出差旅费报销单

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差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位,(填写报销单位名称)。

报销人,(填写报销人姓名)。

报销时间,(填写报销时间)。

报销单号,(填写报销单号)。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间,(填写出差时间)。

出差地点,(填写出差地点)。

出差事由,(填写出差事由)。

2. 交通费。

交通工具,(填写交通工具,如飞机、火车、汽车等)。

费用明细:交通费用1,(填写交通费用1)。

交通费用2,(填写交通费用2)。

...3. 住宿费。

住宿地点,(填写住宿地点)。

费用明细:住宿费用1,(填写住宿费用1)。

住宿费用2,(填写住宿费用2)。

...4. 餐饮费。

费用明细:早餐费用,(填写早餐费用)。

午餐费用,(填写午餐费用)。

晚餐费用,(填写晚餐费用)。

...5. 其他费用。

费用明细:通讯费,(填写通讯费用)。

招待费,(填写招待费用)。

其他费用1,(填写其他费用1)。

其他费用2,(填写其他费用2)。

...三、费用合计。

交通费总计,(填写交通费总计)。

住宿费总计,(填写住宿费总计)。

餐饮费总计,(填写餐饮费总计)。

其他费用总计,(填写其他费用总计)。

合计费用,(填写合计费用)。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见,(报销人签字并填写意见)。

审核人意见,(审核人签字并填写意见)。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板,请报销人按照实际情况填写,并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费用报销单(样本)

差旅费用报销单(样本)

注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;
8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。

出差旅费报销单.doc

出差旅费报销单.doc

表格1 出差旅费报销单出差旅费报销单月日品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。

因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。

3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。

4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。

5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。

也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。

关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。

这样,你才能感受到幸福。

6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。

7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。

读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。

8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。

把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。

在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。

9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。

差旅报销单格式

差旅报销单格式

差旅报销单格式
差旅报销单格式如下:
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写,并需列出详细的行程。

没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2. 如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。

3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。

4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样,并同时签名和日期。

5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。

6. 签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。

7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式,差旅费票据分类别,按时间顺序粘贴。

报销单上必须详细注明每天的行程,地名具体到县一级。

长时间连续出差,票据量大的,要求每两三天的票据就整理成一份报销单,票据数控制在25份以内,便于各环节审核和粘贴。

以上内容仅供参考,不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同,如有疑问,建议咨询公司财务或行政人员。

差旅费报销单

差旅费报销单

西充县教体科系统差旅出行报销单
单位:鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 日 月 日 出差事由 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计
标准 天数 标准
合计 大写金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明:报销差旅费时,必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票(还公务卡刷卡小票) 证明人: 审核意见:
西充县教体科系统差旅出行报销单
单位:鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 日 月 日 出差事由 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计
标准 天数 标准
合计 大写金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明:报销差旅费时,必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票(还公务卡刷卡单
单位:鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 出差事由 日 月 日 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计 标准 天数 标准
合计 大写金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明:报销差旅费时,必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票(还公务卡刷卡小票) 证明人: 审核意见:

学校差旅费报销单

学校差旅费报销单

20
xx
据实 报销
市内50 市外100
市内40 市外80

住宿费标准:北 京上海500元; 石家庄张家口秦 皇岛承德等350 元;保定唐山邢 台沧州等310元 。标准以内据实 报销,超过标准 以上自行负担
小计 报销总额
小计
(大写)人民币点击字母v,输入数字(如是整数需输入.00)自动生成大写 金额
¥90
处室 :
主管校 :
财 务:
财务校 :
报销人:
: 负责人
: 长审批
审: 核
: 长审批
报销人:
学校差旅费报销单
处室:财务处
填票日期: 20xx 年xx 月 xx 日
金额单位:元
出差人 出发
月 日 地点
6 20 xx
xxx
出差事由
到xx市财政局办xx事,或参加xx会议
到达
车船费 出差
伙食补助
市内交通费


地点
单据 张数
金额
人数 合计
天 数
标准 金额 天数 标准 金额
其他费用
项目
单据张数 金额
6

差旅费报销单(含公式)

差旅费报销单(含公式)
差 旅 费 报 销 单
部 门: ××部 报销日期:
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数: 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由: 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写: (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计: 备注:×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款: 总经理审批:
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款: 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:

