办公用品采购管理规定及办法

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办公用品采购管理制度范文(4篇)

办公用品采购管理制度范文(4篇)

办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化,制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则,确保合理经济使用公司的人力和物力资源。

第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购,采取多种采购方式,确保采购的物品质量和价格的合理性。

第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统,及时掌握供应市场的动态,提高采购效率和能力。

第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制,确保采购活动的合规性和效果。

第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理,确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。

第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。

第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出,并填写采购申请表,注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批,并在采购申请上签字盖章。

第十一条采购部门根据采购申请的信息,向供应商索取报价,并进行比较。

第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商,并签订采购合同。

第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容,并由供应商和公司双方签字盖章。

第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单,并跟踪物品的运输和交付情况。

第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制,定期对采购活动进行检查和评估。

第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。

第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度,根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。

第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查,确保合同的执行和采购的质量。

第十九条对发现的违规行为和失职行为,公司应及时采取相应纠正措施,并追究相关人员的责任。

第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度,定期对库存进行盘点,确保库存的准确性和充足性。

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度(5篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为,确保办公用品的质量和供应的稳定性,保障公司正常办公秩序,特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则,各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划,并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息,并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门,应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规,不得违反诚信原则,不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力,向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估,选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品,供采购员确认质量和适用性,并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同,不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收,不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度,定期进行库存盘点,保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况,及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为,公司将依法给予相应的纪律处分,并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品采购管理规定范本(三篇)

办公用品采购管理规定范本(三篇)

办公用品采购管理规定范本1. 目的本规定的目的是为了规范办公用品的采购管理,确保采购过程的公正、透明,节约资源,提高采购效率,满足办公用品的需求。

2. 适用范围本规定适用于所有需要采购办公用品的部门和人员。

3. 采购程序3.1 采购计划:每年初,各部门负责人应根据需要制定年度办公用品采购计划,并提交给采购部门审核。

3.2 采购申请:各部门在需要采购办公用品时,由负责人填写采购申请表,注明物品名称、数量和采购理由,然后提交给采购部门审核。

3.3 供应商选择:采购部门负责根据实际情况选择合适的供应商,并与其签订采购协议。

3.4 采购合同:采购部门与供应商签订采购合同,并明确物品名称、数量、价格、交货时间等相关事项。

3.5 采购报告:采购部门负责编制采购报告,包括采购金额、供应商名称、采购物品等信息,并上报给上级领导。

4. 采购管理要求4.1 采购需求合理化:各部门在进行采购计划时,应根据实际需求合理安排采购数量和时间,避免过度采购或囤积。

4.2 供应商管理:采购部门应建立供应商档案,定期评估供应商的绩效,确保供应商的质量和价格具有竞争力。

4.3 价格比较:采购部门在选择供应商时,应对比多家供应商的价格和质量,选择性价比最高的供应商。

4.4 采购合同管理:采购部门应与供应商签订正式的采购合同,并按合同执行,确保供应商按时交货。

4.5 资金管理:财务部门应按照预算进行资金安排,确保采购资金的及时拨付。

5. 违规处理任何违反本规定的行为,将会受到相应的违规处理,包括但不限于警告、记过、降职、解聘等处理。

6. 其他事项本规定自颁布之日起生效,并由采购部门负责解释和落实。

以上是办公用品采购管理规定的范文,具体的内容和要求可以根据实际情况进行补充和修改,以符合组织的需求和实际操作。

办公用品采购管理规定范本(二)第一章总则第一条为了规范办公用品的采购管理工作,提高采购效率,节约采购成本,制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内办公用品的采购及管理工作。

公司办公用品采购及管理方案(3篇)

公司办公用品采购及管理方案(3篇)

公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定:1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过___元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定:1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供___(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。

四、办公用品的验收及报销规定:1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。

五、办公用品的领用规定:1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由总务处统一负责。

二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。

2、由总务处根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定采购计划后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不谋私利。

5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放,由负责人员签字后直接发放;
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。

