样品借出回收跟踪表
样品检验记录跟踪表
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2、属于外观类项目只需填写OK或NG,光学性能需填写数据范围;
3、所有数据报告及3D报告必须记录在电子档内。
受控号:HPBJ/NS-141ZG-001A
江苏亨通光网科技有限公司使用部门:质量部保存部门:质量部 保存年限:三年
检验结果
检验员
时间
备注
标签
标签内容与实物相符
外观
产品外观无不良缺陷
尺寸
长度与要求相符
端面
符合端面要求
插损
符合产品性能指标
回损
符合产品性能指标
3D
符合产品3D端面指标
拉力
符合机械性能要求Βιβλιοθήκη 包装符合包装规范,包括纸箱印字、标签位置、中性或英文包装等
报告
测试数据报告内容正确
标记
做好产品标记
报表
形成电子档记录
样品检验记录跟踪表(总1页)
样品检验记录跟踪表
基本信息
订单号
YP1601013
客户名称
福建移动抽检样品
生产模式
自制
送检人
刘玉叶
送检时间
接收人
王顺宏
产品名称
型号规格
数量
备注
单芯跳线
FCP-3
12
单芯跳线
SCP-3
12
单芯跳线
LCP-10
12
单芯跳线
SCP-3
12
单芯跳线
LCP-3
12
检验信息
检验项目
检验要求
样品跟踪表
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2011.8.11 2011.8.11 2011.8.1 2011.8.1 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.1
2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11
三层绝缘线
2011.5.16 2011.5.23 2011.5.31 2011.5.31 2011.6.7
2011.5.20 2011.5.18 2011.5.26 2011.6.10 2011.6.10 2011.6.17 2011.6.23 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.29 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.6.17 2011.6.23 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.29 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 孙景义 孙景义 张清全 张清全 张清全 张清全 章宇鑫 章宇鑫 章宇鑫 章宇鑫 章宇鑫 2011.5.27 孙景义
张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全 张清全
22
23
1000W-OFI DG46H5008 600W24V-DMI DG33E5006 400W24V-DMI DG33E5010 600W-OFI 400W-OFI SHI-DPT SHI-SCT DG46H5007 DG46H5009 PT17D5005 PT19E5002
范雪东 范雪东 范雪东 范雪东 范雪东
刘伟 刘伟 刘伟 刘伟 范学东 范学东
4
废弃物回收管理督查表
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废弃物回收管理督查表1. 背景废弃物的回收管理对于环境保护和可持续发展至关重要。
为了确保废弃物回收管理工作的有效实施,需要建立一个督查表,以监督和评估相关机构和企业的废弃物回收管理情况。
2. 废弃物回收管理督查表内容废弃物回收管理督查表应包括以下内容:2.1 环境法律法规合规性- 相关机构或企业是否了解并遵守国家和地方的环境法律法规?- 是否建立了废弃物回收管理制度,并进行有效实施?- 是否保证废弃物回收活动不会对环境造成污染?2.2 废弃物分类与收集- 是否进行废弃物分类和收集工作,并建立了相应的设施和设备?- 是否有详细的废弃物分类指导方针,并对相关人员进行培训和宣传?- 废弃物收集过程中是否有规范的操作流程和记录?2.3 废弃物运输和处理- 是否有明确的废弃物运输和处理流程,确保废弃物安全运输?- 是否选择合适的废弃物处理方式,并确保符合环保要求?- 废弃物处理是否有有效的监督和评估机制?2.4 废弃物回收活动效果评估- 是否有定期的废弃物回收活动效果评估报告?- 是否根据评估结果进行持续改进和优化废弃物回收管理工作?- 是否公开相关评估报告,接受社会监督?3. 废弃物回收管理督查表的使用废弃物回收管理督查表应由相关政府部门或环境保护机构进行使用。
督查工作可以通过以下途径进行:- 定期组织现场督查,对相关机构或企业进行实地检查和评估。
- 要求相关机构或企业提交相关文件和报告,进行文件资料审查。
- 针对特定问题进行突击检查和调查。
4. 督查结果和建议根据废弃物回收管理督查表的评估结果,应及时整理督查报告,总结出问题和存在的不足,提出相应的建议和改进措施。
督查结果和建议可以用于:- 相关机构或企业的改进和优化废弃物回收管理工作。
- 监督和评估相关机构或企业在环境保护方面的表现。
结论废弃物回收管理督查表的建立和使用,对于促进废弃物回收工作的规范化和提高管理水平具有重要意义。
通过督查评估,可以及时发现问题、加强管理,有效保护环境和资源。
样 品 流 转 记 录(任务单)
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**************检测中心
样品登记表
BJ—FM—JD—S5.8.1..-01 A/0 NO:
收样情况
交接样品情况
留样情况
任务单号
收样日期
样品名称
类型特征
样品数量
样品状态
来样单位
收(抽)样人
交样
日期
交样
数量
检测室
接样人
留样
日期
留样情况简述及签收
编制:审核:批准:
样品处理申请表
BJ—FM—JD—S5.8.1-02 A/0 No:
序号
样品名称
类型特征
供样单位
数量
处理方式
时间
**********检测中心
检测样品标识卡
BJ—FM—JD—S5.8.1-03A/0 NO:
样品编号原始号码
状态:待检在检检毕复检
样品管理流程

6
样品附件资料管理
样品附件资料管理:
样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、承认书:以下统称样品附件资料;
客户确认样品信息有关的资料由工程部,业务部进行保管;供方及自制样品资料由工程部、品保部进行保管;首件样品资料由品保部进行保管;
样品变更表
7
样品的借用
样品的借用:
样品作为工程、生产、检验的参考标准,需用时向样品管理负责人进行借用并登记样品借出回收跟踪表,用后及时归还,不得丢失,损坏,各部门根据作业的需要进行使用,并保证使用完毕归位;
样品管理负责人应及时监督与追回借出样品,并对样品的完整性作出检查;
因不慎或其它原因遗失某种样品,应及时向样品管理负责人汇报,并说明遗失何种样品及遗失原因,并要求相关部门补签样品或采取补救措施;
业务部保存客户样板的原版书面资料,样品由工程部保存原版,对签收的客户样品及配套零件进行客户样品清单登记;并在实物上编号,标识;当只有一件客户样品时,由业务部专管;
使用客户样品的部门,应做好使用、储存的标识、防护、维护管理;客户存在“孤板”或高价值样品,应由使用部门指定专人负责,同时对借用和归还的样品要进行书面登记;
采购部接到供应商的资料开具委托试验单转给工程部进行样品5PCS以上检测,确认合格后签样并开具承认书,若确认NG,工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部;经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据产品变更控制程序执行;
工程部将承认书及签样发采购、IQC各一份,并保留一份存档;工程部与IQC依据要求建立供方样品清单进行管理;
当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制,工程部和品质部应在供方样品清单中规定样品的有效周期,并按其要求进行防护、标识、储存管理;有效期满后,损坏,丢失、报废应要供应商重新提交并承认;