SAP SD用户手册
SAP系统基本操作手册精选全文

可编辑修改精选全文完整版目录之阿布丰王创作一.SAP系统登录21.登录系统22.修改密码3错误!未指定书签。
二.SAP系统简介3.SAP系统规划介绍52.系统经常使用图标介绍53.启动SAP事务5三.SAP系统基本操纵61.快捷操纵控制62.报表的输出83.报表的格式124.列宽优化调整13四.退出SAP系统14退出系统14一.SAP系统登录1.登录系统在登录初始界面,双击要登录的系统,例如600(测试系统);或者选中后,点击登录按钮,进入到11界面,如图。
登录初始界面图集团代码用户名密码图112.修改密码点击上图新密码按钮,输入新的口令并保管。
如下图12:图123.核对登录系统参数填写完相关信息,单击左上角按钮或回车进入600系统,可检查当前登录系统的参数。
如下图: 二.SAP 系统简介 1.SAP 系统规划介绍2.系统经常使用图标介绍3.启动SAP 事务:路径/事务码 (1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码 (注:SAP 不区分大小写)尺度工具栏应用工具栏菜单栏命令行注意:工具栏中的按钮其实不总是被激活的 (即能被使用)。
当一个按钮被激活时,它的颜色是黑色的。
分歧的屏幕和操纵将决定哪些按钮是被激活的。
(3)当不在SAP主屏幕时,命令前增加“/n”,系统将切换至另一屏幕。
(4)如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕,命令前加“/o”(5)创建新主屏幕,点击图标。
三.SAP系统基本操纵1.快捷操纵控制(1)显示SAP路径中的事务码,如图比较:无事务代码显示事务代码(2)显示技术代码,适用于各界面内的代码显示,如MM01..报表的输出).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保管成为变式,在下次使用时只需选择变式,然后执行,同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。
以查询推销订单为例,使用事务码ME L进入下面的屏幕:输入查询条件后,点击保管,也可从系统菜单转到变式另存为变式,如下图:如查询条件全部输入,固定字段后,需输入变式名称和描述后点击保管按钮。
SD模块用户操作手册

目录(1)标准订单用于有赊销的情况,常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
(2)标准订单(参照合同)用于有赊销的情况,同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售,但该订单适用于事前签订了合同的情况。
(3)现金订单(无应收)多用于市(县)公司无赊销的销售。
(4)库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司,只是油料所有权的转移,并不发生实际的油料移动,没有损耗,仅仅是帐面的处理。
(5)寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方,但发出货物的物权仍在我方,不转移给客户,作为我方在客户方的寄售库存。
(6)寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
(7)直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来,客户到炼厂直接提货时使用。
(8)销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
(9)合同是在销售业务进行之前,业务员与客户按照销售需求协商,呈销售经理审批核准后与客户签订的。
(10)错误发票处理流程(11)退货流程是指销售业务发生后,客户因质量等原因要求退货时而发生的。
(12)发票打印流程(13)分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5.点击“”(显示凭证项目细节),点“会计”,输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号(二)针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入:装运地点订单号3.输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号,转到/表头/文本,输入:开票员姓名,点击“(执行)”,保存发票二、标准订单(参照合同创建)(一) 创建标准订单(参照合同)1. 创建订单:SAP交易代码VA018.输入:销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”,输入合同号,点击“复制”10.输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)11.点击“”,点“会计”,输入收付方式12.点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.(二)创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入:装运地点订单号3.输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号,点击“执行”,保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单(无应收)订单1. SAP交易代码VA012.输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(定单类型ZS18)3.输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5.点击“”,点“会计”,输入收付方式6.点击“装运”,输入:装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号(二)针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容:评估类型库位,点击“外部细节”,选择运输方式4.转到/表头/文本,输入:提单流水号5. 点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号,点击“(执行)”,保存发票四、库割流程(一)创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入:供货工厂(发出库)订单类型(ZJNB)采购订单日期(系统默认当日)采购组织采购组工厂(收进货)库存地点(逻辑库存地点)3.点击“新采购订单”输入订单相关内容:物料数量4.点击“”,输入发票提供者5.返回并保存,记录库割订单号(二)针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号,点击“”3.选中一行点击“后台”,回车,选择“全部”,点击“”,点击“”4.双击交货单号,点击“”,输入评估类型和库位,点击“发货过帐”(三)开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入:销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型(ZS07)3.输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号(二)针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入:装运地点订单号3. 输入交货单相关内容:评估类型库位4.点击”外部细节”,选择运输方式5.点击“发货过帐”,记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单(参照寄售补货订单)1. SAP交易代码 VA012. 输入:销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型(ZS08)3. 回车,带参照创建界面,输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容:采购订单编号(填入销售人员)5.保存订单,记录订单号.(二)针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入:装运地点订单号3.输入交货单相关内容:评估类型库位4.点击“发货过帐”,记录交货单号(三)开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号,点击“(执行)”,保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入:销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容:售达方采购订单编号(填入销售人员)交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”,通过修改销售指导附加价输入价格,再点击“”返回5. 点击“”,输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”,输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号,点击“”,在采购申请前小框内打勾,点击“自动分配”3.选中采购合同号,回车,在采购申请前小框内打勾,点击“分配”4.选中框架协议号(采购合同号),点击“处理分配”5.输入:订单类型(ZJS1)采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者(采购业务的结算方)7.选中凭证总览中的采购申请,点击“”,检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在(若不存在,则输入发票提供者)8.在项目细节中点击“外部细节”,输入卡车编号。
sap_sd_操作手册