凡是领取新物品,必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处(消耗品除外)
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,
码放整齐,清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定(4篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为,提高采购效率,节约采购成本,制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验,能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定,确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律,不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约,确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的,由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要,制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排,确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求,选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估,以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件,并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息,确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价,力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况,确保合同效力和信息安全。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》,经过审批后,由各部门自行采购。

第六条采购途径一)线上采购:通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。

二)线下采购:通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。

第七条管理职责一)采购部门:负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。

二)使用部门:负责提出采购需求,审核采购申请,配合采购部门完成采购工作。

三)财务部门:负责审核采购合同、支付采购款项。

第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求,制定年度采购计划并报集团公司领导批准。

第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件,包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。

第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。

并进行评审,确定中标供应商。

第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同,明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。

第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定,及时领取采购物品,并进行验收。

第十三条采购结算财务部门审核采购合同,按照约定支付采购款项。

第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查集团公司内设监察部门,对采购工作进行监督检查,发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。

第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为,采取相应的违规处理措施,包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。

对构成犯罪的,移交司法机关处理。

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行)第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理,满足办公需要。

控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、办公设备和办公家具。

采购方式包括集中采购和分散采购,采购途径包括线上采购和线下采购。

管理职责包括采购部门、使用部门和财务部门。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。

合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率,节约成本,确保办公用品的质量和供应可靠性。

本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法,帮助企业建立健全的采购流程,提高采购效率。

二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范,企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。

采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划,并且由高级管理人员授权进行采购活动。

此外,企业还应该建立采购审批制度,对采购活动进行审批记录和监控。

2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性,企业应该建立供应商管理制度。

该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。

企业应该选择合格、信誉良好的供应商,并与供应商签订合同,明确供应商的责任和义务。

供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。

3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程,确保每个环节都受到严格控制和监督。

采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。

每个环节都需要有相应的文件和记录,以确保采购过程的可追溯性。

4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则,确保采购费用不超出预算范围。

企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算,并根据需求变化进行调整。

在采购过程中,需要与财务部门密切合作,及时报告采购费用和预算执行情况,确保采购支出的合理性和可控性。

三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前,需求部门应详细确认自己的需求,并编制详细的采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。

采购计划的编制需要与财务部门对接,确保预算合理性。

2. 供应商筛选与比较根据采购计划,采购部门应当寻找合适的供应商,并经过评估和比较,选择最合适的供应商。

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程,提高采购效率,保证采购质量,根据国家相关法律法规,制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则,坚持节约、务实、严肃的原则,确保所购办公用品的质量、价格合理。

第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行,由采购部门负责具体执行。

第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品,并要求供应商提供相关证明。

第二章采购流程第六条办公用品采购前,需进行前期调研,明确采购需求和预算,并制定采购计划。

第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息,并报批相关领导。

第八条采购部门应根据采购计划,进行供应商的信息收集、比较评估,选择最佳供应商。

第九条选择供应商后,采购部门应与供应商进行招标、报价或协商,确保采购的公开透明。

第十条采购合同应依法签订,并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。

第十一条采购部门应加强对供应商的监管,确保供货及时、完整,并及时处理供应商的投诉。

第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门,对办公用品采购过程进行监督和审计。

第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查,发现问题及时提出整改要求。

第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则,定期进行培训,确保员工遵守规定。

第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库,对供应商进行分类、评估和监管。

第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚,包括警告、记过、降职、辞退等处理。

第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工,应给予相应奖励,包括表彰、奖金、晋升等。

第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有,如有需要进行修订或补充,应经相关领导批准。

第十九条本规定自制定之日起正式施行,废止以前的所有办公用品采购管理规定。

办公用品采购管理规定范文(3篇)

办公用品采购管理规定范文(3篇)

