对账函模板
建设合同对账函模板
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建设合同对账函模板尊敬的先生/女士:根据我方公司与贵方公司签订的建设合同,我们将合同金额进行了详细核对,发现存在一些款项尚未结清或有误差,为了保障双方的合法权益,特发此函,请求贵方尽快核实并处理相关款项。
一、我方已完成的工程项目根据合同约定,我方已经完成了建设项目的相关工作,进度已经满足合同要求。
详细的工程项目内容如下:1. 项目名称:XXXX建设项目2. 合同金额:XXXX元3. 完工日期:XXXX年XX月XX日二、对账情况1. 贵方未支付的款项根据我方的统计,贵方尚未支付的款项共计XXXX元。
具体款项如下:- 第一笔款项:XXXX元,截止日期为XXXX年XX月XX日- 第二笔款项:XXXX元,截止日期为XXXX年XX月XX日- 其他款项:XXXX元,截止日期为XXXX年XX月XX日我们请求贵方尽快结清以上款项,以便维护双方的良好合作关系。
2. 对账误差的处理在核对项目进度及支付款项的过程中,我们发现了一些对账误差,具体情况如下:- 我方多收款XXXX元,我们已经将XXXX元退还给贵方,请核实是否已经收到。
- 我方少收款XXXX元,我们已经将XXXX元重新开具发票并退还给贵方,请核实是否已经收到。
请贵方核实以上款项,如有异议请及时和我方联系,以便及时解决。
三、客户反馈及后续服务为了更好地为客户提供服务,我们非常重视客户的反馈意见。
如有任何关于工程质量、售后服务等方面的问题,请随时与我们联系,我们将尽最大努力解决问题,确保客户满意。
最后,再次感谢贵方多年来对我方公司的信任与支持,希望我们可以继续在未来的合作中取得更大的成就。
期待收到贵方尽快的回复,并希望我们可以共同努力解决对账问题,保持合作的良好状态。
如有任何疑问或需要进一步了解,欢迎随时与我们联系。
此致敬礼(公司名称)日期:XXXX年XX月XX日。
企业对账函模板
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供应商(客户)对账函
______________(供应商/客户名称):
因我公司与贵公司业务往来频繁,为确保帐目准确无误,故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符,请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下:
2、其他事项:
3、本表仅为复核账目之用,绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时表复为盼。
(公司签章)年月日
弃标函
致:甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
我公司于年月日参加的“甘肃林业职业技术学院林业类实训基地主干道建设项目(一期)(项目编号:)”,我公司已认真阅读此项目的磋商文件,对磋商文件中所涉及到条款及磋商内容完全理解,现因
等原因,经我公司研究决定,放弃该项目投标。
我公司同时承诺不因我公司放弃投标而对此提出质疑或投诉。
特此证明!
投标单位名称:(盖章)
法人或授权委托代理人:(签字或盖章)
日期:年月日
备注:此弃标函供应商需以电子邮件(邮箱号:)的方式发送至代理机构。
公司对账函模板
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公司对账函模板
尊敬的合作伙伴:
根据我们之间的合作协议,我们需要向您发送公司对账函。
在
过去的一段时间里,我们一直在积极合作,共同推动业务发展。
为
了确保合作关系的透明和稳固,我们特此向您发送对账函,希望能
够共同核对我们之间的交易情况。
首先,我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。
根据我们的记录,我们共进行了多笔交易,涉及到产品销售、服务
费用等方面。
我们希望能够与您核对这些交易,确保账目清晰准确。
如果您对我们的记录有任何疑问或异议,请您及时与我们联系,我
们将尽快进行核实和调整。
其次,我们也希望能够了解您方面的交易情况。
我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细,包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。
我们将认真核对您提供的信息,确保双方的
账目一致准确。
最后,我们希望能够在核对无误后,及时结清双方的应付款项。
我们重视与您的合作关系,希望能够保持良好的合作态度,共同推
动业务的发展。
我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系,
共同开拓市场,实现互利共赢。
在此,我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持,共同完成对
账工作。
如果您对对账函有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系,我们将竭诚为您解答和处理。
期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果!
再次感谢您对我们的支持与合作!