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范,按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个,整合后归并为14个销售业务流程;原有单据类型72 个,现有单据类型34个;原有条件类型33个,现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中,把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合,并总结了上线一年的实践经验,适应新的销售体制改革需求,结合企业各项管理制度,理顺规范业务流程,力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持,在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限,如有疏漏和错误之处,恳请广大读者给予指正,发现系统中业务管理存在的不足请及时提出,以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司:孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问:熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述5一、销售范围简介51、销售组织结构图52、销售范围相关定义6二销售业务流程7第一章 SD_001:客户主数据维护流程7一、业务流程简介71、新增客户的审批流程72、业务流程各步骤说明7二SAP系统操作81、SAP交易代码82、操作细部描述8第二章 SD_002:价格主数据维护流程15一条件类型15二SAP系统操作过程151、完成该步骤的SAP角色名称152、SAP交易代码153操作细部描述16三、其他项目说明23四、显示价格主数据24五、冻结价格主数据25第三章 SD_003:标准销售合同维护流程27一业务流程简介271业务流程各步骤说明27二SAP系统操作过程271SAP交易代码272操作细部描述273更改销售合同294显示合同29第四章 SD_004 标准订单处理流程29一销售业务与订单类型简介291、订单类型292、业务模式所适用订单类型29二SAP系统操作301创建燕化量价销售订单302显示订单列表343显示订单凭证流364订单的后续操作冻结及拒绝40第五章、SD_006:化工统销集成业务流程42一、买断模式业务流程简介421、注意事项:422、业务流程图423、业务流程各步骤说明434、操作细部描述43二、日常操作471、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整472、检查外向交货单55三、XI技术支持内容571、业务流程简介572、业务流程各步骤说明583、对错误状态的IDOC重新处理60第六章、SD_008:发货处理流程63一、物理库位与SAP系统库位的对应关系63二、发货单必输项64三、冲销发货过帐65四、冻结发货单67五、集中发货过帐68第七章、SD_009:开立发票流程70一、业务流程简介70二、SAP系统操作701、出具系统发票70SAP系统发票到金税系统上载73金税发票到SAP系统发票下载73三、大批量合并开票74操作步骤74四、运杂费请求开立发票771、操作细部描述77第八章、SD_013:销售代保管(销售、发货)流程79一业务流程简介79业务流程各步骤说明79二SAP系统操作801建立销售订单802参照订单创建发货单,发货过帐803参照发货单开发票81查询是否自动收货814虚拟库存收货82冲销虚拟库收货825建立销售代保管订单836创建虚拟库发货单83第九章、转储84一、创建转储预留单841、事务代码:MB21842、录入条件843、项目录入844、细节录入855、更改、显示856、对于预留的特别处理857、查看预留清单878、根据预留单查相关转储单88二、创建转储记帐凭证891事务代码:MB1B892.录入细节89概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图2、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1

XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者:生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据;从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕: (18)1.2填写好查询条件后,点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出,再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息;掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕: (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能,相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕: (25)3.2点击主界面中的按钮,输出结果: (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕: (28)4.2填写好查询条件后,点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕: (31)5.2填写好查询条件后,点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者:生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕: (33)6.2填写好查询条件后,点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕: (34)7.2点击主界面中的按钮,进入条件区域: (35)7.3输出保存: (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表,能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息,包含:客户信息、产品信息、价格信息等;系统数据追踪,相比以前的人工记录,数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕: (39)8.2主屏幕描述: (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕: (48)9.2填写好查询条件后,点击进入以下界面: (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕: (49)10.2填写好查询条件后,点击进入以下界面: (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台,3天滚动发货计划便于协调发货;1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕: (51)11.2点击主界面中的按钮,输出结果: (51)11.3输出保存: (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表,详细记录每一笔内部转库单数据,并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕: (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出: (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕: (58)13.2点击主界面中的按钮,输出结果: (59)13.3输出保存: (59)块报表操作手册创建者:生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台,进行销售运费分摊,并将运费按照发运的重量进行分摊,分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕: (60)14.2点击主界面中的按钮,输出结果: (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕: (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕: (63)16.2点击主界面中的按钮,输出结果: (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况;并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕: (64)17.2点击主界面中的按钮,输出结果: (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕: (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕: (67)19.2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕: (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕: (72)21.2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕: (73)22.2点 (74)块报表操作手册创建者:生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕: (74)23.2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕: (75)24.2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕: (76)25.2点 (76)26、销售订单报表(无价格版)—ZV016 (76)通过销售订单报表,生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息,包含:客户信息、产品信息、特殊需求信息等;系统数据追踪,相比以前的人工记录,数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕: (77)26.2点 (78)27、发货清单报表(无价格版)—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表,详细记录每一笔内部转库单数据,并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕: (79)27.2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
SAP SD使用手册

④ 扫描途中点击Save了的话会临时储存。 ⑤ 全部完成之后点击 Confirm -> 完了PICKING的话会呈现现品票LIST.
