审计部经理岗位职责说明书

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幼儿园幼教审计部经理职位说明书

幼儿园幼教审计部经理职位说明书
其他
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、传真、打印机、Internet/Intranet网络)、交通及通讯设备
工作环境
工作时间特征
所需记录文档
所依据的法律文件、公司的相关制度和管理政策
本职位履行职责所依据的主要流程文件、操作规范、规章制度或指令等:
(可只列明现在已成文的文件,对以后的成文文件,再行补充)
审计部经理职位说明书
岗位名称
审计部经理
岗位编号
所在部门
财务运营中心
岗位定员
1
直接上级
财务运营总监
工资等级
直接下级
会计、出纳
薪酬类型
所辖人员
工作地点
职位关系:
直属上司
该职位
下属职位及人数
会计
行政服务部经理出纳
信息管理部经理
医疗保健部经理
人力资源部经理
培训运营部经理
财务管理部经理
职责与工作任务:
职责一
根据机构的工作目标拟定机构的审计工作计划;
职责二
根据审计工作计划开展各项审计工作及专项审计工作;
职责三
收集审计证据、编制审计工作底稿,运用专门的审计程序和审计方法,出具审计报告;
职责四
监督、检查机构各项制度的落实情况;
职责五
审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠以及是否符合会计准则的要求;
职责六
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
经验
3-5年以上财务管理工作经验
知识
技能技巧
1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务;
2、了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;

审计部经理 【岗位说明书模板全套】

审计部经理 【岗位说明书模板全套】

岗位描述审计部经理岗位名称:审计部经理直接上级:财务总监直接下级:审计室主管、商务审核室主管本职工作:公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任:1.正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵照贯彻执行。

2.向上级报告审计部真实情况,并代表审计部投诉。

3.在权限范围内批阅公司有关文件。

4.检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制度的执行情况。

5.主持审计部例会,参加相关会议。

6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。

7.制定下属岗位描述并界定其工作。

8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。

9.按审计部工作目标,向下属分解、布置工作任务。

10.安排审计部门的培训工作。

11.根据工作需要对审计部人员进行调配,并报人事部门备案。

12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。

13.做好上级授权的有关工作。

14.对审计结果进行审批后,将情况上报。

15.对商务审核结果进行审批后,将情况上报。

16.亲自参与对特殊合同的签订。

17.对审计结果提出审计意见和书面证明。

18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。

19.组织审计公司内部整体帐务情况,统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。

20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。

21.在必要情况下,对下级授权。

22.根据审计工作需要,进行现场指挥。

23.接受下级述职并对下级工作做出评定。

24.及时对下级工作争议做出裁决。

25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。

26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。

领导责任:1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。

2.对审计部费用支出负责。

3.对审计部培训工作负责。

4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。

6.对审计工作给公司造成的影响负责。

7.对办公区内的设备设施完好性负责。

8.对审计部工作程序(流程)执行情况负责。

9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序,整体精神面貌负责。

内部审计经理岗位说明书

内部审计经理岗位说明书

内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位,负责组织和管理公司的内部审计工作。

岗位要求具备深厚的财务和业务知识,熟悉内部控制和风险管理,能够有效规划和执行内部审计计划,并向高层管理层提供审计结果和建议。

二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划:根据公司战略和风险评估结果,确定内部审计目标,并制定详细的审计计划,包括审计时间表、资源分配等。

2. 组织内部审计工作:组织团队成员对公司各业务领域进行审计,以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。

3. 风险管理和内部控制评估:评估公司的风险管理和内部控制体系,提出改进建议,并监督改进实施情况。

4. 审计结果和建议报告:汇总审计结果,编写审计报告并向高层管理层提供,包括审计发现、风险分析、改进建议等。

5. 制定和维护内部控制制度:协助公司制定和完善内部控制制度和流程,确保公司内部控制体系的有效运行。

6. 合规审计:对公司内外部合规要求进行审核和评估,确保公司遵守适用法律法规和行业准则。

7. 与审计委员会和外部审计师合作:与公司审计委员会和外部审计师密切合作,提供必要的审计支持和配合。

8. 内控培训和咨询:组织内部控制培训,并为公司员工提供内控咨询和建议。

三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,会计、财务、金融或相关专业。

2. 职业资格:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格认证者优先。

3. 经验要求:具备5年以上相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计流程和方法。

4. 熟悉法律法规:了解相关法律法规,熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。

5. 业务知识和技能:熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务,具备数据分析和问题解决的能力。

6. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与各级别员工和管理层有效合作。

7. 分析和决策能力:善于分析问题和把握关键点,能够独立做出合理决策。

8. 保密意识和职业道德:具备高度的保密意识和职业道德,能够保持独立客观的审计态度。

稽查审计部经理岗位说明书

稽查审计部经理岗位说明书

稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。

稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。

二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。

2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。

3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。

4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。

5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。

6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。

7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。

三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。

2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。

3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。

4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。

5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。

审计经理岗位的具体职责

审计经理岗位的具体职责

审计经理岗位的具体职责
审计经理的具体职责包括但不限于以下几个方面:
1. 制定审计计划:根据公司的业务特点和风险状况,制定年度审计计划并安排具体的审计项目,确保审计工作的全面和及时进行。

2. 管理审计团队:负责招聘、培训和管理审计团队成员,确保团队能够高效地完成任务,并提供必要的指导和支持。

3. 进行风险评估:对公司的各项业务活动和流程进行风险评估,确定重点审计领域,并制定相应的审计测试程序。

4. 执行审计工作:组织和执行审计项目,包括对公司财务报表、内部控制制度和业务流程的审计,以及对涉及利益冲突、欺诈、违规行为等的调查。

5. 审计结果报告:对审计发现的问题进行分析和总结,并撰写审计结果报告,向高层管理层提供有关风险和改进建议。

6. 提供咨询服务:为公司提供内部控制建议和风险管理咨询等服务,帮助公司改善业务流程和管理控制。

7. 遵循法规和标准:确保审计工作符合相关法律法规和审计准则,并积极参与内外部审计评估和合规审计。

8. 与外部审计机构合作:与外部审计机构合作,提供必要的数据和信息,并参与公司的年度外部审计。

总体而言,审计经理的职责是确保公司的业务活动和财务报告符合相关法律法规和内部控制标准,同时提供有价值的建议和咨询,帮助公司实现风险管理和业务流程的优化。

审计监察部经理岗位说明书

审计监察部经理岗位说明书
工程审计
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况(工程指令、收发文、工作联系函等文件)
督导下属审查结算合同条款执行情况(工程拖期扣款执行情况、质量扣款等)
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计,控制财务风险;通过组织工程设计、采购审计和离任审计,降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限,是否按权限传送至相关领导批复,领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范,采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业,全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
能力素质
为人正直、公正、原则性强;优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有企业信息化建设经验者优先

法规审计处经理岗位说明书

法规审计处经理岗位说明书

法规审计处经理岗位说明书一、岗位背景法规审计处经理是指负责组织和管理公司的法规遵从和内部审计工作的管理人员,负责保障公司业务活动的合法合规性,确保公司遵守国家法律法规和内部规章制度,提高公司内部控制效能,降低风险。

