品管部管理制度

合集下载

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度第一章总则第一条为规范品质管理部门的工作,提高企业产品质量,确保用户满意度,制定本管理制度。

第二条在品质管理部门内,质量总监负责全面领导、管理、协调和推动品质管理工作。

第三条品质管理部门的工作职责是包括但不限于以下几个方面:1. 制定和修订质量管理相关制度和规范;2. 管理质量体系,进行内部审核和管理评审,并组织质量体系认证;3. 协助各部门制定并实施各项质量目标;4. 组织培训,提高员工的质量管理意识和技能;5. 收集、分析、评估产品质量数据,提出质量改进建议;6. 负责产品质量问题的投诉处理和质量风险管理;7. 组织并监督供应商评估和管理工作,确保供应链质量;8. 参与新产品、新工艺的开发和验证,保证产品的合格性。

9. 定期向管理层报告质量管理工作进展情况。

第四条品质管理部门的岗位设置和职责划分如下:质量总监:主要负责品质管理部门的全面领导和管理,包括但不限于以下职责:1. 负责制定并实施品质管理部门的发展战略和年度工作计划;2. 组织部门各职能工作的协调与推进,确保工作目标的达成;3. 指导、培训和评价部门下属员工的工作,并提供必要的资源支持;4. 协调与其他部门的合作,促进企业整体质量水平的提高。

质量体系管理员:主要负责品质管理体系的建设和维护,包括但不限于以下职责:1. 负责制定和修订质量管理体系相关制度和规范;2. 组织内部审核和管理评审,并推动质量体系认证;3. 协调各部门制定并实施质量目标,确保质量管理体系的有效运行;4. 进行外部供应商的评估和管理,确保供应链的质量。

质量数据分析员:主要负责产品质量数据的收集、分析和评估,包括但不限于以下职责:1. 确保产品质量数据的准确性和及时性;2. 进行数据的统计和分析,提出质量改进的建议;3. 共享质量数据,提供决策支持,帮助各部门达成质量目标。

投诉处理员:主要负责产品质量投诉的受理、调查和处理,包括但不限于以下职责:1. 及时受理和记录产品质量投诉,并进行初步调查;2. 制定和实施相应的纠正措施,解决投诉问题;3. 归纳总结质量投诉数据,提出质量风险分析和改进建议。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度一、目的:为了保证公司生产的产品质量符合要求,品管人员能严把质量关,特制定本制度。

二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。

三、车间检验人员的规定1. 检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作;2.按时上岗,不得早退、不得请假,如有事应及时告之办公室,并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗;3 .下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。

四、来料检验规定1. 对外购原材料的检查:对每批采购回来的原材料〔如高分子、复合膜等〕必须做抽检,抽检比例为5%,检验标准参照«来料检验标准»中的规定,并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。

2. 对外购辅料的检查:对每批采购回来的辅助材料〔如纸箱、胶袋等〕必须做抽检,抽检比例为10%,检验标准参照«来料检验标准»中的规定,并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。

五、制程和成品出货检验规定1、各检验员,对半成品、成品的检验,必须按照技术标准或合同要求进行检验。

2、检验员如发现不按操作规程进行生产,产出的半成品、成品出现质量问题,本产品不予判合格,并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。

3、检验员在检验半成品、成品中,如发现质量问题,本产品不予入库,否那么造成退货现象,均由本人负责。

4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品,检验如出现质量问题,均由本人负责。

5、检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录,检查品名规格等内容是否符合标准,以免造成发货错误。

6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品,如发现质量问题,对质检员作相应处分。

7、对经检验合格的产品或半成品,签发合格证和检验合格单,对经检验不合格的产品或半成品,作好标记,提出处理意见。

六、检验管理1. 本方法适用于品管部门的根本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。

2 .根本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度第一章总则第一条为了加强对产品质量的管理,提高生产效率,确保产品符合市场需求,制定本管理制度。

第二条品管部管理制度适用于公司内所有涉及产品质量管理的部门。

第三条品管部是公司负责产品质量管理的部门,负责质量监督、产品检验、质量评估等工作。

第四条品管部负责制定并执行公司的质量目标和质量管理计划,监督各部门的质量管理工作,提出改进建议。

第五条公司内各部门应配合品管部的工作,执行品管部制定的相关质量管理制度。

第六条品管部定期对产品进行检验,确保产品质量符合标准要求,及时发现并解决质量问题。

第七条公司内各部门应配合品管部对产品质量问题的处理,及时整改并汇报处理结果。

第八条品管部负责建立公司质量管理档案,及时更新和归档各项质量管理相关文件。

第九条公司内各部门应加强对员工的培训,提高员工的质量意识和质量管理能力。

第十条对于违反品管部管理制度的行为,将进行严肃处理,情节严重者将追究责任。

第二章质量管理制度第十一条公司应建立和实施全面的质量管理制度,包括质量管理体系、质量控制、质量保证等方面。

第十二条公司应制定质量目标和质量指标,实施质量目标责任制,确保产品质量能够满足客户需求。

第十三条公司应建立完善的供应商管理制度,定期对供应商进行评估,确保供应商提供的产品符合标准要求。

第十四条公司应建立产品质量档案,包括产品设计、生产、检验等各个环节的记录,以便追溯和检查。

第十五条公司应建立质量管理部门,负责公司的质量管理工作,建立质量管理人员的岗位职责和权责。

第十六条公司应建立质量管理体系,包括质量管理手册、程序文件、记录文件等,确保质量管理的规范性和系统性。

第十七条公司应建立质量检验标准和程序,对产品进行全面的检验,确保产品质量符合标准要求。

第十八条公司应建立不合格产品处理程序,对不合格产品进行合理处理,确保不合格产品不流入市场。

第十九条公司应加强对员工的培训和考核,提高员工的质量意识和质量管理能力。

第二十条公司应建立质量管理评估机制,定期对质量管理工作进行评估和审核,保持质量管理的持续改进。

品管部门日常管理制度

品管部门日常管理制度

为加强公司品管部门的管理,提高产品质量,确保产品满足客户需求,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司品管部门全体员工。

