2019年审计局第一季度工作总结
一季度总结_审计一季度工作总结
![一季度总结_审计一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/50135e861b37f111f18583d049649b6648d709ef.png)
一季度总结_审计一季度工作总结一季度是工作的开端,也是工作的重要节点。
在过去的这个季度里,我按照公司的要求,认真履行我的审计工作职责,取得了一定的成绩。
下面我将对这个季度的工作进行总结和回顾。
我对今年的审计计划进行了详细的分析和调研,并制定了一套合理的工作计划。
在执行过程中,我坚持以项目为导向,合理安排时间和资源,确保了工作的高效进行。
通过与被审计单位的沟通和配合,我了解了被审计单位的业务特点和内控制度,并以此为基础,制定了具体的审计程序和方法。
在审计过程中,我注重收集证据,审慎研判,并提出了有针对性的建议,为被审计单位的发展提供了一些建设性的意见。
我注重团队协作和沟通。
在整个一季度的工作中,我与团队成员保持了密切的联系,并及时共享工作进展和成果。
我积极参与团队讨论,发表自己的观点,并耐心倾听其他成员的意见。
通过团队合作,我们相互协调,相互帮助,克服了很多工作困难,提高了工作质量和效率。
我不断学习和提升自己的专业能力。
在这个季度里,我认真学习了相关的法律法规和审计准则,了解了最新的国际和国内审计热点,提升了我的专业知识和技能。
我还积极参加培训和学术研讨会,与同行交流经验,分享学习心得。
通过不断学习和提升,我对审计工作有了更深入的理解和把握,并能更好地应对各类工作难题。
我注重总结和反思。
在每个项目结束后,我都会进行总结和反思,从中总结出经验教训,并找出改进的方向。
我认为总结和反思是提高工作能力和水平的重要手段,也是不断进步的动力源泉。
这个季度的工作既有成绩,也有不足。
在接下来的工作中,我会进一步加强学习,提高专业能力,努力完成公司的工作目标,为公司的发展做出更大的贡献。
我也要继续注重团队协作和学习总结,与团队成员共同进步,共同成长。
只有不断提高自己,才能在未来的工作中更好地发挥自己的职能。
审计第一季度工作总结报告
![审计第一季度工作总结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/5d6f2d64e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d59d.png)
审计第一季度工作总结报告
随着第一季度的结束,我们审计团队对过去三个月的工作进行了全面的总结和
分析。
在这段时间里,我们经历了许多挑战和收获了许多成就,下面就让我们来回顾一下我们的工作总结报告。
首先,我们对第一季度的审计工作进行了全面的回顾。
在这段时间里,我们审
计了多家公司的财务报表和内部控制制度,发现了一些问题并提出了改进建议。
通过我们的努力,一些潜在的风险得到了及时的发现和解决,为公司的稳健发展提供了有力的保障。
其次,我们对审计团队的工作进行了总结和评估。
我们发现,在过去的三个月里,团队成员们都展现出了高度的责任感和敬业精神,积极主动地完成了各项任务。
我们也意识到了一些存在的问题,比如沟通不畅、工作分配不均等,我们将在接下来的工作中加以改进,以提高团队的整体效率和协作能力。
最后,我们还对未来的工作进行了展望和规划。
我们将继续加强对公司内部控
制制度的审计,提高审计工作的精准度和有效性。
我们也将加强团队的培训和学习,提高团队成员的专业素养和综合能力。
同时,我们还将积极配合公司的战略发展,为公司的可持续发展提供更加有力的支持。
总的来说,第一季度的工作总结报告显示出了我们审计团队在过去三个月里的
努力和成就。
我们将继续努力,为公司的发展和稳健经营提供更加有力的保障。
相信在我们的共同努力下,公司的未来一定会更加美好。
审计局第季度工作总结(四篇)
![审计局第季度工作总结(四篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/878b8e4ff5335a8102d220c8.png)
工作报告参考范本审计局第季度工作总结(四篇)目录:审计局第季度工作总结一审计局第季度工作总结二导游第季度工作总结三导游第季度工作总结四一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局。
共完成审计项目12个,提交审计报告、信息12篇,提出合理化审计意见建议28条。
一、审计项目开展情况(一)财政预决算审计开展市本级20xx年预算执行及决算草案审计。
(二)政府投资建设项目审计1.完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算审计。
对中学教育基地、北环路网排水板涵工程等进行跟踪审计。
(三)经济责任审计按照组织部通知要求,完成对6名乡局级主要领导干部经济责任审计。
(四)上级机关交办任务按照上级审计机关要求,抽调5名业务骨干赴廊坊、邢台及××市参加审计。
二、下一步审计工作安排以促进全市经济发展为目标,进一步加大审计力度,依法履行审计监督职责,主要做好以下几方面的工作。
(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。
(二)继续开展20xx年市本级预算执行及决算草案审计工作。
(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,节省建设项目资金。
(四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任期经济责任审计。
(五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
1至3月份,我局在县委、政府的领导下,紧紧围绕县委、政府中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原则,认真履行审计监督职责,搞好审计服务,各项工作都取得了较好成效。
一、各项工作进展顺利(一)计划内项目有序进行今年计划内项目个(含2个任中经济责任审计项目),目前,在充分做好审计调查的基础上,对文广新体局的财务收支审计已完成。
对地税局预算执行审计、苏家庄镇财政决算审计和校安工程跟踪审计正在进行。
