日常监督记录表
日常监督记录表
监督岗位:质量监督员:年月
监督日期
监督项目
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
监督记录
不符合工作描述
被监督人/
纠正人
签名:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
纠正结果的验证
与评价
评价人:
日期:
评价ห้องสมุดไป่ตู้:
日期:
评价人:
日期:
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
评价人:
日期:
注:请在“监督类别”中用“√”选取实际监督的项目,如为“其它”请描述具体内容。除可现场纠正的轻微不符合外,需填写不符合项处理记录跟进
某某食品车间日常检查监督记录表
饮水机表面无污渍、排水畅通 地面无积水、无垃圾
清洁用具按规定清洗、整齐摆放 地面无积水、无垃圾
车间内现场物品摆放整齐、规范 车间内整体卫生干净整洁、无卫生死角 设备干净整洁、无污物、无卫生清理死角 车间内标识明确、过程半成品有序摆放 车间内显眼或指定区域粘贴作业指导书
半成品摆放整齐、规范 生产成品按照要求码放整齐 消防通道畅通、无堵塞、阻挡等情况 车间生产过程报表按照要求准时填写 车间地面无积水(熬酱间无严重积水)
存在问题
*******食品有限公司
年
评审结果 优中差
月
日
备注
检查人员:
车间废弃物随时整理、无乱堆录表
区域
更衣室
洗手消毒间
饮水间 清洗间
粉包间 酱包间 菜包间 存酱间 配料室 熬酱间
检查内容要求
更衣柜表面整洁、卫生、无污物 鞋柜表面干净,鞋洞内无严重积尘
鞋子按照要求进行摆放 更衣室地面整洁、卫生、地面无垃圾、无死角 二更间内地面整洁、除工衣存放外无其他物品存放
地面整洁卫生、地面无积水、无卫生死角 洗手池干净整洁、池内无污物、无卫生死角 脚踏及水龙头、开关完好、各功能能正常使用
检验检测机构年度日常监督记录表
5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□;
6、提问操作规程:提问 条,答对 条;
7、查记录/报告:查 份,不合格 份;
8、实际操作:熟练□ 不熟□
不符合说明
确认意见
监督情况属实
□
监督情况不属实 □
被监督部门负责人:
日期:
日常监督记录表
文件编号
监督员
监督检查日期
监督内容
人员及操作
监督记录
对
检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是 ,
检测的参数是 ; 2、检测所依据的标准代号是 ;
3、起止时间:200 年 月 日 时 分至200 年 月 日 时 分;
4、监督采用的方法:人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验 □;
试验室质量监督记录文本填写模板
日 常 监 督 记 录 表(一)
监督检查日期监督员
监督内容
人员及操作
监 督 记 录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、起止时间:2018年—月_日_时—分一一2018年—月―日—时—分;
4、监督采用的方法:人员比对口设备比对口
留样再测口常规试验口;
7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是口 否
□;
8、其他:
论结
合格口不合格口
不符合说明
确认意见
监督情况属实口监督情况不属实口
被监督部门负责人:
日期:2018年 月日
日 常 监 督 记 录 表(七)
监督检查日期监督员
监督内容
结果报告
监 督
记 录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求:是口否口;
2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是口 否口;
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是口否口;
4、报告的发放是否符合要求:是口否口;
5、报告的存档和借阅是否符合要求:是口 否口;
6、其他:
论结
合格口不合格口
不符合说明
确认意见
监督情况属实口监督情况不属实口
被监督部门负责人:
日期:2018年 月日
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是口 否口;
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是口 否口;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备
维护保养记录》是口 否口;
5、设备是否由经过授权的人员操作:是口 否口;
食品安全日常监督检查记录表
食品安全日常监督检查记录表检查日期:[日期]
检查内容:
1.食品存储区域检查
–温度合适,未出现异味
–食品标签清晰,未过期
–区域干净整洁,无污渍和异物
2.食品加工区域检查
–设备无异物,操作正常
–工作人员穿着干净整洁
–加工过程有序,无食品交叉污染
3.食品销售区域检查
–陈列整齐干净,无腐烂变质食品
–价格标签明确,食品信息齐全
–销售人员态度友好,服务规范
4.生鲜蔬果检查
–蔬果外观无明显病虫害
–存放位置通风干燥
–储存容器清洁无异味
整改措施:
1.食品存储区域:
–温度过高,立即调整至合适温度
–部分食品标签已过期,立即更换
–清洁人员加强清扫频率,保持卫生
2.食品加工区域:
–设备未及时清洁,立即进行清洁消毒
–员工着装不规范,加强员工着装管理
–关键操作步骤标准化,避免食品交叉污染
3.食品销售区域:
–严格执行陈列要求,杜绝腐烂变质食品出现
–定期更新价格标签,保证信息准确性
–继续加强员工培训,提高服务质量
4.生鲜蔬果:
–完善蔬果检查机制,隔离受感染部分
–规范生鲜蔬果存放,避免串味
–定期清洗储存容器,减少细菌滋生
检查人员签字:[签字]
整改负责人签字:[签字]
督导人员签字:[签字]。
日常监督检查记录表(锚喷巷道)
日常质量监督检查记录表(立井井颈)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井壁座)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井井身)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井井身)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井连接处)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井井口、平硐硐口)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井、平硐井身)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井、平硐连接处)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(巷道)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(硐室)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(附属工程)