三、组织架构1. 品管部门设立品管部经理,负责品管部门的全面工作。

2. 品管部门下设质量管理组、检验组、实验室等职能小组。

四、职责1. 品管部经理(1)负责制定品管部门的年度工作计划,并组织实施。

(2)负责组织、协调、监督、检查品管部门各项工作的开展。

(3)负责对品管部门员工进行培训、考核和激励。

(4)负责与相关部门沟通协调,确保产品质量。

2. 质量管理组(1)负责制定和实施产品质量目标。

(2)负责组织产品质量改进活动,提高产品质量。

(3)负责对产品质量进行统计分析,提出改进措施。

(4)负责对供应商进行质量评估和考核。

3. 检验组(1)负责对产品进行检验,确保产品符合质量标准。

(2)负责对检验过程中发现的问题进行跟踪、处理和反馈。

(3)负责对检验数据进行统计分析,提出改进措施。

(4)负责对检验设备进行维护和保养。

(1)负责对产品进行性能测试,确保产品符合技术要求。

(2)负责对原材料、半成品、成品进行检测,确保质量。

(3)负责对检验设备进行校准和维护。

(4)负责对检测数据进行统计分析,提出改进措施。

五、工作流程1. 原材料采购(1)采购部门提出采购需求,品管部门进行质量评估。

(2)品管部门对供应商进行质量评估,确定合格供应商。

(3)采购部门与合格供应商签订采购合同。

2. 生产过程控制(1)生产部门按照工艺流程进行生产,品管部门进行现场监督。

(2)品管部门对生产过程进行抽样检验,确保产品质量。

(3)发现不合格品,品管部门及时通知生产部门进行整改。

3. 产品检验(1)检验组对产品进行检验,确保产品符合质量标准。

(2)检验过程中发现不合格品,检验组及时通知生产部门进行整改。

(3)检验合格的产品,检验组出具检验报告。

4. 产品交付(1)品管部门对交付的产品进行最终检验,确保产品符合质量标准。

品管部的安全管理制度

品管部的安全管理制度

一、总则为保障品管部员工的人身安全和财产安全,预防安全事故的发生,确保生产、检验、检测等各项工作的顺利进行,特制定本制度。

二、安全责任1. 品管部经理为品管部安全生产第一责任人,负责组织、协调、监督本部门的安全管理工作。

2. 各岗位员工应严格遵守本制度,积极配合安全管理工作的开展。

三、安全教育培训1. 品管部经理负责组织新员工进行安全教育培训,确保员工掌握必要的安全知识和技能。

2. 定期对全体员工进行安全知识、操作规程等方面的培训,提高员工的安全意识。

四、安全设施与设备1. 品管部配备必要的安全设施与设备,如消防器材、防护用品等,并确保其完好有效。

2. 定期检查、维护安全设施与设备,发现问题及时整改。

五、现场安全管理1. 建立现场管理制度,明确各岗位的安全生产职责。

2. 严禁在禁火区域使用明火,禁止在作业现场吸烟、饮酒。

3. 严格操作规程,确保操作安全。

4. 定期对现场进行检查,发现问题及时整改。

六、事故处理1. 发生安全事故时,立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。

2. 事故发生后,及时上报公司领导,并配合相关部门进行调查处理。

3. 对事故原因进行分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。

七、奖惩措施1. 对严格遵守安全规章制度、表现突出的员工给予奖励。

2. 对违反安全规章制度、造成安全事故的员工,根据情节轻重给予处罚。

八、附则1. 本制度由品管部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施,原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。

品管部安全管理制度旨在加强品管部的安全管理,提高员工的安全意识,确保生产、检验、检测等各项工作的顺利进行。

各部门、各岗位员工应认真学习并严格执行本制度,共同维护品管部的安全生产环境。

品管部安全管理制度

品管部安全管理制度

品管部安全管理制度品管部安全管理制度第一章总则为了保障公司生产经营活动的安全与稳定,有效防范事故的发生,贯彻落实公司安全生产方针,规范品管部门生产运作,提高品管部门员工安全责任心,特制定本安全管理制度。

第二章安全生产组织机构1.品管部安全生产盖制牌品管部负责公司的产品质量检验,为了确保检验质量,要加强对质量检验设备的维护和保养,严格考勤制度,落实责任制。

2.品管部安全生产管理职责品管部具有质量检验的职能,要严格按照检验标准和检验程序进行检验,发现问题及时上报,推进问题处理和改进。

品管部领导和班组长要定期开会,进行员工的安全教育、隐患排查和整改工作。

班组长负责掌握本组内任何违反安全管理的情况,及时汇报并采取措施。

第三章安全培训和管理品管部要定期对员工进行安全培训,使他们掌握必要的安全知识和技能,从而提高其安全责任感和意识。

员工在上岗前要进行岗前培训,岗位培训时要将安全问题作为重点进行讲解,让所有员工形成“安全至上,生产第二”的思想,并印制宣传板在车间、工区、经纬室等容易发生安全事故的区域。

