文 件 发 放 登 记 表
集团文件管理制度
![集团文件管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e1c59f3102d276a201292ea3.png)
集团文件管理制度为规范行文程序和发放程序,加强文件管理,确保公司政令畅通,提高工作效率,结合集团工作实际,特制定本制度。
一、发文定义(一)一级发文1.以名义对外发布或对内(含对所属各子公司、项目部等)发布的各种公文、公司决定、规章制度、重要通知、通报等。
2.公司各部门向外界发放的文书、材料,包括发出的各类公文、函件、传真等。
3. 对内(含对所属各子公司、项目部等)或对外发布具有重要意义的各种视频、音频、图片、图表等资料。
(二)二级发文1.以各部门编发的各类关于经营管理活动的一般性材料如方案、通知、通报、简报、视频、音频、图片、图表等。
2.公司各部门之间因工作需要编制发放的纪要、备忘录等文件材料。
3、对内或对外发布普通的各种视频、音频、图片、图表等资料。
二、收文定义(一)一级收文集团公司收到的政府主管部门的信函、通知、证书等文件,收到与经营有关的由外界或所属各子公司、项目部发来的重要的请示、通知、汇报、信函、传真、证书等文件。
(二)二级收文集团公司以及所属各部门收到的与经营有关由外界或所属各子公司、项目部发来的一般性信函、传真、宣传材料等文件。
三、组织与职责(一)行政部为公司文件管理业务归口部门,主要负责:(1)组织制定文件管理制度,并监督执行。
(2)指导、培训各单位文件管理人员,提升文件管理水平,提高文件流转效率。
(3)协调文件的接收、审核、上报、批复、反馈和存档。
(二)各单位主要负责本部门文件管理日常事务,按照文件管理制度要求,确保文件管理规范。
四、发文管理(一)发文管理是对文件的拟订、审核、会签、签发、用章、发布、存档等一系列活动进行管理。
(二)一级发文管理1.拟订(1)拟文格式必须符合《文件的制作格式要求》(附件1);(2)内容遵循一文一事原则,要求观点明确、结构严谨、条理清楚、语法规范、语言凝练;(3)文件拟订完成后,主办单位填写《来文处理单》(附件2),认真填写内容概述(内容概述中只需注明主要中心内容,篇幅较多者,可附页),需主办部门负责人签批确认,附于文件之前。
质量记录表格大全
![质量记录表格大全](https://img.taocdn.com/s3/m/d073d99c0b4c2e3f56276313.png)
x x x x x x x x有限公司质量记录版本:A受控状态:文件编号:审核:批准:颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期:考核员:科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人:年月日文件记录发放登记表编号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期)备注6改进计划编号:部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容(可另附页):相关科室负责人审核意见:签名:日期:总经理批准意见:签名:日期:不符合项报告编号:材料(产品)名称型号规格配套(生产)单位不合格数量不合格原因:日期:责任科室不合格品处理:科室负责人:日期:处理结果:审核组长:日期:备注:不合格纠正和预防措施处理单编号:不符合(含潜在)事实描述及要求:签名:日期:不符合(含潜在)原因分析:(参加分析人员:)负责人:日期:拟采取的纠正/预防措施:负责人:日期:验证:验证人:日期:评价:结论人:日期:改正、纠正和预防措施实施情况编号:改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号:生产日期品种批量备注供销科负责人:年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号:姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号:序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号:供方名称:地址:电话、传真:联系人:供方产品及类别(A、B、C):进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“√”);进货检验()进货外观检验()本公司到供方现场验证()顾客到供方现场验证()顾客到本公司现场验证()质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)×60质量评分:按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20交货期评分:其他情况(占20%);如包装质量、售后服务、配合度等其他评分:总评分及处理建议:签名:日期:合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A、B、C)首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述:记录人:日期:年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明:不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
档案接收制度
![档案接收制度](https://img.taocdn.com/s3/m/24843f333069a45177232f60ddccda38376be1a2.png)
档案接收制度为加强机关档案工作建设,实现机关档案工作规范化,保证档案信息资源安全保管、合理利用,规范档案移交各环节工作,特制定本制度。