17
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法 ZSDR0006S
D/N no. 按住 18
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
双击
包装数量 打印标签数量
总数量
12
5. 移动库存[ZSDR0020]
品番 Batch(LOT)
SUZHOU 外包装仓库
AG / VG
13
5. 移动库存[ZSDR0020]
选择要移动的项目后 点击Stock Transfer 14
5. 移动库存[ZSDR0020]
① ② ③
① 把库存移动到库存 S/O , 在全部 120个 数量中 只移动100个 (数量可以调整) ② 把S/O的库存移动到别的 S/O 库存 ③ 把S/O的库存 移动到Plant 库存
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相信相信得力量。20.10.152020年 10月15 日星期 四10 时56分 35秒20 .10.1 5
谢谢大家!
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严格把控质量关,让生产更加有保障 。2020 年10 月上午1 0时56 分20.1 0.151 0:56O ctobe r 15, 2020
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作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 5日星 期四10 时56分 35秒1 0:56: 3515 October 2020
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好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。上 午10时 56分3 5秒上 午10时 56分10 :56:3 520.1 0.15
SAP手册及教程

Documentation SD-General users guide Sales and Distribution –As of: 4/28/2022 general users guide SD.docDocumentationContent:1简介 (3)1.1销售和分销的组织架构 (3)1.2登入SAP系统 (4)1.3退出SAP系统 (6)1.4系统操作 (7)1.5事务处理代码(Transaction Code) (7)1.6添加收藏夹(Favorites) (8)1.7快捷键的功能 (9)1.8帮助-F1/F4 (9)1.9设置参数 (10)2销售和分销(SD-Sales and Distribution) (11)2.1主数据 (11)2.1.1物料主数据(Material Master) (11)2.1.2客户主数据(Customer Master Data) (14)2.1.3创建发货方ship-to party (17)2.1.4发货方Ship-to party 加到客户的partner中 (19)2.2销售报价和订单 (21)2.2.1售价(pricing)和条件(Condition)的使用方法和作用 (21)2.2.2报价 (22)2.2.3订单 (26)2.2.3.1创建新订单和报价转订单(标准) (26)2.2.3.2空运订单 (31)2.2.3.3直接订单 Direct Order和外币订单 (31)2.2.3.4非标订单 (33)2.2.3.5正单 Debit Note/负单 Credit Note (40)2.2.4预付款 (40)2.2.5发货 (41)1 简介SAP-S - System A - Application P - Production1.1 销售和分销的组织架构Documen t● CompanycodeCompany code ● Sales AreaSales Area → Salesorganization Sales organization → Distributio nchannel channel → Divisio nDivision ● Plan t● Storage location● shipping pointShipping point 8006WGQ (Shanghai )8002Beijing Plants8001Shanghai Sonjiang8003 Shenzhen SAP - WMLean- WM (MM)Storage Locations8005Cheng Du8004Shenyang8007Wuha0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 8901 IBM Shenzhe 8001 Main S.P. Shipping PointsMOD1 Mod Center MOD1 Mod Center MOD1 Mod Center MOD1 Mod Center 8902 Dell Suzhou 8903 Dell Beijing 8901 IBM Shenzhen 8902 Dell Suzhou RETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN Returns8904 Dell XiamenMOD1 Mod Center 8903 Dell Beijing 8904 Dell Xiamen8002 Main S.P. 8022 MOD Center 8003 Main S.P.8004 Main S.P.8025 Main S.P.8006 Main S.P.8007 Main S.P.8023 MOD Center 8024 MOD Center 8025 MOD Center 8027 MOD Center xxxx Return sxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returns1.2 登入SAP系统在浏览器地址栏(IE)输入以下地址:http://citrix2.loh-services.de或 IP 地址:10.200.5.150用户名User Name:工号密码Password:start双击图标登入SAP3_UPR ASIA 运行系统3_UQS ASIA 测试系统输入信息:Client 客户:700 –User 用户:Password 密码:初始密码startLanguage 语言:EN (英文)或CN(中文)可修改密码原则:密码最少6个字符,不可多过8个字符。
SAP系统用户操作手册SD

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)版本:V1.0日期:2022年4月25日说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单(销售BOM) (71)1.5.1创建物料清单(销售BOM) (71)1.5.2更改物料清单(销售BOM) (75)1.5.3显示物料清单(销售BOM) (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011)通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕,也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP用户手册

SAP操作手册以下为登录界面,输入用户名和口令,语言默认为CN。
登录界面一、建立物料途径:SAP菜单》后勤》生产》主数据》物料主数据》物料》创建(一般)》MM01(立即)快捷方式:输入MM01即可物料创建途径进入物料的创建界面,如下图所示创建物料的初始屏幕必须输入行业领域和物料类型,可选;完成后点击回车,弹出以下对话框:创建物料选择视图进入下一个屏幕创建物料的组织级别进入下一个屏幕基本数据1填写后按回车键或点击进入下一个屏幕MRP1 填写后按回车键进入下一个屏幕MRP2视图填写后按回车键或点击[MRP3]进入下一个屏幕MRP3视图填写后按回车键或点击[MRP4] 进入下一个屏幕MRP4视图填写后按回车键或点击[工作计划] 进入下一个屏幕工作计划视图然后进入会计一视图界面,如下图所示:会计1视图保存进入下一个建立物料建立.更改或显示:可按上述进入物料系统点击{MM02-立即}或{MM03—显示当前} 二、建立BOMBOM为物料清单,需要预先建立几个物料号,这些物料号必须为同一个工厂。