第四章安全检查和隐患处理品管部负责对生产过程进行监督检查,确保整个生产过程都处于安全状态。

在生产实践中,必须发扬“现场管理优先”的口号,在工作中发现有不安全因素存在的情况,要立即采取行动予以排除。

发现安全问题时,如果是轻微的问题,由班组长或操作工自行处理;如果是较严重的问题,要及时上报,进行整改,处理到位。

第五章安全意识加强和文明生产品管部要发扬团队精神,建立员工安全意识评分制度,使员工互相监督、约束,在日常安全生产中互相帮助、配合,减少事故发生概率。

同时,要建立文明生产制度,进行“七S”管理,使车间、工区和经纬室等每个单位保持整洁、有序、舒适的环境,营造文明生产氛围。

第六章贯彻执行本文件为公司品管部安全管理制度,凡司内品管人员均必须遵守,如果在实际操作中有任何疑问或建议,随时向管理人员反应。

任何人发现本文件中的问题或者缺少,可以根据实际情况向品管部门汇报意见,并不断对本文进行完善与改进。

电子厂品管部管理制度

电子厂品管部管理制度

第一章总则第一条为加强电子厂品管部管理,确保产品质量稳定,提高企业竞争力,特制定本制度。

第二条本制度适用于电子厂品管部所有员工,以及其他相关部门与品管部有业务往来的工作人员。

第三条品管部应遵循“预防为主、持续改进”的原则,对生产过程中的产品质量进行全过程监控。

第二章组织架构与职责第四条品管部设部长一名,副部长一名,下设质量管理、检验、测试、供应商管理等部门。

第五条品管部部长的职责:1. 负责品管部整体工作的规划、组织和实施;2. 负责制定和修订品管部管理制度;3. 组织开展内部和外部质量审核;4. 协调解决生产过程中出现的产品质量问题;5. 向公司领导汇报品管部工作情况。

第六条副部长的职责:1. 协助部长开展工作;2. 负责品管部日常管理工作;3. 组织开展员工培训和考核;4. 负责部门内部协调和沟通;5. 完成部长交办的其他工作任务。

第七条质量管理部的职责:1. 制定和修订产品质量标准;2. 组织开展产品质量改进活动;3. 负责产品质量数据的收集、分析和报告;4. 负责质量事故的调查和处理;5. 负责质量体系的建立和实施。

第八条检验部的职责:1. 负责生产过程中的产品检验;2. 负责产品质量抽检和不合格品处理;3. 负责检验设备的维护和校准;4. 负责检验记录和报告的编制;5. 负责检验标准的修订和实施。

第九条测试部的职责:1. 负责产品的性能测试和可靠性测试;2. 负责测试设备的维护和校准;3. 负责测试数据的收集、分析和报告;4. 负责测试标准的修订和实施;5. 负责测试方法的改进和创新。

第十条供应商管理部的职责:1. 负责供应商的评估和选择;2. 负责供应商的质量管理;3. 负责供应商的培训和指导;4. 负责供应商的考核和评估;5. 负责供应商关系的维护和改善。

第三章工作流程第十一条产品设计阶段:1. 质量管理部参与产品设计评审,确保设计符合质量要求;2. 测试部提供测试方案和技术支持;3. 供应商管理部参与供应商的选择和评估。

品管部门的规章制度

品管部门的规章制度

品管部门的规章制度第一章总则为了提升产品质量,提高企业效益,提高员工工作积极性,制定本规章制度。

第二章品质控制部门组织结构品质控制部门下设品质控制组、品质管理组、品质改进组,分别负责生产过程中的控制、管理和改进工作。

第三章品质控制部门职责1.负责对生产制程、产品质量进行监测、评估和改进。

2.负责培训员工,提高员工工作技能。

3.负责编制品质控制计划,监督执行情况。

4.负责与供应商进行沟通,配合供应商提高产品质量。

5.负责处理生产过程中出现的质量问题,及时排除隐患。

第四章品质控制部门工作流程1.收到生产部门提供的产品制程信息,制定品质控制计划。

2.执行品质控制计划,对生产过程进行监测,发现问题及时处理。

3.定期对产品质量进行检测,评估产品是否符合标准。

4.收集质量问题及处理情况,及时向管理层汇报。

第五章品质控制部门工作原则1.质量第一,严格执行品控标准。

2.持续改进,不断追求提高产品质量。

3.以客户为中心,满足客户需求。

第六章品质控制部门考核评价品质控制部门负责人定期进行绩效考核,评价员工完成工作情况,对表现突出者给予奖励,对表现差者进行培训,提高工作效率。

第七章品质控制部门奖惩制度1.出现严重质量问题,造成经济损失的,进行责任追究。

2.表现突出者,进行奖励,鼓励员工发扬良好作风。

第八章品质控制部门绩效考核体系绩效考核主要根据完成的品质控制计划,产品质量评价,员工培训情况等方面进行评价。

第九章品质控制部门安全生产管理1.品质控制过程中,员工应严格按照操作规程进行操作,确保操作安全。

2.品控实验中,使用化学品、物品应注意安全操作,避免事故发生。

第十章品控部门装备保养品控部门设备应定期进行维护保养,确保设备正常使用,准确检测产品质量。

第十一章品质控制部门知识管理品质控制部门应定期开展培训,提高员工技能水平,以提高生产质量。

第十二章品质控制部门信息化建设品质控制部门应建立信息化系统,及时收集、处理产品质量数据,提供决策支持。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度品管部管理制度是企业内部重要的管理文件,旨在确保产品和服务的质量,提高客户满意度,促进持续改进和组织的可持续发展。