同时,通过内部审计工作发现和解决公司内部管理和运营中可能存在的风险和问题,为公司持续稳定的发展提供支持和保障。

二、岗位职责1. 负责制定公司的法规遵从和内部审计策略和工作计划,包括法规遵从制度、内部审计年度计划等,确保公司的法规遵从和内部审计工作有效开展。

2. 负责建立和完善公司的法规遵从管理体系和内部审计体系,包括制定法规遵从规章制度、内部审计规程等,明确各部门的法规遵从和内部审计职责和权限。

3. 负责对公司各项政策、制度、业务活动进行法规遵从和内部审计监督和检查,及时发现和解决可能存在的法规违规和内部管理问题。

4. 负责组织开展公司内部审计工作,包括审计计划编制、审计调查、审计报告编制等,对公司各项业务活动进行全面审计监督和检查。

5. 负责制定并实施公司的风险管理策略和措施,加强对潜在风险的管控和监测,避免和减少风险对公司的不利影响。

6. 负责维护公司的声誉和形象,对内外部违规行为进行监督和调查,及时发现并处理相关问题,保障公司的合法合规运营。

7. 负责对公司法规遵从和内部审计工作进行分析评估,提出改进建议和完善措施,为公司的法规遵从和内部审计工作提供支持和保障。

三、任职资格1. 本科及以上学历,审计、法律、经济、管理等相关专业;2. 具有5年以上相关工作经验,有法规遵从和内部审计管理经验者优先;3. 具有较强的法规遵从和内部审计理论和实践能力,熟悉企业内部控制标准框架,熟悉国家法律法规和相关政策;4. 具有较强的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神;5. 具有较强的责任心和抗压能力,能够适应高强度的工作压力。

四、薪酬福利1. 提供有竞争力的薪酬待遇,优秀者面议;2. 提供完善的福利保障,包括社会保险、商业保险等;3. 提供良好的职业发展空间和晋升机会;4. 提供良好的学习培训机会和平台,提供内部审计等相关培训。

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书一、部门概述审计部是公司内部的一个独立监督和评价部门,其主要职责是通过系统、规范的方法,审查和评价公司的财务状况、经营活动、内部控制以及风险管理,以确保公司的运营合法、合规、有效,并为公司的管理层提供可靠的决策依据。

二、岗位设置及职责(一)审计部经理1、岗位职责(1)制定和完善审计制度、流程和规范,确保审计工作的标准化和规范化。

(2)根据公司的战略目标和年度计划,制定审计工作计划,并组织实施。

(3)负责审计项目的组织、协调和管理,确保审计项目按时、高质量完成。

(4)审核审计报告,提出审计意见和建议,并跟踪审计整改情况。

(5)建立和维护与外部审计机构的良好合作关系,协调外部审计工作。

(6)指导和培养审计团队,提升团队的专业能力和综合素质。

2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计、经济等相关专业。

(2)具有_____年以上审计工作经验,_____年以上审计管理经验。

(3)熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策。

(4)具有良好的沟通协调能力、团队管理能力和问题解决能力。

(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。

(二)审计主管1、岗位职责(1)协助审计部经理制定审计计划和方案,并组织实施。

(2)负责具体审计项目的现场审计工作,收集审计证据,编制审计工作底稿。

(3)对审计中发现的问题进行分析和总结,提出改进意见和建议。

(4)协助审计部经理审核审计报告,确保审计报告的准确性和完整性。

(5)参与公司内部控制制度的建设和完善,对内部控制的执行情况进行监督和评价。

2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计等相关专业。

(2)具有_____年以上审计工作经验。

(3)熟悉审计流程和方法,具备较强的审计专业能力。

(4)具有良好的沟通能力和团队合作精神。

(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。

(三)审计专员1、岗位职责(1)参与审计项目,协助审计主管完成审计工作任务。

审计部经理岗位说明书

审计部经理岗位说明书
职责与工作任务:



职责表述:负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法,并监督制度的执行
工作时间百分比:%
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
工作时间百分比:%
工作
任务
负责效能监察
负责党风党纪教育
负责党风廉政责任制
负责干部廉洁自律
负责信访抽查



职责表述:负责部门内部管理工作
工作时间百分比:%
工作
任务
负责委外审计项目审计费用的审核工作
负责促进公司内部审计职业道德和文化建设,如诚实、客观性、保密性及胜任能力
负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定
负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、下属公司财务及审计监察部门通报
负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流
负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排
负责下属员工的绩效考核和评价
负责协调本部门与其它部门的关系
职责

职责表述:负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:5%
财务权
对委外审计项目审计经费的使用管理权
对本部门预算内的费用有使用权
工作协作关系:
内部协调关系
集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计部
外部协调关系
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门