此致。
敬礼。
公司名称。
招标公司财务对账函模板
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尊敬的[对方公司名称]:我方[招标公司名称]作为[项目名称]项目的招标方,特此致函贵公司,就[项目名称]项目财务对账事宜进行确认。
为确保双方财务数据的准确性和一致性,现按照以下格式和要求进行对账。
一、对账时间本函所列对账数据截止至[对账截止日期]。
二、对账内容1. 招标保证金:[招标保证金金额]元,已由我方在[缴纳日期]缴纳。
2. 投标保证金:[投标保证金金额]元,已由贵公司收取。
3. 中标保证金:[中标保证金金额]元,已由我方在[缴纳日期]缴纳。
4. 付款金额:[付款金额]元,已由我方在[付款日期]支付。
5. 应收账款:[应收账款金额]元,贵公司应向我方支付。
6. 应付账款:[应付账款金额]元,我方应向贵公司支付。
7. 其他应收款:[其他应收款金额]元,贵公司应向我方支付。
8. 其他应付款:[其他应付款金额]元,我方应向贵公司支付。
三、对账方式1. 请贵公司认真核对以上财务数据,如有异议,请于[回复截止日期]前以书面形式向我方提出。
2. 如无异议,请贵公司于[确认日期]前以书面形式向我方确认。
3. 如贵公司未能按时确认,我方将视同贵公司无异议,并据此进行下一步操作。
四、联系方式联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]五、注意事项1. 请贵公司妥善保管本函及相关附件,以便日后查阅。
2. 如有疑问,请及时与我方联系。
感谢贵公司对我方工作的支持与配合,期待双方在[项目名称]项目中的良好合作。
顺祝商祺![招标公司名称][日期]附件:1. [项目名称]项目财务对账明细表2. [项目名称]项目相关合同、协议等文件注:以下为[项目名称]项目财务对账明细表模板,请根据实际情况进行填写。
[项目名称]项目财务对账明细表序号项目名称金额(元)备注1 招标保证金 [招标保证金金额] [缴纳日期]2 投标保证金 [投标保证金金额] [收取日期]3 中标保证金 [中标保证金金额] [缴纳日期]4 付款金额 [付款金额] [付款日期]5 应收账款 [应收账款金额] [应收账款详情]6 应付账款 [应付账款金额] [应付账款详情]7 其他应收款 [其他应收款金额] [其他应收款详情]8 其他应付款 [其他应付款金额] [其他应付款详情]总计: [总计金额] 元[招标公司名称]财务部[日期]。
供应商对账函模板
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供应商对帐函
:
因我公司与贵公司业务往来频繁,为确保账目准确无误,故询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据均录自本公司账簿,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在“数据不符处”列明不符项。
请确认后于月日前反馈我公司财务部门。
本公司与贵公司的往来账项余额如下:
注:1.以上为截止月日已收到发票入账后金额;
2.若款项在上述日期之后已付清,仍请及时函复。
公司财务部(签章)
年月日
结论:1.数据证明无误供应商(签章)
年月日
2.数据不符,请列明不符项供应商(签章)
年月日。
对账函word格式模板
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企业对账函
致:
出于审计需要,本单位与贵公司的往来账款,下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位:
电话:
谢谢合作!
1、截止2018年10月30日本单位于贵单位的往来帐列示如下:
2、其它事项
本函仅为对账之用,请及时函复为盼。
单位名称:(单位盖章)
2018年11月6日—————————————————————————————————————结论【由被函证单位填列】:
1、信息证明无误1、信息不符(请列出明细)
经办人:经办人:
(被函证单位盖章)(被函证单位盖章)日期:年月日日期:年月日。
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企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司:编号:为了更好地加强合作,加强财务管理,使双经常账户保持一致,避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失,特此请贵公司告知我应付账款,以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作;请在收到和解函后及时答复。
通讯地址:**********************、邮政编码:********** 收件⽂:*****************有限责任公司(收)电话:传真:*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂,也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者:XX公司编号:根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符,请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址:Email:邮编:收件⽂:电话:(本函仅为复核账⽂之⽂,并⽂催款结算;若款项⽂误,仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章:⽂期:经办⽂及电话:⽂额不符及需要说明事项:。
公司对账函
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公司对账函尊敬的客户,感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算,我们特别撰写了这封公司对账函,以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年,是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来,我们与您保持着良好的合作关系,并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录,以下是您与我们公司之间的交易情况:1. 20XX年1月份根据合同约定,您购买了我公司的产品A,并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账,并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定,您购买了我公司的产品B,并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账,并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定,您购买了我公司的产品C,并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账,并已为您发货。
请您核对以上交易情况,如有任何疑问或不符之处,请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录,目前您尚有以下未结清款项:1. 20XX年4月份根据合同约定,您购买了我公司的产品D,但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项,以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定,您购买了我公司的产品E,但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项,以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作,并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助,请随时与我们联系。
祝生意兴隆!您真诚的公司名称。
公司对账函模板通用模板
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公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司:
首先就贵公司(单位)对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意!
根据本公司财务制度,需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对,恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下: (单位:元)
上
账务如与贵公司记录相符,请在“对账相符”一栏签字盖章;如果不符,请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章,并在五个工作日内与我公司财务会计联系,双方共同查明差异原因,逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持,我们表示由衷的感谢!