(二)固定资产投资报审项目成效明显截止目前,共完成固定资产投资项目29个,共计审计资金3700多万元,审减工程造价330多万元,审减率为8.9%。
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结
![一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/12f7fad0534de518964bcf84b9d528ea81c72f31.png)
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结一季度工作总结2019年第一季度对于公司是充满了机遇和挑战的。
作为公司的审计,我们深刻认识到自己在公司中的重要性和责任。
在这个季度中,我们紧密团结,充分发扬我们的工作能力,完成了本季度的各项审计任务。
以下是我们的一季度工作总结。
本季度我们分别参与了数个项目的审计工作,主要包括了财务审计和内部审计。
作为公司审计组的负责人,我们主要协调组内的工作分配、指导组员了解项目的控制点和确定审核方案等。
我们还主要承担了一些关键的工作,如复算预算、制定各种审核模板和监督本季度所有的审计工作进度。
我们的工作得到了上级领导的高度评价,也得到了公司各部门的积极反馈。
二、工作亮点1.领导力。
审计长在本季度,指导我们制订了一系列有效的工作和管理方案,并在组内实施。
她还成功吸引了不少优秀的审计人才,为我们的团队带来了新的力量。
2.团队协作。
我们组员之间的沟通协作比以前更加紧密了。
通过制定详细的工作计划和休息时间表,我们成功地确保了工作质量和生活质量的平衡。
团队中每个人都能够负责自己的工作,并快速进行高质量的工作交接。
这种协作方式为我们完成了一季度的审计任务奠定了良好的基础。
3.审核深度。
通过使用更为严谨和深耕铺垫的审核方法,我们工作的审核深度比以前更加深入了。
我们更注重从“控制点”入手,对企业的各种风险进行了一个又一个层层深挖。
这样的审核方式可以更好地避免漏审,为企业的风险控制提供更加有力的保障。
三、工作不足1.面临的挑战。
在本季度,我们遇到了一些因为缺乏经验而无法解决的难题,如外部法规变化快速、工作时间安排不足等。
这些问题考验了我们组的能力,同时也提醒我们要更加深入地钻研管理法规、加强自身能力等。
2.人员限制。
我们的审计组仍处于成长期,人员数量仍然无法满足我们对于各项审计工作要求的增长。
我们需要更多的人才加入进来,发扬其专业技能和团队精神,以便更好地完成日益繁重的工作任务。
四、工作展望在下一个季度,我们希望能够更加精益求精地工作,通过加强审计深度和管理方法等来提高工作质量。
审计局季度工作总结10篇
![审计局季度工作总结10篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5ab5668818e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebc6.png)
审计局季度工作总结10篇审计局季度工作总结篇1在过去的一年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进__财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
现对本年度完成的工作做如下总结:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务在具体工作中对__是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对__的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。
根据__经济活动特点,今年审计的主要内容有:对__的各项收入进行了审核,内审小组认为__的所有收入都及时入账,并纳入了__的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移__收入的情况。
对__的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;对于__的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;对__的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题;全面审计,突出重点。
对__的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。
在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
一季度审计人员工作总结
![一季度审计人员工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/2c458adedc88d0d233d4b14e852458fb770b38a8.png)
一季度审计人员工作总结
一季度已经过去了,审计人员们在这段时间里付出了很多努力,完成了大量的
审计工作。
在这一季度的工作总结中,我们不仅要总结过去的工作,还要分析存在的问题,总结经验,为下一季度的工作做好准备。
在过去的三个月里,审计人员们积极投入工作,认真执行审计计划,完成了各
项审计任务。
他们深入企业内部,对财务、业务、管理等方面进行了全面审计,发现了一些问题并提出了解决方案。
在审计过程中,他们严格遵守审计准则和规范,确保审计工作的客观、公正和独立。
然而,我们也要清醒地认识到存在的问题。
在一季度的审计工作中,可能会出
现一些审计过程中的疏忽、不严谨等问题,这些都需要我们认真总结和改进。
同时,对于一些复杂的审计项目,我们也需要进一步提高审计人员的专业水平和技能,以应对未来更加复杂的审计任务。
在总结经验的同时,我们还要为下一季度的工作做好准备。
审计人员们需要不
断学习,提高专业技能,不断完善审计方法和工作流程,以适应日益复杂的审计环境。
同时,我们还需要加强团队合作,提高工作效率,确保下一季度的审计工作能够顺利进行。
总之,一季度审计人员的工作总结是对过去工作的反思和总结,也是对未来工
作的规划和准备。
通过认真总结和分析,我们相信审计人员们在下一季度的工作中将会取得更大的成绩。