本文将介绍品管部管理制度的内容和实施要求。

一、制度目的品管部是企业质量管理体系的核心部门,其主要职责是推动企业质量管理体系的建设和运行。

品管部管理制度的目的是确保质量管理的有效性和一致性,最大限度地减少缺陷和质量问题,并提高产品和服务的质量水平。

二、职责与权限1. 品管部负责制定和实施公司质量管理体系,并监督各部门的质量管理工作。

2. 品管部负责制定和维护各项质量管理制度和规范,包括质量目标、流程、程序和方法。

3. 品管部负责组织和进行内部审核,确保质量管理体系的有效性和符合相关标准。

4. 品管部负责与供应商和客户进行沟通和合作,共同推进质量改进和问题解决。

5. 品管部负责收集、分析和报告质量数据,提供管理层决策的依据。

三、质量管理体系1. 质量目标和方针公司制定了明确的质量目标和方针,品管部负责将其传达给全体员工,并监督其落实情况。

质量目标应符合相关法律法规和客户要求,以提高产品和服务的质量水平和客户满意度为导向。

2. 质量流程和程序品管部制定了标准化的质量流程和程序,包括各个环节的职责、要求和流程控制点。

各部门和岗位应按照流程和程序执行工作,确保质量活动的连贯性和一致性。

3. 内部审核品管部定期组织内部审核,以确认质量管理体系的有效性和符合相关要求。

内部审核应涵盖各个部门和岗位,包括流程和程序的履行情况、问题和风险的识别与处理等。

四、质量改进1. 缺陷纠正和预防品管部负责处理产品和服务的缺陷问题,并制定纠正和预防措施,以防止类似问题再次发生。

相关部门和岗位应积极配合并及时执行纠正和预防措施。

2. 持续改进品管部鼓励全体员工积极参与持续改进活动,提出意见和建议,并推动改进项目的开展。

持续改进应以客户需求和全面质量成本为导向,不断提高产品和服务的质量水平和企业竞争力。

五、培训和意识品管部负责组织和进行质量管理培训,提高员工的质量意识和专业技能。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度第一章总则第一条为了加强公司的质量管理工作,提高公司的产品和服务质量,促进公司质量管理体系的持续改进和提升,制定本制度。

第二条品质管理部是公司质量管理体系的执行机构,负责组织和协调公司的质量管理工作。

第三条品质管理部的工作原则是以客户需求为导向,以全面质量管理为理念,以持续改进为目标,以全体员工的参与为基础,以创新和协作为手段。

第四条品质管理部依据公司质量管理体系的要求,制定质量目标、质量方针和质量计划,并负责推动贯彻执行。

第五条品质管理部在公司内部各职能部门和外部合作伙伴之间,负责建立和维护良好的合作关系,共同推动公司质量管理工作的开展。

第六条品质管理部应当采取有效措施,促使公司全体员工树立质量第一的思想,提高质量保障意识,不断改进工作方法,持续提升服务质量和产品质量。

第七条品质管理部要求公司各职能部门和员工必须遵守公司质量管理体系的相关规定,严格执行相关标准和程序,确保产品和服务质量符合客户要求。

第八条品质管理部负责对公司的质量管理体系进行评审和监督,及时发现和解决质量管理工作中存在的问题和隐患。

第九条品质管理部要求全体员工积极参与公司的质量管理活动,不断提升自身素质,为公司的质量管理工作作出积极贡献。

第二章质量目标和质量方针第十条品质管理部应当根据公司的经营战略和发展需求,制定适合公司实际的质量目标和质量方针。

第十一条质量目标应当以产品和服务的质量水平、客户满意度、生产效率和质量成本控制等方面的指标为依据,具体表现为一定时期内的具体指标和达成要求。

第十二条质量方针应当与公司的经营理念和文化相一致,具体表现为:客户至上、持续改进、创新发展、全员参与、诚信守约。

第十三条品质管理部应当定期对公司的质量目标和质量方针进行评估和调整,确保其贴合公司的发展需要和市场变化。

第十四条公司的各职能部门和员工应当根据公司的质量目标和质量方针,制定相应的工作计划和目标,共同推动公司的质量管理工作开展。

品管部工作纪律管理制度

品管部工作纪律管理制度

品管部工作纪律管理制度品管部工作纪律管理制度一、制度制定目的为了规范品管部成员的工作行为,促进品质管理工作的顺利进行,加强部门内外协作,提高工作效率,本制度制定。

二、范围适用于公司品管部所有成员,包括部门负责人、试验员、检验员等。

三、制度制定程序本制度的制定经由公司领导批准后,由品质管理部负责人组织专业人员撰写,报公司领导审批后,最终确定实施。

四、相关法律法规及公司内部政策规定1.《劳动合同法》2.《劳动法》3.《劳动保障监察条例》4.《行政管理法》5.公司有关规定五、制度名称品管部工作纪律管理制度六、制度内容1.品质管理成员应本着诚实、守信、专业、效率的原则,认真履行岗位职责,做到以质量为中心,确保产品满足客户的要求。

