文件标准化管理制度
办公室文件管理制度细则
办公室文件管理制度细则一、总则为了提高办公室工作效率,保证文件管理的规范化、科学化和标准化,特制定本制度细则。
本制度适用于办公室内各类文件的收发、归档、保管和利用等管理工作。
二、文件分类1、按照文件的性质,分为行政文件、业务文件、财务文件、人事文件等。
2、按照文件的来源,分为内部文件和外部文件。
3、按照文件的机密程度,分为绝密文件、机密文件、秘密文件和普通文件。
三、文件编号1、所有文件应进行统一编号,编号应具有唯一性和可识别性。
2、编号规则应明确,包括文件类型、部门代码、年份、流水号等要素。
四、文件收发1、设立专门的文件收发岗位,负责文件的接收、登记和分发。
2、接收文件时,应仔细核对文件的数量、文号、标题等信息,确保无误。
3、对收到的文件进行分类登记,记录文件的基本信息,如文件名、文号、来文单位、收文日期等。
4、根据文件的内容和性质,及时将文件分发给相关人员或部门,并要求签收。
五、文件归档1、明确归档范围,包括重要的文件、合同、报告、通知等。
2、归档文件应按照分类进行整理,保证文件的系统性和条理性。
3、每份归档文件应附上归档清单,注明文件的名称、编号、日期、页数等信息。
4、归档文件应存放在专门的档案柜中,按照分类和编号顺序存放,便于查找和利用。
六、文件保管1、档案柜应保持整洁、干燥、通风,具备防火、防潮、防虫等措施。
2、严格限制非档案管理人员进入档案存放区域。
3、定期对档案进行检查,如发现文件破损、缺失等情况,应及时采取补救措施。
七、文件利用1、内部人员因工作需要查阅文件时,应填写查阅申请单,注明查阅目的、文件名称等信息,经部门负责人批准后,方可查阅。
2、查阅文件时,应遵守档案管理规定,不得损坏、涂改、转借文件。
3、如需复制文件,应经档案管理人员同意,并在复制件上注明复制日期和份数。
4、外部单位查阅文件时,需经办公室负责人批准,并按照规定办理相关手续。
八、文件销毁1、对于超过保存期限的文件,应进行鉴定和销毁。
文件标准化管理制度
文件标准化管理制度一、前言。
文件标准化管理制度是企业管理工作的重要组成部分,它对于规范企业文件管理、提高工作效率、保障信息安全具有重要意义。
因此,建立和完善文件标准化管理制度,对于企业的日常管理工作至关重要。
二、文件管理的重要性。
1. 提高工作效率。
文件标准化管理制度可以规范文件的起草、审批、归档等流程,使得文件管理更加规范化和高效化,有助于提高工作效率。
2. 保障信息安全。
通过文件标准化管理制度,可以对文件的保密性、完整性和可用性进行有效管理,保障企业重要信息的安全。
3. 规范文件管理。
建立文件标准化管理制度可以规范文件的命名、存储、归档等方面的管理,使得文件管理更加规范化和标准化。
三、文件标准化管理制度的内容。
1. 文件管理的范围。
文件标准化管理制度应明确规定哪些文件属于管理范围,包括各类文件的管理要求和流程。
2. 文件的起草和审批。
文件标准化管理制度应规定文件的起草和审批流程,包括起草人、审批人、审批程序等内容。
3. 文件的归档和保管。
文件标准化管理制度应规定文件的归档和保管要求,包括文件的存储位置、保管期限、销毁程序等内容。
4. 文件的查询和利用。
文件标准化管理制度应规定文件的查询和利用程序,包括文件的查询权限、利用范围、利用方式等内容。
四、文件标准化管理制度的执行。
1. 文件管理责任。
文件标准化管理制度应明确文件管理的责任部门和责任人,确保文件管理工作的落实。
2. 文件管理培训。
文件标准化管理制度应规定文件管理培训的内容和方式,提高文件管理人员的管理水平和能力。
3. 文件管理的监督和检查。
文件标准化管理制度应规定文件管理的监督和检查程序,确保文件管理工作的规范执行。
五、文件标准化管理制度的完善。
文件标准化管理制度应根据实际情况进行不断完善,及时调整和修订,以适应企业管理工作的需要。
六、总结。
文件标准化管理制度对于企业管理工作具有重要意义,建立和完善文件标准化管理制度,是企业管理工作的重要内容。
实验室文件管理制度标准版(通用15篇)
实验室文件管理制度标准版(通用15篇)实验室文件管理制度标准版篇1试验室管理制度1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要场所。
应保持严肃安静,非本试验人员未经许可,不得入内。
2、试验室内应保持清洁、整齐,按指定位置安放试验器具。
3、正确使用仪器,经常维护,不用时要及时切断电源。
4、对所委托试验项目要填写委托单,并按委托内容填写派工单交相关组室进行试验检测。
5、为保证试验结论准确,数据真实。
试验人员必须排除各种干挠,做到实事求是。
6、试验原始记录应做到详细、整洁,并用钢笔填写及签名。
7、试验检测报告须经主任签字,加盖公章后方可有效。
8、试验委托单、派工单、原始记录和试验报告一并归档保存。
9、仪器与设备应明确责任人,注意维护保养。
10、为满足用户的要求,既有明确分工,同时又相互配合,使其准确及时。
检验工作管理制度1.检验人员必须经过专业技术培训,通过本公司考核持证上岗。
2.工作时应不少于2人(持证上岗),整个过程应独立完成。
3.检验人员应严格按照各检验项目的国家标准和本公司制定的仪器操作规程和检验实施细则进行,做好完整记录,不得弄虚作假。
4.检测室内的设备、安全、卫生等应由检测室内部专人管理。
5.非本公司人员不经允许不得擅自进入检测室。
6.当仪器设备处于工作状态时,检验人员不得离开,检验人员离开检测室时,照明电及门窗等要关好。
7.在检测室内不得做与检验工作无关的事。
仪器设备管理制度1.购置仪器设备,均由检测室负责人提出书面申请,由技术负责人申核,报经理批准,由供应部统一办理。
2.对新购置的仪器设备,由设备管理员验收,安装、调试、检验合格后,建立设备档案、设备检定周期表。
3.仪器设备技术档案做到一机一盒。
检验设备检定完毕后,设备管理员应进行设备编号,并根据不同的检定情况,加贴国家技术监督局统一制订的(绿、黄、红)三色标志,分别表示仪器设备检定结果为合格、准用、停用三种状态。
任何人不得涂改和撕毁有效标志。
文件标准化管理规定
文件标准化管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021文件资料标准化管理制度1 目的为进一步加强文件管理,规范文件流程,提高工作效率和办文效率,充分发挥文件上传下达的作用,确保公司政令畅通,特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于公司文件资料的管理.本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。
