减缩板项目投资方案(项目汇报说明)
固定资产投资及投资项目的情况汇报
固定资产投资及投资项目的情况汇报固定资产投资及投资项目的情况汇报上半年固定资产投资及政府投资项目完成情况汇报一、上半年全社会固定资产投资完成情况今年以来,由于受国家宏观调控政策的持续影响,我市固定资产投资增幅一直在负增长区间运行,但投资结构进一步优化,第三产业投资和国有控股投资较快增长。
上半年全市完成固定资产投资51.66亿元,完成年度预期目标的33.33%,同比下降3.3%。
综观今年以来我市投资运行情况,主要表现在以下几方面:(一)投资降幅逐月减少。
虽然,今年来全社会投资总体继续下降,但每月完成投资绝对额较为均衡,1-2月、3月、4月、5月、6月分别完成投资10.62亿元、7.68亿元、10.30亿元、9.70亿元和13.36亿元,且降幅逐月减小,2-6月累计降幅分别为14.1%、9.2%、3.0%、4.4%和3.3%,呈现了扭跌转增的态势,特别是限额以上项目投资增长从3月底的累计负增长6.9%到6月底的累计增长8.0%。
(二)投资结构明显优化。
全市第二产业投资继续呈现负增长,1—6月第二产业实现投资24.8亿元,同比负增长20.3%,减速比去年同期扩大11.1个百分点。
但第三产业投资增速加快,1—6月完成投资26.7亿元,增长20%,比去年同期增加了16.3个百分点,其中批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务、科技交流和推广等服务业投资同比增长3.3倍。
第三产业投资的快速增长,为我市实现增长方式转变,推进经济社会又好又快发展打下了坚实的基础。
(三)民间投资的主体地位有所动摇。
投资按主体情况看,1—6月,在限额以上投资中(包括房地产),国有控股投资达20亿元,同比增长144.5%,比去年同期增加206.8个百分点;非国有控股投资27.5亿元,同比负增长32.6%,比去年同期减少68.6个百分点,其中民间投资为20亿元,同比负增长50.7%,比去年同期减少94.4个百分点,以民间投资为主的投资格局有所改变。
项目进度情况汇报(精选8篇)
项⽬进度管理是项⽬管理⼯作中的三⼤⽬标之⼀,是确保项⽬按照预定⼯期进⾏交付⽽进⾏的⼀系列管理⼯作。
下⾯店铺整理了项⽬进度情况汇报,希望对你有所帮助! 项⽬进度情况汇报篇1 为确保我市“⼗⼆五”旅游项⽬建设⼯作开好局,起好步,根据市政府安排部署,今年我市共有在建重点旅游项⽬11个,总投资17.92亿元。
6⽉份,重点旅游在建项⽬总体情况良好,现将有关情况汇报如下: ⼀、项⽬进展情况 11个在建重点旅游项⽬中,含省重点项⽬2个,市重点项⽬9个,分布在8个县(市、区),其中:顺昌3个、武夷⼭2个、延平、邵武、建瓯、建阳、浦城、松溪各1个,总投资179170万元,当年计划完成投资36600万元,1-6⽉份已完成投资25970万元,占年计划的70.95 %。
其中,4个项⽬超时序进度,6个项⽬按时序推进,1个项⽬滞后。
(⼀)从县(市、区)情况看,建瓯、建阳、武夷⼭、邵武的项⽬超时序进度,1-6⽉份分别完成年度计划的164%、129%、92.12%、86%,浦城、延平、武夷⼭、松溪、顺昌的项⽬按时序推进,1-6⽉份分别完成年度计划的70.00%、52.14%、47.76%、37.50%、28.18%、25.00%,顺昌的项⽬滞后,1-6⽉份完成年度计划的12.15%。
(⼆)从具体项⽬情况看,11个重点旅游在建项⽬中, 1-6⽉份超时序进度项⽬4个,分别是:建瓯福兴福⼤酒店,完成年计划的164.00 %;建阳“印象-考亭”葡萄主题公园,完成年计划的129.00 %;武夷⼭⼤红袍⼭庄(国宾馆),完成年计划的92.12 %;邵武云灵⼭旅游开发项⽬,完成年计划的86.00%。
1-6⽉份按时序推进项⽬6个:浦城永圣五星级酒店项⽬,完成年计划的70%;南平茫荡⼭旅游综合开发项⽬,完成年计划的52.14%; 武夷⼭旅游滨江景观⼤道,完成年计划的47.76 %;松溪世纪华隆四星级酒店建设,完成年计划的37.50 %;顺昌宝⼭4A级旅游景区建设项⽬,完成年计划的28.18 %;顺昌四星级宾馆建设项⽬,完成年计划的25.00 %。
发改局重点项目建设进展情况汇报材料(范文)
发改局重点项目建设进展情况汇报材料发改局重点项目建设进展情况汇报材料2017年,X区确定实施各类重点项目XX个,项目总投资亿元,当年计划投资亿元。
由于受征地拆迁、前期手续办理时间长,国家银根紧缩和银行贷款门坎进步的影响,一些项目建设资金捉襟见肘,短缺矛盾越发突出等因素的影响,到X月底只完成投资亿元。
