取得异常进项情况说明

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我司XX公司,纳税识别号XX,于XX年XX月XX日取得开票方XX公司,纳税识别号XX开具的增值税发票X份,金额X元,税额X元。我公司于XX年XX月所属期认证抵扣该发票。该发票于XX年XX月失控,我公司于XX年XX月XX日修改所属期XX年XX 月份增值税申报作进项转出税额XX元,缴纳税款XX元,

滞纳金XX 元。

法人签名(公章):

附件:1、发票明细表2、发票复印件3、申报表复印件

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