电子商务公司仓储管理工作流程图
仓储管理流程图
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仓储管理流程图仓储管理是一项重要的供应链管理活动,它涉及到对物品的接收、存储和分配等环节。
为了保证仓储管理的高效性和准确性,需要建立一个清晰的流程图来指导操作。
本文将通过图示方式,展示一个常用的仓储管理流程图,并介绍每个环节的具体步骤。
图1:[图示]说明:1. 物品接收:这个环节负责接收供应商发送的物品,确保准确无误地记录每个收货单的细节。
- 接收通知:仓库收到供应商发来的通知,表明新的物品将要送达。
- 接受物品:仓库人员在物品到达时,仔细核对货物与收货单的信息,确认无误后进行签收。
- 记录信息:仓库人员将收到的物品信息记录在物品接收记录表中,并分配相应的储位。
2. 物品存储:这个环节负责为各个物品分配合适的储位,并记录储位的位置和容量。
- 安排储位:根据物品的属性和储位的容量,仓库人员决定为每个物品分配合适的储位。
- 记录储位:仓库人员将各个物品的储位信息记录在储位管理系统中,确保存储位置的准确性。
- 上架物品:仓库人员按照储位记录,将物品放置在相应的储位上。
3. 物品分配:这个环节负责按照需求,将储存的物品分配给对应的订单或部门。
- 接受需求:仓库人员接收来自订单或部门的物品需求信息。
- 库存查询:仓库人员查询库存记录,确定是否有足够的物品满足需求。
- 物品发放:如果库存充足,仓库人员将相应的物品从储位上取出,标记为发放状态,并交给订单或部门。
- 更新库存:仓库人员在发放后,即时更新库存记录,确保库存信息的准确性和实时性。
4. 盘点和补货:这个环节负责定期对仓库的物品进行盘点,并及时补充不足的物品。
- 定期盘点:仓库人员按照预定的时间间隔对仓库的物品进行盘点,确认实际库存与记录库存是否一致。
- 功能补货:如果发现有物品库存不足,仓库人员将根据需要进行补货,确保库存满足需求。
- 记录差异:盘点后,仓库人员将实际库存和记录库存之间的差异记录在盘点表中,并及时更新库存记录。
5. 物品出库:这个环节负责将存储在仓库中的物品按需求出库,并记录相应的出库信息。
仓库管理工作流程(图)大全
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仓库管理工作流程(图)大全仓库管理工作流程(图表)一.仓储1:到达和仓储签收大宗货物的数量1.的数量是否一致2.包装是否完整数量和包装符合接收标准。
数量:包装不符合收货标准。
核对表和实物核查1.类别匹配吗2.数量匹配吗数量和类别是一致的。
数量:类别不匹配到商品根据成品储存标准对产品进行分类储存通知财务进入账户图1到达和接收流程注:货物到达仓库后,库管员和送货员将对大件物品进行检查和登记,并签字确认(外包装没有损坏,损坏的货物将被拒收)。
一小时内核对清单和实物,然后通知财务部入账,仓库保管员根据成品存放标准对产品进行分类存放。
2.将货物退回仓库通过退货单检查货物是公司的产品和种类以及数量是否一致非公司产品1.是公司产品吗2.类别匹配吗3.的数量是否一致与业务部门签署和移交同时,签署的退货单应提交给主管或客户服务部。
回到图书馆根据产品存储标准,产品被分类并存储在不同的区域。
通知客户服务部进行过帐审核在企业资源规划中对产品进行分类和核算1.更换旧件和新件的故障清单输入南阳次品仓库;2.新零件不影响销售退货单进入南阳库的二次销售;对于不能再次销售的新零件,应退回南阳不良贷款仓库。
3.当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库。
1.对于不影响二次销售的产品,它们存储在库存区;2.不符合成品标准的其他产品将放入退货区并密封储存。
图2退货接收流程注意:退货后,仓库管理员会用手写的退货单(必须由业务人员签字)手工检查货物。
如果不是公司产品,仓库管理员将拒绝签收。
