上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心

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上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)全科家庭医生:做好分管社区人群的家庭健康服务(包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等)和全科医疗常规工作;负责分管社区居民的健康服务工作,按照健康服务计划,处理家庭健康服务及全科医疗中的相关问题;负责家庭病房查房和家庭健康服务的巡视、咨询,保证服务质量,指导助理执业医师的业务工作;参加全科医生的业务学习、培训,遵守医生职业操守,不断提高自身的业务水平和工作能力,为社区居民提供更好的服务;

(二)专科医生:认真执行相关的岗位职责,做好首诊负责制工作;严格执行规范化技术操作,认真做好各项医疗技术工作,严格把好医疗质量关;认真书写病史,严格按照技术规范对病史的书写要求,及时、完整、正确地完成各项医学文书的书写;参加专科医生的业务学习、培训,遵守医生职业操守,不断提高自身的业务水平和工作能力,为社区居民提供更好的服务;

(三)公卫医生:负责本社区卫生监督、免疫规划、妇幼保健、健康教育、卫生应急等基本公共卫生工作;负责社区疫情报告、传染病监测报告工作;负责居民预防保健工作,建立社区居民健康档案,指导职业危害的防护工作;协助卫生疾控部门开展相关流行病学调查与突发公共卫生事件应急工作;开展健康教

育、咨询、免疫预防工作;及时报告突发公共卫生事件,并参与协调和处理;及时、完整、正确地做好各类工作报表;按卫监要求开展辖区卫生机构、从业人员、公共场所卫生、学校卫生等协调、督察工作;强化疫苗管理使用,组织实施免疫、消毒,控制病媒生物危害,做好突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、报告,控制措施的落实等工作任务;做好辖区孕产妇、儿童系统管理、出生缺陷干预等妇幼保健工作;参加公卫医生的业务学习、培训,遵守职业操守,不断提高自身的业务水平和工作能力,为社区居民提供更好的服务;

(四)社区护士:在主管医生和主管护师指导下,做好分管社区人群的家庭健康服务(包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等)和社区护理常规技术工作;负责分管社区居民的健康护理工作,按照健康计划中的护理部,处理家庭护理服务及公共卫生护理中的常见问题;负责家庭病房家庭护理查房和健康护理的巡视、咨询,保证服务质量,指导新进人员的业务工作;参加护师的业务学习、培训,遵守职业操守,不断提高自身的业务水平和工作能力,为社区居民提供更好的服务;

(五)医技人员:负责专业本职工作,及时完成相关的辅助诊断报告,遇有疑难问题,及时与接诊医生联系,如仍有疑虑,经科室讨论后再做结论或转诊上级医院;做好疑难病例、传染病例的随访登记工作,主动与医生沟通;负责检查质量控制工作,做好日常设备维护工作,确保辅助检查诊断的正确率、合理性;

参加相关专业的业务学习、培训,遵守职业操守,不断提高自身的业务水平和工作能力,为社区居民提供更好的服务;

(六)行政后勤人员:认真学习相关的政策、法规,推进年度工作计划和预算的执行,制定相关的内部管理规范,努力提高单位的运行效率;负责各项政策落实,协调支持业务科室医疗、预防等工作的展开。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心设如下机构,包括:全科团队、防保科、财务科、后勤设备科、药剂科、办公室、医务科、中医科、医技科、综合病区等。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表

2017年度收入决算表

单位:万元

2017年度支出决算表

单位:万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为10,463.78万元、支出总计为10,463.78万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加651.24万元。主要原因:事业收入大幅提高以及事业收入增加导致的材料支出增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,463.78万元,其中:财政拨款收入4,572.41万元,占43.70%;事业收入5,616.50万元,占53.67%;上级补助收入4.98万元,占0.05%;其他收入269.89万元,占

2.58%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,389.84万元,其中:基本支出9,145.43万元,占88.02%;项目支出1,244.41万元,占11.98%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算4,572.41万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少594.37万元,降低11.50%。主要原因:项目支出中基建项目投入2017年比2016年大幅度减少,基本支出财政拨款与2016年相比也有所减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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