3 职责权限行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。
其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理,行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。
各部门的对外文件,经行政部文字格式的审核,上报主管副总经理审批。
4 术语定义公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书,包括:决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。
管理制度——指要求公司成员共同遵守,按一定程序工作、达到一定标准,并进行考核的文件。
计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务,而事先做出安排的文件。
5 工作内容及程序文件资料的编写格式5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。
图样表格等不宜减小时,该页必须按以上尺寸折叠装订。
一般用型A45.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则5.1.2.1 根据文件内容的编排划分,章就是一个章节,包括条和款,条是章的一个部分,款就是章或条的一个层次。
5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示,第一章就用“1”表示,以下按顺序依次类推。
“章”应左起空两格书写,右侧空一格写该章的标题,该标题一行书写不够,可另起一行,但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。
章与章之间应空一行编排。
5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示,分开章的标题另起一行,先左起空两格,书写该条所处章的编号,后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序,如第“4”章第一条,就用“4.1”表示,右侧空一格书写该条的标题内容。
一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条,其编号表示方法同上,如第4章第2条,再分3小条,则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”,如果“4.2.1”再分为2个小条,则分别表示为“、.1.2”;条一般只划到第三层次,即只以4位数字表示为限,下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。
设备文件标准化管理制度
设备文件标准化管理制度一、目的和适用范围本制度旨在规范设备文件的管理,确保设备文件的标准化、规范化,提高设备管理效率,保障设备安全、稳定运行。
本制度适用于公司内部各部门的设备文件管理工作。
二、管理职责1.设备管理部门负责制定设备文件管理制度,并监督执行。
2.使用部门负责本部门设备文件的编制、审核、上报与执行工作。
3.技术部门负责设备文件的标准化审查与技术支持工作。
4.质量管理部门负责设备文件的合规性审查工作。
三、管理内容与要求1.设备文件的分类与编制(1)设备文件分为管理文件、技术文件和操作规程三类。
(2)管理文件包括设备管理制度、设备台账、设备维修计划等。
(3)技术文件包括设备说明书、安装调试记录、维修保养记录等。
(4)操作规程包括设备操作步骤、安全操作规程等。
(5)设备文件应按照公司统一格式进行编制,内容真实、准确、完整。
2.设备文件的审核与批准(1)设备文件编制完成后,需经使用部门负责人审核,技术部门标准化审查,质量管理部门合规性审查,最后由设备管理部门批准执行。
(2)审核过程中发现问题应及时整改,审核通过的设备文件需加盖“审核合格”章并存档备案。
3.设备文件的执行与监督(1)各部门应严格执行已批准的设备文件,确保设备的正常运行和使用。
(2)设备管理部门应定期对设备文件的执行情况进行监督检查,发现问题及时处理。
4.设备文件的更新与修订(1)设备文件应根据实际情况及时进行更新与修订,确保其有效性。
(2)设备文件更新与修订的程序应与编制、审核、批准程序一致。
5.设备文件的保管与借阅(1)设备文件应由专人保管,建立档案管理制度,确保文件不丢失、不损坏。
(2)需借阅设备文件的人员需经过审批,并在借阅登记表上登记,确保文件及时归还。
6.培训与考核(1)各部门应对设备操作人员进行培训,确保其了解并掌握相关设备文件的内容。
(2)培训结束后应对操作人员进行考核,考核合格后方可上岗操作。
7.违规处理(1)对于违反本制度的行为,视情节轻重给予相应处理,包括但不限于口头警告、书面警告、罚款等措施。
文件标准化管理制度
文件标准化管理制度第一部分:总则第一条为了规范文件的处理流程,提高文件管理的效率和质量,根据国家相关政策法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工,在文件的起草、审核、发布、归档等全过程中必须严格遵守。
第三条本制度的解释权归公司文件管理部门,对于制度内容的调整和变更,需经公司文件管理部门审批后实施。
第四条本制度的宣传和执行,由公司文件管理部门负责组织和监督。
第二部分:文件的起草第五条任何部门在起草文件时,应当认真负责,确保内容准确、清晰、合乎逻辑。
必须遵守国家相关政策法规,并严禁抄袭他人作品。
如需引用其他文件内容,必须注明出处。
第六条文件的起草人员必须具备一定的专业知识和文书写作能力,并且应当结合公司实际情况,确定文件的具体内容和格式。
第七条在起草文件前,应当充分调研,了解相关信息,确保文件的真实可靠。
第八条文件的起草人员必须分析文件的可能影响和后果,确保文件内容的合理性和可操作性。
第九条文件的起草人员在起草文件时,必须对重要内容进行多次审查和修改,避免纰漏和错误。
第十条文件的起草人员必须严格按照公司规定的格式和标准进行起草。
第三部分:文件的审核第十一条文件的审核工作由公司文件管理部门负责组织和协调。