单位工程:位置: m。
日常监督记录表(检测方法)
4、如果缺少作业指导书影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:
是□否□;
5、对检测方法的偏离是否有文件规定,及处理措施:有□无□;
6、其它:
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:
日期:
STJC-14-D58日常监督记录表文件编号:02
监督检查日期
监督员
监督内容
检测方法
监督记录
对_________________________室检测方法的监督记录;
1、是否使用现行最有效的版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□否□;
2、抽查___________个标准,其中作废标准________个;
学校餐厅日常监督检查记录表
学校餐厅日常监督检查记录表
从业人员具有有效的健康证上
岗
坚持每天询问自查从业人员健
康状况,未发现患有有碍食品
卫生疾病的从业人员上岗
厨房及储藏间严禁吸烟;食堂
工作人员下班前要关好门窗、
检查电源开关、设备等。
餐厅工作人员对于师生的服务
态度要友善、热情,如遇到态
度不好的学生或教师,不能有
正面冲突,及时找监督人员协
对学生、教师礼貌用语正确引
导
是否消毒
消毒是否安装规定消毒池与其他水池未混用,标
示明显
设立专用餐具保洁设施(柜)
清洗消毒
监 督服务态度监 管重大问题
描 述
对于重点工作,每天消毒、留样、学生就餐时必须到位检查,对发现的问题及时下达整改通知书,对于多次不改的应下达处罚通知书。
安全监督。
实验室质量监督记录填写模板
、是否配备相应的控制设施:是□否□;
、是否按规定及时记录监控记录:是□否□;
、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□;
、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□否□;
、提问操作规程:提问条,答对条;
、查记录报告:查份,不合格份;
、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;
、其他:
论结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:
日期:年月日
日常监督记录表(二)
监督检查日期
监督员
监督内容
设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□;
、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□;
、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备维护保养记录》:是□否□;
、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□;
、所有设备如可能是否均有编号:是□否□;
、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□;
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:
日期:年月日
日常监督记录表(七)
监督检查日期
监督员
监督内容
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求:是□否□;
、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□;
日常监督记录表(设施与环境)
4、实验室和办公室是否有良好的隔离:是□否□;
5、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□;
6、路试车道是否完好,未被占用:是□否□;
7、驻车试验台是否完好,未被占用:是□否□;
8、其它
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属□
被监督部门负责人:
日期:
STJC-14-D58日常监督记录表文件编号:08
监督检查日期
监督员
监督内容
设施及环境条件
监督记录
对_________________________室设施和环境条件的监督记录;
1、本室的环境条件:温度________,湿度_________,其它_________;
2、是否配备相应的控制措施:是□否□;
日常监督、检查工作表
日常监督、检查工作表
部门:后 勤 检查人:月 日—— 月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
办公区内是否整洁
男宿舍及大院的卫生
女宿舍及大院的卫生
宿舍是否节约用水、电
餐厅饭桌是否干净
门窗、墙壁、地面是否干净
一次更衣室是否干净整洁
更衣室内工服、鞋是否入柜
办公室外通道是否干净
厕所是否干净、无异味
大院卫生是否干净
车辆的卫生是否干净
司机是否班前检修车辆
送餐车辆是否准点装车
司机是否准时送餐
设备是否及时维修、定时检修
是否保证生产时的水电正常
是否保证下水道正常使用
部门负责人签字
说明:1、各部门要积极做好本职工作并配合运营部的监督、检查。
日常监督、检查工作表
部门:送 餐 检查人:月 日—— 月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
送餐工服、帽子是否整洁
有无带病作业
指甲、头发是否合格
送餐人员必须戴口罩手套
装车时要保持食品卫生
是否野蛮装卸
送餐检查所带物品是否齐全
严禁偷吃水果、食品
保温箱是否干净整洁
餐盒是否保持干净无污染
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
工服、帽子是否整洁
进入车间是否洗手消毒
指甲、头发是否合格
有无带病作业
是否穿工服、鞋出车间
日常监督记录表
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期: 年 月 日
编 号
页 码
标题
质量记录表格
修订状态
第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表(五)
记录编号:页码:第页 共页
监督检查日期
监督员
监督内容
测量溯源性
监 督 记 录
对室测量溯源的监督记录:
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:
是□ 否□;
8、其他:
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期: 年 月 日