一、档案接收范围。
各部门凡在本部门公务活动中形成的具有保存、查考价值的各种门类和载体的文件材料,都应按规定及时向中心移交。
二、档案接收程序。
1、移交部门向中心提出移交申请。
2、中心工作人员在公务网上检查拟移交档案的电子文件,检查电子文件有无缺号、跳号,数量、附件是否正确。
将需整改的情况反馈至移交部门,督促其尽快修改。
3、中心工作人员到移交部门查看拟移交档案,进行初步检查,并进行业务指导及答疑。
4、拟移交档案实体进中心,由中心工作人员逐件逐卷进行检查。
5、检查结束后,将检查结果以及需整改的情况反馈给移交部门,督促其尽快修改。
修改结束后,办理移交手续,档案整理入库上架。
三、档案接收要求。
移交的档案资料,要保证按照归档要求,做到整理规范,档号编制规范,编目清晰,移交的档案必须齐全、完整,对于不完整、不准确以及不符合归档要求的档案,中心有权要求有关部门和人员进行补交或者重新整理后再移交。
四、档案移交时,交接双方应认真核对目录及档案,确认无误后双方在档案交接单上签字。
档案交接单一式两份,双方各执一份。
档案目录与档案一并移交。
五、凡接收进中心的档案,中心工作人员应及时做好统计,消毒杀虫,入库排列上架。
六、对档案接收、移交、利用的情况要认真登记,为档案统计和移交进馆工作作好准备。
档案接收制度(二):档案接收制度档案接收制度为加强机关档案工作建设,实现机关档案工作规范化,保证档案信息资源安全保管、合理利用,规范档案移交各环节工作,特制定本制度。
各种记录清单
![各种记录清单](https://img.taocdn.com/s3/m/167963c214791711cd79173a.png)
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备()月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项(位)工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录(一) 01718 施工图会审记录(二) 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎(砾)石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土(砂浆)强度试验报告 11237( )试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼(组)装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录(一) 40464 塔盘安装记录(二) 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘(屏)柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆(线)绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告(附热处理自动记录曲线图)QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆(线)绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘(屏)柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
办公室文件管理表格常用记录表格
![办公室文件管理表格常用记录表格](https://img.taocdn.com/s3/m/f3bd9d1079563c1ec5da7125.png)
文件发文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-07序收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号12345678910111213文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号12345678910文件借阅登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-04序借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号受控文件台帐表号:HNFD/JL-4.2.3-05 序编号名称页数编制部门备注号1 保障体系手册23 作业文件汇编国家标准4 《出版行政管理条例汇编》国家标准5 《印刷业管理条例》6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准89 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准受 控 文 件 台 帐表号:HNFD/JL -4.2.3-05序 号编 号 名 称 页数编 制 部 门 备 注11 CY/T5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》国家标准 12 CY/T29-1999《骑马订书刊质量分级及检验方法》国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》国家标准16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》受控文件台帐表号:HNFD/JL-4.2.3-05序号编号名称页数编制部门备注21 HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》国家标准22 (2003年33号主席令)中华人民共和国产品质量法23 (1999年九届15号主席令)中华人民共和国合同法24 (1985年283号主席令)中华人民共和国计量法25 (2003年33号主席令)中华人民共和国消费者权益保护法外来文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注1行业标准《出版行政管理条例汇编》2012.102行业标准《印刷业管理条例》2012.103国家标准《中华人民共和国国家通用语言文字法》2012.104行业标准《出版物汉字使用管理规定》2012.105 行业标准CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》2012.106 行业标准CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》2012.107 行业标准GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》2012.108 行业标准CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》2012.109 行业标准CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》2012.1010 行业标准CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》2012.1011 行业标准CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》2012.1012 行业标准CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》2012.10外来文件收文登记表编号:HNFD/JL-4.2.3-01序号发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注13国家标准GB/T7005-2008《平版装潢印刷品》2012.1014国家标准GB/T9851-2008《印刷技术术语》2012.1015国家标准GB/T18359-2008《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》2012.1016行业标准HJ/T220-2005《环境标志产品技术要求-胶粘剂》2012.1017行业标准HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求-胶印油墨》2012.1018行业标准HJ/T2053-2011《环境标志产品技术要求-印刷》2012.10作废留存清单HNFD/JL-4.2.3-03 序号文件或案卷名称文号或卷号编制部门作废原因留存期限销毁备注质量记录清单登记部门:HNFD/JL—4.2.4—01序号记录名称记录编号份数编制部门存放部门保存时间职工名册序号姓名性别学历所在岗位所持有证书(包括上岗证书)家庭住址联系电话年度培训计划表表号:HNFD/JL—6.2—01序号办班名称培训对象人数培训内容承办部门培训日期培训费用要求获得成绩(或证书)填表人:日期:批准人:日期:培训记录表表号:HNFD/JL—6.2—05序号办班名称姓名性别年龄职务或工种培训日期培训内容获得成绩(或证书)填表人:日期:设备台帐表号:HNFD/JL—6.3—01序号设备名称型号规格设备编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注12345678910111213设备检修计划表号:HNFD/JL—6.3—04序号名称型号台数维修内容预计工时负责人备注制表人:年月日批准人:年月日_____________________年合同台帐表号:HNFD/JL—7.2—07序号合同编号合同名称甲方单位签订日期价格完成日期备注合格供方名录表号:HNFD/JL—7.4—03序号供方名称供应的物资联系人联系电话传真供方地址检测设备台帐表号:HNFD/JL—7.6—01序号计量设备名称型号规格编号厂家出厂日期使用部门设备原值备注()年检测检测设备检定计划和记录表号:HNFD /JL—7.6—02序号名称编号型号规格计划检定月份检定周期使用部门检定单位检定结果备注不合格品台帐表号:HNFD/JL—8.3—03序号合同号不合格名称车间发生时间处置方式处置结果备注填表人:年月日进货验证记录表号:HNFD/JL -7.4-01序号名称规格批次厂家外观数量(三证)检验结果检验人日期备注注:如是防护用品请填齐括号里的内容。
文件管理规程7篇
![文件管理规程7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6f623b0bdc36a32d7375a417866fb84ae55cc359.png)
文件管理规程7篇【导语】文件管理规程怎么写受欢迎?本为整理了7篇优秀的文件管理规程范文,为便于您查看,点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的文件管理规程,仅供参考,盼望对您有所关心。
名目第1篇a管理处文件资料管理工作规程第2篇某物业公司外来文件管理规程第3篇某购物中心部门文件资料管理规程第4篇z物业工程部文件交接管理规程第5篇保洁中心文件资料管理规程第6篇物业公司质量体系文件和资料管理作业规程第7篇物业公司文件档案资料管理规程【第1篇】保洁中心文件资料管理规程保洁中心文件资料管理规程1.目的完善资料留存及合同管理2.范围适用于公司各类行文及合同3.职责由保洁中心文员负责执行4.操作规程工作流程图说明记录1、由保洁中心文员负责收、发文工作。
2、全部文件分类留存。
3、全部合同进行编号留存,并填写《合同统计表》。
4、年底对本年度的文件及合同进行分类装订。