办公用品采购管理规定范文一、引言本规定旨在规范办公用品采购流程,确保采购工作的透明、公正和高效运行。

本规定适用于所有部门、单位的办公用品采购活动。

二、采购计划1. 每年初制定全年采购计划,包括各项办公用品的名称、数量、质量要求和预算等。

采购计划应根据实际需求和经费情况进行合理安排。

2. 部门或单位根据采购计划编制月度采购计划,并提前报备相关部门审核确认。

三、供应商选择与评估1. 选择供应商应根据公开、公正、公平的原则,并注重供应商的信誉、质量、价格和服务等方面。

2. 采购部门或专业评估人员应制定供应商评估标准,并根据标准对供应商进行评估。

3. 评估结果应保存归档,并及时向相关部门通报。

四、采购申请和审批1. 部门或单位需要办公用品时,应填写采购申请表,包括办公用品的名称、数量、规格要求等,并经主管部门审批。

2. 采购申请表应按规定的流程提交至采购部门,采购部门收到申请后应及时处理,确保申请及时办理。

五、采购合同签订1. 采购部门应根据申请的办公用品需求,起草采购合同,并征得主管部门的同意。

2. 采购合同应包括供应商的名称、联系方式、采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等信息。

六、采购过程管理1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通,确保采购进程的顺利进行。

2. 采购部门应及时跟踪采购进度,并向申请部门提供相关采购信息。

3. 若采购过程中发生问题或纠纷,采购部门应根据相关规定采取适当的解决措施。

七、验收与入库1. 采购部门应组织验收,确保所购办公用品符合质量要求和合同约定。

2. 验收合格的办公用品应及时入库,并进行登记记录。

八、质量管理1. 采购部门应建立健全的质量管理制度,确保所购办公用品的质量符合要求。

2. 部门或单位应定期对采购的办公用品进行质量检查,并做好记录。

九、绩效评估1. 采购部门应制定绩效评估标准,并根据标准对采购工作进行评估。

2. 评估结果应及时向相关部门通报,并对考核不合格的人员进行适当的处理。

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单,并提出采购申请。

2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。

3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况,选择并确定最终供应商。

4.采购人员应填写采购订单,确保订单内容准确无误,且符合公司规定的采购标准。

二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记,并填写入库记录。

2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放,保证物品无损坏。

2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单,经相关部门负责人审批后方可领用。

2.出库人员应根据领用申请单的内容,发放相应的办公用品,并记录领用情况。

三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。

2.领用人员应合理使用领用的办公用品,并妥善保管,严禁私自挪用、浪费。

3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期,避免过量浪费。

以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定,所有部门和员工应严格遵守,确保办公用品的合理使用和管理。