希望大家继续努力,共同为企业的发展贡献自己的力量。
一季度审计人员工作总结
![一季度审计人员工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/d3d3cf624a73f242336c1eb91a37f111f1850da8.png)
一季度审计人员工作总结
一季度已经过去了,作为审计人员,我们在这段时间里经历了许多工作,收获
了许多成果。
在这里,我想对我们一季度的工作进行总结,回顾我们的成绩和不足,为接下来的工作做好准备。
首先,我们在一季度的工作中取得了许多成绩。
我们按照计划,完成了各项审
计任务,对公司的财务状况、内部控制等进行了全面的审计。
我们发现了一些问题,并及时提出了改进意见,为公司的经营管理提供了有力的支持。
我们还加强了与各部门的沟通和合作,使得审计工作更加顺利进行。
在一季度的工作中,我们兢兢业业,努力工作,取得了令人满意的成绩。
但是,我们也发现了一些不足之处。
在工作中,我们有时候会出现一些疏忽和
错误,导致审计工作的进展受到一定影响。
我们也发现了一些工作方法和技巧上的不足,需要在后续的工作中加以改进和提高。
此外,我们在与其他部门的沟通和合作中,也还存在一些不够顺畅的情况,需要进一步加强。
在接下来的工作中,我们将继续努力,不断提高自身的工作能力和水平。
我们
将加强学习,提高专业素养,不断完善审计工作方法和技巧。
我们还将加强与其他部门的沟通和合作,做好团队协作,共同推动公司的发展。
我们相信,在领导的指导下,我们一定能够取得更好的成绩,为公司的发展贡献自己的力量。
总之,一季度的工作已经过去了,我们取得了一些成绩,也发现了一些不足。
在接下来的工作中,我们将继续努力,不断提高自身的工作能力,为公司的发展做出更大的贡献。
相信在我们的共同努力下,公司一定能够取得更大的成就。
审计系统第一季度总结
![审计系统第一季度总结](https://img.taocdn.com/s3/m/b8a03b522379168884868762caaedd3383c4b594.png)
审计系统第一季度总结一、总体概述经过第一季度的努力,审计系统取得了一定的成绩。
在领导的正确指导下,全体员工齐心协力,积极推进审计工作。
通过大家的共同努力,审计系统在第一季度的工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。
接下来,结合实际情况对第一季度的工作进行总结和分析,以期更好地开展下一阶段的工作。
二、工作亮点1. 完善的制度体系:审计系统通过不断完善内部制度和规范,提高了审计工作的规范性和标准化程度。
各项制度的落实,为审计工作提供了良好的执行基础。
2. 严格的审核流程:在第一季度的工作中,审计系统严格执行审核流程,建立了健全的审核档案,并进行了详细的记录和汇总,确保了审计工作的可追溯性和可核查性。
3. 精准的数据分析:审计系统通过对数据进行精准的分析和比对,准确把握了企业财务状况和经营动态,为企业发展提供了有力的数据支持。
4. 高效的沟通配合:审计系统与公司其他部门的沟通配合十分默契,能及时获得所需信息和数据,为审计工作提供了良好的保障。
5. 深入的问题调查:审计系统在工作中积极开展深入的问题调查,及时发现并解决了一些隐患和问题,为公司的经营管理提供了重要参考。
三、存在的问题和不足1. 人员结构不合理:审计系统人员结构存在一定的不合理性,部分岗位的人员配置过多,而部分岗位的人员配置不足,需要进一步调整。
2. 工作流程不畅:审计系统工作流程不够流畅,在一些环节存在拖延和疏忽的情况,需要加强管理和监督。
3. 员工素质有待提高:部分审计系统员工的专业素质和工作态度还有待提高,需要加强培训和教育,提高员工整体素质。
4. 数据分析能力有限:审计系统在数据分析方面还存在一定的欠缺,需要加强团队整体数据分析能力和技术水平。
5. 专业知识更新不够及时:审计系统部分员工的专业知识更新不够及时,需要加强知识学习和技能培训,以适应日新月异的审计环境。
四、下一步工作计划1. 人员结构调整:审计系统将对人员结构进行合理调整,优化人员配置,提升审计工作的效率和质量。
审计部第一季度工作总结
![审计部第一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/9dfa113ef56527d3240c844769eae009581ba233.png)
审计部第一季度工作总结
随着第一季度的结束,我们审计部的工作也迎来了一个新的总结和回顾的时刻。
在过去的三个月里,我们审计部的同事们积极努力,兢兢业业地完成了各项任务,为公司的发展和稳定做出了重要的贡献。
在这篇文章中,我将对我们审计部第一季度的工作进行总结和分析,同时也对未来的工作提出一些展望和建议。
首先,我们审计部在第一季度主要完成了对公司内部各项业务和财务活动的审
计工作。
通过对各项数据和文件的仔细核对和分析,我们及时发现了一些潜在的问题和风险,并提出了相应的改进措施和建议。
同时,我们也积极参与了公司的各项重要决策和项目,为公司的发展提供了有力的支持和保障。
其次,我们审计部在第一季度还加强了与其他部门的沟通和协作,建立了更加
紧密的合作关系。
通过与其他部门的交流和合作,我们更好地了解了公司的业务和运营情况,为我们的审计工作提供了更为全面和准确的数据和信息。
同时,我们也为其他部门提供了专业的意见和建议,共同推动了公司的发展和进步。
最后,对于未来的工作,我们审计部将继续加强自身的专业能力和团队合作精神,不断提高审计质量和效率。
我们将更加注重对公司内部控制和风险管理的监督和提醒,为公司的稳健经营提供更为有力的保障。
同时,我们也将进一步加强与其他部门的沟通和协作,共同推动公司的发展和壮大。
总之,审计部第一季度的工作取得了一定的成绩和进展,但也存在一些不足和
问题。
我们将以更加饱满的热情和更为扎实的工作作风,不断提高自身的专业水平和工作效率,为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
希望在未来的工作中,我们能够继续得到公司领导和各位同事的支持和帮助,共同创造更加美好的明天!。
审计第一季度工作总结报告
![审计第一季度工作总结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e9f5b2cad5d8d15abe23482fb4daa58da1111c10.png)