X区发改局采取四项措施,有力地增进了重点项目建设,截止X月底XX个项目完成投资亿元,完成当年计划投资的%。
一是分清缓急,突出重点,稳步加大专项推动工作力度。
在前一阶段深进调研、把握情况的基础上,对所有项目进一步认真梳理,确定各专项组推动重点,列出每个月项目推动计划。
对推动顺利的项目,定期跟踪督查,随时把握项目动态;对在推动中碰到困难的项目,进一步进行深进细致的调研,弄清题目的症结所在,定期向区委、政府汇报情况,及时调和解决;对推动难度较大的项目,具体题目具体分析,对重点突出题目要重点分析、重点推动,有些项目可以采取灵活机动的手段,条件成熟部份先推动,力争促其早日开工。
加大对年内计划开工项目的进度督查,倒排时间表,确保按时开工。
二是加大资金张罗力度。
积极争取国家、自治区和市级资金支持,加强与各类政策性银行和贸易银行的有效对接,争取金融支持。
积极引进社会投资,鼓励外地投资和民间投资以多种情势参与项目建设。
鼓励企业建立担保同盟,多渠道、多情势解决项目建设资金不足题目,保证项目按计划推动,增加项目投资额度。
三是抓好项目储备。
加大招商引资跟踪力度,紧盯神XX 煤等国有企业重大项目和战略投资,力争储备和陆续开工一批新项目,弥补缺口,确保固定资产投资稳定增长。
四是加大项目督查考核。
完善重点项目推动机制,采取“贴牌公示、观摩评比、跟踪问效”措施,坚持每个月召开一次项目调度会,每半月对全区项目建设进行一次考核,加大项目建设督查考核力度,催促项目建设快速推动。
项目建设情况汇报材料(最新6篇)
项目建设情况汇报材料(最新6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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项目融资计划书范文(通用10篇)
项目融资计划书范文第1篇一、公司介绍1、说明:20xx年xx月xx日“xx”已在工商局变更为“xx投资集团有限公司”。
以下内容公司名称暂时仍用xx。
2、公司简介:xx成立于19xx年,其前身为xx县城乡综合开发有限公司。
20xx年xx月经改制成民营股份制企业,并更名为xx,公司经营地址在xx路4号,注册资本金为3000万元,开发资质为贰级,主营房地产开发、经营与销售。
二、项目分析1、项目的基本情况:项目为xx建设项目,建设期限为xx年(20xx年xx月—20xx年xx月)。
项目位于xx县新行政中心的核心区,xx大道以西,xx高速公路以北。
本项目用地面积为平方米。
xx建设项目是xx在xx县建设的现代化商住小区,项目占地平方米,总建筑面积平方米。
该项目拟建设小高层、高层商住小区,其中:住宅面积平方米,商业房面积平方米,社区用房平方米,办公面积,架空层平方米,地下建筑平方米。
2、项目来历:本项目是在20xx年xx月xx8日在xx县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。
土地现状已平整,没有遗留问题。
三、市场分析1、xx市房地产宏观经济分析:近年来,xx市房地产开发投资持续增长,开发规模不断扩大,占固定资产投资总额的比重逐年攀升,成为有效扩大内需、推动xx市经济稳步发展的新增长点,为城市发展,居民居住水平的提高做出了巨大贡献。
2、房产商购置开发情况:20xx-20xx年,房地产开发企业土地购置面积万平方米,平均每年万平方米。
20xx-20xx年,土地开发面积万平方米,平均每年万平方米。
四、管理团队1、人员构成:公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下:职务是董事长,国家经济师,从事房地产行业20年,在行业有非常丰富的工作经验,为人敦厚,领导力很强,善于发现人才与培养人才,善于学习新知识。
2、组织结构:xx。
3、管理规范性:公司在管理上实行现代化企业管理制度,主张“以法管理,以仁领导”的基本方针,以xx、xx、xx等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样,积极引进现代化科学管理技术,以xx软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。
投资项目策划书(8篇)
投资项目策划书(8篇)投资项目策划书1一、项目融资策划方案的定义项目融资策划方案主要是针对投资者和融资者提供前期的服务,制作项目解决方案,在全球范围内帮助投资者找好的项目,帮融资者解决资金问题,来实现资源的供求配对。
