交通运输局执法所2020年部门

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第一部分 交通运输局执法所概况
一、主要职责 交通运输局执法所是 2015 年 10 月份体制改革成立的新 单位,主要职责为:依法打击车辆超限超载,维护路权、保 护路产,依法查处各种违反公路法律、法规、规章的案件。 二、机构设置及部门预算单位构成 执法所设置有办公室、人事财务室、政策法规股等股室 及路政中队、十里超限检测站、罗陈超限检测站。 交通运输执法所无二级独立核算机构,本级即为汇总 部门预算,纳入 2020 年度部门预算汇总单位为:光山县交 通运输执法所本级。
作。 (四)国有资产占用情况说明 光山县交通运输执法所共有车辆 10 辆,其中:一般执
法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆,;单位价值 100 万 元以上专用设备 1 台(套)。
(五)专项转移支付项目情况 光山县交通运输执法所无专项转移支付项目。
部门收支总体情况表
单位:元
2020 年预算
比上年 11.5 减少 1.22 万。减少的主要原因按照中央国务院 八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控 “三公”经费支出,压缩公务接待开支。
八、政府性基金预算支出情况说明 光山县交通运输执法所 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出,为 0 万元。 九、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》财预[2017]98 号要求,分设部门预算支出经济分类科 目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关 系,为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》调整 为按两套经济分类科目分别反映不同资本来源的全部预算 支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 我单位不是行政单位(含参照公务员法管理的事业单 位),故 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。 (二)政府采购支出情况 光山县交通运输执法所 2020 年政府采购预算安排 0 万 元。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 执法所无重点项目预算绩效,也未开展预算绩效管理工
11,301,055
预算小计:
支出
11,301,055
1、财政拨款
2、对个人和
11,301,055
10,432,822
家庭的补助
10,432,822
2、纳入预算管 理的行政事业 性收费
3、商品和服 务支出
6,336
6,336
3、罚没收入 4、专项收入
二、项目支 出
第二部分 光山县交通运输局执法所 2020 年度部门预算
一、收入支出预算总体情况说明 光山县交通运输执法所2020年收入总计1130.11万元, 支出总计1130.11万元,与2019年相比,收、支总计各减少 52.46万元,减少4%左右。主要原因:人员变动,预算未增 加上。工作人员经费减少、罚没收入未参与预算。 二、收入预算总体情况说明 光山县交通运输执法所 2020 年收入合计 1130.11 万元, 一般公共预算 1130.11 万元,其中:财政拨款 1130.11 万元。 三、支出预算总体情况说明 光山县交通运输执法所 2020 年支出合计 1130.11 万元, 其中:基本支出 1172.57 万元,占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 光山县交通运输执法所 2020 年一般公共预算支出年初 预算为 1130.11 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业 (类)支出 125.41 万元,占 11%,医疗卫生与计划生育(类) 支出 61.23 万元,占 5%,交通运输类支出 851.62 万元,占 76%,住房保障(类)支出 91.85 万元,占 8%。 五、一般公共预算支出情况说明
交通运输局执法所 2020 年部门 预算公开情况说明
目录
第一部分 交通运输局执法所概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成
第二部分 交通运输局执法所 2020 年度部门预算 情况说明
第三部分 名词解释
附件:交通运输局执法所 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、支出项目表(按政府经济分类) 十、国有资本经营预算支出表
一般公共预算
项目
金额
项目
合计
部门 结转 资金
财政拨款
纳入预 算管理 的行政 事业性 收费
政府
国有资 性基
罚没 源有偿 金收
收入 使用收 入

国有 缴入财 资本 政专户 经营 管理的 收入 资金
一、部门结余 结转资金
一、基本支 出
631,865
631,865Hale Waihona Puke Baidu
二、一般公共
1、工资福利
11,301,055
光 山 县 交 通 运 输 执 法 所 2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出 1130.11万元。主要分为基本支出1130.11万元。其中:工资 福利支出1043.28万元,商品和服务支出86.19万元,对个人 和家庭的补助支出0.64万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明 光山县交通运输执法所 2019 年一般公共预算基本支出 1130.11 万元,其中:人员经费 1043.28 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住 房公积金等;公用经费 86.83 万元,主要包括:办公费、工 会费、福利费、其他交通费用等。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 三公”经费支出表是按“因公出国(境)费”、“公务 用车购置及运行费”、“公务接待费”细化公开。光山县交 通运输执法所 2020 年“三公”经费预算为 10.28 万元,与 上年预算数相比,减少了 1.22 万元。原因为将按照中央国 务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格 管控“三公”经费支出,压缩公务接待开支。具体情况如下: (1)我单位无因公出境人员,因公出国(境)费 0 元, 与上年预算数一致; (2)公务用车购置及运行费 0 元,公务用车改革后, 无公务用车及运行费用,与上年预算数一致; (3)2020 年公务接待费预算安排 10.28 万元,预算数
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