审计第一季度工作总结报告尊敬的领导、各位同事:一、工作回顾经过整个第一季度的努力和付出,我们顺利完成了审计工作的各项任务,提高了审计效率和质量。
1. 审计计划执行情况本季度,我们按照年度审计计划,制定了详细的季度审计计划,并严格执行。
审计工作包括内部控制审计、财务报表审计、合规性审计等,各项任务按时完成,未出现重大延误或遗漏。
2. 审计工作质量在审计过程中,我们严格按照审计准则和标准进行审计工作,保证了审计工作的质量。
对于审计中发现的问题,我们及时提出合理建议,并追踪整改情况,保障了审计工作的高效和准确。
3. 项目进展情况本季度,我们共计完成了10个审计项目,其中包括财务报表审计、绩效审计、风险管理审计等。
对于不同类型的审计项目,我们根据实际情况,有针对性地进行了审计方案的设计,确保了项目审计的顺利进行。
4. 专项审计工作本季度,我们还针对一些重要的专项审计工作展开了深入调查和研究,包括重大投资项目审计、企业并购审计等,为企业的战略决策提供了重要的参考意见,并得到了领导的高度认可。
二、存在的问题1. 人员能力不足部分审计人员在面对复杂审计项目时,能力和经验尚有欠缺,需要加强培训和提高职业素养,提高审计工作的能力和水平。
2. 技术装备更新不及时部分办公设备和软件过于陈旧,严重影响了审计工作的效率和质量,需要及时更新设备与软件,提高审计工作效率。
3. 项目资源分配不均部分审计项目资源分配不均,导致部分项目工作效率不高,需要对资源进行合理分配,提高审计工作的整体效率和质量。
三、下一步工作计划1. 进一步加强人员培训通过组织专业培训、经验分享等方式,提高审计人员的专业素养和综合能力,加强内部员工培训,并适时进行外部培训补充,提高员工整体素质。
2. 更新办公设备和软件根据审计需求,及时更新办公设备和软件,提高审计工作的效率和质量,确保审计工作的正常进行。
3. 完善资源配置机制进一步完善项目资源分配机制,合理规划资源的使用,并加强对项目资源的跟踪管理,提高审计工作的整体效率。
审计第一季度工作总结【3】
![审计第一季度工作总结【3】](https://img.taocdn.com/s3/m/dabc32dff9c75fbfc77da26925c52cc58bd69083.png)
审计第一季度工作总结【3】
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
四、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
以上就是我上一季度的工作,我觉得我在上一个季度中的工作还是不错的,我相信我会在今后的工作中做到更加的好。
审计第一季度工作总结报告
![审计第一季度工作总结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/5bd96303326c1eb91a37f111f18583d049640fba.png)
审计第一季度工作总结报告2019年第一季度工作总结报告尊敬的领导、各位同事:大家好!首先感谢大家过去三个月里对我的支持和协助。
在这个过去的季度里,我作为审计员,本着严谨、专业、高效的工作态度,圆满完成了各项工作任务。
特此向大家汇报一下我的工作成果和经验教训。
一、工作内容与完成情况在这个季度里,我主要负责对公司财务报表进行审计工作。
具体工作内容包括:核对财务报表数据的真实性和准确性、核实公司核算政策的合规性、检查内部控制体系的有效性等。
我按照审计的程序和要求,运用我所掌握的知识和技巧,认真地进行了审计工作。
在审计过程中我仔细审查了公司的财务文件和相关凭证,对账的过程中,密切注意了账目的分类和计算的准确性。
同时,我也重视了对公司内部控制制度的检查,对公司内部控制弱点进行了分析和评价。
通过长时间的观察和调研,我逐步形成了对公司财务状况的初步认识,并就一些重要事项向领导提出了意见和建议。
同时,我也采取了一些解决控制问题的措施,并及时向公司管理层反馈了有关情况。
二、工作优点与不足在工作中,我始终保持了敬业的态度,工作时间长,尽量减少了日常的杂务,提高了工作效率。
并且我善于思考和总结,发现问题,提出意见和建议。
但是,工作中也出现了一些不足之处,例如在协调团队之间的沟通上有一些欠缺,没有发挥团队合作的优势。
对于新科技的应用方面,我也缺乏相关的知识和技巧,无法充分利用信息技术手段提高工作效率。
这些都是我需要再加强学习和提升的地方。
三、下季度工作计划针对我上面提到的一些问题和不足,我在下个季度的工作计划中有了几个明确的目标和安排:1.加强团队沟通和合作能力,提高工作效率和团队合作精神;2.加强信息技术学习,熟练运用相关软件工具,提高审计工作效率;3.深入研究公司财务数据,提高对财务状况的理解和评价能力;4.加强内控体系建设,扩大风险控制范围,提高内控效果;5.加强自身职业道德规范的学习和遵守,做到守住底线,坚守原则。
审计第一季度工作总结范文
![审计第一季度工作总结范文](https://img.taocdn.com/s3/m/83c84946854769eae009581b6bd97f192279bf37.png)
审计第一季度工作总结范文一、工作背景随着我国经济的快速发展,企业的规模和数量在不断增长,市场竞争也越来越激烈。
在这样的环境下,企业的财务风险和财务造假风险也在增加,这就需要审计人员加强对企业财务风险的监控和识别,确保企业的财务报表真实可靠。
因此,作为企业的内部审计部门,我们需要及时了解企业的财务状况,发现和解决存在的财务问题,提高企业的风险管理水平和内部控制水平,保障企业的经营安全和利益。
二、工作内容1. 责任与目标本季度,我们内部审计部门的工作重点是加强对企业财务风险的监控和识别,提高审计工作的覆盖范围和深度,加强对企业内部控制的评估和改进,确保企业财务报表的真实和可靠。
具体的工作目标包括:全面了解企业的经营和财务状况,发现和解决存在的财务问题,提高企业的风险管理水平和内部控制水平,保障企业的经营安全和利益。
2. 工作内容本季度,我们内部审计部门的工作内容主要包括以下几个方面:(1)审计项目的选择和规划:根据企业的实际情况,选择和规划本季度的审计项目,确定审计工作的重点和难点,明确审计方案和工作计划。