《合同统计表》yz-zg/bbj-f01-01【第2篇】物业公司文件档案资料管理规程物业公司文件、档案资料管理规程1目的规范分公司档案资料的管理工作。
2适用范围适用于分公司全部档案资料的管理工作。
3职责3.1行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作,并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案。
3.2各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案。
3.3分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作。
3.4分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作。
4实施程序4.1归档保存的文件4.1.1分公司在管理服务或公务活动中形成的工作方案、外来文件、报告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等。
4.1.2在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案。
4.1.3在特地业务活动中形成的各种档案,如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案。
4.2文件、资料归档的要求。
4.2.1归档的文件资料必需字迹清晰工整,纸张及文件格式符合国家标准。
公文及印章管理办法
![公文及印章管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/3a2b1f223b3567ec102d8ae5.png)
公文及印章管理办法QY/WJ-BGS-14为加强对公文的管理控制,严格运转程序,提高运转效率,保证文件的正确性、准确性、合理性,实现公文管理的规范化、制度化、科学化,特制定本办法。
一、收文程序及办理要求(一)对收到的公文,由办公室文件管理员检查发文机关、发文编号、文件名称、份数、秘密等级、密封情况,确认无误后,方予签收。
收文后,要按不同发文单位和文件种类,分别登记,注明名称、编号、收文日期,加贴“阅办文件批签表”后交办公室主任拟办。
(二)办公室主任填写拟办意见后由文件管理员报送处长审批。
(三)处长审批后,由文件管理员按审批意见送分管处长或相关科室批示、办理,并对文件去向做出跟踪记录。
(四)各科室要指定1名文件专管员,负责本科室文件转送和管理工作。
相关科室根据领导批示做出承办意见后将文件交办公室文件管理员,办公室文件管理员应妥善保管,防止丢失。
年底,按照档案法及上级有关规定进行移交和整理归档。
(五)文件管理员对所有来文要在外来文件登记表上登记清楚,递送及时,全程追踪,杜绝丢失、延误现象。
(六)办公室应对下级及不相隶属部门的来文进行审核,审核其是否应由本单位办理,其内容形式是否妥当,如有不当可由办公室主任批准退回报送单位并说明理由。
(七)办公室主任填写拟办意见及领导批办时应明确办理部门,对需要两个以上部门办理的要明确主办部门,对紧急公文应明确办理时限。
(八)承办部门收到交办的公文后应当及时办理,不得延误、推诿。
对办理有困难的应当及时说明,对不属于本单位职权范围或者存在其他问题的应当及时退回办公室并说明理由。
对涉及其他部门职权的事项,主办部门要主动与有关部门协商,如有分歧,报单位领导协调裁定。
(九)办公室文件管理员应根据文件的缓急程度适时进行催办,做到紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办。
办公室要将文件督办情况列入目标考核内容,办公室文件管理员要对各科室文件办理情况进行监督,对各科室没有按照领导批示时限和文件时限要求办结的事项做好登记,并每月将记录报安全科。
公司文件管理规定
![公司文件管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/5a5d48e429ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a5a.png)
公司文件管理规定第一条为使公司的文件管理工作实现规范化、制度化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制定本规定。
第二条文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
本规定中,公文指公司内外部发文文件,是具有法定效力和规范体式的文书。
第二章公文管理第三条公文管理指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
公文管理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全,必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定。
第四条公文种类与应用范围1.公文种类:决定、公告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等。
2.公司常用文种应用范围2.1决定:适用于对重要事项或重大行动做出安排,奖惩有关部门及人员;变更或者撤销不适当的决定事项。
2.2公告:适用于对外宣布重要事项或法定事项。
一般基层单位不宜用公告的形式随意制发公告。
2.3通知:适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文;传达要求公司各部门执行和需要有关单位阅知的事项。
2.4通报:适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或情况。
2.5报告:适用于向上级单位汇报工作,反映情况,提出意见或建议,答复上级单位的询问。