日常办公用品采购管理制度办法

日常办公用品采购管理制度办法

日常办公用品采购管理制度方法第一条总则1.为规范企业日常办公用品的采购管理,提高采购效率,本制度依据相关法律法规和公司实际情况订立。

2.本制度适用于公司的各个部门、项目组以及其他需要采购办公用品的相关单位。

3.本制度的执行机构为采购主管部门,负责日常办公用品的采购、库存和分发工作。

第二条办公用品采购的依据1.办公用品的采购应当遵从公开、公正、公平、透亮的原则,确保资金的安全、合理利用和采购质量的稳定提高。

2.办公用品的采购须严格依照公司的采购预算进行,不得超出预算金额进行采购。

3.办公用品的采购需提前经过部门负责人的审批,并填写采购申请表明确物品名称、规格、数量、用途等相关信息。

第三条办公用品的采购流程1.部门负责人依据实际需要,填写采购申请表,并在申请表上注明申请日期、估计使用日期及紧急程度等信息。

2.采购主管部门在收到采购申请后,负责审核申请表,并核实采购金额是否在预算范围内。

如有需要,可与申请人进一步沟通明确需求。

3.采购主管部门在审核通过后,负责找寻供应商进行比价,并选中最合适的供应商进行采购。

4.采购主管部门在确定采购供应商后,进行价格谈判,并签订采购合同,确保采购的合理性和合法性。

5.采购主管部门依据采购合同的内容,向供应商下发采购订单,并明确交期、送货住址、付款方式等细节。

6.采购主管部门在收到货物后,进行验收,并与采购申请表进行比对,确保物品种类、规格、数量等与要求全都。

7.采购主管部门将验收合格的办公用品进行入库,负责建立和维护办公用品的库存清单,并及时更新。

8.部门负责人在需要办公用品时,向采购主管部门提出分发申请,采购主管部门依据库存情况进行分发,并填写相应的分发记录。

9.采购主管部门定期对办公用品的库存进行盘点,及时增补不足的物品,而且确保废弃物品的清理处理。

第四条办公用品的采购掌控1.采购主管部门应建立健全办公用品采购掌控的制度和流程,定期检查和监督各部门的采购行为。

2.采购主管部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系,及时了解市场行情,为企业供应更好的采购建议。

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度(4篇)

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为,提高采购效率,降低采购成本,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则:1. 省时高效:采购过程应简化、便捷,提高采购效率。

2. 质量优先:采购的办公用品应确保质量,满足办公需求。

3. 价格合理:采购应选择性价比较高的产品,充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济:采购应符合国家相关法律法规,不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出:1. 任何员工在办公用品需求发生时,应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息:采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批:1. 上级主管审核采购申请,确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后,申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择:1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库,定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素,选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价:1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函,询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后,采购部门进行比价,确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订:1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档,并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调,确保供货及时,质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后,采购部门进行验收,并做好验收记录。

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度(5篇)

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月____日,遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的,须在每月____日前申请,逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定(三篇)

办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作,根据政府采购的有关规定,特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位,具体由办公室确定专人负责,实行采购人员和保管发放人员分离制度,采购人员购进的用品,交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:(一)一次性开支在____元以下的,经办公室主任同意后,指定____人办理。

(二)一次性开支500—____元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定____人以上办理。

(三)一次性开支在5000—____元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定____人以上办理。

(四)一次性开支在____元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。

(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购,按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行:(一)保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放;(二)凭领用单领用物品,领用单须经办公室主任审批签字同意;(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可;(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。

办公用品采买制度管理规定范文

办公用品采买制度管理规定范文

办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理,提高办公效率,节约成本,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规定。

第二条定义本规定所称办公用品,是指公司在日常办公过程中所需的各种物品,包括文具、耗材、设备等。

第三条采购原则1. 公开透明:办公用品采购过程应公开、透明,确保采购活动的公平、公正、公开。

2. 质量优先:采购办公用品应注重质量,确保采购的物品符合公司要求。

3. 节约高效:采购办公用品应遵循节约原则,合理控制成本,提高办公效率。

4. 绿色环保:采购办公用品应注重环保,优先选择绿色、低碳、环保的产品。

第四条采购流程1. 需求申请:各部门根据实际工作需要,向采购部门提出办公用品需求申请。

2. 采购计划:采购部门根据各部门的需求,制定采购计划,并进行预算。

3. 供应商选择:采购部门根据采购计划,选择具备资质、信誉良好的供应商。

4. 价格谈判:采购部门与供应商进行价格谈判,争取最优惠的价格。

5. 签订合同:采购部门与供应商签订合同,明确双方的权利和义务。

6. 货物验收:采购部门负责对货物进行验收,确保货物的质量和数量。

7. 货物发放:采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。

第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案,包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 定期对办公用品进行盘点,确保库存的准确性和完整性。

3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理,确保办公用品的合理使用。

4. 建立办公用品采购反馈机制,及时了解各部门的需求和意见,不断优化采购流程。

第六条违规处理1. 违反本规定,造成公司损失的,依法承担赔偿责任。

2. 违反本规定,涉及犯罪的,依法移交司法机关处理。

第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第八条修订历史1. 2021年1月1日,《办公用品采买制度管理规定》正式发布。

2. 2022年5月1日,《办公用品采买制度管理规定》进行修订,完善了采购流程和管理制度。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动,包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保质量可靠、价格合理、服务完善。