登尼特提供的服务是借助于全球主要金融机构、投资银行、商业银行等合作伙伴,为有资金需求的全球企业或个人提供资金筹集、融通方案或服务;在投资机构、银行和亟需资金的企业之间牵线搭桥、成功配对。
二、项目融资策划方案之目的1、实现投资者和融资者的有效配对登尼特利用全球的资源,为客户寻找合适的投资项目,如果你有大量的资金,或者有大量的无形资产,登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。
登尼特利用自己全球的服务、系统平台,为投资者和融资者的资源得到合理的配对,实现有效的配置。
2、实现资源有效配置,促进中小企业更快更好发展资金是一家企业的血脉,融资能够促进中小企业更快更好的发展,同时,融资也能实现资源的有效配置,使有资金的投资人士和有项目或有技术亟需资金扶持的中小企业或创业人士迅速配对,各取所需,共同发展。
三、登尼特项目融资策划方案的内容1、企业项目包装登尼特面向各行业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项目调研需求的机构、企业或个人,提供对专项项目、行业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等方面进行调查、分析、研究、评测的专业化服务。
2、融资方案策划制订可行的融资方案将会有针对性的进行融资运作,提高融资的效率。
能使公司广泛吸收社会资金,迅速扩大企业规模,提升企业知名度,增强企业竞争力.使企业有了更好的发展机遇,能够得到更多的发展机会,并且由于接受监管当局严格的监管,是公司在治理方面更加规范.所以通常要考虑融资的原因、融资条件、融资方式、合作期限及资金退出方式等。
3、企业融资渠道公司可以提供多种融资方式,如民间融资、银行融资、典当融资、风险投资、上市融资、国际贸易、租赁融资、担保信托等机构。
轻质隔墙板投资项目预算报告
轻质隔墙板投资项目预算报告一、项目概述二、投资项目预算1.建筑物及设备投资(1)厂房投资:根据生产线的产能和规模,需要建设占地XXX平方米的厂房,总投资额为XXX万元。
包括土地购买、厂房建设及装修费用。
(2)设备投资:生产轻质隔墙板所需的设备包括搅拌机、压板机等,总投资额为XXX万元。
2.原材料投资生产轻质隔墙板所需的原材料主要包括水泥、轻骨料、膨胀剂等,总投资额为XXX万元。
按照生产线的年产量进行计算,预计需要购买XXX吨原材料。
3.办公及生活设施投资为了方便管理和员工的工作与生活,预计投资XXX万元用于办公室、宿舍、食堂等设施的建设和装修。
4.技术研发投资5.其他投资包括项目前期的调研费用、项目申报费用、开业宣传费用等,总投资额为XXX万元。
三、项目预计收益1.销售收入2.盈利能力项目的盈利能力主要由销售收入和生产成本决定。
预计生产成本占销售收入的XX%。
根据市场分析,预计项目第一年的毛利率为XX%。
3.投资回报率根据项目总投资额和预计盈利情况,预计项目的投资回报率为XX%。
预计项目投资回收期为XX年。
四、风险及对策1.市场竞争风险:轻质隔墙板行业竞争激烈,需加强产品质量和技术研发,提高竞争力。
2.原材料价格波动风险:在原材料价格波动较大的情况下,调整生产计划和采购策略,降低成本。
3.政策风险:随时关注相关政策法规的变化,及时调整企业发展战略。
4.人才流失风险:加强人力资源管理,提供良好的福利待遇和发展机会,留住核心人才。
五、投资效益分析根据预计的投资回报率和投资回收期,本项目具有较高的投资效益。
同时,本项目将提升企业的市场竞争力,为投资方带来稳定的经济收益。
六、结语本轻质隔墙板投资项目预算报告的总投资额为XXX万元,预计年销售收入为XXX万元,预计项目的投资回报率为XX%,投资回收期为XX年。
在项目的发展过程中,需要加强市场竞争力,控制风险,实现可持续发展。
同时,本项目将为社会经济发展做出贡献,提供就业机会,推动建筑行业的绿色可持续发展。
建筑项目工程造价缩减方案
建筑项目工程造价缩减方案一、背景随着城市化进程的加快,建筑项目日益增多。
然而,建筑项目的造价却是一个不容忽视的问题。
造价缩减不仅关系到项目的投资利润,更关系到建筑项目的推进和可持续发展。
因此,制定合适的建筑项目工程造价缩减方案成为了当前工程建设领域的一个重要课题。
二、目的本文目的在于通过对建筑项目工程造价缩减方案的研究,提出科学、合理的缩减方案,有效降低建筑项目的造价,为建设项目的推进和可持续发展提供一定的参考。
三、分析1. 建筑项目工程造价的影响因素建筑项目工程造价主要受以下因素影响:(1)材料成本:包括建筑材料成本、装饰材料成本等。
(2)人工成本:包括施工人员工资、管理人员工资等。
(3)设备成本:包括施工设备、施工机械等。