2.6请示:适用于向上级单位提出请求,并要求回复的公文。
2.7批复:合用于答复下级单位的请示事项。
2.8意见:适用于上级单位或主管部门对重要问题提出见解和处理办法。
2.9函:适用于平行单位或不相隶属单位之间,相互商洽和联系工作、询问和答复问题,请求批准和答复事项。
2.10会议纪要:适用于记载、传达会议情况和议定事项。
第五条职责权限1.综合部是行政公文的管理部门,负责公文的审核、印制、发放及收文登记、督办、归档保管。
涉及公司性文件由综合部负责拟稿,专业性文件原则上由相关业务部门拟稿。
2.行政公文由总司理签发,制度规定类文件由法人代表签发,公司各部门负责公文的宣扬、贯彻、落实。
ISO9000版质量体系文件
![ISO9000版质量体系文件](https://img.taocdn.com/s3/m/5512183efad6195f302ba602.png)
华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司ISO9000质量体系文件0.1 目录标题 ISO 9001:2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.07.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001:2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成,包括:⑴公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001:2000标准的全部要求;⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
2 术语和定义本手册采用ISO 9000:2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。
流程图1-50
![流程图1-50](https://img.taocdn.com/s3/m/76f73d323968011ca30091c2.png)
聘招部外 室公办 单请申求需员人 管主门部各
责任担当 相关记录
置配员人 求需员人位岗门部各
日 月 年 日 月 年
A/0
11 13 2006
JCH-G.SP-013-2006
乐 清 市 金 川 电 子 有 限 公 司
编制/日期
林海张 林海张
版次/修订 发布日期
文件编号
流
NG
息信聘招布发
NG
任 胜 能 不
证保力能
告报核审系体量质商应供 录记审评系体方供 录记验检件协外 件部零 绩业货供方供 部质品、部销供
单请申购采资物 录名方供供格合 表价评方供 表价评方供
理经总 表代者理管
NG
/
表价评方供 录记测检品样件首 理经部程工 表价评方供 录记测检品样件首 部销供、部程工 员术技部程工 告报验检件首 书证保质材 单清品样件首 方供 理经部程工 录记料资本基方供
— — — — — — — —
员管保库仓 员验检
IQC
卡识标料物 单常络联异质品 单库入 单货送 单检送 计统量质商应供 单检送 录 记置处审评品格合不
/ / /
图程流业作库仓行执 统系量质 脑电入输
OK IQC
部销供 理经门部各
单检送 )签会(单常络联异质品
单检送入记 果结定判依
议会采特开召否是
OK
价评训培
批审 职任岗上 求要足满 求需训培 求要足满能不 评考力能
NG OK
单请申训培
门部各
录 记核 考能 技人 个 表录 记料 资本 基工 员
室公办 室公办 书明说位岗
置配员人 求需员人
日 月 年 日 月 年
A/0
11 13 2006
工程项目常用台账记录表格
![工程项目常用台账记录表格](https://img.taocdn.com/s3/m/4f116e61c5da50e2524d7fc3.png)
台帐1 收文登记台帐
序号来文名称来文单位收件人收件日期备注
台帐2 发文登记台帐
序号发文名称发往单位
发件经办人
(签名)
收件人
(签名)
收件日期备注
台帐3 设备进场台帐
序
设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号
台帐4 进度计划台帐
序号分项工
程名称
单
位
数
量
类
别
日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
台帐5 工程款支付台帐
施工单位
名称
年月
审核后应支付金额
合计(元)备注施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 ……
合计(元)
台帐6分部、分项工程(检验批)验收台帐
序号分部、分项工程(检验批)名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注
台帐7 质量问题及处理台帐
序号分项工程名质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间备注
台帐8 工程变更及洽商台帐
序
变更单编号变更日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述监理签认情况备注号
台帐9 安全文明施工问题及改进情况台帐
台帐10 登记台帐
序号文件名称文件编号文件主要内容
签发人
(签名)
签发日期备注
说明:本表适用于通知、工作联系单、会议纪要等文档类资料登记.。
文件和记录控制程序
![文件和记录控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/a4ddb348844769eae009ed56.png)
目的:对公司质量管理体系的所有相关文件和质量记录进行有效控制,确保文件和记录的充分性、有效性和完整性,并提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