如果是公司产品,并且产品的种类和数量与退货单一致,仓库管理员将签字并移交给企业,然后产品将被记录在企业资源规划系统中(用新零件替换旧零件的故障单将被输入南阳不良仓库;新零件将不会影响销售退货单的二次销售进南阳库;对于不能再次销售的新零件,应退回南阳不良贷款仓库。
当天未售出的新零件将作为未售出文件进入南阳仓库,然后将退货文件提交给主管或客服进行会计审核,退货产品将根据产品存储标准进行分类存储在不同的区域(对于不影响二次销售的产品,将存储在库存区域;其他不符合成品标准的产品将放入退货区密封储存)。
电子商务网店仓储管理及SOP操作流程
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电子商务网店仓储管理及SOP操作流程一、仓储规划1、仓储功能分区:入库区,出库区,暂存区,货物交接区,拣选区(适合放爆款),包材区,仓储区,整箱存放区等,兼顾便利性及安全性,建议人货分流,一个出库门,一个入库门,不可串用。
2、货架排放采取背靠背式,最上一层存放周转率不高的货品或者是整少量箱,SKU 量大的宜放置在整箱区,中间留有过道,主通道1.8-2M,货架之间间隔为80cm,方便小推车拣货及上架用,其余通道应可以让液压车和推盘能自由出入即可。
3、7s仓库管理制度推行,事务日清月结。
“整理、整顿、清理、清扫、安全、节约、素养”增强7S意识,把这个14字带到工作中的每个环节。
4、安全:仓库监控探头宜全覆盖无盲点,出库区的探头对准出库扫描台面,窗户宜加装铁丝网,建议运营办公室的人员隔离出专用通道出入,走楼梯上下班。
仓库钥匙专人管理,仓库账目有人监管,不定期或者循环盘点仓库的库存数量。
系统权限分配,仓库主管度仓库的库存数据负主要责任,有些权限需要经过上一个级别的人员来审核。
不然权限过于大,库存数据仓库主管说多少就多少了。
5、人员配置:仓库最基本的人员配置还是必须要有的,忙的时候可以把部分作业外包或者是临时工,仓库主管/入库负责人/出库负责人/退货负责人/文员等每个作业环节需要一个负责人去监督和把关。
二、仓库操作流程(一)仓配中心1、财务部:将每个月所产生的费用出库明细入库明细进行汇总与核实,做成账单发给财务!2、订单部:订单产生的部门,主要分为以下两个组。
a .打单组:客户审核通过的订单进行打印快递面单和发货单及二次分拣单。
b .分单组:打印好的面单和发货单进行匹配,并且根二次分拣单进行匹配。
3、运营部:在订单部订单产生后进行商品的匹配、检查、最后包装形成一个包裹。
主要分以下三个组。
a .拣货组:根据订单上的商品明细进行商品匹配。
b .验货组:将拣配组拣配的商品,根据订单商品明细进行核查。
c .包装组:将验货组验货通过的订单,根据客户的要求进行包装,并且贴上面单形成一个包裹。
仓储管理部工作流程图
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仓储管理部工作流程图①供应商按工程进度分批配套到料②③材料进场④仓库组织卸车⑤按规定将材料进行分类码放⑥⑦生产车间拆包贴膜(全检)⑧合格品领料⑩生产加工⑾成品入库一般不合格严重不合格让步使用退货⑿物流发车仓储管理部工作流程1、供应商按照工程所划分的批次(区域)到料。
特别为单元体铝型材、玻璃、铝背板等大宗材料。
必须按批次配套到料。
2、材料进场,质检员进行首次检验。
检验其:1)要求供应商提供到货清单、材料合格证。
2)供应商是否存在因装车不正确造成弯曲变形、刮伤、磨伤。
3)对装饰材料还应进行外观检查如色差、表面质量。
3、待质检员首检完毕,同意接收货物后,库管员再根据材料品种、数量,在待检区内划分好区域,并组织卸车。
4、材料码放时按材料品种、规格、型号等进行分类码放。
详见仓储物品摆放规范。
5、需要拆包、拆箱的材料主要为玻璃、铝型材等主要材料。
拆装时必须在指定的区域内进行拆包、拆箱。
6、在材料拆包、拆箱过程中,质检员应在旁边进行抽检:1)铝型材拆包统一在检验区内进行,不同规格、型号的铝型材由质检员进行抽检。
检验项目有:壁厚、角度、截面积、平面间隙、弯曲度、扭拧度、外观质量、漆膜厚度、基材的韦氏硬度等,并做好每一支铝型材检验记录,检验合格后方可流入车间加工使用或存放在合格品堆放区。