差旅费报销单

差旅费报销单







人民币:元 附 金额 单 单据 千百十万千百十元角分 据 其他费用
部门: 年 月 日 出差人: 出差事由: 出发 到达 交通费 出差补贴 交通 工具 单据 金额 天数 金额 月 日 时 地点 月 日 时 地点
项目 住宿费 市内车费 不买卧铺补贴 邮电费 办公用品 其他

申报金额(大写) 审核意见: 实报金额(大写) 领导签字 审核: 出纳: 领款人:

部门: 出差人: 出发 到达


人民币:元
出差事由: 其他费用 项目 住宿费 市内车费 不买卧铺补贴 邮电费 办公用品 其他 张 单据 金额 千百十万千百十元角分 附 单 据
交通费 出差补贴 交通 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 单据 金额 天数 金额
申报金额(大写) 审核意见: 实报金额(大写) 领导签字 审核: 出纳: 领款人:

差旅费报销单范文

差旅费报销单范文

差旅费报销单范文一、员工信息。

姓名:[你的名字]部门:[部门名称]二、出差日期。

出发日期:[开始日期]返回日期:[结束日期]三、出差事由。

公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目,这可关系到我们公司能不能开拓新的市场,走向人生巅峰呢!就像超级英雄去拯救世界一样,我带着公司的希望就出发啦。

四、行程安排。

1. 去程。

交通工具:飞机。

航班号:[航班号]出发地:[出发城市]目的地:[到达城市]机票价格:[X]元。

机场到目的地市内交通。

乘坐方式:出租车。

费用:[X]元。

原因:下了飞机,那叫一个归心似箭啊,想赶紧到客户那去,而且拖着行李坐公共交通实在不方便,就打车了。

出租车师傅可热情了,一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方,不过我心里想的都是项目的事儿呢。

2. 返程。

交通工具:高铁。

车次:[车次号]出发地:[出差城市]目的地:[回来城市]高铁票价格:[X]元。

市内交通(从高铁站到家)乘坐方式:地铁 + 公交。

费用:[X]元。

原因:回来的时候不赶时间了,而且想着为公司省点钱,就选择了公共交通。

虽然转车有点麻烦,但是一路还能看看城市的风景,也挺有趣的。

五、住宿费用。

酒店名称:[酒店名称]住宿日期:[入住日期] [退房日期]每晚房价:[X]元。

总共住宿天数:[X]天。

总住宿费用:[X]元。

这个酒店还不错,干净整洁,床也很舒服。

每天晚上回来,我就像个电量耗尽的手机一样,往床上一躺就不想动了,毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。

六、餐饮费用。

1. 出差期间正餐费用。

日期:[日期1]餐厅名称:[餐厅名字1]用餐人数:1(就我自己,可怜巴巴地一个人吃饭,但是为了工作也得好好补充能量呀)费用:[X]元。

日期:[日期2]餐厅名称:[餐厅名字2]用餐人数:[X](这次和客户一起吃的工作餐)费用:[X]元。

2. 其他餐饮费用(如早餐、小吃等)总共花费:[X]元。

七、其他费用(如有)1. 办公用品采购(因为在当地临时需要一些文件资料)物品名称:笔记本、笔、文件夹。

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
1、填写《出差准备申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日
期、到达地点、估计出差天数、准备出差日期、估计借款金额,报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单,后附《出差准备申请表》写明实际
出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。

如:出差费用,司机停车费、过路费、加油费,业务款待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证,粘贴在记账凭证后面,作为附件。

三、费用报销单要求:
1、报销原始单据时,根据有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并按行次简要的写明报销用途。

报销金额大小写确定要一致。

同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时,确定要按财务规定,用兰、黑色钢笔或签字笔填写。

切不行用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购置备品备件、材料,以及领用所需材料时,确定要切记:办理入库、出库手续!
4、报销单填好后,要按报销程序,由部门负责人签字,经财务审
核签字无误后,再给公司领导签字,这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按单据票的大小,按顺序一排排,一行行,上下左右前后,整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴,以便造成不规范及财务装订的不便。

出差旅费报销单

出差旅费报销单

出差旅费报销单
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
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20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
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20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人。

出差报销单(最新模板)

出差报销单(最新模板)
当地住宿及其它
备注说明
起点



终点



交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点



终点



交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
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