编 第D版第0次修订
日常监督记录表
颁布日期
日常监督记录表(四)
记录编号:页码:第页 共页
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□ 否□;
3、检定/校准状态是否有标识:是□ 否□;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□ 否□;
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□ 否□;
6、其他:
论 结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实□
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□;
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□ 否□;
日常监督记录表(仪器设备)
5、设备是否经过授权人员操作:是□否□;
6、所有设备是否都有编号:是□否□;
7、重要的设备是否有档案,是否符合标准要求:是□否□;
8、对不符合设备是否存在或加帖红色标识;是□否□;
9、是否有设备的三色标识:是□否□;
10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□;
11、其它:
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:
日期:
STJC-14-D58日常监督记录表文件编号:09
监督检查日期
监督员
监督内容
仪器设备
监督记录
对_________________________室仪器设备的监督记录;
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□否□;
2、用于检测和抽样的设备是否达到了要求的准确度:是□否□;
3、新购置的设备是否经过的首次检定校准:是□否□;
日常监督记录表
3、 样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否口;
4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
他文件中混淆:是口否口;
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是
□否口;
6、 在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是口否口;
;
2、 是否配备相应的控制设施:是口否口;
3、 是否按规定及时记录监控记录:是口否口;
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,
对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条
件恢复正常后再继续进行工作:是口否口;
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互
□否口;
2、 检测报告是否按规定进行了审核批准:是口否口;
3、 检测报告的修改是否按规定进行了修改:是口否口;
4、 报告的发放是否符合要求:是口否口;
5、 报告的存档和借阅是否符合要求:是口否口;
6、其他:
己录
结论
合格口不合格□
明
不符
F合说
确认:
监督情况属实□监督情况不属实口 意见监督部门负责人: 意日期:
3、 新购置的设备是否经过了首次检定校准:是口否口;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写
《仪器设备使用记录》:是口否口;
5、 设备是否由经过授权的人员操作:是口否口;
6、 所有设备如可能是否均有编号:是口否口;
7、 重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是口否口;
3、 所选用的方法是否通知了客户:是口否口;
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指 导书:
食品小作坊日常监督检查记录表
具备良好的供水设施,有自来水供应或者符合国 家规定生活饮用水标准的其他水源。
10
食品添加剂的品种、使用范围和使用量符合GB
2760《食品添加剂使用标准》规定,并独立存放。
11
如实记录原料投放数量、食品添加剂名称和使用 量、成品数量和生产日期;记录保存不少于一年。
12
包装的容器和材料为清洁、无毒、无害且符合卫 生要求和食品用包装材料标准的有证产品;一次 性使用的包装容器和材料不得循环使用;重复使 用的包装物或容器必须备有专门的清洗设备进行 定期清洗、消毒,保持清洁卫生。
五、操作规范
6
负责人和主要生产人员应学习掌握食品安全相关 法律法规,知悉所承担的食品安全主体责任。
7
从业人员保持个人整洁,穿戴工作衣帽,不留长 指甲、不涂指甲油、不喷洒香水、不佩戴手表和 外露饰物。不携带与食品生产无关的个人用品进 入生产加工场所。
8具有合理的ຫໍສະໝຸດ 备布局和工艺流程,并与申请登记 时一致;加工生、熟食品的用具、容器分开使用。
13
生产加工散装食品的,在食品容器上采用贴标或 者挂牌等方式标明食品名称、生产日期、保质期、 贮存条件;进行包装的,还应当在包装上标明食 品小作坊名称、地址、联系方式、登记证编号、 食品成分或者配料表。
14
定期对生产经营状况进行自查。
六、场所清洁
15
生产区周围环境整洁、有序,无污染源或有有效 防范污染措施;生产区无扬尘、积水,与生活区 有效隔离;生产区的厕所米取有效隔离措施。
七、食品质量
25
生产的食品应符合法律、法规的要求。
检查意见
检查人员签名:年月日
被检查人 意见
被检查人签名:年月日
本表一式两份,当场交被检查单位一份,监管部门存档一份
日常监督记录表
检验样品是否符合样品处置控制程序
纠正措施:
监督员: 日期:
质量负责人批准: 日期:
责任人确认:
签字: 日期:
纠正措施落实情况:
监督员: 日期:
日常监督记录表
文件代号:
监督日期
被监督部门
被监督人
监督员
监督事项
监督内容监督过ຫໍສະໝຸດ 记录检测人员是否持证上岗标准规范是否现行有效,检测人员是否熟悉标准、规范等作业指导书
试验环境是否符合标准规范的要求
测量设备是否处于有效状态,检测人员能否熟练操作仪器设备
原始记录是否填写工整、数据修约是否准确
检测所需溶液及物品是否满足标准要求
食物安全生产监督日常巡查记录表
检查日 期: 分值
得分
备注
食物安全生产监督日常巡查记录表
检现查场内环容境
序号
检查要求
8 车间使用的工器具,工具箱等是否摆放整齐、平稳,指定位置摆放
9 洗涤剂及日化品不得放在生产现场,应专人专柜管理 10 垃圾是否每天上午、下午清理 11 车间厂房排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时,排水畅通
7 车间入口处消毒池是否装有按规定配制的消毒水。
8 车间的洗手、更衣、消毒设施应按照规程操作使用。