2)玻璃拆箱后质检员必须第一时间进行检验,确认合格后方能进行加工,检验项目有:玻璃厚度、长宽偏差、对角线偏差、外观质量等。
并做好每一片玻璃的检验记录。
7、按批次的先后顺序领料,等上一批次的料领完后才可以领下一批次的材料。
8、在检验过程中发现不合格品后,应立即组织项目统筹部、质量安全部、采购供应中心、生产部、设计部等相关人员进行评审。
1)经过各部门评审后确认材料为严重不合格时,将材料装入不合格品区存放,并作好详细的记录,该材料为第几批次的不合格品材料。
采购供应中心应立即反馈到供应商,要求其尽快退货补料。
2)经各部门评审后确认材料为一般不合格材料,并得到工程项目领导签字确认后,可让步接受使用。
电商仓储管理全流程图文详解
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电商仓储管制齐过程图文详解之阳早格格创做/10/14根源:堆栈社区做家:以下针对付过程图举止仔细的证明:(1)产品到货后,支货人员应合理安插卸货;考查支货票据战真物的数量、状态及规格是可合符采购央供,如切合,签单并搬运到指定的地区.(2)统计员即时挨印条码,接与支货人员揭,标签须与账、物相符.(3)将供应商的支货单变换成本公司的进库单,进库单要有堆栈主管战保存人签名;并即时接与统计员,即时进账,正在进库的当日操持相闭进库脚绝,将进库单财务联传接财务;(统计人员即时报告考查人员考查系统票据,进账)(4)报告量检人员对付物料举止考验.(5)产品经考验后,库管根据量检签署的意睹举止分类归整:①分歧格品归整后统一搁置正在所有,与合格品举止真足断绝,搞佳标记,并汇总后上报;并启出移库单,并接接票据,由统计员搞系统移库.②合格品搁至相映的库位.(6)产品进库后,上报数量给部分主管,由部分主管搞淘宝上架及颁布进库报告.(1)新品与产品部:仓储部支到的新品应即时操持相闭进库脚绝,办完脚绝的当天由仓储部主管即时报告产品部与样拍照.物流部准备佳拍照样品,并挖写佳调拨单(提货人及仓储主管签名)(附一,调拨单证嫡期、款号、尺码、颜色、数量、是可改期等真量,调拨单仓管员及统计员各一联),统计员系统搞系统移库.共时仓储部丈量尺寸(附二,一式二份,一份提供产品部,一份仓储部留底),包管货品能尽量上架.(2)拍照样品的回支:产品部拍照完后须尽量送还提与货品,搞佳货品接接处事,并由产品部搞系统移库处事,仓储部统计员搞系统移库考查.超出7天,需要操持改期脚绝,可则,仓储部央供支回产品.(3)浑理囤货:为了普及货品的周转速度,仓储部应定期浑理出卖为客户预留的货品,如出卖无特殊证明,囤货超出7天则视为搁弃处理,所囤货品加进仄常出卖过程.统计员每天对付系统前7天的所以有出库单举止浑理,简略.并把浑理票据的数据补上架.(1)应提供切合央供的场合战环境贮存产品,央供透气、搞燥、防尘等,并配备适量的防火设备.(2)产品要按定央供整齐晃搁,分类型、状态、批次举止管制,标记应领会典型,货品共一款准则上只允许一箱(包)挨启.必须保证现场物料包拆完备无益.所有人员必须正在库房人员确认的情况下,圆可将产品与离库房现场.(3)相闭的库管应有计划的举止产品循环盘面,即时相识库存情况,将贮存历程中创制益坏的产品坐时从库房中剔除、断绝,并报挖写相映的票据举止处理.(盘面单,移仓单,拨兴单)根据产品出卖情况是时对付堆栈物料举止合理调拨.(1)A仓管员是时根据出卖需要,合理安插A库存,而后按库存需要启出调拨,报告B仓管员调货.(2)B仓管人员支到调拨报告后,即时按单调拨物料.坐时调拨到A堆栈,并跟A仓管员举止物料接接,并单圆签名确认.(3)调拨票据A、B仓管员各一份,一份接统计员,统计员即时根据调拨单即时正在系统搞仓位安排.(1)挨单员考查客户付款情况,决定已经付款,挨单员挨出快递单战出库单.(2)库管员收料,应包管宽肃、即时、准确的做风,搞到到睹单做业,庄重按单收货,收完后坐时完备收料脚绝,与统计员举止票据接接,统计员并于当日内举止对付系统票据举止考查,搞到日浑日结,包管帐真普遍性;(3)收料应按照"进步先出"准则,由此去杜绝果收搁产品步调没有典型制成产品爆收量变而给公司制成的经济益坏.