途径:SAP菜单》后勤》生产》主数据》物料清单》物料BOM》创建快捷:CS01双击后进入创建界面:BOM创建界面回车项目总览界面回车物料BOM生成保存。
退出;三、工作中心途径:SAP菜单》后勤》生产》主数据》工作中心》工作中心创建快捷方式:CR01进入后生成如下界面工作中心创建界面回车基本数据界面点击缺省值缺省值界面点击能力能力界面点击能力选项如下图所示:进入如下界面标准可用能力界面点击调度调度界面点击保存。
退出.四、建立工艺路线途径:SAP菜单》后勤》生产》主数据》工艺路线》标准工艺路线快捷方式:CA01\进入如下界面:创建界面完成后回车表头细节完成后点击工艺路线如下点击后进入如下界面点击组件分配进入下一界面:保存进行下工艺路线编制五、创建独立需求途径:SAP菜单》后勤》生产》生产计划编制》需求管理》已计划的独立需求快捷方式:MD61进入如下界面回车保存后退出.六、MPS运算途径:SAP菜单》后勤》生产》生产计划编制》MPS》MD41单项多层(有BOM),或者MD42单项单层,视具体情况而定.快捷方式:MD41或MD42进入如下界面:回车两次确认点击保存弹出对话框,选择子BOM中的物料保存,出现下面的界面,此处为子BOM中其他物料保存保存并退出。
SAP SD 操作手册

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范,按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个,整合后归并为14个销售业务流程;原有单据类型72 个,现有单据类型34个;原有条件类型33个,现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中,把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合,并总结了上线一年的实践经验,适应新的销售体制改革需求,结合企业各项管理制度,理顺规范业务流程,力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持,在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限,如有疏漏和错误之处,恳请广大读者给予指正,发现系统中业务管理存在的不足请及时提出,以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司:孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问:熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)2、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001:客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)2、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)2、操作细部描述 (9)第二章 SD_002:价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003:标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)1、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006:化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)1、注意事项: (43)2、业务流程图 (43)3、业务流程各步骤说明 (44)4、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)1、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008:发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009:开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013:销售代保管(销售、发货)流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单,发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码:MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码:MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道2、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sapsd操作手册

sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南,旨在帮助用户了解和使用SAP SD(Sales and Distribution)模块。
该手册涵盖了SD模块的各个方面,包括销售、发货、交货、财务等。
本文将重点介绍如何创建销售订单。
在SAP SD中创建销售订单非常简单,只需要按照以下步骤进行:1. 进入SAP系统,选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。
2. 在左侧导航栏中找到Sales订单,并点击“Create with Reference”按钮。
3. 在弹出窗口中选择参考对象,可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择,也可以手动输入相关信息。
4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息,并保存销售订单。
除了创建销售订单外,SAP SD还提供了丰富的功能和工具,用于管理销售和分销过程。
例如,可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况,还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。
此外,SAP SD还提供了多种报表和分析工具,以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。
总之,SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案,帮助用户优化销售和分销流程,提高业务效率和盈利能力。
SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)

HANA S4 中的信用控制目录说明: (1)引言 (2)1.业务背景 (2)2.信用管理阶段 (3)第一章后台配置 (4)1.信贷控制范围 (4)1.1 信贷控制范围简介 (4)1.2 定义信贷控制范围 (6)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (10)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (11)2.信用段 (13)2.1 信用段简介 (13)2.2 定义信用段 (14)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (16)3.风险类别与风险类 (17)3.1 风险类别简介 (17)3.2 风险类简介 (18)3.3 定义风险类 (19)3.4 定义风险类别 (20)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (22)3.5 定义计算公式 (25)4.信贷组 (27)4.1 信贷组简介 (27)4.2 定义信贷组 (28)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (29)5.自动信贷控制及检查规则 (31)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (31)5.2 定义自动信贷控制 (32)5.3 定义S4信贷检查规则 (37)6.激活信贷更新 (40)6.1 信贷激活简介 (40)6.2 给项目类别激活信贷 (41)6.4 激活信用段 (42)第二章前台操作 (43)1.信贷控制范围&信用段 (43)2.销售订单 (47)说明:由于自己知识的局限性以及目前系统实施存在些许困难,本文章部分内容选用网上资料,再结合自己所学,共同绘制成一片完整的配置文档。