第十二条文件的审核工作必须严格按照公司文件审核流程进行,遵循审批权限的原则。
第十三条文件的审核人员必须认真仔细地对文件内容进行逐项审查,确保文件的内容完整、准确、合规。
第十四条文件的审核人员对于发现的问题和疑点,必须及时提出意见和建议,不得随意批准通过。
第十五条文件的审核人员必须依法依规进行审核,确保文件符合国家相关政策法规的要求。
第十六条文件的审核人员对于审核不通过的文件,必须说明理由,并提出修改意见,通知起草人员进行修改。
第十七条文件的审核人员在审核过程中,必须保护文件的机密性和安全性,不得泄露文件内容。
第四部分:文件的发布第十八条文件的发布工作由公司文件管理部门负责组织和协调。
文件标准化管理制度
文件标准化管理制度1. 引言文件标准化管理制度是指为了提高文件管理的效率和规范化,制定的一系列文件管理规定和标准。
这些规定和标准适用于各个部门和岗位,在文件的创建、保存、归档、检索等方面进行统一管理,以确保文件的安全、可靠和便捷的使用。
2. 目的本制度的主要目的是:•确保文件管理的高效性和规范性;•提高文件的可靠性和安全性;•保证文件的合规性和完整性;•提升文件的检索和利用效率。
3. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门和岗位,包括但不限于行政部门、人力资源部门、财务部门等。
4. 文件的分类和编号规范4.1 文件分类根据文件的性质和用途,文件可以分为以下几类:•行政文件:包括会议纪要、通知公告等;•人事文件:包括招聘文件、员工档案等;•财务文件:包括财务报表、费用报销单等;•项目文件:包括项目计划、进度报告等;•合同文件:包括合同文本、变更申请等。
4.2 文件编号规范为了方便文件的管理和检索,每个文件都应该有唯一的编号,编号规范如下:•行政文件编号规范:ADM/年份-月份/序号;•人事文件编号规范:HR/年份-月份/序号;•财务文件编号规范:FIN/年份-月份/序号;•项目文件编号规范:PRO/年份-月份/序号;•合同文件编号规范:CON/年份-月份/序号。
5. 文件的创建和修改规范5.1 文件的创建在创建文件时,应该按照公司规定的模板进行,确保文件的格式一致性。
同时,应该填写文件名称、编号、日期,以及编制人和审核人的姓名等信息。
5.2 文件的修改对于需要修改的文件,应该采取版本管理的方式进行。
每次修改都应该记录修改的内容、修改人和修改日期,并保存为新版本,并及时归档原版本。
6. 文件的保存和归档规范6.1 文件的保存文件应该保存在公司指定的网络硬盘或服务器上,保证文件的存储安全和可靠性。
同时,不同部门的文件应该分别保存,避免混淆和丢失。
6.2 文件的归档根据文件的重要性和保密级别,文件可以分为不同的归档等级,如:一级归档、二级归档等。
公司标准文件管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司标准化管理工作,确保公司各项标准文件的制定、执行、修订和归档工作规范化、系统化,提高公司管理水平和工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有标准文件的制定、执行、修订和归档工作。
第三条公司标准文件是指在公司内部使用的、具有普遍约束力的规范性文件,包括但不限于以下几类:1. 管理制度;2. 技术规范;3. 操作规程;4. 质量标准;5. 安全规范;6. 财务制度;7. 人力资源管理制度;8. 其他需要统一规定的文件。
第二章标准文件的制定第四条公司标准文件的制定应当遵循以下原则:1. 符合国家法律法规和行业标准;2. 体现公司发展战略和经营目标;3. 简明扼要,易于理解;4. 具有可操作性和实用性;5. 与公司现有制度协调一致。
第五条标准文件的制定程序:1. 提出需求:各部门根据工作需要提出标准文件制定需求;2. 制定初稿:由相关部门或专人负责制定标准文件初稿;3. 审核修改:初稿经相关部门负责人审核后,进行修改完善;4. 审批发布:经公司总经理或授权的领导审批后,正式发布。
第三章标准文件的执行第六条公司标准文件发布后,各部门应立即组织学习和培训,确保全体员工了解和掌握文件内容。
第七条各部门在执行标准文件时,应严格按照文件规定执行,不得擅自变更或降低标准。
第八条公司设立标准文件执行监督小组,负责监督各部门标准文件的执行情况,并对违反规定的行为进行纠正。
第四章标准文件的修订第九条标准文件如需修订,应按照以下程序进行:1. 提出修订申请:相关部门或专人提出修订申请,并说明修订原因;2. 制定修订稿:由相关部门或专人负责制定修订稿;3. 审核修改:修订稿经相关部门负责人审核后,进行修改完善;4. 审批发布:经公司总经理或授权的领导审批后,正式发布修订后的标准文件。
第五章标准文件的归档第十条公司设立标准文件档案室,负责标准文件的归档和管理。
第十一条标准文件的归档应当遵循以下原则:1. 分类存放:按照文件类型、部门、年度等进行分类存放;2. 完整性:归档文件应当齐全、完整,不得缺失;3. 保密性:涉及保密内容的文件,应采取保密措施;4. 可追溯性:归档文件应便于查阅和追溯。
医疗器械标准化文件管理制度
医疗器械标准化文件管理制度一、文件管理的目的和背景为了保证医疗器械的品质和安全性,确保医疗器械制造、销售、使用和维护过程中的规范性,建立医疗器械标准化文件管理制度是必要的。
本制度的制定旨在规范对医疗器械标准化文件的管理和使用,提高医疗器械的质量和安全性。
二、文件管理的范围本管理制度适用于所有涉及医疗器械标准和相关技术规范的各类文件,包括国家标准、行业标准、企业标准、技术规范等。
三、文件管理的责任1. 卫生主管部门负责对医疗器械标准化文件的统一管理和发布。
2. 各医疗器械制造、销售、使用和维护单位负责根据标准化文件要求执行,并确保其有效性和可追溯性。
3. 相关部门负责对标准化文件的使用进行监督和检查。
四、文件管理的要求1. 医疗器械标准化文件应具备合法性和权威性,确保其来源可靠、信息准确。
2. 医疗器械标准化文件应及时更新,使其与技术和法律法规的要求保持一致。
3. 医疗器械标准化文件应加以保护,防止被篡改、损坏或丢失。
4. 医疗器械标准化文件应便于查阅和使用,确保相关人员能够及时查询、掌握和执行。
五、文件管理的流程1. 文件的编制:根据标准化文件的制定程序和要求,组织编制标准化文件。
2. 文件的审核:对编制完成的标准化文件进行内部审核,确保其合规性和可行性。
3. 文件的发布:经过审核通过的标准化文件由卫生主管部门发布,确保其公开透明。