2.品质管理成员必须具有高度的责任心和安全意识,严格遵守公司的各项规章制度,不得以任何理由或借口违反有关法规。

3.品质管理成员必须遵守机密保密制度,保障公司的商业机密和技术保密,不得泄露秘密和知识产权。

4.品质管理成员应当主动关注公司的技术发展和市场需求,加强自身专业能力的提升,将所学技术运用到工作实践当中,促进公司整体技术水平的提升。

5.品质管理成员应保持良好的沟通、协作及服务态度,以主动、热情、诚信、互助、团结、协作的精神推进品质管理工作。

6.品质管理成员应当积极参加公司组织的各项培训、考核、活动,不断提高个人素质及综合能力。

7.品质管理成员应当注意培养注重细节、工作严谨的习惯,确保工作中没有遗漏、失误、瑕疵等问题。

8.品质管理成员如发现有关品质管理规范的问题应及时提出意见和建议,以便进行完善和改进。

七、责任主体1.品质管理部负责人2.品质管理部全体成员八、执行程序1.各岗位应遵照本制度的要求认真履行岗位职责,如实反馈工作进展情况。

2.如有相关规章制度需要修改或完善,应在内部程序流程之内提出,并经有关部门审核后,进行充分讨论和改进方案的制定。

3.凡违反本制度内容和公司内部其他规章制度的员工将根据违规严重程度由公司内部相应部门或领导进行处理,并严格依据公司人事管理规定奖惩相应人员。

品管部规章制度(范本)

品管部规章制度(范本)

品管部规章制度品管‎部规章制度‎篇一:‎品管部管理‎规章制度品管制度‎1、目的:‎使品管部管理制‎度化,明确化,规范品‎管员日常行为,卫华良‎好的生产秩序,建立团‎结、高效的队伍,树‎立良好的团队精神和企‎业形象,特制定如下制‎度。

2、适用‎范围:品管‎部全体员工3‎、职责:总‎经理:负责对‎本制度的批准及争议问‎题的裁决。

经理:‎负责本制度的‎制定、修改及实施。

‎品管员:负责‎执行本制度。

‎4、制度内容:‎ 4.1 品管部经‎理必须以身作则、遵章‎守纪、努力工作、勤奋‎学习、不断创新,提高‎和完善自身能力,带领‎团队保质保量的完成公‎司下达的各项任务指标‎,严格遵守公司各项规‎章制度。

4‎.2自觉维护公共秩序‎,保持良好的环境卫生‎,不迟到、早退。

请假‎按照公司规定填写请假‎单。

4.3‎上班时间不得追逐、打‎闹以及大声喧哗,不得‎擅离岗位,工作时间不‎得做与工作无关的事情‎。

4.4上‎班时间不得上网聊天,‎玩游戏,浏览与工作无‎关的网站等。

‎4.5与工作无关的‎东西不允许放在检验台‎上,离开检验区要将桌‎面检验工具摆放整齐。

‎4.6自觉‎服从上级领导安排内容‎,不得无故拒绝、拖延‎、敷衍或擅自终止领导‎安排内容。

‎4.7坦诚待人、互相‎尊重、团结协作,树立‎团队精神。

‎4.8上班前不得饮酒‎,不得在工作区域吸烟‎。

4.9不‎允许乱扔抹布、手套等‎杂物,废液按照水性,‎油性进行分类处理。

‎4.10各种‎仪器要按照严格说明书‎进行作业,做好仪器使‎用记录。

4‎.11认真检测每一批‎样品,仔细填写检测报‎告,严格对照相关质量‎标准进行判定,对于不‎合格品(原料、成品)‎须进行复测,如确认不‎合格应第一时间报告部‎门主管,便于及时作出‎相关处理。

‎4.12每日检测工作‎结束后,应对工作场所‎进行清洁、整理,确认‎水、电、气、门窗安全‎后方可打卡下班。

‎ 4.13勤奋学‎习,刻苦钻研,努力提‎高自身专业水平,积极‎配合其他同事完成主管‎不知的各项任务。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度品管部门是企业的核心部门之一,它的作用是确保企业生产的每一个产品都符合相关标准和要求,以及确保企业的生产流程在整个流程中保持高效且无差错。

为了有效地管理品管部门,企业应该建立完整的品管部门管理制度,该制度包括以下内容:一、组织机构品管部门需要明确的组织机构,包括部门内部工作的流程、岗位职责以及相应的工作职责要求。