引言1.业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业,多数企业不得不面对产品赊销的两难选择,赊销是把双刃剑,如果不赊销,不能迅速扩大销量,从而影响企业的成长速度;如果赊销,则生意虽然做大,特别国内信用制度还未完善情况下,大笔坏帐也跑出来了,严重降低资金周转率和利润率,甚至导致企业资金链的破裂,企业的危机也就跟着出现。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范,在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡,销售部门的工作是接单,而财务部门应收账款的目标是收款,中间环节是启用信用控制。
SAP_SD_操作手册_订单BOM应用流程
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ERP项目用户操作手册SD-订单BOM流程作者:日期: 2013-05-20版本: 1.0一、流程图二、系统操作1VC订单(标准化产品选配组装)1.1建立VC订单SAP菜单后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码VA01输入事务代码VA01,进入订单创建初始屏幕:序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1100TENDA国际事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击按钮或回车,进入销售订单创建屏幕,维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000062 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件,也可据当次订单调整付款条件7 拒绝原因可选因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因,这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200输入“物料”、“订单数量”、“类别”后其中类别根据VC实际情况手工输入以下代码,尤其是备品和赠送项目,不选,特征值确认后,系统默认ZTFN,且无法直接修改类别,此处类别必须手工输入回车,系统进入特征性分配屏幕点击特性值选择按钮,选择相应的电源及塑封点击后退按钮,返回订单屏幕输入单价,检查订单的不完整性,确认凭证完整特征性反查可通过订单右下角的配置按钮查看注意币别特征性检查查看点击保存按钮,提示销售订单10000190已保存。
1.2 订单BOM1.2.1 查看订单BOM序号 输入字段 输入属性 用户操作例1 订单号 必选 输入要建立的订单号 10000190 2项目必选输入订单中的项目号10输入上述字段后,回车进入以下屏幕SAP 菜单后勤->销售和分销->主数据->产品->物料清单->物料清单->订单BOM->显示多层事务代码 CU52结果点击左上角结果按钮,进入以下屏幕查看BOM 清单查看完订单BOM ,如有遗漏则通过CU51修改订单BOM1.2.2 查看销售订单成本:输入事务代码CK53N ,进入以下屏幕,输入订单号和项目行SAP 菜单后勤->销售和分销->销售->销售订单的产品成本->成本估价->订单BOM 成本估算->显示 事务代码 CK53N回车后,系统自动带出相关信息,如下:再回车进入以下界面查看订单成本2MTO订单(客制化新单、ODM新单、OEM/ODM翻单)输入事务代码VA01,进入屏幕:序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1200大客户事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击回车按钮,进入销售订单创建屏幕,维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000072 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件,也可据订单调整付款条件7 拒绝原因可选输入暂停交货原因因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因,这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200单价必选7ERP项目文档版本: 1.0用户操作手册页码: 11 / 11库位不输保存,提示标准订单10000194保存。
集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0

XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
操作手册-SD-V2.0

用户操作手册销售和分销(SD)XXXXXXXXXXXXXX编写日期: 2008年11月01日目录:目录: (2)主题一:客户主数据维护 (6)1.1目的 (6)1.2适用范围 (6)1.3文件内容概述 (6)1.4操作步骤 (7)1.4.1客户主数据创建 (7)1.4.2客户主数据更改 (15)1.4.3客户主数据显示 (17)主题二:船东主数据维护 (20)2.1目的 (20)2.2适用范围 (20)2.3文件内容概述 (20)2.4操作步骤 (20)2.4.1 船东主数据创建 (20)2.4.2船东主数据修改 (22)2.4.3船东主数据显示 (24)主题三:专利公司主数据维护 (25)3.1目的 (25)3.2适用范围 (25)3.3文件内容概述 (26)3.4操作步骤 (26)3.4.1专利公司主数据创建 (26)3.4.2专利公司主数据修改 (30)3.4.3专利公司主数据显示 (31)主题四:船级社主数据维护 (33)4.1目的 (33)4.2适用范围 (33)4.3文件内容概述 (33)4.4操作步骤 (33)4.4.1船级社主数据创建 (33)4.4.2船级社主数据修改 (37)4.4.3船级社主数据显示 (39)主题五:销售订单编号查询 (41)5.2适用范围 (41)5.3文件内容概述 (42)5.4操作步骤 (42)主题六:柴油机主机下单 (43)6.1目的 (43)6.2适用范围 (43)6.3文件内容概述 (43)6.4操作步骤 (44)6.4.1主机下单 (44)6.4.2主机订单更改 (50)6.4.2主机订单显示 (51)主题七:柴油机配件下单 (53)7.1目的 (53)7.2适用范围 (53)7.3文件内容概述 (53)7.4操作步骤 (53)7.4.1柴油机配件订单创建 (53)7.4.2柴油机配件订单更改 (57)7.4.3柴油机配件订单显示 (59)主题八:非柴油机产品下单 (61)8.1目的 (61)8.2适用范围 (61)8.3文件内容概述 (61)8.4操作步骤 (61)8.4.1非柴油机产品订单创建 (61)8.4.2非柴油机产品订单更改 (64)8.4.3非柴油机产品订单显示 (66)主题九:来料加工下单 (68)9.1目的 (68)9.2适用范围 (68)9.3文件内容概述 (68)9.4操作步骤 (68)9.4.1来料加工订单创建 (68)9.4.2来料加工订单更改 (72)9.4.3来料加工订单显示 (73)主题十:售后服务免费下单 (74)10.1目的 (74)10.3文件内容概述 (75)10.4操作步骤 (75)10.4.1售后服务免费订单创建 (75)10.4.2售后服务免费订单更改 (79)10.4.3售后服务免费订单显示 (80)主题十一:订货通知单打印 (81)11.1目的 (81)11.2适用范围 (82)11.3文件内容概述 (82)11.4操作步骤 (82)主题十二:交期变更/船东变更 (83)12.1目的 (83)12.2适用范围 (84)12.3文件内容概述 (84)12.4操作步骤 (84)主题十三:变更通知单打印 (89)13.1目的 (89)13.2适用范围 (89)13.3文件内容概述 (90)13.4操作步骤 (90)主题十四:发运通知单打印 (92)14.1目的 (92)14.2适用范围 (92)14.3文件内容概述 (92)14.4操作步骤 (92)主题十五:主机发货 (94)15.1目的 (94)15.2适用范围 (95)15.3文件内容概述 (95)15.4操作步骤 (95)主题十六:配件发货(配件销售/售后服务) (98)16.1目的 (98)16.2适用范围 (98)16.3文件内容概述 (98)16.4操作步骤 (98)主题十七:交货单打印 (101)17.2适用范围 (101)17.3文件内容概述 (102)17.4操作步骤 (102)主题十八:交货单冲销 (103)18.1目的 (103)18.2适用范围 (103)18.3文件内容概述 (103)18.4操作步骤 (104)主题十九:预留保证金打印 (106)19.1目的 (106)19.2适用范围 (106)19.3文件内容概述 (106)19.4操作步骤 (106)主题二十:报表查询 (108)20.1目的 (108)20.2适用范围 (108)20.3文件内容概述 (109)20.4操作步骤 (109)主题一:客户主数据维护1.1目的在R/3系统中,统一并规范客户主数据维护流程,确保整个集团的客户维护有序、科学,实现客户主数据的具体管控。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)版本:V1.0日期:2022年3月22日说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本: 客户主数据信贷主数据;托盘回收价格主数据;销售开票(参考财务操作手册) 业务员主数据数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它 标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程:7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1)通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面,也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12)进入创建外向交货单初始界面,录入内容后,点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003)进入界面后点击拣配,在库位处输入所发物料的库存地点;如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次,如果是多个批次,选择10行项目在处点击批次拆分,进入下一个界面。
4)在处点击批量定义,进入下一个操作界面。
95)在处调整实际发货物对应批次的数量,点击复制,返回到上一个界面,点击返回拣配界面;进行下一个行项目的批次拆分,操作相同。
SAP SD - 快速指南
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SAP SD - 快速指南SAP SD - 简介SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一,用于管理组织中的产品和服务的运输,计费,销售和运输。
SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分,管理客户关系,从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。
该模块与其他模块紧密集成,如SAP Material Management和PP。
SAP SD中的关键组件SAP销售和分销模块中的关键组件是 -∙客户和供应商主数据∙销售支持∙物料运输∙销售活动∙帐单相关∙产品运输∙信用管理∙合同处理和管理∙外贸∙信息系统SAP销售和分销周期SAP SD - 组织结构SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构,如销售区域,分销渠道,部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤 -∙在SAP系统中创建组织元素,和∙第二是根据需要链接每个元素。
除了SD模块中的这种组织结构之外,销售组织处于最高水平,负责货物和服务的分配。
SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。
这将有助于使报告流程变得简单,并且理想情况下,它应该有一个单一的销售组织。
下一级是分发渠道,它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。
组织结构中的部门,代表单个组织中的产品或服务项目。
销售区域称为实体,其是处理公司中的订单所必需的。
它包括销售组织,分销渠道和部门。
在SAP SD组织结构中,每个销售组织都分配给一个公司代码。
然后,分配渠道和部门被分配给销售组织,并且所有这些包括创建销售区域。
在SD组织结构的第一步中,将销售组织分配给公司代码,然后定义分销渠道,然后分配给销售组织。
下图显示了销售和分销模块的组织结构 -物料管理物料管理是SAP ERP系统的关键模块之一,涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。
该模块与R / 3系统的其他模块紧密集成,如财务会计和控制,销售和分销,质量管理,产品规划。
与销售和分销SD模块集成考虑在SAP SD中创建销售订单的示例,它涉及从材料管理复制项目的详细信息。
SAP外向交货单维护用户操作手册
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目录1 适用范围 (3)2 用途 (3)3 前提 (3)4 订单类型 (3)5 OUTBOUND DELIVERY TYPE (3)6 销售订单与DN关系 (4)7 流程图概览 (4)8 系统操作8.1 单独创建DN(VL01N).......................................................................................................5-8 8.2 集中创建DN(VL10C).......................................................................................................9-11 8.3 更改DN (VL02N)............................................................................................................12-14 8.4 显示外向交货 (VL03N) (15)8.5 外向交货清单 (VL06O)....................................................................................................16-19 8.6 集中过帐发货 (VL06O/VL06G)........................................................................................20-21 8.7 冲销货物移动 (VL09) (22)8.8 外向交货输出 (VL71).......................................................................................................23-241. 适用范围Domestics delivery order, Export delivery roder, Spare part and Sample Delivery Order and Return delivery order, Consignment delivery order.2. 用途此文档旨在说明如何在SAP系统中创建、更改、发货过帐、冲销外向交货单,以下简称(DN)3. 前提3.1订单已创建,客户要求交货日期已到。