第四条公司设立办公用品采购管理小组,负责办公用品采购的统一管理和监督。

采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。

第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求,编制年度办公用品采购计划,提交给采购管理小组。

第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核,根据公司财务状况和市场行情,制定年度办公用品采购预算。

第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求,制定月度采购计划,明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。

第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。

竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。

单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。

第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素,选择合适的采购方式,报公司领导批准。

第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式,组织采购活动。

第十二条采购活动应遵循以下程序:(一)发布采购公告或邀请函,邀请符合条件的供应商参加;(二)收集供应商的投标文件或报价,进行评审;(三)确定中标供应商,签订采购合同;(四)采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督,确保合同执行到位;(五)财务部门按照合同约定,及时支付采购资金。

第十三条采购过程中,采购管理小组应保持与供应商的沟通,了解市场动态,调整采购策略。

办公用品及劳保用品采购及管理规定

办公用品及劳保用品采购及管理规定

办公用品及劳保用品采购及管理规定1. 采购范围和方式1.1 办公用品的采购范围包括但不限于纸张、笔记本、办公设备等;1.2 劳保用品的采购范围包括但不限于安全帽、防护手套、防护服等;1.3 采购方式可通过线下实体商店、线上电商平台或签订长期合作协议等方式进行。

2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择应根据价格、产品质量、服务水平等因素进行综合评估;2.2 供应商的信誉度和经营规模也是选择的重要考虑因素;2.3 建立供应商库,定期评估供应商表现,并根据实际情况调整供应商合作关系。

3. 采购流程3.1 提出采购需求:各部门根据实际需求提出采购需求,并填写采购申请;3.2 采购申请审批:采购部门对采购申请进行审批,并决定是否批准;3.3 供应商选择:根据采购需求,采购部门选择合适的供应商;3.4 签订采购合同:与供应商协商并签订采购合同,明确双方权责;3.5 采购执行:根据合同约定的交货时间和数量,及时进行采购执行;3.6 采购验收:对采购的办公用品和劳保用品进行验收,确保质量符合标准;3.7 入库管理:将验收合格的办公用品和劳保用品入库,并进行分类管理;3.8 采购记录:记录每一笔采购信息,包括采购日期、采购数量、供应商等关键信息;3.9 绩效评估:定期对采购流程进行绩效评估,发现问题及时改进。

4. 用品管理4.1 办公用品管理:各部门负责对办公用品进行合理分配和使用,避免浪费;4.2 劳保用品管理:按照相关安全规定,提供员工必要的劳保用品,并定期进行检查和更换;4.3 用品库存管理:定期盘点办公用品和劳保用品的库存情况,确保库存充足;4.4 用品消耗统计:统计、分析和评估各类办公用品和劳保用品的消耗情况;4.5 用品报废处理:及时处理过期或损坏的办公用品和劳保用品,确保库存质量;4.6 经费管理:对办公用品和劳保用品的采购经费进行合理规划和控制,避免超支。

5. 监督和考核5.1 内部监督:建立健全的内部监督机制,对采购和用品管理进行监督;5.2 外部评估:定期请第三方机构对采购流程和用品管理进行评估;5.3 员工培训:定期开展关于采购和用品管理的培训,提高员工的专业水平。

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XXXX有限公司
办公用品采购与管理办法
(试行)
第一章总则
第一条目的
为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。

第二条适用对象
本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

第三条采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良,合理控制成本的原则;综合考量供应商,同质量价更低为优选的原则;采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责
第四条集中采购范围
集团公司采购办公用品可分为:
(一)文具事务用品
1、文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒(册)、文件篮等。

2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系
列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本(账册)、凭证(单据)、便利贴、会议记录本、专用印章、印台(印油)等。

4、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。

(二)办公耗材
硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。

网线、水晶头、网线转换接头等。

(三)日杂百货
日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。

(四)办公设备
票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。

(五)办公家具
文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。

第五条采购方式
(一)集中采购:将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化,
对同一类材料进行集中化采购。