应该明确组织架构,部门职责,工作流程等基本要素,以保证部门的工作可以有序推进。

二、管理目的品管部门的管理目的是什么?只有明确了品管部门的管理目的,才能制定出对应的管理计划和策略。

管理目的通常可以包括以下内容:1. 加强品质控制,确保产品品质符合国际标准和客户要求。

2. 建立严格的监督制度,确保生产流程的高效率和低误差。

3. 提升品管人员素质,培养专业技能和协作团队能力。

三、工作职责品管部门的人员需要根据岗位职责,根据工作内容定义相应的职责和任务。

例如,品管经理需要负责部门管理和指导,品管工程师需要负责制定品质控制计划和工作流程,并根据标准化程序进行实施。

四、工作流程品管部门应该依据标准性作业流程和SOP的方法建立员工工作流程,制定品控计划和检查内容、检查标准和检查要点。

品管部门还需要制定每个流程节点所依据的标准和检测内容,保证每个流程节点都可以得到严格的监督和控制。

五、标准化操作流程品管部门需要制定操作规程,编制操作流程图和操作说明书。

操作规程的编制过程中,需要考虑到验证流程,以免操作记录不完整,影响产品质量审查标准。

操作规程的内容应该具体,简明明了。

员工应该在操作规程的基础上制定相应的操作流程,避免规定流程失效,以保证良好的品质。

六、质量监测体系品管部门需要制定合理的质量监测体系,并建立相应的质量监测系统,进行监督和管理。

该体系应该包括监测标准、监测方式和监测流程。

附加要求和纠错机制要制定详细的技术文件或者操作流程,及时、有效地传递,以确保监控出的问题能够在最短时间内被解决。

品管部管理制度模板

品管部管理制度模板

品管部管理制度模板一、目的与范围1. 目的:确保产品质量符合客户需求和法规标准,通过持续改进提升客户满意度和企业竞争力。

2. 范围:本制度适用于公司所有与产品质量管理相关的部门和个人。

二、组织结构与职责1. 组织结构:品管部下设质量检验组、质量控制组、质量改进组等。

2. 职责:- 质量检验组:负责原材料、半成品、成品的检验工作。

- 质量控制组:负责生产过程中的质量控制和监督。

- 质量改进组:负责质量问题的分析和改进措施的实施。

三、质量管理体系1. 建立和维护ISO 9001等国际质量管理体系。

2. 定期进行内部审核和管理评审,确保体系有效运行。

四、质量控制流程1. 进料检验:对所有进厂原材料进行检验,确保符合标准。

2. 过程检验:在生产过程中进行抽检,确保工序质量。

3. 成品检验:对完成品进行全面检验,保证产品出厂质量。

五、质量记录与文档管理1. 建立完善的质量记录系统,包括检验记录、不合格品处理记录等。

2. 所有质量记录应按照规定保存期限进行存档。

六、不合格品控制1. 对不合格品进行标识、隔离、评审和处理。

2. 制定不合格品的预防和纠正措施。

七、员工培训与发展1. 定期对品管部员工进行质量管理知识和技能培训。

2. 鼓励员工参与质量改进活动,提升个人和团队能力。

八、客户投诉处理1. 建立客户投诉接收、分析、处理和反馈机制。

2. 对客户投诉进行记录,并采取有效措施防止问题再次发生。

九、持续改进1. 定期收集内外部质量信息,进行数据分析。

2. 根据分析结果,制定并实施质量改进计划。

十、奖惩机制1. 对在质量管理工作中表现突出的个人或团队给予奖励。

2. 对违反质量管理规定的行为进行处罚。

十一、附则1. 本制度自发布之日起生效,由品管部负责解释。

2. 对本制度的修改和完善由品管部提出,经管理层批准后执行。

请根据实际情况调整上述模板内容,以确保其符合企业的特定需求和行业标准。

品管部安全管理制度

品管部安全管理制度

品管部安全管理制度品管部门在公司中扮演着至关重要的角色。

为了确保公司生产的产品质量和安全,品管部门需要制定严格的安全管理制度,以保证公司生产过程中不会发生危险事故。

下面是品管部门安全管理制度的内容,共计。

一、安全责任1.品管部门负责公司的生产过程中的安全管理和质量控制。

2.品管部门要与其他部门协作,确保所有员工遵守公司的安全规定。

3.品管部门要针对生产过程中可能存在的危险问题进行预防和控制,并且对员工进行安全教育和培训,以提高员工的安全意识和知识。

二、安全管理制度1.所有员工必须严格遵守公司的安全规定。

2.员工在进行操作前,必须先进行安全检查;生产线前必须摆放标识牌,标明安全提示。

3.员工必须定期参加安全培训和教育,提高员工的安全意识和知识。

4.发现任何安全隐患或问题,必须立即向上级报告并予以解决。

5.定期对生产过程进行安全检查,发现任何问题,必须立即予以处理。

6.在生产过程中,必须严格按照安全标准进行操作,不得随意更改操作流程。

7.所有生产设备必须保持良好的状态,如发现设备问题,必须及时处理。

8.在生产过程中,员工必须佩戴符合标准的安全防护设备,如手套、口罩等。

9.生产过程中需使用化学品时,必须了解化学物品的安全操作,严格按照标准进行操作。

10.在发生事故时,必须迅速采取措施进行处理,并且尽快上报相关部门,及时控制和消除事故影响。

三、应急措施1.在生产过程中,必须建立完善的应急预案。

2.在发生事故时,必须按照应急预案进行处理,并通知相关部门。

3.在发生火灾时,必须迅速采取措施并拨打火警电话,确保所有员工安全撤离。

4.在发生自然灾害时,必须按照应急预案进行处理。

5.针对员工受伤或疾病时,必须及时提供急救,并送医治疗。

四、管理监督1.品管部门要定期开展安全检查和评估,对发现的问题及时进行整改。

2.对员工的安全操作进行监督,发现不良操作及时纠正。

3.对生产过程中可能存在的危险进行评估,制定防范和控制措施。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度品管部管理制度第一章总则第一条目的为确保企业产品质量和企业经济效益的发展,制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内品管部门及品管相关人员。

第三条法律依据本制度所涉及的法律法规和公司内部政策规定适用的《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《中华人民共和国行政管理法》,以及公司内部制定的相关规定。

