自纠、回顾,我校三年来经费使用。
认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有小金库现象。
我校郑重承诺:我校未有私设小金库现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。
我校此次专项治理重点是XX年以来各项小金库资金的收支数额。
我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
收入管理上,所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按一费制相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。
学校各项支出自查中,领导小组对XX年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。
通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查小金库,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。
四、规范学校财务管理,加强监督和民主学校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。
对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照谁管理、谁负责原则,力争做到治理工作不留死角。
同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
学校小金库自查自纠报告篇【二】治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实市办发[XX]《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:一、认真学习,提高认识全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。
我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。
建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。
由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校小金库专项治理工作领导小组名单:组长:副组长:成员:举报电话:三、明确要求,重点治理根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是XX年以来各项小金库资金的收支数额,以及XX年底小金库资金滚存余额和形成的资产。
对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。
在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。