4. 文件的实施:各单位根据标准化文件的要求进行实施,确保制度有效进行。
5. 文件的监督:相关部门对标准化文件的执行情况进行监督和检查,发现问题及时处理。
6. 文件的修订:根据需要,对已发布的标准化文件进行修订和更新。
六、文件管理的评估为确保医疗器械标准化文件管理制度的有效性,应定期进行评估,并对评估结果进行改进和调整。
七、附则本制度由卫生主管部门负责解释和修订,自发布之日起执行。
以上为医疗器械标准化文件管理制度,希望能够对医疗器械行业的标准化管理提供指导和参考,并促进医疗器械的发展和应用。
公司标准化管理文件要求
公司标准化管理文件要求概述公司标准化管理文件是规范公司行为、提高管理水平的必要手段。
制定公司标准化管理文件可以建立公司在各项业务活动的标准、规范和流程,使其在业界取得良好的声誉和地位。
本文将就公司标准化管理文件的要求进行介绍。
公司标准化管理文件的种类公司标准化管理文件包括但不限于以下几种:- 内部管理规定:制定公司内部基本行为准则,与公司管理的商业需求一致,涵盖公司的所有管理对象。
- 工作程序:包括各种工作书面程序及操作规程,以规范员工工作流程和部门间的管理机制。
- 工艺规范:属于技术性文件,为确保产品的质量和安全性制定。
- 产品标准:对公司所生产的产品制定质量规格和标准。
- 安全管理文件:规定了公司在各项业务活动中的安全管理业务内容、要求及注意事项。
- 环境保护文件:规定了公司环保措施、限制和要求等的文件。
公司标准化管理文件的制定要求公司制定标准化管理文件应满足以下要求:1. 制定文件应当明确文件的颁布机构,并明确文件的适用范围和实行时间。
2. 制定文件应当做到规范、简明、清晰易懂、方便实施和检查并无歧义。
3. 制定文件应当经相关部门审批,确保符合法律、法规和公司制度的要求。
4. 制定文件应当制定责任制,明确相关责任人和责任范围。
5. 制定文件应当关注完整性、准确性和可操作性。
公司标准化管理文件的实施及监控制定标准化管理文件是为了提高企业管理水平和质量,使公司按照统一标准运作,实施和监控非常重要。
1. 实施阶段应当建立完善的宣传教育计划,全体员工应当接受必要的培训与条件支持,明确各种文件的意义和规定。
2. 监控环节应当定期对文件是否符合实际情况和标准进行检查,及时对不符合的问题进行处罚和整改,以确保文件的有效性和完整性。
总结公司标准化管理文件是提高公司管理水平,保障产品和服务质量的必要手段和保证。
在文件的制定、实施和监管过程中,应当关注制度的完善性、准确性和可操作性。
通过制定标准化管理文件,公司可以提高市场竞争力和生产效率。
标准化管理制度范文(4篇)
标准化管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业内部管理,提高工作效率和质量,制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有部门和员工。
第三条企业依法制定的其他规章制度与本制度不一致的,以本制度为准。
第四条企业需配备相应的人员,负责制度的执行与管理,定期对制度进行评估与修订。
第五条企业员工有义务遵守本制度,不得违反制度规定。
第六条违反本制度的企业员工,将依据企业其他规章制度进行处罚。
第七条企业员工有权对制度的执行提出建议和意见。
第二章制度内容第八条企业内部所有的管理活动,包括但不限于人力资源管理、财务管理、销售管理等,都应按照本制度的规定进行。
第九条企业应建立健全内部流程管理制度,明确各个流程的责任人和执行标准,确保工作流程的规范与高效运行。
第十条企业要求所有员工必须参加规定的培训,提高员工的专业知识和技能,提高工作素质。
第十一条企业应建立全面的绩效考核制度,根据员工的工作表现进行评估和奖惩。
第十二条企业要建立健全物资管理制度,确保物资的采购、存储、使用和报废等环节的规范执行。
第十三条企业要建立健全财务管理制度,明确财务报表的编制和审批程序,规范资金使用和管理。
第十四条企业要建立健全营销管理制度,确定销售流程和方法,明确销售目标和责任。
第十五条企业要建立健全安全生产管理制度,确保员工的生命安全和财产安全。
第三章制度执行第十六条企业应制定具体的操作细则和工作流程,明确各个环节的责任和流程。
第十七条企业应定期对现行的规章制度进行评估与修订,确保其与企业的实际需求相符。
第十八条企业应根据实际情况,制定员工的岗位职责和工作细则,并进行培训和考核。
第十九条企业要建立健全制度执行的监督机制,确保制度的执行落实。
第二十条企业应建立相应的制度执行奖惩机制,对执行制度表现优秀的人员予以奖励,对违反制度的人员予以处罚。
第二十一条企业员工对企业的规章制度有异议,可以向其直属上级或企业纪委提出申诉。
第四章附则第二十二条本制度自颁布之日起实施。
安全生产标准化文件管理制度
一、目的为加强我公司安全生产标准化管理,确保安全生产工作的规范化、系统化和科学化,预防安全事故的发生,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及承包商、供应商等相关方。
三、管理职责1. 安全生产管理部门负责本制度的制定、修订、实施和监督。
2. 各部门负责人对本部门安全生产标准化管理工作负总责。
3. 员工应遵守本制度,积极参与安全生产标准化管理工作。
四、制度内容1. 安全生产方针与目标(1)公司应制定安全生产方针,明确安全生产目标。
(2)各部门应根据公司安全生产方针,制定本部门的安全生产目标。
2. 安全生产法律法规与其他要求(1)公司应识别、提升、跟踪安全生产相关法律法规。
(2)各部门应将安全生产法律法规与其他要求融入、评审、更新。
3. 安全生产组织保障(1)公司应建立健全安全生产责任制管理制度。
(2)公司应设置安全管理机构,明确人员任命。
(3)公司应建立文件与资料识别控制制度。
4. 风险管理(1)公司应制定风险评价计划。
(2)公司应识别、观察关键任务,识别强制性授权工作流程。
(3)公司应建立危险源辨识和风险评价管理制度。
5. 安全教育与培训(1)公司应识别安全教育培训需求。
(2)公司应制定安全教育培训制度。
(3)公司应提升员工安全意识。
6. 生产工艺系统安全管理(1)公司应制定变化管理制度。
(2)公司应制定防灭火管理制度。
(3)公司应制定供配电系统管理制度。
7. 设备设施安全管理(1)公司应制定设备的使用和维护保养制度。
(2)公司应制定设备的维修制度。
(3)公司应建立设备事故管理制度。
8. 作业现场安全管理(1)公司应制定安全警示标志管理制度。