(1)出卖历程中,果品量问题、规格型号、颜色与订单没有符等客瞅本果,需要退换货品的,可凭收货单及真物操持退换脚绝,退换货品须经量检点查及仓储部主管考查确认;若非品量本果,由客户人为制成的益坏恕没有退换.(2)货品支回后,堆栈人员(统计员)需即时将货品归位.所有次品退货由支货人员,统一集结退回给相映的供应商,启次品退厂单,并即时与统计员举止票据接接,统计员即时搞系统退货.(死产厂家支货的,搞到一日一浑,采购的整星货品搞到一星期一退).(1)为包管帐务处理的即时性、典型性、准确性,保证帐务相符,央供帐务必搞到日浑日结;(2)所有灵验票据必须是按确定的各货品关节的人员签名确认后圆可举止帐务处理;(3)票据挖制必须浑晰、明白、典型,包管准确性,挖写佳的疑息普遍没有允许变动,确须变动只可采与划改(能辨别改前疑息)并由变动者签署齐名及变动日期;(4)百般票据须即时归集并仄安保存,每月月尾相闭搞帐人员需对付当月的票据举止浑理汇总,拆订成册,妥擅保存,便于核查战逃溯.仓储部根据收货量及堆栈备货量,每日提出补货计划,提接总包办大概采购部审批.总包办大概采购部对付补货货品一下订单,便正在公司里里群里坐时报告出卖部及仓储部.仓储部支到补货货品,浑面无误后,操持相闭进库脚绝,上架出卖,共时正在公司里里群里报告产品部战出卖部.补充证明1:退换货1.退供应商:(1)对付于去料经量检考验有部分分歧格的,由量检部考验员将当批分歧格件从整批料件中挑出并断绝启,搞佳分歧格标记,等待供应商去退货.对付当月没有克没有及即时浑退的厂家,库管应报出浑单给采购部及财务部,由其敦促厂家尽量退货.#p#真量分页#e#(2)收货历程中创制的分歧格品,央供挨包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、称呼、数量、证明领会,备注领会分歧格本果,退货人员(统计员)根据现场物料浑面并搞出浑单(移库单),即时对付淘宝出卖商品搞相映数量的下架.根据浑单即时搞系统移库,将分歧格物料即时移到次品堆栈.2.出卖退回:卖后裔员挖写退货单,堆栈人员(统计员)决定货品已经退回,浑面数量,签支,报告量检人员考验,决定品量问题本量,决定可退的,由量检人员签名,票据接统计,由统计人员考查系统退货单,并报告下一关节进账退款.3.出卖换货:卖后裔员挖写退货单,堆栈人员(统计员)决定货品已经退回,浑面数量,签支,报告量检人员考验,决定品量问题本量,决定可换的,由量检人员签名,票据接统计,并由统计员报告收货,报告挨单员挨出收货单(备注换货),支统计员签名圆可收货.补充证明二:商品管制1)新到的货品,仓储部查支当天,由仓储部主管背部分人员群收到货报告(写明款号、货品称呼),仓储部当天内须办完进库归位脚绝;乐成进库后,仓储部主管正在产品部群收完毕进库报告(写明款号、货品称呼),延误益坏须由仓储主管控制.2)仓储部完毕进库后,报告产品部与样拍照的共时,报告量检员与物丈量尺寸,丈量尺寸证明款号、货品称呼,量检员须于支到报告当日大概者次日测佳尺寸并接于产品部.3)自仓储部收出进库完毕报告后,产品部依据仓储主管报告中证明的款号、称呼加进系统查询,可查看该款号所有颜色,挖写出货单到堆栈与货,出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部收出进库完毕报告后,须正在3天内完毕摄影、制图、颁布处事.4)热销品补货:仓储部支到热销品补货当天,由仓储部主管背部分人员群收到货报告(写明款号、货品称呼),仓储部当天须办完进库归位脚绝并上架,上架乐成后,仓储部主管共时背出卖部组、产品部及淘宝商品页里管制人员颁布热销品补货已上架报告.补充证明三:量检央供每个颜色号码抽检10%,包罗比较尺寸大小,色好等相闭真量.如果合格率矮于100%,加抽10%,如果合格率矮于70%,则报告总包办,央供整单退货处理.如果合格率下于70%矮于100%,则齐检后再进库,次品报数量总包办退货.。
电子商务仓储管理工作流程图
![电子商务仓储管理工作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/c541812d2f60ddccda38a01a.png)