(2)审计对象的调查和准备:对审计对象进行调查和准备工作,了解审计对象的业务、财务和内部控制情况,熟悉审计对象的经营环境和内部管理制度。
(3)审计程序的实施和执行:按照审计方案和工作计划,进行审计程序的实施和执行,开展现场审计和资料核查,收集、整理和分析审计证据。
(4)审计问题的发现和解决:根据审计证据,发现存在的审计问题,明确问题的性质和原因,提出相应的解决措施和改进建议。
(5)审计报告的编制和提交:编制审计报告,对审计结果进行总结和分析,明确发现的问题和解决的措施,及时提交审计报告给企业管理层和审计委员会。
3. 工作成果本季度,我们内部审计部门的工作取得了一定的成果,主要表现在以下几个方面:(1)审计项目的选择和规划:按照企业的实际情况,合理选择和规划了本季度的审计项目,确定了审计工作的重点和难点,明确了审计方案和工作计划。
审计第一季度工作总结范文
![审计第一季度工作总结范文](https://img.taocdn.com/s3/m/53b24a8f6037ee06eff9aef8941ea76e59fa4a57.png)
审计第一季度工作总结范文审计第一季度工作总结。
经过第一季度的努力工作,我们审计团队成功完成了一系列重要的任务,为公司的发展和运营提供了有力的支持。
在这篇文章中,我们将对我们的工作进行总结,以便更好地了解我们的工作成果和未来的发展方向。
首先,我们在第一季度完成了对公司财务报表的审计工作。
通过对公司财务报表的全面审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
这些工作为公司的财务运营提供了重要的参考和指导,有助于提高公司的财务透明度和稳健性。
其次,我们还对公司的内部控制制度进行了审计。
通过对公司内部控制制度的审计,我们发现了一些存在的问题和不足,并提出了改进意见。
这些工作为公司的内部管理提供了重要的参考和指导,有助于提高公司的运营效率和风险控制能力。
此外,我们还对公司的业务流程进行了审计。
通过对公司业务流程的审计,我们发现了一些存在的问题和瓶颈,并提出了改进建议。
这些工作为公司的业务运营提供了重要的参考和指导,有助于提高公司的业务效率和客户满意度。
总的来说,我们在第一季度的工作中取得了一些重要的成果,为公司的发展和运营提供了有力的支持。
但与此同时,我们也意识到还有很多工作需要继续努力和改进。
我们将继续加强团队建设,提高专业水平,不断完善审计工作,为公司的可持续发展贡献更多的力量。
在未来的工作中,我们将继续秉承严谨、专业、客观、公正的审计原则,不断提升审计质量和效率,为公司的发展和运营提供更加有力的支持。
我们相信,在公司领导的正确指导下,我们的审计团队一定能够取得更加优异的成绩,为公司的发展和壮大贡献自己的力量。
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结
![一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/ef7a763f77c66137ee06eff9aef8941ea76e4be8.png)
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结一季度工作总结一、工作回顾本季度审计工作以“严谨、细致、高效”为目标,全面贯彻落实中央和地方有关审计工作的方针政策和要求,切实做好各项审计任务。
工作重点放在强化审计质量管理,加强办案能力建设,巩固和加强队伍建设等方面。
主要完成以下工作:(一)全面完成了各级审计机关交办的审计任务。
本季度,我所的审计人员深入基层单位、企事业单位开展审计工作,共完成了17项所级审计任务;其中11项结论为无事项,2项结论为基本无事项,3项结论为问题单位,1项结论为重大问题单位。
(二)加强办案能力建设。
我们积极推动审计人员加强理论学习,提升办案能力和水平,其中包括:组织审计和法律人员编写和编订《公共财政审计法律法规》和《审计实务案例》,以便审计人员在案件中更好地运用法律和具体案例;组织审计人员参加各种培训班和学习会,开展知识竞赛,增强专业素养和实际操作能力。
我们高度重视队伍建设,定期组织内部考核,注重人才培养,培养一批真正懂得审计工作的专业人才,保证了工作质量和效率,在此过程中,我们需要更多人才来加入我们,做出更好的成绩。
二、存在的问题(一)审计工作中,有些问题尚未解决,无法形成良好的审计氛围和机制,制约了审计工作的全面深入发展。
(二)工作中存在着人员配备不足、技术设施落后等问题,必须及时排查和解决。
三、下一步工作计划(一)加强工作数量和质量的监督检查,确保全年任务圆满完成。
(三)加强对重点单位的重点审核,在更加深入地评估其运行情况,发现并解决存在的问题。
(四)加强与地方纪检监察机关的配合,增加互动,提高工作效率。
总之,我所将在今后的工作中扎实推进审计工作,进一步提高审计质量,提供独立、公正、公开的审计服务,为加强治理、促进转型发展、维护社会和谐稳定做出积极贡献。
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结
![一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/7e77b47282c4bb4cf7ec4afe04a1b0717ed5b34a.png)
一季度工作总结3篇_审计一季度工作总结一季度工作总结一、工作回顾在过去的一季度,我主要负责公司的审计工作,经过努力,取得了一定的成绩。
在工作中,我主要完成了以下工作:1.完成了一季度的审计计划。
根据公司的业务情况和需要,我制定了一季度的审计计划,并按计划开展了审计工作。
在审计计划中,我重点关注了公司的财务状况、内部控制制度以及风险管理等方面。
2. 完成了一季度的审计任务。
我按照审计计划,深入各个部门进行审计工作,对公司的财务报表、单项业务和内部控制进行了全面的审计,发现并解决了一些存在的问题。
二、工作中的心得体会在一季度的工作中,我深刻体会到了审计工作的重要性和艰辛性。
在工作中,我学会了细心、耐心和严谨,审计工作需要全面的了解公司的各项业务,同时需要充分的沟通和协调,这对审计人员的要求非常高。
在工作中,我也学会了如何快速而准确地发现问题,并提出解决方案,这需要审计人员具备扎实的专业知识和敏锐的洞察力。
我也深刻认识到审计工作需要严格的保密工作,审计人员要做到心中有数而口中无言,这是对审计人员职业道德和职业操守的考验。