五、实施与监督1. 公司应定期组织安全生产标准化管理培训,提高员工安全生产意识。
2. 安全生产管理部门应定期检查各部门安全生产标准化管理工作,发现问题及时整改。
3. 公司应建立健全安全生产考核评价制度,对安全生产标准化管理工作进行考核。
六、附则1. 本制度由公司安全生产管理部门负责解释。
什么是文档标准化管理制度
什么是文档标准化管理制度一、文档标准化管理制度的重要性文档在企业管理中发挥着重要作用,它不仅是承载信息的载体,也是决策和执行的依据。
一个良好的文档标准化管理制度能够有效地提高企业的管理效率和运作效果,具体表现在以下几个方面:1. 保障信息的准确性和一致性。
文档标准化管理制度规范了文档的格式和内容,可以避免信息的错误和混乱,确保信息的准确性和一致性。
2. 提高工作效率。
通过统一的文档格式和标准化的管理流程,可以减少因文档格式不统一和管理混乱而导致的时间浪费和人力资源浪费,提高工作效率。
3. 提升企业形象。
规范的文档管理制度能够提升企业的形象,表明企业具有良好的管理水平和规范的运作流程,有利于提高企业的竞争力。
4. 保证信息的安全和可追溯性。
文档标准化管理制度可以规范文档的存档和归档流程,保证文档的安全和可追溯性,避免信息丢失或泄露的风险。
5. 便于监督和评估。
规范的文档管理制度可以方便监督和评估企业管理的各个环节,有利于发现和解决问题,保证企业的持续改进和发展。
二、文档标准化管理制度的内容文档标准化管理制度应包括以下内容:1. 文档格式标准。
规定文档的格式、大小、字体、段落等,以及文档的编号和命名规则。
2. 文档的创建和修改流程。
规定文档的创建和修改流程,包括审批、修改记录和生效时间等。
3. 文档的存档和归档规定。
规定文档的存档和归档流程,包括存档位置、归档周期和保管期限等。
4. 文档的销毁规定。
规定文档的销毁流程,包括销毁条件、程序和相关责任人等。
5. 文档的保密管理。
规定文档的保密级别、保密措施和相关责任人等。
6. 文档的使用和查询规定。
规定文档的使用权限、查询流程和相关责任人等。
7. 文档的备份和恢复规定。
规定文档的备份频率、备份位置和恢复程序等。
8. 文档的审计和监督规定。
规定文档的审计和监督程序,包括审计频率、监督责任人等。
以上内容是文档标准化管理制度的基本内容,企业可以根据自身的实际情况和管理需求进行适当的调整和完善。
文件标准化管理制度
文件标准化管理制度在一个组织中,文件是信息的重要形式之一,管理好文件对组织的正常运转至关重要。
为了确保文件的有效管理和使用,文件标准化管理制度应运而生。
本文将从不同角度讨论文件标准化管理制度的重要性、内容和具体实施方法。
一、重要性1. 提升工作效率文件标准化管理制度规范了文件的命名、分类和存储方式,使得文件的查找和使用更加便捷。
工作人员在需要文件时,不再需要费时费力地搜索和整理,提高了工作效率。
2. 降低错误率文件标准化管理制度规定了文件的格式和内容要求,减少了错误的发生。
标准的文件格式和清晰的内容,有助于避免误解和混淆,提高了文件的准确性。
3. 提升信息共享能力文件标准化管理制度确保了文件的一致性和规范性,使得信息共享更加顺畅。
各个部门或个体可以更加容易地找到相关文件,并且可以准确理解文件内容,促进了团队协作和知识共享。
二、内容1. 文件命名规范文件命名规范是文件标准化管理制度的基础。
文件命名应该简明扼要,能够准确表达文件的内容和分类。
例如,根据文件类型、日期和主题进行命名,确保文件易于查找和管理。
2. 文件分类与归档文件分类与归档规定了文件的组织结构和存储位置。
根据文件的性质和用途,将文件进行分类,并将其存储在指定的位置。
例如,可以按照部门、项目或时间进行分类,确保文件在正确的位置,并方便查阅和使用。
3. 文件格式要求文件格式要求规定了文件的书写规范和必要的格式要素。
例如,规定字体、字号、行间距等方面,提高文件的美观度和易读性。
同时,还需要规定必要的标点符号和段落结构,确保文件的逻辑清晰和信息准确。
4. 文件审批与流转文件审批与流转规定了文件的审批流程和文件传递的方式。
在文件需要经过多个人或部门审批的情况下,需要规定明确的审批顺序和流程,以及相应的文件传递方式,确保文件在合适的人员手中进行审批和流转。
5. 文件保密与备份文件保密与备份规定了文件的保密程度和备份措施。
根据文件的敏感性和重要性,对文件进行相应的保密措施,确保文件不会被非授权人员访问。
技术部技术文件标准化管理制度
技术部技术文件标准化管理制度目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、职权和职责 (3)四、管理标准和管理要求 (3)1.技术文件是公司的核心机密, (3)2.技术文件的定义 (3)3.技术文件包括: (3)4.技术文件管理包括: (3)5.技术文件的分类 (4)6.文件登记 (4)7. 程序 (4)五、管理规定 (14)六、附则 (14)一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性,统一技术文件的管理标准,确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的;有效控制技术文件,使之能完全指导生产,以保证质量和生产正常进行,避免混乱,为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。
根据公司的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件,也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。
三、职权和职责1.技术部是技术文件的归口管理部门,负责技术文件的编制、审核,并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档,以及文件更改、作废的处理。
2.技术文件的编制和管理;技术部项目负责人负责编制,技术部审核,由技术副总经理批准。
3.生产用工艺文件,如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,完成后送技术副总经理审核,由技术总监批准。
4.外来图样、标准由负责人识别、核对,经技术部总监审核报总经理批准。
四、管理标准和管理要求1.技术文件是公司的核心机密,是公司进行生产和管理工作共同的依据,是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。