审计部经理岗位说明书

审计部经理岗位说明书

公司管理层:总经理、副总(2人)、副书记、总工、
市场部:合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部:生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部:安全管理、设备管理、节能减排
财务部:会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室:协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设,审计工作(见审计岗位)
人力资源:劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘,。

审计经理岗位说明书

审计经理岗位说明书

审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的破绽,采取预警措施,为企业防止不必要的损失,审计经理岗位说明书。

审计经理岗位职责1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的'有关规定,负责拟订公司详细审计施行细那么;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对受权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持严密的关系。

审计经理岗位要求1、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;2、熟悉审计操作程序和审计方法;3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;5、熟悉财务管理、企业融资及资本运作;6、良好的口头及书书面表达才能;7、具有较强的组织、方案、控制、协调才能;8、具有较高的领导管理才能;9、较强的人际交往才能和团队协作精神;10、具有较强的综合分析^p 才能,资料共享平台《审计经理岗位说明书》(s://..)。

审计经理关键技能专业才能财务系统法律知识office办公计算机知识审计知识个人才能领导决策管理表达才能团队协作综合分析^p 才能审计经理升职空间审计经理—财务经理/BRP咨询参谋审计经理薪情概况1年经历¥4300.002年经历¥5000.003年经历¥6600.005年经历¥8500.00审计经理工作内容1、根据公司的工作目的,制定内部审计方案,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作方案及内部审计工程特点,制定详细的内部审计工作方案;3、按照已批准的内部审计方案和内部审计工作方案,负责详细审计工程的施行;4、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建立性的建议和处理意见;5、审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;6、审计过程中与相关部门的协调和沟通;7、审计资料合档案的归档、保管和保密。

审计经理岗位说明书

审计经理岗位说明书
知识技能
1.熟知国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判定能力和丰富的财会项目分析处理体会
2.了解审计领域进展趋势,把握国际最新审计理论和方法
3.谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程
4.熟悉财务治理、资本运作以及企业融资
5.良好的中英文口头及书面表达能力
任职者签名
直截了当上级签名
审计经理岗位说明书
行政中心职位说明书
文件编号:
部门
行政中心
职位名称
审计经理
职位代码
直截了当上级
行政中心总监
平行职位
企管经理IT经理法务经理Fra bibliotek秘书处主任
下属职位
任命方式
副总裁直截了当任命
工作目标
负责开展各类经营审计、离职审计及专项审计工作,保证集团资产安全
职位要紧职责
参与程度
工作
时刻
业务治理
1.主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,报中心总监审核
2.依照集团的工作目标,拟定审计工作打算
3.收集审计证据、编制审计工作底稿,预备审计报告
4.批阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准那么的要求
5.编制审计报告,提出问题和调整建议
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
7.备案集团审计信息,并报中心总监审核
8.负责和谐外部审计工作
9.建立和爱护与外部审计机构的长期合作关系
组织治理
1.参与拟订中心年度费用预算
2.参与对下属职员的绩效考核
3.参与对下属职员的聘请、任免、晋升和调配
4.领导下属职员开展日常工作,监督其遵章守纪及工作落实情形
5.和谐下属职员的工作和沟通

审计科经理 岗位说明书

审计科经理 岗位说明书
岗位说明书
一、基本信息
所在中心
财务管理中心
所在部门
审计部
岗位名称
审计科经理
岗位级别
中层
直接上级(岗位名称)
总监
岗位编制
1
直接下级(岗位名称)
审计员
所辖人数