(4)设计成本:包括设计费用、审核费用等。
(5)其他成本:包括土地成本、环保治理费用等。
2. 建筑项目工程造价的缩减方案(1)合理选择材料合理选择建筑材料,可以有效降低工程造价。
比如,在地板材料的选择上,可以采用环保、耐磨、易清洁的PVC地板,而不是昂贵的实木地板;在水泥材料的选择上,可以选择合格的普通水泥,而不是高价的特种水泥。
同时,还可以在装饰材料的选择上,尽量精简,减少过多的繁琐装饰,降低室内装修的成本。
(2)合理管理人工成本合理管理人工成本,可以通过以下方式实现:① 合理安排施工进度,避免临时增加施工人员,加大人工成本。
② 采用先进的施工技术,提高施工效率,减少施工人员数量。
③ 引进新技术、新设备,降低对人工的依赖。
(3)精打细算设备成本合理控制设备成本,可以通过以下方式实现:① 合理利用设备,避免设备的闲置,减少设备成本。
② 采用先进的节能、高效设备,降低设备耗能,节约设备成本。
(4)提高设计效率提高设计效率,可以通过以下方式实现:① 采用BIM技术,提前模拟建筑项目施工过程,减少设计工程量,降低设计成本。
② 加强设计师队伍的技术培训,提高设计人员的设计能力和效率。
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减缩板项目投资方案
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
(二)公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉
承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。
公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研
发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不
断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,
在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。
公
司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,
日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户
服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质
优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供
系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自
主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入4087.19万元,同比增长13.40%(482.89万元)。
其中,主营业业务减缩板生产及销售收入为3859.08万元,占营业总收入的94.42%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1020.40万元,较去年同期相比增长232.78万元,增长率29.55%;实现净利润765.30万元,较去年同期相比增长104.51万元,增长率15.82%。
上年度主要经济指标
(四)报告咨询机构
xxx泓域咨询
二、项目概况
(一)项目名称
减缩板项目
十三五时期经济社会发展的主要目标是:基本实现一基地三区定位,全面建成高质量小康社会。
建设高质高效、持续发展的经济发达之都。
经济保持平稳较快增长,实体经济不断壮大,产业结构优化升级,质量效益明显提高,协同发展取得新进展,开放型经济和城市国际化程度达到新水平,综合实力和城市影响力大幅提升,全市生产总值年均增长8.5%,服务业增加值占全市生产总值比重超过55%。
建设充满活力、竞争力强的创新创业之都。
创新创业生态系统更
加完善,创新人才大量集聚,自主创新能力显著增强,创新创造活力
竞相迸发,全社会研发经费支出占全市生产总值比重达到3.5%,综合
科技进步水平保持全国前列。
建设生态良好、环境优美的绿色宜居之都。
生态文明建设加快推进,资源节约型、环境友好型的空间格局、产业结构、生产方式、生
活方式基本形成,空气质量、水质达标率显著提高,林木绿化率大幅
提升。
建设文化繁荣、社会文明的魅力人文之都。
社会主义核心价值观