适用范围:适用于所有与公司质量管理体系有关文件的控制和为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。
职责:. 总经理负责公司质量手册的批准. 管理者代表负责组织质量手册的编制和审核;负责程序文件的批准。
负责三级文件的批准.技术部经理负责技术文件的批准。
. 各职能部门负责相关程序文件和三级文件(包括各种表单)的起草、制定、修订、更改。
负责本部门三级文件的审批、发放范围的确定。
负责确定本部门编制的记录表单的格式以及记录的填写、收集、整理归档工作。
负责保持本部门的文件及记录符合《文件和记录控制程序》的要求。
. 品质管理部文控中心负责ISO质量管理体系文件的格式统一、文件登录、编号及发放。
负责文件的回收、修改、废止、保存和销毁。
负责监督、各部门的记录填写控制情况。
负责与本公司ISO质量管理体系相关的外部信息和资料的收集,并加以识别控制。
定义:.受控文件:被使用为作业依据的书面文件,须随时保持最新版次,具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保文件正确与适用性。
.外来文件:指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等,被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。
.质量手册(一级文件):对公司体系的方针、目标、管理职责和权限等进行整体描述的文件,包括ISO 质量手册等。
.程序文件(二级文件):根据体系要求所编制的纲领性的通用程序,是各部门的合作基础。
.作业指导书(三级文件):包括与产品、设备、技术和操作方法有关的详细作业指导书,还包括相关法规要求、标准规范等。
.表单记录(四级文件):包括书面记录和电子文档。
5. 程序接收或责任部门应确定外来文件的实用性,品质管理部根据接收外来文件部门的发放申请单将“外来文件”复印并加盖“外来文件”章,按、、要求对外来文件进行控制。
公司低值易耗品领用管理制度(5篇)
![公司低值易耗品领用管理制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2ff3cf4ffe00bed5b9f3f90f76c66137ee064f2c.png)
公司低值易耗品领用管理制度为更好的控制办公消耗成本,规范公司低值易耗品的发放、领用和管理工作,倡导节俭高效的风格,特制定本规定。
第一条低值易耗品分类及领用一、耐用低值易耗品1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;2、耐用低值易耗品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
人为损坏或者遗失不再补领,员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗低值易耗品的领用:1、易耗低值易耗品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、宣传单页等;3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等4、个人所需易耗低值易耗品用量标准原则上为每人一件,具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共低值易耗品(设施):1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;2、公共低值易耗品(设施)以部门为领用单位,由部门主管签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间:原则上,不予全部发放所申报的低值易耗品,提倡随用、随发;五、领用方法:1、由各部门指定人员统一领用低值易耗品,并签收《低值易耗品领用登记表》;若部门领用超出需求计划,须经部门主管批准后方可发放。
2、部分低值易耗品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;4、公共低值易耗品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购;第二条低值易耗品计划与采购1、各部门根据本部门低值易耗品使用情况,每月____日前,填写好次月的《低值易耗品采购申请表》;经部门、领导审签后报财务。
公司文件管理制度
![公司文件管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/fe77fc226d175f0e7cd184254b35eefdc9d3157c.png)
公司文件管理规定为加强文件的可操作性,使文件管理工作规范化、制度化,有效的促进工作开展,特制定本规定。
一、办公室是公司文件的归口管理部门。
公司各部门、各级管理人员应在本规定的规范下做好相应的文件管理工作,并对文件的要求事项切实执行。
二、本制度所称的公司文件既包括来自政府部门的行政公文,也包括公司自有文件。
其中来自政府部门行政公文主要包括:命令、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、答复、会议记要等。
公司自有文件主要包括:公司规章制度、公司各种执照、注册资料、认证资料、操作规程、经营管理合同和业务合同、根据上级文件精神制订的公司文件、在公司日常运行和经营过程中发布的通知、通报和决定、计划总结、会议记要等及其他有关公司事项的文件。
三、公司所运行的文件格式应依照《国家行政机关公文格式》( GB/T 9704-1999) (见附件一)予以规范。
