内部审计通知书格式
内部审计通知书-OEM加工厂

负责人:
年 月 日
刘国淮副总裁意见:
年 月 日
总 裁:
年 月 日
抄送
送达情况
年月 日
年 月 日
年 月 日
被审计单位:
年 月 日
3、提供**期间《OEM厂加工料及加工成品每日进出情况汇总表》;
4、提供上两个月的乙方立白成品、包材、原料盘点表以及OEM厂甲供材料消耗核算表;
5、提供乙方履行的《产品质量安全承诺书》
6、甲供OEM废旧包材BOM表、甲供废旧包材月度报表、台账以及《ERP-SD-02-03-材料、废品销售统计表》;
7、其他与审计事项相关的工作。
审计范围和内容
1、甲供材料内部控制制度、流程的遵守执行情况;
2、甲供材料收、发他相关事项。
预计审
计时间
预计**个工作日(**至**)
参加审
计人员
***
需配合开展
工作
1、提供**期间OEM厂承揽加工合同;
2、提供**期间甲方的《立白成品产量日报表》、《立白包材收发库存日报表》、《立白原料收发库存日报表》;
内部审计通知书
(20**)审通字第**号
被审计单位
供应链运营中心(OEM管理科)
根据审计工作计划的安排,经研究,近日审计监察部将派审计人员对贵中心所分辖的OEM加工厂(******公司)**期间的甲供材料及成品管理等情况进行内部审计。现将有关事项通知如下:
审计目的
为完善各项管理,检查内部控制制度、流程的执行情况,监督检查集团在OEM厂资产的真实性、合理性以及安全与完整性。
内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。
我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。
按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。
这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。
一、审计的时间。
我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。
这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。
二、审计的范围。
这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。
简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。
三、审计的方式。
我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。
大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。
四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。
2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。
我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。
就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。
如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。
祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。
审计通知书模板

xxxxxx公司xxxx【201x】通(内审)字第xxx号内控审计通知书xx部门:根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。
现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日审计内容:xxx。
审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。
审计组组长:xxx审计项目组员:xxx请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。
xxxxxx内审部201x年x月x日审计要求1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。
包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。
被审计对象须协助提供的审计清单1.xxxxxxx2.xxxxxxxx烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。
同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。
审计通知书模板3篇_通知_

审计通知书模板3篇审计是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。
下面小编给大家带来审计通知书范文,供大家参考!审计通知书范文一×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:××× 职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范文二:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、;2、……3、……**市审计局年月日审计通知书范文三大酒店有限公司:根据我署年度审计工作计划,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。
请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:副组长:成员等人年月日(印章)。
审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
内部审计整改通知书

审计整改通知书_内部审计整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
集团
审计科
××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)
××××年×月×日
(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)
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内部审计通知书

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计通知范文

审计通知范文
审计通知。
尊敬的各位领导、各位同事:
根据公司内部管理要求,为了确保公司财务数据的真实性、完整性和准确性,我们决定对公司的财务状况进行审计。
现将审计事宜通知如下:
一、审计目的。
本次审计旨在对公司财务状况进行全面审查,发现并解决存在的财务风险和问题,确保公司财务数据的合规性和安全性。
二、审计范围。
本次审计范围包括公司的资产、负债、权益、收入、成本、费用等各项财务数据,以及相关的财务管理制度、流程和内部控制。
三、审计时间。
本次审计将于(具体时间)开始,预计持续(具体时间),具体时间安排将由审计人员与相关部门负责人协商确定。
四、审计人员。
本次审计将由(审计机构或审计人员姓名)负责,审计人员将严格遵守保密协议,对审计过程中获取的任何信息进行保密。
五、配合事项。
为了保证审计工作的顺利进行,各部门需全力配合审计人员的工作,提供所需的财务数据和相关文件,并积极协助审计人员开展审计工作。
六、审计报告。
审计结束后,审计人员将根据实际情况编制审计报告,并向公司领导和相关部门负责人汇报审计结果,提出改进建议和意见。
七、其他事项。
如在审计过程中发现任何财务问题或风险,各部门需及时报告,配合审计人员进行调查和处理。
希望各部门领导和同事们能够充分理解和支持本次审计工作,
共同努力,确保审计工作的顺利进行,为公司的发展和稳定做出积
极贡献。
特此通知。
公司财务部。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上是一份审计通知范文,希望对您有所帮助。
审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。
为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。
具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。
二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。
三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。
四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。
各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。
以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。
如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。
最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。
谨启
审计组敬上。
内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
RFFZDF内部审计通知书

