板卡项目实施方案(项目申请范文)

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板卡项目实施方案

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx集团

(二)项目规划机构

泓域企业管理机构

(三)公司简介

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和

信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

(四)公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入18766.55万元,同比增长26.35%(3914.27万元)。其中,主营业业务板卡生产及销售收入为16465.26万元,占营业总收入的87.74%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额4401.00万元,较去年同期相比增长535.49万元,增长率13.85%;实现净利润3300.75万元,较去年同期相比增长558.89万元,增长率20.38%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

板卡项目

十三五”时期,我省发展机遇与挑战并存,压力与动力共生。要勇于

正视困难,坚定信心,善抓机遇,奋发有为,进一步“调结构、转方式、

增动力”,全力推进,持久用功,力争用3至5年时间,度过转折关口,

完成一场深刻变革,推动青海发展跃上一个新水平,开辟宽广的新境界。

(二)项目选址

xx高新技术产业示范基地

青海省,简称青,是中华人民共和国省级行政区,省会西宁。位于中

国西北内陆,青海界于北纬31°36′-39°19′,东经89°35′-103°04′之间,北部和东部同甘肃相接,西北部与新疆相邻,南部和西南部与西藏

毗连,东南部与四川接壤,位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总

体呈西高东低,南北高中部低的态势,西部海拔高峻,向东倾斜,呈梯型下降,东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带,地形复杂,地貌多样。青海省地貌复杂多样,五分之四以上的地区为高原,东部多山,西部为高原和盆地,兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌,属高原大陆性气候,地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海省总面积72万平方千米,辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末,青海省常住人口607.82万人,实现地区生产总值2965.95亿元,人均生产总值48981元。

(三)项目用地规模

项目总用地面积41380.68平方米(折合约62.04亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.78%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度166.01万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积41380.68平方米,建筑物基底占地面积21840.72平方米,总建筑面积65795.28平方米,其中:规划建设主体工程40770.13平方米,项目规划绿化面积3331.05平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3766.29万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量749462.23千瓦时,折合92.11吨标准煤。

2、项目年总用水量13565.55立方米,折合1.16吨标准煤。

3、“板卡项目投资建设项目”,年用电量749462.23千瓦时,年总用

水量13565.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.27吨标准煤/年。达产年综合节能量36.27吨标准煤/年,项目总节能率28.84%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业

示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资13343.90万元,其中:固定资产投资10299.26万元,占项目总投资的77.18%;流动资金3044.64万元,占项目总投资的22.82%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27138.00万元,总成本费用20935.77万元,税

金及附加268.18万元,利润总额6202.23万元,利税总额7325.89万元,

税后净利润4651.67万元,达产年纳税总额2674.22万元;达产年投资利

润率46.48%,投资利税率54.90%,投资回报率34.86%,全部投资回收期

4.37年,提供就业职位415个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,

提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,

按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入

本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技

术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地板卡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地板卡产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“板卡项目”,本期工程项

目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就

业职位415个,达产年纳税总额2674.22万元,可以促进xx高新技术产业

示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

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