第四条目标品管部门的工作目标是确保企业内部生产过程满足各项要求,产品及服务质量得到保障,减少损失,创造价值。

第二章组织管理第五条职责品管部门主要负责制定质量管理方案、质量检验、产品质量跟进等工作。

第六条人员结构品管部门由负责人、技术人员、检测员组成。

第七条负责人品管部门负责人需要有相关专业知识,负责监督和责任领导品管工作的开展。

第八条技术人员技术人员需要有相关的工业设计、制造工艺、材料等方面的学历和实践经验,主要负责质量管理流程规划、审核和管理等工作。

第九条检测员检测员主要负责产品质量检测、产品瑕疵诊断等工作。

第十条协作部门关系品管部门与其他部门关系密切,常年开展质量管理培训和沟通,与各工序产线协作,携手打造整体质量管理体系。

第三章质量管理第十一条考核流程品管部门进行年度质量管理考评,根据相关考核要求考核,制定考核方案,并对未达标的环节和问题进行整改和改进。

第十二条不合格产品处置品管部门对生产出的不合格产品需要进行相应的处理。

处理方式如下:1.追溯相关人员,查明原因,予以想法的处理;2.将不合格产品登记入库,并标明有关信息;3.对于不合格产品的处理方式,要经过企业领导同意后,进行相应的处理。

第十三条质量投诉处理品管部门负责处理质量投诉,要按照企业规定的处理流程进行处理,对涉及的问题进行调查和分析,有针对性地制定相应改进措施。

第十四条技术文件管理品管部门要确保公司相关技术文件的完备性和准确性,对挂失的技术文件进行及时处理,防止泄密。

第四章保密及违规处理第十五条保密要求品管部门工作涉及公司的质量机密以及技术机密,应严格履行保密制度,对未经授权的人员严密保密,保证公司机密不被外泄。

品管部管理制度

品管部管理制度

品管部管理制度第一章总则第一条为贯彻国家法律法规、公司章程和集团公司的政策,加强公司内部管理,提高产品质量,完善公司经营管理,特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司品质管理部门,包括产品质量、生产工艺、供应商质量以及内部管理等方面。

第三条品质管理部门是公司的重要职能部门,主要负责产品质量管理、生产工艺改进、供应商质量管理以及内部管理等工作。

第二章组织结构第四条品质管理部门设立部长一人,直接向公司总经理汇报工作。

第五条品质管理部门下设质量管理组、工艺改进组、供应商管理组以及内部管理组等部门。

第六条部门负责人由公司总经理任命,负责组织、协调、监督本部门的日常工作,并对部门成员进行管理和培训。

第三章职责第七条质量管理组主要负责产品质量控制、质量体系建设、质量管理体系评审以及质量改进等工作。

第八条工艺改进组主要负责生产工艺改进、工艺优化、工艺创新以及成本控制等工作。

第九条供应商管理组主要负责供应商评估、供应商管理、供应商培训以及供应商质量改进等工作。

第十条内部管理组主要负责内部管理体系建设、内部流程优化、内部监督以及内部培训等工作。

第四章工作流程第十一条品质管理部门按照公司的生产经营计划,制定相关工作计划,并组织实施。

第十二条品质管理部门要根据产品质量的要求,建立完善的质量管理体系,并进行定期评审和改进。

第十三条品质管理部门要积极与供应商合作,推动供应商质量改进,并加强供应链管理。

第十四条品质管理部门要加强内部管理,建立健全的内部管理体系,规范内部流程,提高工作效率。

第五章资源保障第十五条公司要为品质管理部门提供必要的人力、物力和财力支持,确保部门正常运转。

第十六条品质管理部门要严格控制成本,合理利用资源,确保经济效益和社会效益的最大化。

第六章奖惩制度第十七条公司设立奖惩制度,激励品质管理部门的工作人员,提高工作积极性。

第七章审核与改进第十八条公司对品质管理部门的工作进行定期审核,发现问题及时整改,不断提高工作质量。

印刷厂品管部管理制度

印刷厂品管部管理制度

第一章总则第一条为了加强印刷厂品管部的管理,确保产品质量,提高生产效率,降低生产成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于印刷厂品管部的全体员工。

第三条品管部应遵循“预防为主、持续改进”的原则,确保产品质量。

第二章组织机构及职责第四条印刷厂品管部设主任一名,负责品管部全面工作。

第五条品管部下设质量管理科、检验科、设备管理科、技术科等部门。

第六条各部门职责如下:(一)质量管理科:1. 负责制定、修订和实施品管部管理制度;2. 组织、协调、监督各部门落实品管部管理制度;3. 负责产品质量投诉、异议的处理;4. 组织内部质量培训,提高员工质量意识。

(二)检验科:1. 负责产品质量检验,确保产品质量符合标准;2. 负责检验设备的管理和维护;3. 对不合格产品进行跟踪处理,确保问题得到解决。

(三)设备管理科:1. 负责检验设备的采购、验收、维护、保养;2. 负责检验设备的技术更新、改造;3. 对设备使用情况进行监督检查。

(四)技术科:1. 负责产品质量技术问题的解决;2. 负责产品质量改进项目的实施;3. 参与新产品、新工艺的研发。

第三章质量管理第七条印刷厂品管部应建立健全质量管理体系,确保产品质量。

第八条品管部应定期对质量管理体系进行审核,确保其有效运行。

第九条品管部应加强过程控制,确保生产过程稳定、可控。

第十条品管部应加强原材料、半成品、成品的质量检验,确保产品质量。

第十一条品管部应建立健全不合格品处理制度,对不合格品进行隔离、标识、追溯、分析、处理。

第十二条品管部应定期对产品质量进行分析,找出问题原因,制定改进措施。

第四章检验管理第十三条印刷厂品管部应建立健全检验管理制度,确保检验工作的规范、准确、及时。

第十四条检验科应根据产品质量标准,制定检验规程,明确检验项目、检验方法、检验标准。

第十五条检验人员应具备相应的检验技能和专业知识,确保检验结果的准确性。

第十六条检验设备应定期进行校准、维护和保养,确保其精度和可靠性。

品管部安全生产管理制度

品管部安全生产管理制度

一、目的为加强品管部的安全生产管理,保障员工的生命财产安全,确保生产过程的顺利进行,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于品管部全体员工及相关部门。