集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品(文具事务类、办公耗材类、日杂百货类)采用集中购买方式。

(二)分散采购:不在集中采购范围内,请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购,招标采购除外。

(三)应急采购:在集中采购范围内,且急需使用。

请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。

请购金额少于2000元的申请,行政部可视情况启动采购备用金先行购买。

第六条采购途径
(一)集中采购途径:以京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为主,正规实体店为辅。

(二)分散采购途径:根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径,一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径,单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。

(三)应急采购途径:参照集中采购途径。

第七条职责权限
(一)各请购部门职责
1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部;
2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批;
3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。

4、负责所需办公用品的领用。

(二)行政部职责
1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库(分散采购或应急采购时与申请部门共同验收)、保管、发放和盘点;
2、负责编制办公用品询价对比表;
3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表;
4、负责收集并维护供应商信息,保管办公用品各类资料档案等;
5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认;
6、负责采购程序的审批;
7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同;
8、负责供应商评估和变更;
9、对办公用品盘盈盈亏做处理,并有权追究责任人的相关责任。

(一)财务部负责
1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款;
2、负责结算各部门领用办公用品的款项;
3、负责办理退货款项的收回;
4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理;
5、参与盘点工作的监督;
6、负责采购程序的审批。

第三章采购流程
第八条集中采购流程
(一)集中采购周期
行政部根据全集团办公用品使用情况,每月5号前集中采购一次。

(二)采购申请汇总及审核
1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求(申购汇总表详见附件1)和库存情况分类(盘存表详见附件2)于每月25日前上报集团财务部审批。

(三)进行采购
办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素,以遵循“同品牌、同质量,选价格最低”的原则进行综合评估,最终选择供应商,并签订采购合同。

第九条分散及应急采购流程
(一)采购申请
1、分散采购
申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的(如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等)申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》(见附件3)经审批后进行单独购买。

2、应急采购
申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的,申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。

金额少于2000元的申请,行政部可视情况启用预备金现行购买。

(二)审批单的填写
行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》,申请人完整填写采购物品特征和其他信息,如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。

(三)采购审核
请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。

由行政部、财务部逐级审核,最终由集团领导审批,通过报审后申请人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。

(四)进行采购
行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款,同时按《采购审批申请单》要求进行采购。

第十条进度跟催
(一)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物资能适时供应。

(二)若采购物资无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会申请部门。

第四章验收与结算领用
第十一条验收入库
(一)行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。

分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责,入库由行政部负责。

(二)行政部在核对数量、规格、品牌后,建立并填写办公用品入
库登记表(见附件4)。

(三)如验收不合格的,由采购人员依据申请部门要求进行退换货。

(四)若入库办公用品与申请汇总表和合同不符,行政部应及时查明原因,落实责任。

第十二条价款结算
财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。

如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票,财务部有权拒绝付款。

第六章领用
采购用品入库后,部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放,经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用;个人申购的由行政部通知申购人,经申购人做好领用记录后方可领用。

行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。

第七章盘点
第十三条盘点
行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点,编制办公用品盘存表(见附件2),统计剩余库存数量及其状态,作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。

第十四条盘点结果处理
办公用品盘点如发现盈亏,行政部应及时查明原因,并拟写盘存结
果报告,经集团领导审批做出处理,落实责任人的有关责任。

财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认,集团领导审批后进行账务处理。

第八章其他
第十五条处罚
凡违反本办法的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

第十六条生效日期
本办法自发布之日起生效。

第十七条附件
1、《办公用品每月申报汇总表》
2、《办公用品每月盘存表》
3、《办公用品请购审批单》
4、《办公用品入库表》
5、《办公用品季度盘存表》
XXXX有限公司
2016年01月08日
附件1:
XXXX有限公司
办公用品每月申购汇总表
办公用品每月盘存表
编制时间:编制人:
附件3:
XXXX有限公司
附件4:
XXXX有限公司
办公用品季度盘存表
编制时间:编制人:行政部:财务部:。

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