三、下一步工作计划在未来的工作中,我将继续努力,不断提高自身的审计水平和业务能力。
具体而言,我将努力做好以下几方面的工作:1. 加强业务学习。
我将不断学习业务知识,深入了解公司的业务流程和管理模式,提高审计的针对性和有效性。
2. 不断提高专业技能。
我将参加相关的培训和学习,不断提高自己的审计专业水平,学习先进的审计理论和方法,为公司提供更加专业的审计服务。
3. 主动为公司提供意见建议。
我将密切关注公司的内部管理和风险状况,及时提出合理的改进建议,为公司的发展提供助力。
通过一季度的工作,我对自己的工作有了更清晰的认识,也明确了未来的发展方向,我将继续努力,为公司的发展做出更大的贡献。
一季度审计人员工作总结
![一季度审计人员工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/70bf845d5e0e7cd184254b35eefdc8d376ee14a8.png)
一季度审计人员工作总结
一季度已经过去了,审计人员在这段时间里付出了大量的努力和汗水,完成了
各种审计任务。
在这个时刻,让我们来总结一下一季度审计人员的工作成果和经验教训。
首先,审计人员在一季度完成了各种审计任务,包括财务审计、内部控制审计、合规审计等。
他们通过深入的调查和分析,发现了一些问题和风险,并提出了相应的改进建议。
这些工作成果为企业提供了宝贵的参考和指导,有利于企业提高运营效率和降低风险。
其次,审计人员在一季度积累了丰富的经验和教训。
在审计过程中,他们遇到
了各种各样的困难和挑战,但是通过不懈的努力和团队合作,最终都得以克服。
这些经验和教训将成为审计人员未来工作的宝贵财富,有助于提高审计质量和效率。
另外,审计人员在一季度也发现了一些问题和不足,例如审计程序不够完善、
沟通不畅等。
这些问题和不足需要审计人员及时总结和改进,以提高审计工作的质量和效率。
最后,一季度审计人员的工作总结也需要对未来工作提出一些展望和计划。
审
计人员应该在总结经验教训的基础上,不断改进审计工作的方法和手段,提高审计工作的质量和效率。
同时,他们也需要不断学习和提升自己的专业知识和技能,以适应不断变化的审计环境和需求。
总之,一季度审计人员的工作总结是对过去工作的回顾和总结,也是对未来工
作的展望和规划。
通过总结和反思,审计人员可以不断提高自己的工作水平和能力,为企业的发展和稳定做出更大的贡献。
审计第一季度个人总结
![审计第一季度个人总结](https://img.taocdn.com/s3/m/59b97d23001ca300a6c30c22590102020740f287.png)
审计第一季度个人总结一、工作回顾时间过得真快,转眼间第一季度就已经结束了。
在这个季度里,我作为一名审计员,经历了很多的工作和挑战,收获了许多的成长和进步。
在这里,我将首先对本季度的工作进行回顾,总结和分析。
1. 工作内容本季度,我主要负责了公司X的审计工作。
这家公司是一家规模较大的制造业企业,拥有多个生产基地和销售网络。
我的工作主要包括了对公司的财务报表进行审计,核实公司的资产负债表和利润表等财务数据,检查公司的财务业务流程和内控制度,发现和解决财务风险隐患等。
2. 工作挑战在工作中,我遇到了很多挑战。
首先是对于公司的业务模式和财务结构不够了解,导致了我在初期审计工作中遇到了一些困难。
其次是公司的财务数据质量不高,造成了我在核实数据时需要花费更多的时间和精力。
最后是审计工作的时间紧迫和任务繁重,需要我在有限的时间内完成大量的工作。
3. 工作成果尽管面对了很多挑战,但我还是能够通过自己的努力和勤奋取得了一些成果。
首先,在审计过程中,我成功地发现了一些公司的财务风险隐患,及时向公司管理层报告,并提出了相应的解决方案。
其次,在与公司相关人员的沟通和协调中,我积极地参与了对公司内控制度的改进和优化工作,并取得了一定的成效。
最后,在审计报告的编制和总结中,我对公司的财务状况和内控制度进行了全面的分析和评价,为公司的经营决策提供了有益的参考和建议。
二、个人成长在本季度的工作中,我不仅取得了一些工作成果,更重要的是收获了一些个人的成长和进步。
这些成长和进步主要表现在以下几个方面:1. 专业知识在审计工作中,我深入学习和了解了财务报表审计的相关知识和技巧,提高了自己的专业能力。
同时,通过与公司相关人员的合作和交流,我对公司的业务模式和财务结构有了更深入的了解,为我今后的审计工作打下了坚实的基础。
2. 沟通能力在审计工作中,我积极主动地与公司的相关人员进行沟通和协调,取得了他们的信任和支持。
在这个过程中,我不仅提高了自己的沟通能力,还学会了如何与不同类型的人进行有效的沟通和合作,这对我今后在工作中的沟通和团队合作具有重要的意义。
一季度总结_审计一季度工作总结
![一季度总结_审计一季度工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/4767daa1846a561252d380eb6294dd88d0d23dd9.png)
一季度总结_审计一季度工作总结一季度已经过去了,审计团队在这个时期内开展了大量的工作,对公司的财务、内部控制和运营情况进行了全面的审计和评估。
在这个过程中,我们不仅发现了一些问题,也有很多值得肯定的地方。
接下来,我将对一季度的工作进行总结,分析我们的成绩和不足,为下一季度的工作制定更好的计划。
一、工作成绩在这个季度内,审计团队的工作成绩是值得肯定的。
我们按照既定的计划,按时完成了所有的审计任务。
通过对公司各个部门的审计工作,我们发现了一些重大问题,并提出了建议和改进措施。
我们还对公司的内部控制进行了全面的评估,提出了一些有效的改进建议。
我们还对公司的财务报表进行了审核,保证了公司的财务报表的真实、准确。
我们在团队合作上取得了很大的进步。
在审计工作中,大家密切合作,相互协助,克服了困难,保质保量地完成了工作任务。
在解决问题时,大家积极参与,提出不同的观点,最终形成了共识。
通过这次工作,我的团队合作意识得到了很大的加强,有效地提高了工作效率。
我们在客户服务方面也取得了很大的进步。
在工作中,我们通过与客户保持密切的沟通,及时了解客户的需求和意见,为客户提供了更加全面和专业的服务。
这不仅提高了我们的客户满意度,也为我们赢得了客户的信任。
二、存在问题在一季度的工作中,我们也存在一些问题和不足,需要我们进一步加以改进。