四、文件办理:(一)收文办理收文办理指办公室对收到文件的处理过程,包括签收、登记、审1 、收文人员收到文件后,应当在对方“文件发放登记表”签字(1)、清点实收文件,与对方的投递单或者送文簿核对,查看是否相符,包装和封口是否坚固,确认无误后再签收,如发现错投应当及时退回,不得转投。
(2)、收到需要保密的文件后,必须在办公室存放并专人保管;(3)、2、文件签收无误后,收文人员应当在《来文登记表》 (见附件 2) 上进行登记。
登记的内容主要包括:收文编号、收文日期、来文单位、3、对各部门自行制定,需要上报公司办理并拟正式运行发生效力的文件,办公室应当对其合法性、规来文浮现以下情况的,办公室应予退回:(1)、不应当由本部门制定、办理的;(2)、与有关规章、制度相抵触的;(3)、文种使用不当,违反行文规则的。
4、公司领导对呈请批示的文件应当做出明确的批示。
对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他审批人5、承办部门收到交办的文件后应当及时办理,不得延误、推委。
档案数据安全管理制度
![档案数据安全管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/424bc497970590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed4c1.png)
档案数据安全管理制度•相关推荐档案数据安全管理制度(通用10篇)在社会发展不断提速的今天,制度对人们来说越来越重要,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编整理的档案数据安全管理制度(通用10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
档案数据安全管理制度1机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件,机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。
一、办理程序(一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后,送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批,文件应于当日处理,电报、急件随到随处理。
(二)按领导签批的范围进行传阅。
(三)需办理的,按局领导指示及时传阅有关科室办理。
(四)归档,交上级部门。
二、传阅(一)传阅文件要严格履行登记手续,按照文件阅读范围进行传阅。
(二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度,避免中途积压、漏传、横传。
(三)对局领导阅后所作的批示,要及时通知有关科室办理,并做好机要文件管理,防止文件丢失。
三、保密(一)机要人员要忠于职守,认真负责,严守保密规定,做到不该说的不说。
(二)对于机要文件,要单独存放,严加保管。
(三)借阅机密、秘密级文件,需经办公室主任批准;绝密级文件一般不外借,确需借阅,需经分管领导批准。
(四)各级领导要严格执行领导保密规定,不得将涉密文件留在办公室过夜或带回宿舍阅读。
(五)涉密文件,不得复制或摘抄。
四、归档(一)传阅和办理完毕的文件,应及时清理收回,分类整理,坚持整洁、清洁。
(二)凡参加会议带回或其他途径签收到的涉密文件,应及时送交机要室登记归档。
(三)干部出差、调动工作或离退休时必须将自我使用或传阅的机要文件全部退回机要室。
(四)机要人员按上级要求及时将机要文件收回。
档案数据安全管理制度2一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件,具体由办公室负责。
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96
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ56
2016.07.8
1
97
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ57
2016.07.8
1
98
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -11
SJ58
2016.07.8
1
99
固定组抛光作业指导书
WY/QI-SJ -12
SJ59
2016.07.8
SJ63
2016.07.8
1
104
活动义齿金属支架(钢托)打磨及抛光作业指导书
WY/QI-SJ -29
SJ64
2016.07.8
1
105
活动义齿胶托蜡型作业指导书
WY/QI-SJ -30
SJ65
2016.07.8
1
106
胶托包埋作业指导书
WY/QI-SJ -31
SJ66
2016.07.8
1
107
胶托打磨作业指导书
SJ27
2016.07.8
1
57
铸造作业指导书
WY/QI-SJ -28
SJ28
2016.07.8
1
58
活动义齿金属支架(钢托)打磨及抛光作业指导书
WY/QI-SJ -29
SJ29
2016.07.8
1
59
活动义齿胶托蜡型作业指导书
WY/QI-SJ -30
SJ30
2016.07.8
1
60
胶托包埋作业指导书
SJ04
2016.05.8
1
11
供应商审核管理制度
WY/QI—010—ZH/2016
ZH10
2016.05.8
1
12
易燃易爆气体钢瓶存放与使用管理制度
WY/QI—008—ZH/2016
ZH08
2016.05.8
1
13
检测设备与计量器具管理制度
WY/QI—002—ZG/2016
ZG02
2016.05.8
1
14
生产设备和检测仪器定期维护与校准制度
WY/QI—003—ZG/2016
ZG03
2016.05.8