二、岗位目的:
全面主持本科室的审计工作。
具体职责
1、负责审计集团及下属公司税务、管理财务报表及财务分析、财务核算,实施财务审计,发现问题并提出整改建议;
1、日常单据审核的参与权
2、日常账务工作的建议权
3、部门员工工作的监督权、审核权
4、部门人员任免、聘用、职责调整的建议权
五、任职资格
教育水平
本科及以上学历
职称水平
中级及以上
所需专业
财会相关专业
语言水平
英语初级以上
计算机水平
熟练掌握办公软件及财务软件
工作经验
8年以上财务工作经验,5年以上同岗位工作经验
6、检查集团及其子公司税收筹划工作,提出合理化建议;
7、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
8、完成上级领导交给的其他工作。
三、关键绩效指标
1、检查集团及项目公司税收筹划工作,并提出合理化建议
2、审核公司资金计划是否合理,并提出改进意见
3、审核公司财务分析报表,并提出整改意见
四、工作权限
知识与技能
1、遵守职业道德,保守商属公司资金计划的合理性,审核实际执行情况的合规性,提出合理化改进建议;
3、负责对集团及下属公司的业务流程实施内部控制审计,找出缺失的控制点,提出合理化改进建议;
4、负责对被审对象进行后续跟踪审计,具体落实审计发现问题的整改情况等;

审计部经理职务说明书

审计部经理职务说明书

审计部经理职务说明书审计部经理职务说明书一、岗位概述:审计部经理是负责组织和实施企业内部审计工作的管理人员。

主要职责包括制定审计计划、编制审计指导意见、组织审计实施、整理审计报告等,确保企业内部各项业务符合法规和企业规定,保障企业财务和运营的合规性和效率。

二、岗位职责:1. 制定审计计划:根据企业业务发展和风险情况,制定年度审计计划,并按时组织实施。

2. 编制指导意见:对各部门的业务运作,提供审计指导意见,包括内部控制、风险管理等方面。

3. 组织审计实施:指导审计人员开展各项审计工作,包括数据采集、样本检查、访谈等,确保审计的全面性和深入性。

4. 梳理审计报告:对审计结果进行整理和汇总,编写审计报告,提出问题和建议,并向企业管理层提交。

5. 跟踪整改进展:对审计发现的问题和建议进行跟踪,并督促相关部门进行整改,确保问题得到解决并取得明显效果。

6. 提供培训指导:对审计部门的工作人员进行培训和指导,提高团队成员的综合素质和审计能力。

三、任职要求:1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)等相关资格证书;3. 5年以上审计工作经验,有一定的管理经验优先;4. 熟悉相关法律法规和会计准则,具备较强的财务和审计专业知识;5. 具备较好的组织和协调能力,能够有效管理和指导团队;6. 具备较强的沟通和语言表达能力,能够与各级管理层进行有效沟通和合作。

四、绩效考核:1. 审计计划的准确性和及时性;2. 编制的审计指导意见的实用性和针对性;3. 审计工作的全面性和深入性,以及审计报告的准确性和规范性;4. 对审计问题的跟踪和整改情况的督促和管理;5. 团队成员的培训和发展情况。

五、职业发展:在审计部经理的岗位上,能够提升为内审总监或企业风控总监等高级管理职位。

此外,也可选择进入审计机构或咨询公司等从事审计顾问或财务咨询等相关工作。

六、工作环境:审计部经理一般在公司总部工作,办公环境较好,工作时间较稳定。

2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)

2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)

2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。

2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。

3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。

4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注],对其经营效果进行评价。

5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。

6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。

7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。

运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。

9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加各类审计业务培训,提高审计人员素质。

10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下,负责主持部门全面工作。

2、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。

3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制,经董事会审议通过后,负责组织落实执行。

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审计部门岗位职责
审计部岗位职责包括两部分:岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识;
2、具有五年以上财务、审计工作经验;
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作,实施企业各项内审工作,改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划;
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案;
3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据;
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责审计工作的质量控制;
6、完成领导交办的其他任务。
岗位
技能
要求
1、熟悉财务管理、财务分析和会计核算等知识;
2、熟悉审计管理工作,具有较强的审计、会计和组织、协调与管理能力;
3、良好的沟通与协调能力;
4、勤勉的工作态度。
岗位
资格
要求
1、本科及以上学Βιβλιοθήκη ;2、财务、会计、审计等专业;
3、1年以上相关工作经验。
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