SAP-SD用户手册
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目录01客户维护 (2)02物料主数据 (15)03客户物料维护 (22)04客户询价单 (26)05客户报价单 (30)06产品价格维护 (34)07销售订单 (42)08销售订单物料可用性检查 (57)09订单出货 (60)10出货开票 (69)11PIR维护 (76)01客户维护菜单事务码:创建客户事务码:VD01/XD01,建议使用XD01,可以建立完整的客户资料。
VD01只包括销售视图回车或点勾进入下一步相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目组说明此客户是属于哪一分类特性必输0001订货方0002收货方0003开票方0004付款方如果这个四类是一样的,选0001就可以了,系统会自己将订货方,收货方,开票方,付款方全部建立。
且代码一样。
客户新客户在系统中的客户编码必输订货方C0001-C9999收货方D0001-D9999开票方E0001-E9999付款方F0001-F9999要注意不同科目组的不同号码段公司代码说明这客户是属于哪一家公司的客户必输ARTS 目前就一家公司销售组织此客户需求哪一个销售组织必输1000 目前只有一个分销渠道此客户需求哪一个分销渠道必输10 目前只有一个产品组此客户需求可以销售的产品必输10 目前只有一个输入完初始屏幕的相关字段值后,点或回车,进入拖动右侧滚轴,出现如下画面,输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输可选性移动电话客户主要联系人的电话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行,点”选择的合作伙伴细节”,进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门可选功能输入这个联系人的职务点,进入相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1点页相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
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ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销(SD)版本:V1.0日期:2022年3月22日说明:1、不改变各部分对应字体、字号;2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可:3、版本控制:版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本: 客户主数据信贷主数据;托盘回收价格主数据;销售开票(参考财务操作手册) 业务员主数据数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它 标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程:7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1)通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面,也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12)进入创建外向交货单初始界面,录入内容后,点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003)进入界面后点击拣配,在库位处输入所发物料的库存地点;如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次,如果是多个批次,选择10行项目在处点击批次拆分,进入下一个界面。
4)在处点击批量定义,进入下一个操作界面。
95)在处调整实际发货物对应批次的数量,点击复制,返回到上一个界面,点击返回拣配界面;进行下一个行项目的批次拆分,操作相同。
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目录01客户维护 (2)02物料主数据 (16)03客户物料维护 (23)04客户询价单 (27)05客户报价单 (31)06产品价格维护 (35)07销售订单 (43)08销售订单物料可用性检查 (58)09订单出货 (61)10出货开票 (70)11PIR维护 (76)01客户维护菜单事务码:创建客户事务码:VD01/XD01,建议使用XD01,可以建立完整的客户资料。
VD01只包括销售视图回车或点勾进入输入完初始屏幕的相关字段值后,点或回车,进入拖动右侧滚轴,出现如下画面,输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输可选性移动电话客户主要联系人的电话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行,点”选择的合作伙伴细节”,进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门可选功能输入这个联系人的职务点,进入相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1点页相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输01装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
必输1000交货工厂这个客户在这个区域默认的从哪一个工厂出货点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项 国际贸易条款发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。
必输第二部份是一个说明,也必需输入付款条件用于付款期间组成的付款条款代码。
必输账户分配组系统把销售凭证自动过帐给相应的帐户分配组。
必输 02税分类指定一个客户是否有销售税义务必输 0点页相关参数说明如果有两个送达方即收货方,在这里空白地方的PF 栏输入SH, 在编码中输入已存在的另一个收货方。
如果将对应的缺省栏勾上, 系统在建立订单时,会在缺省送达方中会有一个勾,即默认送达方。
同样,如果有多个付款方,同样的做法。
点,进入相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项统驭科目总分类帐户中调节帐户,如:发票过账的科目必输 11310101排序码指出凭证行项目中分配字段的格式规则与排序顺序必输 001进入”支付交易”页面相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项 付款条件用于财务做分析的付款条件必输一般与销售区域的付款条件一样二、修改客户数据输入要修改客户的代码,所属公司,销售范围点择铵钮或按ENTER键。
进入客户主档的详细信息窗口相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户已存在系统中的客户编码必输必输ARTS公司代码说明这客户是属于哪一家公司的客户销售组织此客户需求哪一个销售组必输1000织必输10分销渠道此客户需求哪一个分销渠道产品组此客户需求可以销售的产必输10品更改数据根据需要,按建立界面说明,更改客户数据。
