费用报销单

合集下载

费用报销单

费用报销单
中国矿业大学(北京)费用报销单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位:元
中国矿业大学(北京)费用报销单(固定资产、差旅费除外)
年 项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长: 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门: 金额 月 日 项目编号: 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人: 合计 验收人: 联系电话: 经办人: 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位:元

费用报销单模板

费用报销单模板

费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后,向公司申请报销的单据。

费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档,它是公司内部管理的重要工具之一。

下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板,希望对大家有所帮助。

费用报销单。

申请人姓名,____________________。

部门,____________________。

日期,____________________。

费用报销明细:序号费用项目费用明细费用金额备注。

1 交通费 _______元 _______。

2 餐饮费 _______元 _______。

3 住宿费 _______元 _______。

4 办公用品费 _______元 _______。

5 其他费用 _______元 _______。

合计 _______元。

费用报销单填写说明:1. 申请人姓名,填写报销人的姓名,确保准确无误。

2. 部门,填写报销人所在的部门名称,以便财务部门进行费用核算。

3. 日期,填写报销的日期,包括年、月、日。

4. 费用报销明细,分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。

5. 合计,将各项费用金额相加,填写在合计栏。

费用报销单填写注意事项:1. 填写费用项目时,务必准确明了,不得模糊不清。

2. 费用明细需要详细描述,包括时间、地点、对象等信息。

3. 费用金额需填写具体数额,不得有遗漏或错误。

4. 备注栏可填写一些额外说明,如费用发生的原因、用途等。

5. 在填写完毕后,申请人需签字确认,并由所在部门负责人审批签字。

费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程,提高了财务管理的效率,也为公司节约了成本。

希望大家在使用费用报销单模板时,能够严格按照规定填写,确保报销流程的准确性和规范性。

以上就是费用报销单模板的介绍,希望对大家有所帮助。

如果有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。

祝大家工作顺利,财务管理井然有序!。

费用报销单报销凭证

费用报销单报销凭证

费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格,紧要用于审核及报销各种费用。

而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。

费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用,例如员工因公外出费用,接待客户费用,办公用品费用等。

报销单一旦提交,通常需要经过各个环节的审核,以确保费用真实、合规。

费用会计人员依据审核过的报销单进行预算,报销等工作。

2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息:•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细,包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证,例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候,需要注意以下事项:•报销人需要依据实际支出填写信息,确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写,确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交,逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

报销凭证通常包括各种纸质或电子文件,例如发票、收据、合同等。

在审核和报销过程中,报销凭证是必要的证据。

2.常见报销凭证常见的报销凭证包括:•发票:是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据:是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同:是公司与外部客户、供应商签订的相关文件,其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单:是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时,需要注意以下事项:•报销凭证必需真实存在,且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量,例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证,需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环,能够帮忙公司合理规划和使用资金。

在进行费用报销时,需要认真填写报销单,并且供应真实且合规的报销凭证。

费用报销单模板

费用报销单模板
财务经 理:
行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

费用报销单

费用报销单

费用报销单
付款方式:(现金转账)
单据粘贴单注意事项
1、请按时间顺序粘贴、以便审核。

2、按报销单规定各项分类粘贴;飞机、车船票类、旅馆费类、市区交通费类、行李运
费类、邮电费类、其他类并分类注明单据张数与金额。

3、禁用订书钉;必须用胶水粘贴牢固。

粘贴发票是不得超出本粘贴单的宽度。

对于所
有发票及单据均需将边角裁剪整齐。

4、市区交通费应按不同票面金额分别粘贴并注明张数金额。

“的士”车费应按规定专项
填报审批。

5、外出差旅费报销时以《差旅费报销单》填写报销。

除出差费用以为的其他费用报销
是,一律填写《费用报销单》进行报销。

6、粘贴在本单据上的发票张数及金额填入右边表格中。

费用报销单规范填写指南

费用报销单规范填写指南

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。

费用报销单模板大全

费用报销单模板大全

费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板:1. 公司费用报销单模板:```公司名称:___________ 报销单编号:__________ 部门:______________ 报销日期:__________报销人员:____________ 报销事由:__________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```2. 出差费用报销单模板:```出差费用报销单出差地点:_______________ 报销日期:__________报销人员:_______________ 部门:_____________出差事由:_______________交通费用:序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用:序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费:序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计:_________________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```3. 日常费用报销单模板:```日常费用报销单报销日期:__________ 报销人员:____________ 部门:______________ 报销事由:____________费用明细:序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额:__________报销人签字:________________ 审批人签字:________________```以上是一些常见的费用报销单模板,您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。

费用报销单

费用报销单
费 用 报 销 单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门(单位)/个人:报来自日期:年月日
附件

报销项目说明(简述)
报 费用类别

数 金额


单据张数
报销合计金额(大写): 经报人: 核实金额大写(财务填写): 审 部门负责人(签章) 核 财务审核(签章) 保管验收证明人:
¥:
¥: 意 见
费用类别:□接待费 □差旅 费 □办公用品采购(劳保用品) □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写; 2、原始单据(发票、收据、 证明文件等)请按时间顺序粘贴 此单背部; 3、报 销 流 程 : 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总(副)经理。
副总经理审核(签章)
总经理审核(签章)

费用报销单

费用报销单

应退(补)款: 元
报销人 何明东
费用报销单
报销部 门:
报销项目

运营费 0
单据及
2022年11月9日
附件共


金额 十万千百十元角分 备
¥4 5 6 0 0 注
合 金额大 写: 会计主管

RMB肆佰伍拾陆 复核
领 导 审 批 ¥45600
原 借 款: 出纳

应退(补)款: 元
报销人 何明东
费用报销单
报销部 门:
报销项目

运营费 0
单据及
2022年11月9日
附件共


金额 十万千百十元角分 备
¥7 8 0 0 注
领 导
合 金额大 写: 会计主管

RMB柒拾捌 复核领 导 审 批源自¥7800原 借 款: 出纳

应退(补)款: 元
报销人 何明东
日期 摘要
=
11月9日
德阳市沱江上游(石亭江段)水 环境治理
项目天虹路水闸工程等 4 个打捆 项目
123
11月9日
456
11月9日
78
费用报销单
报销部 门:
2022年11月9日
单据及 附件共 页
报销项目


金额 十万千百十元角分 备
运营费
德阳市沱江上游(石亭江段)水环境治 理
¥1 2 3 0 0 注
项目天虹路水闸工程等 4 个打捆项目
合 金额大 写: 会计主管

RMB壹佰贰拾叁 复核
领 导 审 批 ¥12300
原 借 款: 出纳

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档