公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。
2.技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件,操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。
3.技术文件包括:设计文件、结构:或生产;图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样,生产设备操作规程等。
安全标准化文件管理制度
安全标准化文件管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在规范和管理组织内的安全标准化文件,确保安全标准化工作的持续有效性和合规性。
1.2 背景随着信息化的快速发展,安全问题成为组织面临的重要挑战之一。
为了有效地管理和保护组织的信息资产,建立安全标准化体系是必不可少的。
安全标准化文件作为实施和执行安全标准化工作的基础,需要严格管理和控制。
2. 适用范围本制度适用于组织内所有涉及安全标准化文件的人员和部门。
3. 安全标准化文件管理的基本要求3.1 确定标准化文件安全标准化文件包括但不限于安全政策、安全规范、安全操作手册等。
组织应根据实际需求确定需要制定和管理的标准化文件。
3.2 制定标准化文件制定标准化文件应满足以下要求:•确定制定标准化文件的目的与范围。
•参考相关法律法规、行业标准及最佳实践。
•针对不同风险等级和信息资产分类制定相应的标准化文件。
•明确标准化文件的责任人和制定时间。
3.3 审核和批准标准化文件标准化文件应经过审核和批准后才能发布并执行。
审核应包括对文件的内容、准确性以及与其他标准化文件的一致性进行评审。
批准标准化文件的责任人应具备相关权威和资质。
3.4 发布和通知标准化文件发布标准化文件应采用统一的文档格式,并确保易于访问和理解。
组织应制定相应的通知机制,确保相关人员及时了解和遵守标准化文件。
3.5 安全标准化文件的变更管理对已发布的标准化文件进行变更时,应按照变更管理流程进行操作,确保变更的合理性和有效性。
变更管理应包括变更的提出、评估、批准、实施和验证。
4. 安全标准化文件的存储和保护4.1 存储标准化文件应存储在统一的文档管理系统中,以确保其易于查阅和控制。
存储系统应具备权限控制和版本管理等功能。
4.2 保护组织应采取措施保护标准化文件的机密性、完整性和可用性,防止非授权人员访问、篡改和删除。
将标准化文件备份到安全的存储介质,并制定相应的灾难恢复计划,以应对意外事件导致的文件丢失或损坏。
技术标准化文件
技术标准化文件管理制度第一条、目的为了规范公司技术标准化文件的管理,特制定本制度。
第二条、适用范围适用公司技术标准化文件管理。
第三条、职责和权限1.公司总工:领导公司技术标准化工作,负责公司技术标准化文件的批准;2.工程管理部:负责公司级技术管理标准化文件的编制,组织技术标准化文件汇编、审核、发布、保存及管理;3.专业公司/分公司:负责本专业的技术标准化文件的收集、总结、整理、编制;4.项目部依据公司技术标准化文件、结合项目合同要求、项目业主、项目监理技术文件,制定适合本项目的技术文件,指导项目工程技术管理工作。
项目竣工后应依照档案管理要求向工程管理部移交本项目技术文件资料。
第四条、管理流程4.1文件分类1、文件按类别分为:公司级技术和质量管理文件、专业(分)公司的技术管理手册、施工组织设计(调试大纲)、施工(调试)方案、施工作业指导书等;2、技术文件具体分类详见附则5.1《技术标准化文件清单一览表》;4.2文件编制要求及格式1、技术管理手册编制依照公司《管理手册》、《程序文件》要求执行;2、施工组织设计依据《电力施工组织设计导则》、《电力建设工程施工技术管理导则》《公司技术管理制度汇编》、《施工组织设计管理》、施工合同等文件进行编制;3、项目施工组织总设计内容应包含:1)编制依据、2)工程概况、3)工程规模和施工项目划分及主要工程量、4)施工组织机构设置和人力资源计划5)施工综合进度计划、6)施工总平面布置图及其文字说明、7)主要大型机械配备和布置以及主要施工机具配备清册、8)力能供应方式及系统布置9)主要施工方案和重大施工技术措施10)施工图纸交付和物资供应计划11)施工质量规划、目标和保证措施、12)生产和生活临建设施的安排13)安全文明施工和职业健康及环境保护目标和管理14)降低成本和推广四新等主要计划和措施15)培训计划16)竣工后完成的技术总结清单。
4、专业施工组织设计内容应包含:1)编制依据、2)工程概况、3)施工组织和人力资源计划4)施工平面布置和临时建筑布置5)主要施工方案、6)施工图纸交付及物资供应计划、7)特殊材料或部件加工制作工艺、8)季节性施工技术措施、9)有关机组启动试运的特殊准备工作、10)专业施工项目综合进度安排和人力资源计划、11)保证工程质量、安全、文明施工、环境保护、降低成本和推广应用四新等主要技术措施、12)外委加工配制清单、13)工程竣工后完成的技术总结清单。
工作文档标准化管理制度
第一章总则第一条为加强公司工作文档的管理,提高工作效率,确保工作文档的准确性和完整性,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工作文档的编制、收集、整理、归档、借阅、销毁等环节。
第三条工作文档的管理应遵循以下原则:1. 真实性原则:工作文档必须真实、准确、完整地反映工作情况。
2. 完整性原则:工作文档应包含所有必要的文件和资料,确保工作过程的完整性。
3. 及时性原则:工作文档的编制、整理和归档应及时,以便于查阅和使用。
4. 保密性原则:工作文档涉及公司秘密的,应严格保密,防止泄露。
第二章文件分类与编码第四条工作文档分为以下类别:1. 行政文件:包括公司规章制度、会议纪要、通知等。
2. 人事文件:包括员工招聘、培训、考核、晋升等文件。
3. 财务文件:包括财务报表、审计报告、发票等。
4. 技术文件:包括产品设计、工艺流程、设备操作手册等。
5. 合同文件:包括与公司业务相关的各类合同、协议等。
第五条文件编码采用统一编码体系,编码格式为“类别代码+年份+流水号”。
第三章文件编制与整理第六条文件编制应遵循以下要求:1. 格式规范:文件格式应符合国家或行业规定,使用规范的公文格式。
2. 内容准确:文件内容应准确无误,避免出现错别字、语法错误等。