三、职责1. 品管部经理:负责本制度的制定、修订及实施监督,确保安全生产制度的贯彻落实。

2. 品管部组长:负责本车间范围内的安全生产管理工作,监督执行本制度。

3. 品管部各员工:负责执行本制度,提高安全生产意识,遵守各项安全规定。

四、制度内容1. 安全生产责任制度(1)明确各部门、各岗位的安全生产责任,落实安全生产责任制。

(2)定期组织安全生产教育培训,提高员工的安全意识和技能。

(3)对违反安全生产规定的行为,严肃处理,确保安全生产制度得到有效执行。

2. 安全生产教育培训制度(1)对新员工进行岗前安全生产教育培训,使其掌握基本的安全知识和技能。

(2)定期组织员工参加安全生产知识竞赛、安全技能培训等活动,提高员工的安全素质。

(3)对特殊工种员工,要求其取得相应的资格证书后方可上岗。

3. 安全生产检查制度(1)定期对生产现场、设备、设施进行检查,及时发现和消除安全隐患。

(2)对检查中发现的安全隐患,要求责任部门及时整改,并跟踪落实整改情况。

(3)对重大安全隐患,立即上报公司领导,并采取紧急措施予以排除。

4. 安全生产应急管理制度(1)建立健全安全生产应急预案,明确应急组织、职责和措施。

(2)定期组织应急演练,提高员工的应急处理能力。

(3)发生安全生产事故时,立即启动应急预案,确保事故得到及时有效处理。

5. 安全生产奖惩制度(1)对在安全生产工作中表现突出的个人和集体,给予表彰和奖励。

(2)对违反安全生产规定、造成安全事故的个人和集体,依法依规进行处罚。

五、附则1. 本制度由品管部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的制定和实施,确保品管部安全生产管理工作得到有效开展,为公司的持续发展提供坚实保障。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

品管部管理制度一、目的:为了保证公司生产的产品质量符合要求,品管人员能严把质量关,特制定本制度。

二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。

三、车间检验人员的规定1. 检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作;2.按时上岗,不得早退、不得请假,如有事应及时告之办公室,并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗;3 .下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。

四、来料检验规定1. 对外购原材料的检查:对每批采购回来的原材料(如高分子、复合膜等)必须做抽检,抽检比例为5%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。

2. 对外购辅料的检查:对每批采购回来的辅助材料(如纸箱、胶袋等)必须做抽检,抽检比例为10%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。

五、制程和成品出货检验规定1、各检验员,对半成品、成品的检验,必须按照技术标准或合同要求进行检验。

2、检验员如发现不按操作规程进行生产,产出的半成品、成品出现质量问题,本产品不予判合格,并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。

3、检验员在检验半成品、成品中,如发现质量问题,本产品不予入库,否则造成退货现象,均由本人负责。

4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品,检验如出现质量问题,均由本人负责。

5、检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录,检查品名规格等内容是否符合标准,以免造成发货错误。

6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品,如发现质量问题,对质检员作相应处罚。

7、对经检验合格的产品或半成品,签发合格证和检验合格单,对经检验不合格的产品或半成品,作好标记,提出处理意见。

六、检验管理1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。

2 .基本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。

3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。

4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。

5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。

6. 及时反馈采购部门外购等物资合格与不合格品的处理意见。

7. 及时处理客户投诉。

8.及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息,以利于产品质量的提高和改正。

七、检查与考核1. 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。

2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订,出厂合格证的签署负责。

3. 对不合格品的处置负责作出处理。

4.按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。

5. 如违反上述考核细则及有关规定,按公司规定的经济责任制条款进行处罚。

八、质量分析例会1. 为保证质量目标的实现,使品管部及时准确地掌握质量情况,科学地搞好质量管理,品管部采取定期召开质量例会制度。

2. 质量分析例会在每周定期召开。

3. 质量分析例会由品管部负责人主持召开,工程技术部、各车间、品管部、营销部及各相关部门等应参加会议。

采购管理制度一、目的为加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)的采购。

三、细则1、采购程序:1.1营销部根据客户订单编制《订单执行通知单》并下发相关部门。

1.2仓储部根据《订单执行通知单》和《BOM》表核查库存量,编制原辅材料和成品需求清单。

1.3采购部根据仓储部门报送的材料需求清单,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

1.4分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

董事长负责所有原物料的订购。

1.5品管部负责原材料、辅料的验收。

1. 6各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

2、采购比价2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

2.2价值在5万元以上的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价。

2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过董事会会研究同意后才能执行。

2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

2.5所有采购业务应经各部门审核后方可报总经理签批报销。

3采购实施及物资验收3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

3.2采购部门应根据仓储部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报董事长批准后执行。

3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、品管部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过董事长批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

3.4采购物资运到本公司时,先由采购部门对照核对采购计划,经确认无误后交品管部或仓储部进行质量检验,品质部、设仓储部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由仓管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

4结算4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。

并对采购物品的品质、货款结算安全负责。

若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。

特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。

严禁品质不符的外购物品入库。

因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。

若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。

对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

相关文档
最新文档