RFFZDF内部审计通知书RFFZDF内部审计通知书尊敬的各位公司员工:为了确保公司合规、稳健运营,维护公司形象,经公司领导班子决定,本公司将进行一次全面内部审计,现向全体员工发出内部审计通知书。
1. 审计目的本次内部审计的目的是确定本公司的内部管理体系是否合规并运转良好。
主要包括以下三个方面:1.1 内部管理:审核公司员工是否符合行业规定和公司制度,确认公司管理层对员工进行管理的有效性。
1.2 安全管理:对公司安全管理程序、规程、工具进行审核,评估安全管理的风险和可能发生的潜在损失,以及预防控制措施的有效性。
1.3 风险管理:审核公司风险管理流程及程序,评估风险控制的有效性,以及完善风险预警体系。
2. 审计时间本次内部审计时间为30天,自2021年8月1日开始,至2021年8月31日结束。
3. 审计团队为保证审计的客观性和公正性,内部审计团队由公司领导班子及相关部门负责人组成,以及聘请独立的第三方专业审计机构进行辅助审核。
4. 文档准备为了顺利开展内部审计工作,公司要求各相关部门按照赵某老师的要求,及时整理审核的资料,准备好内部审计的文件和材料。
5. 保密声明所有参与内部审计的人员必须确保严格遵守保密协议,并严格保守内外部审计信息。
任何公开、泄漏机密信息的行为,公司将严格追究相应人员的责任,并保留追究公民法律责任的权利。
6. 审计总结内部审计完成后,审计团队将就查出的问题与每个审核对象进行沟通,然后编写内部审计报告,报告将综合涵盖审计过程中的发现、建议和意见,并向公司领导班子提出建议和改进措施。
最后,感谢各位员工对内部审计工作的支持与配合,也希望员工们能够认真对待此项工作,积极配合内部审计团队,并在审计过程中积极提供所需的资料和帮助,保障审计的顺利进行。
此致敬礼!RFFZDF管理层2021年7月31日。
内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
审计通知书范文

审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
审计整改通知书_内部审计整改通知书(精选3篇)

审计整改通知书_内部审计整改通知书(精选3篇)审计整改_内部审计整改通知书篇1(被审计单位/部门名称):集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)xx年xx月xx日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇2××公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××审计时间:××××年×月×日—×月×日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)××××年×月×日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇3:你单位在存在安全隐患,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《甘肃省建设工程管理条例》有关规定,限于20xx年月日前必须对以下问题予以整改。
1、2、3、整改要按规定标准进行,否则将按相关法律法规处理。
特此通知xx镇人民政府年月日。
工会审计通知书格式

工会审计通知书格式【篇一:审计通知书】****(内部审计机构全称)审计通知书*审*通()*号关于对******进行审计的通知*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日抄送:篇二:审计通知书(范本)****关于对**公司进行审计的通知 **公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
审计通知书范文

一、审计通知书的格式和内容,有谁能够提供个样本审计通知书的格式和内容概念解说审计通知书是内部审计机构根据审计工作方案,向被审计单位发出的书面通知,也称审计指令。
编写要点审计通知书一般包括以下内容:(1)被审计单位名称;(2)审计时时间;(3)审计范围和项目;(4)对被审计单位的要求;(5)审计组组成人员名单;(6)发出审计通知书的审计机构。
范文审计通知书**公司(****)审字*号**公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性**公司审计处(公章)****年*月*日二、审计的通知书怎么写审计通知书 **公司(****)审字*号**公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:****年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
三、审计的通知书怎么写审计通知书 **公司(****)审字*号**公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:****年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
四、审计报告的格式审计报告格式: ****(审计机关全称)审计报告 *审**报〔20**〕**号被审计单位:**************** 审计项目:**************** 根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被审计单位全称或者规范简称。
***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
[说明: 1.审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。
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内部审计通知书格式
【篇一:审计通知书参考格式】
福建省第五建筑工程公司审计监察室
审计通知书
审通〔〕号
福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审
计的通知
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:(主审)
附件:
(审计机构印章)
年
[
说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。
7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉
州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号
【篇二:审计通知书(范本)】
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对
你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时
将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资
料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出
如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
【篇三:审计通知书】
****(内部审计机构全称)
审计通知书
*审*通()*号
关于对******进行审计的通知
*****(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书
需提供资料清单
审计组长:
主审:
审计组成员:
****(内部审计机构全称印章)
*年*月*日
抄送:。