电子商务仓储管理工作流程图(一)流程图(二)流程图说明1.产品验收与入库:(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后,库管根据质检签署的意见进行分类归整:①不合格品归整后统一放置在一起,与合格品进行完全隔离,做好标识,并汇总后上报;并开出移库单,并交接单据,由统计员做系统移库。
②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后,上报数量给部门主管,由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接:(1)新品与产品部:仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续,办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。
物流部准备好拍照样品,并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一,调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容,调拨单仓管员及统计员各一联),统计员系统做系统移库。
同时仓储部测量尺寸(附二,一式两份,一份提供产品部,一份仓储部留底),保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收:产品部拍照完后须尽快归还提取货物,做好货品交接工作,并由产品部做系统移库工作,仓储部统计员做系统移库审核。
超过7天,需要办理延期手续,否则,仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货:为了提高货物的周转速度,仓储部应定期清理销售为客户预留的货物,如销售无特殊说明,囤货超过7天则视为放弃处理,所囤货物进入正常销售流程。
统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理,删除。
并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护:(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品,要求通风、干燥、防尘等,并配备适量的防火设备。
仓储管理流程图(格式相当好)
![仓储管理流程图(格式相当好)](https://img.taocdn.com/s3/m/b001e2f933d4b14e852468b1.png)
归位储存,环境和设施必须符合安全要求; 必须按照仓储的三大原则执行;
《化学品管理办法》 各种操作必须保证品质/数量/安全的要求;
具体内容要求详见程序文件.
生管根据客户交期、物料状况、标准工时、
部门课长 《生产计划表》
工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因
素排出《生产计划表》.
物控
部门课长
《备料计划》 《工单发料单》
领料员 部门长 《工单溢领单》
领料员按照《工单溢领单》对仓库备好的物 料清点确认,无误后双方签名确认.
核准:
供应商 客户
业务
业务计划 生管
物控
溢料结算
退货单
审核:
制订:
三阶文件
仓储管制流程图
编号 版本 页次 日期
A 2/3 2007/11/6
采购
仓库 品质部 生产部 技术部 担当 确认
相关文件/表单
物控根据生管的生产计划作出《备料计划 》,并列印出《工单发料单》交仓库备料.
物料员 仓管员
组长
《备料计划》 《工单发料单》 《生产计划表》
仓库根据《生产计划》及《备料计划》的要 求时间先后顺序进行备料.
仓管员 组长
《工单发料单》 《欠料表》
仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》 交物控并跟催补料进度.
