原料药生产线项目申请报告

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原料药生产线项目申请报告

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报告说明

受国家加大对中成药产业的研发投入以及加强对其政策支持的影响,我国的中成药工业在2006年到2016年取得了长足的进展,主营

业务收入复合增长率达19.37%。2006年中成药制造企业主营业务收入

为1,140.12亿元,2016年为6,697.05亿元,增长近6倍。另一方面,我国中成药制造企业利润总额也同步增加,2006年-2016年,我国中

成药制造企业利润总额的复合增长率分别为21.59%,利润总额增速略

高于主营业务收入增速,反映出中成药制造企业当前保持着良好的盈

利趋势。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算,项目总投资16528.68万元,其中:建设投资13766.63

万元,占项目总投资的83.29%;建设期利息284.20万元,占项目总投资的1.72%;流动资金2477.85万元,占项目总投资的14.99%。

根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入38600.00万元,

综合总成本费用30368.42万元,净利润5114.69万元,财务内部收益

率16.75%,财务净现值1395.24万元,全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机

遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业

发展进入新阶段。

可行性研究是投资决策前的活动,它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有

预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切

合实际的预测方法,科学地预测未来前景。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,

并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目总论说明

第二章背景、必要性分析

第三章市场前景分析

第四章产品方案

第五章选址方案分析

第六章建筑技术方案说明

第七章原辅材料供应及成品管理第八章工艺技术说明

第九章环保分析

第十章劳动安全评价

第十一章节能可行性分析

第十二章组织机构及人力资源第十三章项目规划进度

第十四章投资计划方案

第十五章经济效益分析

第十六章招投标方案

第十七章风险风险及应对措施第十八章项目总结分析

第十九章附表

第一章项目总论说明

一、概述

(一)项目基本情况

1、项目名称:原料药生产线项目

2、承办单位名称:xx(集团)有限公司

3、项目性质:新建

4、项目建设地点:xx(待定)

5、项目联系人:张xx

(二)主办单位基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

(三)项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx(待定),占地面积约40.32亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

(四)产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:原料药00000

吨/年。

二、项目提出的理由

随着我国经济的发展,居民人均可支配收入不断增长,人均医疗支出也不断增长,其中,农村居民人均年度医疗支出由2006年的191.51元增长到2015年的845.97元,城镇居民人均年度医疗支出由2006年的620.54元增长到2015年的1,443.37元。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升,药品消费能力也有望得到进一步提高。

医药产品与人们的健康生活息息相关,未来,伴随着我国人口基数的不断增加、人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、人们对医疗保健的重视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革的不断深化,我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。

综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16528.68万元,其中:建设投资13766.63万元,占项目总投资的83.29%;建设期利息284.20万元,占项目总投资的1.72%;流动资金2477.85万元,占项目总投资的14.99%。

四、资金筹措方案

(一)项目资本金筹措方案

项目总投资16528.68万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)10728.68万元。

(二)申请银行借款方案

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5800.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP):38600.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC):30368.42万元。

3、项目达产年净利润(NP):5114.69万元。

4、财务内部收益率(FIRR):16.75%。

5、全部投资回收期(Pt):5.31年(含建设期24个月)。

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