保存数据修改完成后,点击save铵钮,以保存所修改的信息三、显示客户数据显示客户主数据输入要修改客户的代码,所属公司,销售范围点或回车。
显示客户详细信息显示数据进入客户主数的显示画面后,可以对进行显示。
按显示->更改或F5键转入修改四、客户冻结/解冻说明此客户冻结功能,可以控制客户在建立订单,出货单,发票时进行冻结。
如对出货进行冻结后,对此客户或送达方就不能进行建立出货单了。
事务代码VD05按ENTER键或点,进入操作冻结动作。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户已存在系统中的客户编码必输你想冻结的客户代码销售组织要冻结此客户所属哪一个销售组织必输1000 要将这个客户在哪一个销售区域进行冻结。
分销渠道要冻结此客户所属哪一个分销渠道必输10产品组要冻结此客户所属哪个销售的产品必输10根据需要设定冻结条件设定OK,点击铵钮,保存相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项所有销售区域就在这个客户要在什么区域进行出货冻结必输冻结销售支持这个交货冻结适应于哪个范围必输选择‘选定的销售区域’依冻结条件,会在不同操作中,出现右图所示之警告信息。
如果是解冻,将已选择冻结条件去掉,将下面的勾去掉,保存即可。
五、删除客户事务代码VD06此客户删除功能,只是将客户作一个删除标记,并不是真正意义上的删除.同时也是用此事物做清除删除标记的功能。
相关参数说明栏目名称描述字段用户动作或结果注意事项客户已存在系统中的客户编码必输必输1000销售组织要删除此客户所属哪一个销售组织分销渠道要删除此客户所属哪哪一个分必输10销渠道产品组要删除此客户所属哪个产品组必输10设置标记范围设定OK,点击铵钮,保存相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围用此客户建SO时有提示取消删除将删除标记中的勾去掉。
确认无误,保存即可。
六、显示客户修改记录事务代码OV51,输入相关条件,回车或点击执行,显示记录。
显示修改记录格式七、显示客户字段的修改记录事务代码VD03选择要查看修改记录的字段,点击环境菜单中的字段修改查询结果02物料主数据事务码清单事务码MM01输入完此初始屏幕的相关字段值后,点此屏幕的按钮或按ENTER键,进入下一画面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项物料你想维护的销售视图的物必输料行业领域企业所属的行业领域必选M物料类型此物料所属的哪一类型必选成品成品,半成品,原材料,未评佑物料(客户供)选择相应的销售视图[ 销售: 销售组织数据 1,销售:销售组织数据 2,销售:一般/工厂数据,销售文本 ]设置工厂代码/销售组织/分销渠道回车,进入下一界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000销售组织物料要维护的销售组织必输1000分销渠道物料要维护的分销渠道必输10销售:销售组织数据1相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输入的,如果这里没有,就要输入交货工厂此物料所属工厂必输1000必输0税分类物料的税分类,即是否要交税销售:销售组织数据2相关参数说明5 栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02,原材料为03销售:一般/工厂相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项运输组具有相同运输条件必输0001装载组具有相同装载条件必输0001销售文本数据将一些与物料相关,但不变的信息可以维护在这里,加以说明与补充。
销售单位维护物料的销售单位:因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外,还要显示包装单位,点再相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项X 包装基数必输 1AUN 包装单位必输Car --箱Y 一箱包装两个此产品必输 2修改物料主数据事务码MM02[物料]输入要修改的物料编号选择相关的要修改的视图, 按ENTER键修改主数据根据需要,修改物料物相关视图的数据,点保存,完成修改。
显示物料主档资料事务码MM03输入要显示信息的物料号码选择要显示的视图输入要显示物料的工厂与销售区域显示完后,退出即可集中显示未维护的物料清单事务码MM50点击执行或按F8键说明点击前面的空白方格,然后点击[维护物料] 按钮后,会进行与MM01一样的销售视图维护画面建议维护全部的物料用MM01去做。
用mm50去显示有哪一些物料产生,要销售却没有维护的清单。
03客户物料维护事务码清单创建客户物料信息VD51输入完后,或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10输入物料信息,选择一行,按F2或点”信息记录明细”相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项物料编号工厂内部料号必输客户物料客户下单或收货料号必输注意若物料主数据视图销售数据1,没有维护产品组,此处无法通过保存。
修改客户物料与工厂料号对应记录事务码VD52输入完后,键进入下一画面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10物料工厂料号可选如果不输入,就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录,可以一起修改在修改画面,同样可以输入新的工厂料号与客户料号的对应关系。
修改完后,保存完成即可。
显示客户物料与工厂料号对应记录事务码VD53输入完后,键进入下一画面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项客户销售客户必输销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10物料工厂料号可选如果不输入,就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录说明在显示画面,是不可以改的,系统自动为灰色,显示完成退出即可显示工厂料号与多个客户料号的记录事务码VD54输入完后,键进入下一画面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项物料工厂料号可选销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10客户销售客户必输如果不输入,就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录.在显示画面,是不可以改的,系统自动为灰色,显示完成退出即可04客户询价单事务码清单当客户有向雅士询价时,可以将其记录在系统中。
前提是这个客户已经存在系统中。
如果没有物料,就以文本方式输入建立询价单VA11输入完后,或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项查询类型就是询价单的类型必输IN销售组织客户已维护的销售组织必输1000分销渠道客户已维护的分销渠道必输10产品部客户已维护的产品部必输10按F5键或点击显示“显示凭证流程”,进入下一界面。
相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项售达方下PO方必输送达方收货方必输开票方收发票方必输付款方付款给我们的一方必输物料客户要的产品必输订单数量此数量可以不用输入可选描述当没有物料号时,在这里输入可选显示凭证流程界面说明:如项目20中,是一个新产品,没有工厂料号的,这时要记录询价信息,就在描述栏输入物料说明即可。
输入完成后,点菜单栏中的编辑栏的[不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ,来检查这个订单输入的完整性。