我们在工作中有时候存在一些盲点,没有完全把握住审计的重点,而是过于依赖于既定的模式和方法。
这就在某种程度上限制了我们的审计效果。
我们需要进一步加强自身的学习和培训,不断完善和提高自己的审计水平,避免在审计工作中犯一些低级错误。
我们对于团队的管理还不够到位。
在工作中,我们没有有效地发挥各自的优势,而是过于依赖于领导的指导。
这就导致了我们在工作中缺乏主动性和创造性,没有将团队的潜力充分挖掘出来。
我们需要进一步加强团队管理,发挥各自的优势,充分发挥团队的合作力。
我们在客户服务上还有待进一步提高。
在工作中,我们在一些细节上还存在疏忽和不足,导致客户的不满意。
第一季度审读工作总结
![第一季度审读工作总结](https://img.taocdn.com/s3/m/e9c964e4dc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0a7.png)
第一季度审读工作总结一、工作概况2019年第一季度是公司业务发展的关键时期,为了确保公司各项业务活动的合规性和公司内部管理的规范化,审计部门在过去的三个月里进行了大量的审读工作。
在这个过程中,我们审阅了公司的各项财务数据、业务合同、公司管理制度等,确保了公司的运营活动符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
二、工作内容1. 财务审读在第一季度的工作中,我们对公司的财务数据进行了全面的审读和分析。
首先,我们对公司的财务报表进行了详细的审核,确保了财务报表的准确性和真实性。
其次,我们对公司的资金流动情况进行了审查,保证了公司的资金运作的顺畅和规范。
最后,我们对公司的财务政策和财务管理制度进行了全面的审读,确保了公司的财务管理工作符合法律法规和公司内部管理规定的要求。
2. 合同审读在第一季度的工作中,我们对公司的各项业务合同进行了详细的审读。
首先,我们对公司的合同执行情况进行了全面的审核,确保了公司与合作伙伴之间的合同关系的正常运作。
其次,我们对公司签订的各项业务合同进行了详细的审查,确保了合同条款的合规性和合理性。
最后,我们还对公司的合同管理制度进行了全面的审读,确保了公司的合同管理工作的规范性和有效性。
3. 管理制度审读在第一季度的工作中,我们对公司的管理制度进行了详细的审读。
首先,我们对公司的内部管理制度进行了全面的审核,确保了公司内部管理制度的健全性和完善性。
其次,我们对公司的管理流程进行了详细的审查,确保了公司的管理流程的规范性和有效性。
最后,我们还对公司的内部控制制度进行了全面的审读,确保了公司的内部控制工作符合法律法规和公司内部管理规定的要求。
三、工作成果在第一季度的工作中,我们取得了以下成果:1. 发现了一些财务数据异常,及时进行了纠正和调整,确保了公司的财务报表的准确性和真实性。
2. 发现了一些合同条款不合规,及时进行了调整和修改,确保了公司的合同关系的合规性和正常运作。
3. 发现了一些管理制度的漏洞,及时进行了修补和完善,确保了公司的内部管理制度的健全性和完善性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
审计局第一季度工作总结
审计局服务社会经济发展大局,履行审计监督职能。
下面是出国为大家的:审计局第一季度工作总结,仅供参考,欢迎阅读!更多内容出国.
一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局。
共完成审计项目12个,提交审计报告、信息12篇,提出合理化审计意见建议28条。
(一)财政预决算审计
开展市本级20xx年预算执行及决算草案审计。
(二)政府投资建设项目审计
1.完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算审计。
对中学教育基地、北环路网排水板涵工程等进行跟踪审计。
(三)经济责任审计
按照组织部通知要求,完成对6名乡局级主要领导干部经济责任审计。
(四)上级机关交办任务
按照上级审计机关要求,抽调5名业务骨干赴廊坊、邢台及沧州市参加审计。
以促进全市经济发展为目标,进一步加大审计力度,依法履行审计监督职责,主要做好以下几方面的工作。
(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计
工作。
(二)继续开展20xx年市本级预算执行及决算草案审计工作。
(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,节
省建设项目资金。
(四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡
局级主要领导干部任期经济责任审计。
(五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。
1至3月份,我局在县委、政府的领导下,紧紧围绕县委、政
府中心工作,坚持“全面审计、突出重点”的原则,认真履行审计监督职责,搞好审计服务,各项工作都取得了较好成效。
(一)计划内项目有序进行
今年计划内项目16个(含2个任中经济责任审计项目),目前,在充分做好审计调查的基础上,对文广新体局的财务收支审计已完成。
对地税局预算执行审计、苏家庄镇财政决算审计和校安工程跟踪审计正在进行。
(二)固定资产投资报审项目成效明显
截止目前,共完成固定资产投资项目29个,共计审计资金3700多万元,审减工程造价330多万元,审减率为8.9%。
(三)受委托项目稳步推进
受县委组织部委托的对县委党校常务副校长张进辉的任中经济
责任审计的账面审计工作已经完成,正在征求被审计单位意见。
(四)党的群众路线教育实践活动扎实开展
2月11日,我局召开了动员大会,会后,我局根据县委相关文件精神,结合我局实际情况,经局党组研究,制定了《XX县审计局
党的群众路线教育实践活动实施方案》,对我局整个教育实践活动进行了安排部署,在全局迅速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。
成立了XX县审计局群众路线教育实践活动领导小组,领导小组下设
办公室,具体负责教育实践活动的各项工作。
现阶段各项活动已取得初步成效。
一是征求意见,征求到12类100多条意见,并对征求到