生产过程
1 是否存在使用过期变质和非食品用的原、辅材料现象。
2 应按规定的配方和工艺进行生产操作。
3
是否存在乱加添加剂、滥用添加剂问题,添加剂是否超量使用,配方是否合理,添加过程是否均匀 。
4 产品标签中标注的配料是否与实际相符。 5 生产日期标注是否正确。 6 是否存在以次充好、掺杂掺假现象。 7 生制品与熟制品应分开储藏。 8 原料、半成品和成品是否分开。
9 盛放原辅料、成品的容器必须使用食品级洗涤剂。
10 生产操作人员是否按规定穿戴工作衣、帽、鞋。 11 产品净含量是否符合规定要求。
检查日 期: 分值
得分
备注
食物安全生产监督日常巡查记录表
检查内容
序号
检查要求
12 是否按照要求填写生产记录、设备使用记录。
13 是否配备有日常工作时随时用的75%酒精喷雾并有运用。
食物安全生产监督日常巡查记录表
检查内容 生产车间
序号
检查要求
1 有效的防蝇、防鼠、防虫设施,并正确使用。
2 生产加工场所保持整洁干净,无积水、污垢,墙壁光洁,设备照明灯具无灰尘。
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4、报告的发放是否符合要求:是□否□;
5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□否□;
6、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是□否□;
7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□;
8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□;
9□否□;
6、提问操作规程:提问条,答对条;
7、查记录/报告:查份,不合格份;
8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;
9、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:
是□否□;
8、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□否□;
日常监督记录表
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
人员及操作
监督记录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、起止时间:200年月日时分――200年月日时分;
4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□;
5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□;
3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□;
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:
是□否□;
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:是□否□;
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□否□;
10、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:
是□否□;
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;
2、是否配备相应的控制设施:是□否□;
3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□;
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□;
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□否□;
3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否□;
4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□否□;
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□否□;
6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□否□;
7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□;
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□;
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《仪器设备使用记录》:是□否□;
5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□;
6、所有设备如可能是否均有编号:是□否□;
7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□;
8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□否□;
9、是否有设备的三色标识:是□否□;
10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□;
11、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
测量溯源性
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
抽样、样品处置
监督记录
对室抽样、样品处置的监督记录:
1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件(如果相关)、抽样地点或图示:是□否□;
2、样品是否有的标识:是□否□;
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划:是□否□;
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□;
3、检定/校准状态是否有标识:是□否□;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□;
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□否□;
6、其他:
8、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求:是□否□;
2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□;