通信地址:
财务中心;电话: 传真: 。
经办人:
发函单位:**有限公司
日期:2020年4月20日 结论:。
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对账函
致(客户):
非常感谢贵公司的大力支持,现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认,请予接洽配合。
自年月日至年月日止,我司应收贵公司货款为:¥:(大写:元人民币)。
经办人(公司盖章):
日期:年月日如以上对账内容相符,请贵单位盖章确认如有不符,请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符,确认无误。
经办人(客户盖章):
日期:年月日
不符说明:
经办人(客户盖章):
日期:年月日对账函
致(客户):
非常感谢贵公司的大力支持,现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认,请予接洽配合。
自年月日至年月日止,我司应收贵公司货款为:¥:(大写:元人民币)。
经办人(公司盖章):
日期:年月日如以上对账内容相符,请贵单位盖章确认如有不符,请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符,确认无误。
经办人(客户盖章):
日期:年月日不符说明:
经办人(客户盖章):
日期:年月日。
公司对账函模板最新版
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公司对账函模板最新版
尊敬的客户,
衷心感谢贵公司长期以来对我公司的信任与支持。
根据我公司系统记录的数据,我公司与贵公司之间存在一些未能核对的账目。
为了确保账目的准确性和及时性,我特此发函与贵公司核对以下事项:
1. 账目概览:
- 我公司名称:[公司名称]
- 贵公司名称:[贵公司名称]
- 记录起始日期:[起始日期]
- 记录截止日期:[截止日期]
2. 待核对账目:
根据我们的记录,以下是我公司与贵公司之间待核对的账目明细:
- [账目明细1]
- [账目明细2]
- [账目明细3]
3. 请核实账目准确性:
请贵公司核实以上待核对的账目明细,如果有任何不符之处,请及时与我公司联系。
如核对无误,恳请贵公司提供相应的结算明细,以便我公司进行账目的更新和调整。
4. 联系方式:
如有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我公司联系。
联系方式如下:
- 公司名称:[公司名称]
- 联系人:[联系人]
- 电话号码:[电话号码]
- 电子邮件:[电子邮件]
再次感谢贵公司一直以来的支持与合作。
期待尽快核对账目,并进一步加强我们之间的合作关系。
谢谢!
此致,
[你的名字] [你的职位] [公司名称] 日期:[日期]。
公司财务对账函模版
![公司财务对账函模版](https://img.taocdn.com/s3/m/e9df275782c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b387.png)
公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]:您好!一、对账期间:[填写具体日期,例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容:1. 账单明细:请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录,包括但不限于发票、收据、转账记录等。
2. 付款情况:请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况,包括付款金额、付款时间、付款方式等。
3. 未付款项:请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项,包括未付款金额、未付款原因等。
三、对账方式:1. 电子对账:请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱:[填写邮箱地址]。
2. 电话对账:如贵方有需要,我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账,请提前告知我们。
四、对账结果:1. 如双方确认对账无误,请贵方在回函中签字盖章,并注明“对账无误”。
2. 如发现对账差异,请贵方在回函中详细列出差异情况,并说明原因。
五、回函方式:[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项:1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对,请随时与我们联系。
2. 我们将根据贵方的回函,及时更新财务记录,并确保双方账目的准确性。
此致敬礼![公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]:您好!在这封信中,我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致,以便于我们更好地维护双方的财务关系。
因此,我们请求您协助我们进行一次财务对账,以核实我们之间的交易记录和付款情况。
一、对账目的:确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。
检查并解决任何可能存在的财务差异。
加强我们之间的财务透明度和信任。
二、对账期间:请您协助我们核对[具体日期,例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。
三、对账内容:我们将提供一份详细的交易清单,包括发票、收据、转账记录等。
请您确认这些记录的准确性,并提供任何补充信息或更正。
对账函格式范本
![对账函格式范本](https://img.taocdn.com/s3/m/6554cf0766ec102de2bd960590c69ec3d5bbdb6a.png)
对账函格式范本
致:XXX
感谢贵公司一直以来对我公司业务的大力支持。
为了保证双方账目清晰,核对一致,特向贵公司发出此对账函。
请贵公司核对以下账目,如与贵单位记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处详细指正。
截止日期项目贵公司欠(元)欠贵公司
2019-04-30 应收账款 xxxxxxx.00 另有发货未 .00元
备注回函地址:淄博开发区X路XX号邮编:传真:0533-3918XXX 联系人:XXX 2019年05月05日
结论:
1.数据证明无误签字盖章年月日经办人:
结论:
2.数据不符,请列明数据不符的详细情况签字盖章年月日
以上是对账函,敬请核对。
对账函八篇
![对账函八篇](https://img.taocdn.com/s3/m/e533b35a0740be1e650e9a8e.png)
对账函八篇篇一:对账函发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!1.下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位:元)公司(财务专用章或公章)20xx 年 1 月 2 日篇二:往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求,于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额,并在备注栏具体注明。
多谢合作!截止20xx年12月31日,本公司与贵公司的往来账项列示如下:回函地址:广州市天河区XXXXXXXX邮编:电话:传真:联系人:(公司公章)年月日篇三:应收账款对帐函公司:截止年月日,你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整(元),该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目,并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明,如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额,并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符,请列明未达贵单位账面余额:调加项:调减项:调整后余额:盖章(年月日)盖章(年月日)篇四:对账函致:XX医药有限公司首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
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公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
尊敬的XXX:
首先,感谢贵公司对我公司发展所作出的支持与协助!根据本公司财务制度,我们需要对我公司与贵公司之间发生交易的应付账款进行核对,请协助。
以下是贵公司与我公司的往来账项(单位:元):
截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
如果以上账务与贵公司记录相符,请在“对账相符”一栏签字盖章。
如果不符,请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章,并在五个工作日内与我公司财务会计联系,双方共同查明差异原因。
我们对您的支持表示由衷的感谢!