供应商 客户
业务
业务计划 生管
物控
检验 NG OK
出货通知
客户签收 退货通知
生管受理
退货通知
退货
采购
仓库 品质部 生产部 技术部 担当 确认
相关文件/表单
注意事项及要求说明
成品送检
OK
检验 NG
生产
班组长 《产品送检单》
仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全
![仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全](https://img.taocdn.com/s3/m/13b711520a4c2e3f5727a5e9856a561253d3215c.png)
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整
在金蝶系统中录入销售出库单
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
将包装数量及规格通知I/E
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
将发票送到HGWH财务部
与检验部门负责人再次确认
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
Y
在金蝶系统中录入检验入库单
质量部门开IQC STOCK IN
将不良品放入退货库
在金蝶系统中录入退货单
供应商开发票
国内退货
国外退货
核对供应商是否 已开出增值税发票
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将物料送到HGWH指定收货区域
HGWH销售换货流程
*
HGWH销售退货
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
核对是否已开出 增值税发票给客户
Y
N
重新开具发票给客户
仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户
盘点作业流程
*
电商仓储管理全流程图文详解
![电商仓储管理全流程图文详解](https://img.taocdn.com/s3/m/abd94de6ec3a87c24128c432.png)
WOIRD格式电商仓储管理全流程图文详解2014/10/14来源:仓库社区作者:以下针对流程图进行详细的说明:1.产品验收与入库(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账)专业资料整理电商仓储管理全流程图文详解2014/10/14来源:仓库社区作者:以下针对流程图进行详细的说明:1.产品验收与入库(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账)电商仓储管理全流程图文详解2014/10/14来源:仓库社区作者:以下针对流程图进行详细的说明:1.产品验收与入库(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账)电商仓储管理全流程图文详解2014/10/14来源:仓库社区作者:以下针对流程图进行详细的说明:1.产品验收与入库(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明
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仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。
一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库治理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。
二、出库1、公司送货的销售出库:图3公司送货的销售出库流程注释:仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库治理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。
仓储管理操作流程总结,仓库收、发、存作业的流程图祥解
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仓储管理操作流程仓储操作流程包括:客户信息确认、接单、入库操作、储存操作、出库操作、配送操作、退货和补货管理、单据管理、财务核对及结算,以下主要突出仓库操作流程。
一、客户信息确认对客户应达到的服务进行确认、对客户的需求进行核实、明确我方的责任、明确客户的义务二、接单接收并确认订单或相关业务货品所下的单据等,并了解到货或出货时间及相关要求及条件入库作业:订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物品放置到指定位置——物品标识卡加以标识货物入库交接和登记(1)交接手续接受货物——>签署单证——>接收文件(2)明确物资名称、规格、数量、累计数或结存数、存货人或接货人、批次、金额注明货位号或运输工具、接(发)货经办人四、储存操作盘点作业:为了有效地控制货物数量,而对各储存场所进行数量清点的作业。
1)、清点作业的目的:(1)清查实际库存数量(2)帮助企业计算资产损益(3)发现仓库管理中存在的问题2)、盘点作业的内容:(1)查数量(2)查质量(3)查保管条件(4)查安全商品的出库,也称发货,它是根据业务部门或存货单位开具的出库凭证,从对出库凭证审核开始,进行拣货、分货、发货检查、包装直到把商品点交给要货单位或发运部门的一系列作业过程1、出库作业的流程:(1)订单审核(2)出库信息处理(3)拣货(人工、自动)(4)发货检查(5)装车(6)发货信息处2、出库作业常见问题及处理:(1)出库单据问题(2)出库数量差异(3)串发与错发货(4)包装破漏(5)漏记账和错记账六、配送操作配送操作:订单处理备货流通加工拣货补货配货验货核对出库单与货运单签字、装车运输运输跟踪交货退货返回、交单对账七、退货和补货操作操作1、退货(1)、因发现异常而退货申请退货拒收单据备注退货跟踪(2)、配送异常而退货接受退货货品验收重新入库财务结算跟踪处理2、补货因配送异常而补货的按照正常出库作业、配送作业进行,单据、财务做备注处理八、单据处理计数单据、入库单据、出库单据、送货单据、交接清单、现场记录单据的处理、其他相关单据处理单证处理(1) 单证员按照出入库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统(2) 生成并打印并传真给客户公司有关人员核对(3) 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档九、财务核对及结算1、实物账单核对、财务账单核对2、结算注:以上是我对整个工作流程的认识及理解,只有部分进行简单阐述,很感激领导能够查看,不足之处希望领导能够给予建议,谢谢您!。
电子商务仓库管理手册,管理规范、人员配置、操作流程图