3. 及时完成:文件编制应在规定时间内完成,确保工作进度。
第七条文件整理应遵循以下要求:1. 分类存放:根据文件类别进行分类存放,便于查阅和管理。
2. 标识清晰:文件应标注文件名称、编号、编制人、编制日期等信息。
3. 归档及时:文件整理后应及时归档,确保档案的完整性。
第四章文件归档与保管第八条文件归档应遵循以下要求:1. 归档范围:所有公司内部产生的文件,除法律规定不需要归档的外,均应归档。
2. 归档时间:文件归档应在文件形成后一个月内完成。
3. 归档质量:归档文件应完整、准确、规范。
第九条文件保管应遵循以下要求:1. 安全保管:文件应存放在安全、干燥、通风的地方,防止损坏和丢失。
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文件资料标准化管理制度1 目的为进一步加强文件管理,规范文件流程,提高工作效率和办文效率,充分发挥文件上传下达的作用,确保公司政令畅通,特制定本制度。
2 适用范围2.1 本制度适用于公司文件资料的管理.2.2 本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。
3职责权限3.1行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。
3.2 其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理,行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。
3.4各部门的对外文件,经行政部文字格式的审核,上报主管副总经理审批。
4 术语定义4.1 公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书,包括:决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。
4.2 管理制度——指要求公司成员共同遵守,按一定程序工作、达到一定标准,并进行考核的文件。
4.3 计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务,而事先做出安排的文件。
5 工作内容及程序5.1 文件资料的编写格式5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。
图样表格等不宜减小时,该页必须按以上尺寸折叠装订。
一般用型A45.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则5.1.2.1 根据文件内容的编排划分,章就是一个章节,包括条和款,条是章的一个部分,款就是章或条的一个层次。
5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示,第一章就用“1”表示,以下按顺序依次类推。
“章”应左起空两格书写,右侧空一格写该章的标题,该标题一行书写不够,可另起一行,但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。
章与章之间应空一行编排。
5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示,分开章的标题另起一行,先左起空两格,书写该条所处章的编号,后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序,如第“4”章第一条,就用“4.1”表示,右侧空一格书写该条的标题内容。
一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条,其编号表示方法同上,如第4章第2条,再分3小条,则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”,如果“4.2.1”再分为2个小条,则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”;条一般只划到第三层次,即只以4位数字表示为限,下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。
一章的各条和下一层次再分的条有无标题,原则上应一致,条一般要求都有标题,“款”没有编号。
5.1.2.4 “章条”编号最尾阿拉伯数字右下角不加小圆点,“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写,第二行起均应顶格书写。
5.1.2.5 公文的编排格式可不执行以上条款。
5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准5.1.3.1 文件资料正文为三号仿宋字体、标题为二号宋体加粗;A4型纸左右页边距为上页边距为26mm、下页边距为26mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm,普通文件上下行距为26磅,红头、黑头文件上下行距为单倍行距;公文排版按印刷的标准纸张使用。
5.1.3.2 文件资料印刷的文头文头字一律套红印刷、文头文字与正文用红线隔开,一般占文头纸三分之一,函件文头一般占文件首页,文头纸的五分之一或四分之一。
5.1.3.3 文件资料的页面、页眉、页脚编排格式见公司VI形象设计中相关规定。
5.1.3.4 文件资料一般左侧死页装订成册,一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订,但应确保文件资料的完整。
5.2 文件资料的编写格式及内容5.2.1 公文格式及内容公文一般由发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附件、抄送机关,印发机关和时间等部分组成,格式要求参照5.1.3规定。
5.2.2 管理制度格式及内容管理制度一般由标题、目的、适用范围、职责权限、术语定义、工作内容及程序、考核标准及办法、引用文件、相关记录等部分组成。
5.2.3 计划格式及内容5.2.3.1 年度工作总结由工作回顾、工作重点、实施对策、指标分解等内容组成。
5.2.3.2 工作计划主要应以表格为主,包括序号、工作内容、工作标准、完成期限、责任人等内容,如需以文字表述,内容应包括前言、工作内容、完成期限、责任人等部分。
5.3 文件资料的处理程序文件资料的处理分为发文和收文。