联系方式:通信地址:财务中心;电话。
传真。
结论:
对账相符
经我处核对,以上数据相符。
盖章):公章或财务专用章
经办人:年月日
对账不符
经我处核实,以上数据不符,具体如下:盖章):公章或财务专用章
经办人:。
对账函的格式范文
![对账函的格式范文](https://img.taocdn.com/s3/m/d3189b060a1c59eef8c75fbfc77da26925c596ca.png)
对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]:朋友!咱们得好好对对账啦,就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。
一、基本信息。
1. 我方信息。
公司名称:[我方公司全称]联系人:[联系人名字]联系电话:[电话号码]对账期间:[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。
公司名称:[对方公司全称]联系人:[联系人名字]联系电话:[电话号码]二、账目明细。
# (一)我方记录。
1. 已发货未收款项目。
在[具体日期1],我们给您发了[货物名称1],按照咱们之前说好的价格,这批货物的金额是[X]元。
当时我们就像送宝贝出门一样,满心期待着它能给您带来价值,也等着您这边确认收货后给我们付款呢。
还有在[具体日期2],[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程,这货值[Y]元。
这就像我们给您寄去的一个个小惊喜,希望都能在账面上有个完美的“归宿”。
2. 已收款未发货项目。
您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款,金额是[Z]元。
这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子,我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。
我们可一直都惦记着这件事呢,得确保两边的账都对得上。
1. 已收货未确认金额项目。
据我们了解,您可能已经收到了[货物名称3],但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。
就像这个小宝贝已经到您家了,但是还没给它在账本上找到合适的位置,咱们得一起看看是哪里出了小差错。
2. 已付款未到账项目。
如果您这边有已经付款,但是我们还没收到的情况,也请您告诉我。
比如说您在[付款日期2]付了[B]元,可是我们的账户还没收到这个小惊喜,那我们得一起顺着这个线索找找原因。
三、核对要求。
1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内,仔细核对我们列出的这些账目。
要是您发现有什么不一样的地方,可一定要及时告诉我们哦。
您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。
2. 如果您核对后发现没有问题,也麻烦您给我们一个小回复,就像给我们一个安心的小信号,这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。
对账函范本精选八篇
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对账函范本精选八篇篇一:往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司:因我公司(XXXX有限公司)与贵公司业务往来频繁,为确保帐目准确无误,故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!1、本公司与公司的往来账项列示如下:2、其他事项:3、本函仅为复核账目之用,绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时函复为盼。
(公司签章)20某某年1月6日篇二:公司对账函企业对账函致:公司本单位与贵公司的往来账款,下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位:某某省某某市某某街某某号谢谢合作!2.其它事项本函仅为对账之用,请及时函复为盼。
公司(单位盖章)20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】:篇三:应收账款对账函模板对账函致:※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好20某某年的财务核算工作,确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。
望及时准确反馈。
(2)截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
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贵公司与我公司发生业务往来,至2017年6月5日止,尚欠我公司货款合计:;上列数据录自我公司帐薄,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在本函下端“数据不符”处列示不符金额,如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。我公司谨对贵公司表示谢意!
天津市永兴福利化工厂
2017年6月5日
天津市永兴福利化工厂:
经我公司财务核实,结论如下:
1.欠款数据证明无误。
(符金额)
(公司盖章)
经办人:
年月日