![电子商务仓库管理手册,管理规范、人员配置、操作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/112b087e680203d8cf2f24c6.png)
第一部分:基础概念1、什么叫仓库管理所谓仓库,就是指保管储存物料(包括原材料、半成品、成品、工具、设备等)的场所。
仓库管理简明扼要的说便是指对于物料储存于仓库的管理。
2.仓库管理的功能人们往往把在仓库内堆放、保管物料等同于仓库管理。
事实上这种看法是非常片面的,仓库管理的真正功能有:①料的分类、整理、保管。
②物料的进仓、出仓管理。
③物料财务一致,为决策部门提供真实会计资料。
④供应生产、保障销售、服务企业赢利大计。
3.仓库管理业务仓库管理的目的是良好地控制库存的保持水平,使库存既不会发生匮乏,也不会发生停工待料以及无法准时交货的情况。
更重要的是,库存将会占用大量的资金,要避免存货数量的过多而导致资金积压、周转困难和增加利息,进而造成持有成本的负担。
仓库管理的基本工作,即是执行货物出入库动作和记录保管货物出入库存信息,如库存调整、库存移动、领/退料单录入等。
更重要的是系统可以即时提供各种相关报表,以供管理者及时了解存货状况,适时作出合理的采购或存货处理等决策。
4.仓库的规划需要符合哪些原则?仓库的设置是为了满足企业生产经营对物料和产品进行周转和储备的要求,所以仓库的规划要满足以下原则:①工艺要求的原则仓库在地理位置上,须满足产品加工工序的特点,相关仓位应尽可能与加工、生产现场相连接,减少物料和产品的迂回运输,并附有相应的程序做保证。
②符合进出顺利的原则在仓库规划上,要考虑到物料的运输问题,尽可能将进出仓门与电梯相连,并规划出相应的运输通道,充分考虑运输路线的合理性。
③满足安全的原则仓库是企业物资的主要集散地,在规划仓库时,要特别考虑安全因素,不仅要有充分的光、气、水、电、风、消防器材等,还要有走火通道,安全门,应急装置等。
第二部分仓库管理实务一、仓库规划1.决定仓库位置应考虑的因素:①物料容易验收。
②物料进仓容易。
③物料储存容易。
④容易发料。
⑤容易盘点。
⑥容易搬运。
⑦有仓库扩充的弹性与潜能。
2.仓库区域规划注意事项:①仓库要与生产现场靠近,通道顺畅。
电商仓储管理全流程图文详解
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(3)调拨单据A、B仓管员各一份,一份交统计员,统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况,确定已经付款,打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料,应保证认真、及时、准确的态度,做到到见单作业,严格按单发货,发完后立即完善发料手续,与统计员进行单据交接,统计员并于当日内进行对系统单据进行审核,做到日清日结,保证帐实一致性;
2.销售退回:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检人员检验,确定质量问题性质,确定可退的,由质检人员签字,单据交统计,由统计人员审核系统退货单,并通知下一环节入账退款。
3.销售换货:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检人员检验,确定质量问题性质,确定可换的,由质检人员签字,单据交统计,并由统计员通知发货,通知打单员打出发货单(备注换货),收统计员签字方可发货。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点,及时了解库存情况,将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离,并报填写相应的单据进行处理。(盘点单,移仓单,拨废单)
4.货物调拨
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求,合理安排A库存,然后按库存需求开出调拨,通知B仓管员调货。
(2)货物收回后,仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员,统一集中退回给相应的供应商,开次品退厂单,并及时与统计员进行单据交接,统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的,做到一日一清,采购的零星货物做到一星期一退)。
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某电子商务公司仓储管理工作流程图
一)流程图1.产品验收与入库:(1 )产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数
量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2 )统计员及时打印条码,交与
收货人员贴
一)流程图
1.产品验收与入库:
(1 )产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,
如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2 )统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。
(3 )将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,
及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审
核系统单据,入账)
(4 )通知质检人员对物料进行检验。
(5 )产品经检验后,库管根据质检签署的意见进行分类归整:①不合格品归整后统一放置在一起,与合格
品进行完全隔离,做好标识,并汇总后上报;并开出移库单,并交接单据,由统计员做系统移库。
②合格
品放至相应的库位。
(6)产品入库后,上报数量给部门主管,由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2. 与其他部门衔接:
(1 )新品与产品部:仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续,办完手续的当天由仓储部主管及时通知
产品部取样拍照。
物流部准备好拍照样品,并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字) 附一,调拨单注
明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容,调拨单仓管员及统计员各一联) ,统计员系统做系
统移库。
同时仓储部测量尺寸(附二,一式两份,一份提供产品部,一份仓储部留底) ,保证货物能尽快
上架。
(2 )拍照样品的回收:产品部拍照完后须尽快归还提取货物,做好货品交接工作,并由产品部做系统移库
工作,仓储部统计员做系统移库审核。