发文一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等。
收文一般包括登记、传递、批办、承办、催办、分发、立卷、归档、销毁等。
5.3.1 文件和资料的拟写要求5.3.1.1 文件资料编写要符合本制度的相应格式。
5.3.1.2 文件资料送领导批准之前,应当由职能部门进行审核,审核的重点是否需要行文或以制度行式下发,内容是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。
5.3.2 文件资料的审批程序5.3.2.1 公文的审批公司各部门根据职责权限起草相关公文,经部门领导审核,主管领导批准实施,各部门进行发放。
需用“党发、工发”的公文,由相关部门起草,报请党委书记、工会主席签发。
审批公文时,主批人应当明确签署意见,并写上姓名和审批时间。
5.3.2.2 管理制度的审批公司级的管理文件由相关部门组织起草,主管领导审核,总经理批准实施。
部门级管理文件由相关部门组织起草,经部门领导审核,主管领导批准实施。
5.3.2.3 计划类文件的审批公司年度计划由各部门共同编制,经总经理办公会讨论,总经理批准实施。
部门工作计划由各部门制定,主管领导批准实施。
5.3.3 文件资料的用印文件资料的用印见公司《印章管理制度》。
5.3.4 文件资料的分发5.3.4.1 文件和资料发放前的标识a) 公司各部门在发放文件和资料前,若属受控文件、应加盖红色受控章,并填写持有者,属部门使用的文件应填写部门名称,以示是唯一有效使用的文件。
属存档的文件应加盖红色“存档”印章,未加标识或盖有“作废章”的文件不得在现场出现。
b) 属于可利用网络分发的文件资料应对其使用权限和修改权限进行设置,并考虑公司文件的保密要求。
5.3.4.2 文件和资料的发放手续发放给部门或其他公司的文件由收件公司或部门业务人员在《文件资料发放、回收登记表》上签名,以传真形式或邮件形式发文的,应注明发文日期或储存邮件发送记录,以示收文。
发放给公司领导的文件,由各部门填写《文件传阅批办记录表》交领导传阅。
5.3.5 文件和资料的修改文件和资料发放使用后,属于个别文件更改时,原文件起草部门应填写《文件和资料修改通知单》,报原审批人审核批准,原发文部门将《文件和资料修改通知单》和修改的文件按原发文手续进行处理。
属于大量文件更改时,文件资料修改通知单内容可汇总表格统一说明并下发。
5.3.5.1 对文件个别内容进行修改或增补文件内容时,应采取换页的方式,应在在《文件修改记录》上登记。
由原发部门将作废页收回,填写《文件和资料发放、收回登记表》。
5.3.5.2 修改内容超过原文件三分之一时,则适用换版方式。
应由原编写部门负责修订换版,并在《文件修改记录》上登记,重新加盖受控章和持有者,原发文部门所持旧版文件和资料收回,按文件资料做废销毁程序执行,并填写《文件和资料发放、收回登记表》。
5.3.6 文件资料的管理及归档5.3.6.1 文件和资料在使用过程中不得随意涂改,外借和复制。
若受控文件使用人调离本公司,则由原发文部门负责收回受控文件,收回的文件重新下发,其他人员使用时,其持有者标识更改为现持有者。
5.3.6.2 文件资料的保密范围按公司体系文件中要求处理。
5.3.6.3 文件和资料的存档见公司《档案管理制度》。
5.3.7 文件资料的借阅5.3.7.1 文件资料的借阅见公司《档案管理制度》。
5.3.8 文件和资料的作废销毁5.3.8.1公司各部门对收回的文件和资料,应填写《文件和资料销毁清单》,经部门主管领导批准后三个月内实施销毁。
5.3.8.2 存档的作废文件加盖“作废”章予以留存。
5.3.9 外来文件资料处理5.3.9.1 对国家、地区、政府部门及其它外界公司来文由行政部在《收文登记表》中做好收文登记,并填写《文件传阅批办记录》,经行政部填写拟办意见后,报相关领导阅批。
行政部按批办意见交相应部门或人员承办,承办完毕后,承办部门或人员填写注办说明,并将文件交回行政部,行政部对文件进行归档整理,需要时承办部门可以留存复印件。
5.3.9.2 对于子公司上报公司职能部门的文件,以及公司部门之间的文件传递,公司各部门负责收文,并填写《收文登记表》。
5.3.9.3 对国家、行业等标准或其它文件资料的购买,见填写《购买申请表》,总经理批准后,由各部门负责购买,并在行政部办理入库手续,填写《入库单》,财务部门见《入库单》后方可办理有关报销手续,使用时由各部门办理借阅手续。
5.3.9.4 外来文件资料的归档见总公司《档案管理制度》。
6 考核标准及办法上报文件资料考核标准,另行下发,参照执行7 相关支持文件及流程图7.1《印章管理制度》7.2《档案管理制度》7.3《外购文件资料控制流程》7.4《外来文件资料控制流程》7.5《文件资料发放控制流程》7.6《文件资料修改销毁控制流程》7.7《异动人员文件资料控制流程》8 相关记录8.1《入库单》8.2《文件和资料发放、收回登记表》8.3《收文登记表》8.4《文书处理传阅单》8.5《传真、函电登记表》8.6《文件和资料修改通知单》8.7《文件和资料销毁清单》8.8《购买申请表》外来文件资料控制流程管理目标通过对外来文件资料的有效传递,及时准确贯彻国家及行业的方针政策、工作意图,反映相关的工作情况和问题,从而确保公司政令畅通。
关键控制点1.文件资料的登记2.文件资料处理的及时性3.文件资料的归档4.文件发文注明承办部门。
注释1.收文登记要保证全面,内容包括收文序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、承办人。
2.文书管理人员要督促文件的处理,确保不积压文件。
3.文书处理人员要掌握文件的去向,确保办理后的文件资料完整归档。
文件资料发放控制流程管理目标1.使公司各类文件资料得到相应的审核,以保证文件资料的适宜性。
2.确保文件资料使各公司、各部门沟通意图、统一行动的作用。
3.保证公司文件资料完整存档。
关键控制点1.文件资料在下发前得到有效的批准。
2.各类文件资料应符合《文件资料标准化管理制度》的相应格式。
3.文件资料的及时发放及存档。
注释1.核稿把关的主要内容指是否需要行文、是否符合国家法律、法规和方针、政策及有关规定,用何文种,行文格式是否符合有关规定以及文件资料的编写格式等事项。
2.公文要得到相应领导签发,制度办法类文件资料必须经相应的讨论修改后下发。
3.在发文前,若属受控文件,应加盖红色受控章;属部门使用的文件应填写部门名称;属存档文件应加盖红色”存档“印章。