1
15
设备管理制度
WY/QI—005—SJ/2016
SJ05
2016.05.8
1
16
设备维护保养管理制度
WY/QI—006—SJ/2016
SJ06
2016.05.8
1
17
批号管理制度
WY/QI—004—ZG/2016
文件发放登记表
序号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
签收
日期
数量
签回
日期
数量
01
部门质量管理职责
WY/QI—001—ZH/2016
ZH01
2016.05.8
1
02
库房管理制度
WY/QI—004—ZH/2016
ZH02
2016.05.8
1
03
产品报废管理制度
WY/QI—001—ZG/2016
1
33
不合格品控制程序
WY/QP 8.3-01
ZG10
A/0
2016.05.8
1
34
纠正措施和预防措施控制程序
WY/QP 8.5-01
ZG11
A/0
2016.05.8
1
35
忠告性通知、产品追回控制程序
WY/QP 8.3-02
SC03
A/0
2016.05.8
1
36
医疗器械不良事件监测和再评价控制程序
WY/QP 8.3-01
WY/QI-SJ -35
SJ35
2016.07.8
1
65
活动义齿打磨抛光作业指导书
WY/QI-SJ -36
SJ36
2016.07.8
1
66
活动义齿工艺流程示意图
WY/QI-SJ -37
SJ37
2016.07.8
1
67
原材料验收标准
WY/QI-ZG -16
ZG12
2016.07.8
1
68
牙模来件检验规程
ZH16
A/0
2016.05.8
1
37
数据分析控制程序
WY/QP 8.4-01
ZH17
A/0
2016.05.8
1
38
返工控制程序
WY/QP 8.3-02
SJ09
A/0
2016.05.8
1
39
固定义齿工艺流程示意图
WY/QI-SJ -02
SJ10
2016.07.8
1
40
固定组代型作业指导书
WY/QI-SJ -03
WY/QI-ZG -17
ZG13
2016.07.8
1
69
固定部生产过程(车金)检验规程
WY/QI-ZG - 18
ZG14
2016.07.8
1
70
固定部生产过程(车瓷)检验规程
WY/QI-ZG -19
ZG15
2016.07.8
1
71
固定部生产过程(铸造)检验规程
WY/QI-ZG -20
ZG16
2016.07.8
1
92
固定义齿蜡型包埋作业指导书
WY/QI-SJ -05
SJ52
2016.07.8
1
93
铸造组作业指导书
WY/QI-SJ -06
SJ53
2016.07.8
1
94
固定组车金作业指导书
WY/QI-SJ -07
SJ54
2016.07.8
1
95
固定组OP作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ55
2016.07.8
SJ15
2016.07.8
1
45
固定组OP作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ16
2016.07.8
1
46
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ17
2016.07.8
1
47
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ18
2016.07.8
1
48
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -11
ZH13
A/0
2016.05.8
1
22
与顾客有关的控制程序
WY/QP 7.2-01
SC01
A/0
2016.05.8
1
23
设计和开发控制程序
WY/QP 7.3-01
SJ07
A/0
2016.05.8
1
24
采购控制程序
WY/QP 7.4-01
ZH14
A/0
2016.05.8
1
25
生产过程控制程序
WY/QP 7.5-01
固定义齿产品使用说明书
SJ49
2016.07.8
1
88
固定义齿产品使用说明书
SC04
2016.07.8
1
89
活动义齿产品使用说明书
SC05
2016.07.8
1
90
固定组代型作业指导书
WY/QI-SJ -03
SJ50
2016.07.8
1
91
固定组蜡型作业指导书
WY/QI-SJ -04
SJ51
2016.07.8
SJ73
2016.07.8
1
116
上瓷部工作人员个人卫生管理规程
WY/QI—004—SJ/2016
SJ74
2016.07.8
1
117
采购物资分类明细表
WY/QI-SJ -22
ZG23
2016.07.8
1
WY/QI16.05.8
1
08
人员健康档案管理制度
WY/QI—005—ZH/2016
ZH05
2016.05.8
1
09
生产环境及产品清洁管理规定
WY/QI—003—SJ/2016
SJ03
2016.05.8
1
10
上瓷部工作人员个人卫生管理规程
WY/QI—004—SJ/2016
SJ19
2016.07.8
1
49
固定组抛光作业指导书
WY/QI-SJ -12
SJ20
2016.07.8
1
50
义齿生产流程卡
WY/QI-SJ -21
SJ21
2016.07.8
1
51
采购物资分类明细表
WY/QI-SJ -22
SJ22
2016.07.8
1
52
包装盒设计图
WY/QI-SJ -23
SJ23
2016.07.8
1
72
固定成品检验规程
WY/QI-ZG -21
ZG17
2016.07.8
1
73
活动部生产过程(排牙)检验规程活
WY/QI-ZG -33
ZG18
2016.07.8
1
74
活动部生产过程(铸造支架)检验规程
WY/QI-ZG -34
ZG19
2016.07.8
1
75
活动成品检验规程
WY/QI-ZG -35