深入人心,爱国诚信、务实创新、开放包容、崇德尊法的社会风尚更
加浓厚,市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,文
化软实力显著增强。
建设共有共享、安全安定的和谐幸福之都。
公共服务体系更加完善、均等化水平稳步提高,民主法制更加健全,生产生活安全有序,
居民收入增长和经济增长、劳动报酬提高和劳动生产率提高保持同步,居民主要健康指标达到世界先进水平,人民生活更加殷实。
(二)项目选址
xx产业示范园区
(三)项目用地规模
项目总用地面积11225.61平方米(折合约16.83亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.50%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度178.58万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积11225.61平方米,建筑物基底占地面积6005.70平方米,总建筑面积18297.74平方米,其中:规划建设主体工程13238.28平方米,项目规划绿化面积915.19平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计38台(套),设备购置费860.10万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量978914.35千瓦时,折合120.31吨标准煤。
2、项目年总用水量3563.16立方米,折合0.30吨标准煤。
3、“减缩板项目投资建设项目”,年用电量978914.35千瓦时,年总用水量3563.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.61吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.02吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行
的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生
态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3652.70万元,其中:固定资产投资3005.50万元,
占项目总投资的82.28%;流动资金647.20万元,占项目总投资的17.72%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6254.00万元,总成本费用4966.54万元,税金
及附加66.21万元,利润总额1287.46万元,利税总额1531.25万元,税
后净利润965.60万元,达产年纳税总额565.66万元;达产年投资利润率35.25%,投资利税率41.92%,投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位90个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
项目建设单位要制
定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区减缩板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区减缩板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“减缩板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位90个,达产年纳税总额565.66万元,可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率35.25%,投资利税率41.92%,全部投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也
是不能变的。
进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
土建工程投资一览表
节能分析一览表
节项目建设进度一览表
人力资源配置一览表
固定资产投资估算表
流动资金投资估算表
总投资构成估算表
营业收入税金及附加和增值税估算表
折旧及摊销一览表
总成本费用估算一览表
利润及利润分配表
盈利能力分析一览表。