ISO9001质量管理体系认证评审首末次会议签到表模板

合集下载

2023年管理评审通知及签到表

2023年管理评审通知及签到表

关于组织质量体系管理评审的通知为促进企业质量体系的有效运行,现决定于2023年9月27日按本企业的质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性进行正式评价。

现就有关事项通知如下:
1、评审的计划安排(附管理评审计划)
2、参加评审的人员名单:
XX XXX XX
3、请市场营销部、技术质量部等有关各方按管理评审的要求做好准备工作。

其中包括:
a)技术质量部负责准备内部审核报告、近期产品质量情况、纠正预防措施落实情况及顾客信息处理情况报告等资料。

b)市场营销部负责顾客满意度调查及汇总报告等资料。

c)各部门绩效指标汇总。

e)以往管理评审的跟踪措施。

XXX有限公司 2023年9月12日
会议签到表。

首末次会议签到表

首末次会议签到表
郑小燕
品管部(品质主管)
王秀梅
品管部(成品检验)
王秀梅
品管部(成品检验)
李姬平
品管部(制成检验)
李姬平
品管部(制成检验)
张文武
总经办(副总经理)
综合部(经理)
张文武
总经办(副总经理)
综合部(经理)
伍金林
厂务部(厂长)
伍金林
厂务部(厂长)
郑 治
厂务部(仓管)
郑 治
厂务部(仓管)
丘春梅
综合部(采购)
丘春梅
综合部(采购)
陈小萍
综合部(行政)
陈小萍
综合部(行ห้องสมุดไป่ตู้)
宋亚东
综合部(业务)
宋亚东
综合部(业务)
郑小燕
品管部(品质主管)
Company Name:
公司名称:
厦门鑫惠雄五金制品有限公司
认证依据之标准:
ISO9001

ISO14001

OHSAS
18001

TS

Audit type:
审核类型:
Certification
Audit:■
Re-Certification
Audit:□
Surveillance:

Special:
Audit Date:
审核日期:
From:
从:2017-01-07
To:
至:2017-01-07
Audit Team:
审核组:
Team Leader:
组长:
Member:
组员:
首次会议
未次会议
Name
名字
部门

三体系认证之首末次会议签到表

三体系认证之首末次会议签到表
财务部
内审末次会议记录
THS 04-9.2-05
主持人:
日期:20XX-9-20
审核目的:评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容:
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍
3.宣读审核报告
4对不合格出现的原因提供了参考意见
5征求意见和答疑
6提出改进意见
参加人员
姓 名
部门/职务
总经理
管代
行政部
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部
财务部
内审首次会议记录
THS04-9.2-05
主持人:
日期:20XX-9-19
审核目的:评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容:
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
参加
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部

首末次会议签到表

首末次会议签到表
受审核
组织名称
东莞市海内尔橡塑五金制品有限公司
ISO14001+OHSAS18001首次會議日期13年10月11日
审核组
组长:邹喻杰
成员:黄娇娇、成清凤、周志京、余天忍、江运林
受审核组织参加会议人员签到
姓名
部门及职务
姓名
部门及职务
首/末次会议签到表
■首次会议□末次会议
受审核
组织名称
东莞市海内尔橡塑五金制品有限公司
ISO14001+OHSAS18001首次會議
日期
2015年12月18日
审核组
组长:陈吉
成员:、陈吉、张时孝、罗艳红、谷翠健、
受审核组织参加会议人员签到
姓名
部门及职务
姓名
部门及职务
首/末次会议签到表
□首次会议■末次会议

首末次会议签到表—首次会议

首末次会议签到表—首次会议
审核依据:ISO/IEC27001:2005和公司有关的信息管理文件。
记录人:
注:会议记录可另附页填写。
内部审核首次会议签到表
编号:SW-ISMS-D-11-15
_ISO/IEC27001:2005_内部审核___会议在_蓝金桃__主持下于2014__年_11___月15___日_9_时_00_____分到_ 9______时___30_____分在__公司办公室____召开
部门
姓名
职务
签到
部门
姓名
职务
签到
管理者
王楚标
总经理
财务中心
田勇
经理
行政中心
李燕芬
经理
行政中心
唐艳
主管
营销中心
ห้องสมุดไป่ตู้吴凌云
经理
营销中心
余唐兴
经理
物流中心
杨伟旋
经理
财务中心
郑素兰
主管
技术中心
马扬文
主管
行政中心
周海丽
行政
会议记录:
验证本公司的IT服务管理体系是否符合ISO/IEC27001:2005,以及公司服务管理体系文件的要求,服务管理体系是否得到有效实施,是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2005认证审核。

2021年整理体系内审会议记录内容及首末次会议签到表及模版8页

2021年整理体系内审会议记录内容及首末次会议签到表及模版8页

8 ........................................... :芳馬車M •三L ........................................................ :呈!换音酣匸9 ..................................... 1忍呂畀王芳馬电M・一9 ................................................. 餐师磁半斡P ....................... 哥旱養関忍呂於异車M芳馬馬电ME ................................................ 沓2师磁融M Z ........................................... 峯假宓忍呂(於半)垛异电M沓目普2!忍呂屜假驾黑呂卑半於鼻車&I内审首次(末次)会议签到表内审首次会议记录内审首次会议记录会议时间:2016年7月12日上午8: 00主持人:XXX与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要:1.与会者签到2.会议由审核组长主持,宣布会议开始3.组长明确审核的目的4.组长明确审核的范围5.组长明确审核的依据6.组长介绍审核人员的分工7.组长请大家确认审核的日程安排8.组长强调审核人员客观、公正的原则9.组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法:提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10 •澄清各部门的疑问内审组组长内审首次会议的发言稿各位好!2016年的第一次内审会议现在开始。

首先,非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,吏得本次年度内审活动按计划如期开展。

:L审核组的成员:第一组:XXX、XX、XXX第二组:XX、XXX、XXX2 •审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度和有效性,确保质量体系的有效运行3•审核范围:与质量活动有关的各部门及场所4•审核准则:(1) ISO13485 : 2012 ; IS09001:2015 标准检标准;⑵质量体系文件;G)适用的法律法规;⑷顾客投诉;(5)有关合同.5•审核日期:2016年07月12日~07月15日6•审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档