的意见和建议进行梳理汇总,形成书面材料,为下一步整改打好基础;二是学习教育,组织集中学习7次,完成各必学书目和自学书目的学习,每人撰写心得体会7篇,并且每周五对学习笔记等情况进行检查;三是公开承诺,局党组从严守党的纪律、践行党的群众路线、改进文风学风会风、厉行勤俭节约、坚持真抓实干、坚持正确用人导向、维护团结统一、坚持廉洁自律等八个方面公开承诺,接受公众监督;四
是五项教育活动已全面启动,制定了详实的活动方案,正按要求逐步进行。
(一)加强学习培训,提升队伍素质
一是邀请省市专家进行审计业务知识专题授课,提高审计人员
业务水平。
二是开展优秀项目评选,交流经验、共同提高。
三是积极参与省市审计项目,以审代培,锻炼队伍。
(二)加强队伍建设,提高履职能力
一是培养一专多能人才,优化人才结构,提升队伍素质,练好火眼金睛,提高发现问题能力。
二是培养阳光心态,提高思想道德素质,培养优良工作作风,推进依法审计、文明审计。
三是培养敢于担当的精神,在困难面前敢闯敢试,在矛盾面前敢抓敢管,敢于揭露问题,切实履行审计职责。
(三)创新工作理念,加大监督力度
建设创新政府、廉洁政府、简朴政府、法治政府是李克强总理对审计工作提出的新要求,为此,我们及时转变工作理念,加大审计监督力度。
一是重点关注有无违反科学发展规律、行政效率低下、“三公”经费超标等问题。
二是加大对违法违规问题和案件线索的揭露和查处力度。
三是加大各种不正之风的揭露和反映力度。
(四)转变工作方式,提高工作效率
一是由“按部就班”向“雷厉风行”转变。
切实提高工作效率。
二是由“分工负责”向“分工与协同并重”转变。
提升审计工作质量和水平。
三是由“做了多少”向“结果怎样”转变。
突出讲效率、效益、效果。
(一)按照年度审计项目计划,保质保量的完成计划内审计项目。
重点抓好民生资金审计工作,为我县经济和谐发展服务。
(二)妥善安排经济责任审计工作。
根据县委组织部的委托,有计划地安排好经济责任审计工作,为加强干部管理和廉政建设服务。
(三)抓好政府投资审计项目。
重点监督建设成本的真实性、资金使用的合规性、建设项目的效益性,严肃查处损失浪费、高估冒算、挤占挪用等违法乱纪行为,提高财政资金使用效益。
(四)按时完XX县委、县政府和上级审计机关交办的各项任务。
(五)继续加强学习教育。
持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善学习培训的长效机制,推进审计机关的全面建设。
今年第一季度,我局在区委、区政府和市审计局的领导下,坚持“质量”与“创新”,完成或超额完成区20xx年重点工作责任制和区政府量化考核第一季度进度任务。
第一季度完成审计项目16个,出具审计报告387份,公开审计报告46份(全年量化考核指标为公开审计报告80份,第一季度公开10份);完成《罗湖区审计监督规定》的草拟修改工作并报区法制办审核(提前完成上半年工作进度任务);开展并完成计算机审计项目2个(全年量化考核指标为8个,第一季度2个);每个工程结算、竣工财务决算审计项目都在考核指标规定的45个工作日内完成。
(一)服务社会经济发展大局,履行审计监督职能。
开展20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况审计,实行财政预算执行审计与经济责任审计、大运会专项资金审计、社保资金等专项资金审计相结合,客观评价宏观经济调控措施和财政政策的贯彻落实情况,更好地为区政府决策和管理服务;开展20xx年度税收征管情况审计工作,通过税收征管审计促进地税部门完善综合治税机制,更好地发挥税收对
促进经济发展方式转变的政策扶持作用;强化政府投资项目审计,对保障性住房等重点项目进行全过程跟踪审计,第一季度累计审计政府投资金额70099.94万元,审定金额61213.50万元,核减金额8886.44万元;配合区级换届,完成经济责任审计项目4个;开展对4个单位的部门预算审计;根据市审计局的统筹安排,开展大运资金审计;积极配合市审计局对我区社保资金审计和部分区领导经济责任审计工作。
(二)创新审计管理,提高审计质量。
一是创新我区政府投资审计管理工作,提升审计效能。
本着“提速提效”的目标,改革政府投资审计计划管理,实行政府投资项目预算、结算、竣工财务决算一体化审计,规范、简化审计工作流程,形成政府投资项目审计相关制度和工作指南。
二是强化审计项目质量管理。
加强对审计项目的内部审理,定期通报审理发现的问题,强化质量控制;与区纪委监察部门协调合作,根据新修订的审计法规规定,对区行政监察审计子系统建设进行调整完善,进一步提升审计质量和实效;深化市区两级审计管理系统(OA)的应用,实现审计业务文书在区审计局内部和市区两级审计机关之间的无纸化传输管理,提高办公效率。
(三)以机关作风建设为抓手,提高审计队伍综合素质。
加强机关作风建设,把“讲政治、顾大局、守纪律”作为队伍建设的重要内容,加强思想政治教育,严格工作纪律,积极开展的基层组织建设年活动,完成党支部换届选举,本支部分类定级测评结果为“好”。
强化审计过程中的廉政风险防控,认真落实审前公示、廉政建设反馈和审计组廉政建设责任制等廉政制度,规范审计执法行为。
加强业务培
训,不断加强计算机审计、绩效审计等现代审计技术方法的培训和实战运用,提升审计人员业务素质和审计工作水平。
(一)履行职责,确保审计项目计划和相关责任制的落实。
全力落实区重要工作责任制、党风廉政建设责任制分工等,完成区政府量化考核指标、年度审计项目计划、绩效考核指标。
加强对建设工程、政府采购、重大资金等领域的审计和监督,当好公共财政“卫士”。
在审计任务重、人员不足的情况下,克服各种困难,进一步转变思维方式和工作方式,抓好审计任务的落实,全力完成财政预算执行审计、大运资金审计、绩效审计等重点项目并向区人大常委会作财政预算执行审计、绩效审计工作专题报告,提速提效完成政府投资项目审计和经济责任审计任务,积极推动我区健全经济责任审计联席会议机构人员和相关工作制度,认真开展财务收支审计、审计调查和上级交办的其他任务。
(二)科学管理,全力推进依法审计和廉洁审计。
强化制度建设,及时完成《罗湖区审计监督规定》的制订工作,并严格贯彻执行;对我局相关规章制度进行修订和汇编成册,建立健全一整套规范有序的审计业务程序和机关内部办事程序,为依法审计和廉洁审计提供制度保障;加强审计专业化建设,开展审计业务培训,鼓励理论创新,将审计论文成果汇编成册供交流学习,全力提升审计队伍素质。