超过7 天,需要办理延期手续,否则,仓储部要求收回产品。
(3 )清理囤货:为了提高货物的周转速度,仓储部应定期清理销售为客户预留的货物,如销售无特殊说明,
囤货超过7 天则视为放弃处理,所囤货物进入正常销售流程。
统计员每天对系统前7 天的所以有出库单进行清理,删除。
并把清理单据的数据补上架。
3. 货物存储与防护:
(1 )应提供符合要求的场所和环境贮存产品,要求通风、干燥、防尘等,并配备适量的防火设备。
(2 )产品要按定要求整齐摆放,分类别、状态、批次进行管理,标识应清楚规范,货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。
必须确保现场物料包装完整无损。
所有人员必须在库房人员确认的情况下,方可将产品取离库房现场。
(3 )相关的库管应有计划的进行产品循环盘点,及时了解库存情况,将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离,并报填写相应的单据进行处理。
(盘点单,移仓单,拨废单) 4. 货物调拨:根据产品销售情况是时对仓
库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求,合理安排A库存,然后按库存需求开出调拨,通知B仓管员调货。
(2 )B仓管人员收到调拨通知后,及时按单调拨物料。
立时调拨到双方签
A仓库,并跟A仓管员进行物料交接,并名确认。
(3 )调拨单据A B仓管员各一份,一份交统计员,统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5. 产品发放
1 )打单员审核客户付款情况,确定已经付款,打单员打出快递单和出库单。
2)库管员发料,应保证认真、及时、准确的态度,做到到见单作业,严格按单发货,发完后立即完善发料手续,与统计员进行单据交接,统计员并于当日内进行对系统单据进行审核,做到日清日结,保证帐实一致性;
3)发料应遵循“先进先出”原则,由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6. 退货与换货
1)销售过程中,因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因,需要退换货物的,可凭发货单及实物办理退换手续,退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因,由客户人为造成的损坏恕不退换。
2)货物收回后,仓库人员(统计员)需及时将货物归位。
所有次品退货由收货人员,统一集中退回给相应的供应商,开次品退厂单,并及时与统计员进行单据交接,统计员及时做系统退货。
(生产厂家送货的,做到一日一清,采
购的零星货物做到一星期一退)。
7. 账务处理:
1 )为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性,确保帐务相符,要求帐务必做到日清日结;
2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
3)单据填制必须清晰、明了、规范,保证准确性,填写好的信息一般不允许更改,确须更改只能采用划
改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管,每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总,装订成册, 妥善保存,便于核查和追溯。
8.补货计划:仓储部根据发货量及仓库备货量,每日提出补货计划,提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告:总经办或采购部对补货货物一下订单,就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。
仓 储部收到补货货物,清点无误后,办理相关入库手续,上架销售,同时在公司内部群里通知产品部和销售 部。
附1退货与换货 1.退供应商:
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的 ,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开
好不合格标识,等待供应商来退货。
对当月不能及时清退的厂家 督促厂家尽
快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚
备注清楚不合格原因,退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单) 做相应数量的下架。
根据清单及时做系统移库,将不合格物料及时移到次品仓库。
2. 销售退回:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检 人员检验,确定质量问题性质,确定可退的,由质检人员签字,单据交统计,由统计人员审核系统退货单, 并通知下一环节入账退款。
3. 销售换货:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检 人员检验,确定质量问题性质,确定可换的,由质检人员签字,单据交统计,并由统计员通知发货,通知 打单员打出发货单(备注换货),收统计员签字方可发货。
附2商品管理 1)新到的货品,仓储部验收当天,由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称),仓储 部当天内须办完入库归位手续;成功入库后,仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名 称),延误损失须由仓储主管负责。
2)仓储部完成入库后,通知产品部取样拍照的同时,通知质检员取物测量尺寸,测量尺寸注明款号、货物 名称,质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3)自仓储部发出入库完成通知后,产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询,可查看该 款号所有颜色,填写出货单到仓库取货,出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储 部发出入库完成通知后,须在 3天内完成摄影、制图、发布工作。
,库管应报出清单给采购部及财务部,由其 ,及时对淘宝出售商品
4)热销品补货: 仓储部收到热销品补货当天,由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称),仓储部当天须办完入库归位手续并上架,上架成功后,仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%包括比较尺寸大小,色差等相关内容。
如果合格率低于
率低于70%则报告总经办,要求整单退货处理。
如果合格率高于数量总经办退货。
100% 加抽10% 如果合格70%氐于100%则全检后再入库,次品报。