MRB作业管理办法
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1.0 目的:
为确保本公司所有的不良品评审流程有所依据,故制订此作业指导书。 2.0 适用范围:
适用于本公司所有生产线上及来料不良品的评审、处置。
3.0 权责:
3.1 品保部:评估不合格项目对客户品质特性的影响;处理结果结案确认。
3.2 制造部:负责线上不良品典型样品的收集、不良数量统计、评审结果
执行。
3.3 业务部:客户端特采申请。
3.4 生管单位:不良时主持MRB 鉴审会,开立《重工单》、《特采申请单》,
不良品处理
结果追踪。
3.5 采购单位:不良时主持MRB 鉴审会,开立《重工单》、《特采申请单》,
不良品处理
结果追踪。
4.0 定义:
无