公司年度预算表格模板

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年度销售收入预算表格模板

年度销售收入预算表格模板

年度销售收入预算表格模板一、概述为了更好地规划和管理公司的销售收入,我们设计了一套年度销售收入预算表格模板,以便于对销售收入进行预测、分析和控制。

本模板涵盖了销售收入的主要组成部分,包括销售额、折扣和返利、利润等。

二、表格结构1. 表格标题:年度销售收入预算表格2. 列标题:年度、月份、销售额(预计)、折扣和返利(预计)、利润(预计)3. 表格内容:可根据实际情况填写具体的数据三、详细说明1. 表格顶部需填写表格标题和列标题。

2. 表格内容应按照实际情况填写,确保数据的准确性和完整性。

3. 年度销售收入预算表格可用于对公司销售收入的预测和分析,以便于制定销售策略和预算计划。

4. 如有特殊情况,可在备注栏中注明,以便于更好地了解销售收入情况。

5. 表格保存:每次填写完毕的表格需保存为电子档,以便于查询和比较。

四、使用注意事项1. 年度销售收入预算表格是公司财务管理的重要组成部分,必须保证数据的准确性和完整性。

2. 在填写表格时,应注意避免出现误差较大的数据,以确保预算的准确性。

3. 在使用表格进行数据分析时,应注意保密性,不得随意泄露财务信息。

4. 如需对表格进行修改,应由相关负责人进行审批,并确保修改后的数据准确无误。

五、表格应用效果1. 提高了公司财务管理的规范性和科学性,有利于更好地了解公司的财务状况和经营成果。

2. 通过分析和比较,方便了对销售收入的预测和控制,有利于制定更加合理的销售策略和预算计划。

3. 通过电子档保存,方便了数据的查询和比较,为公司的决策提供了有力支持。

六、总结本模板为公司年度销售收入预算表格的详细说明和模板设计,旨在方便公司对销售收入进行预测、分析和控制。

通过使用本模板,公司可以更好地了解财务状况和经营成果,为财务管理提供了有力支持。

同时,本模板也方便了数据的查询和比较,为公司决策提供了更多可能性。

以下是对年度销售收入预算表格模板的几点建议:1. 增加销售渠道分析:在表格中增加对不同销售渠道的销售收入预测和分析,以便于更好地了解不同渠道的销售情况和潜力。

公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。

【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)

【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)

9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司

小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表(模板)
月度计划(元)
**分公司
11月
12月
备注
月度计划(元)
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘

其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表(模板)
月度计划(元)
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划(元)
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况

薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算

薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬

公司年度综合费用预算表参考模板

公司年度综合费用预算表参考模板
预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费 运输费 业务招待费 工资及福利费 折旧费 其他 办公费 会议费 港杂费 服务费 物料消耗 项目 金额 占收入比例 金额 占收入比例 本年预测 本年-上年 备注
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费 工资及福利费 修理费 折旧费 物料消耗 业务招待费 工会经费 奖励 其他 服务费 办公费 排污费 保险费、公积金 诉讼费 绿化费 劳保用品 精益管理费用 职工教育经费 财产保险 无形资产摊销 检测费 会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益 手续费 利息收入 利息支出 其他 贴现利息 制表:

公司财务预算表(表格模板、XLS格式)

公司财务预算表(表格模板、XLS格式)

预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码:0101企业简称股权
企业名称:宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司0
预算年度:2008年
编制月份:月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色:表示报表标题
字体为红 色:表示报表栏目
字体为蓝 色:表示具体项目
底色为浅黄色:本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色:从其他相关表引用数据或自动计算之单元格,切勿手工输入
底色为浅青绿:需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称股权0101宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100天汉集团XXX业务单元天汉集团XXX业务单元。

年度财务年度预算统一表格(模板)

年度财务年度预算统一表格(模板)

**集团XX公司2011年度预算报告目 录一、计划篇1、业务计划表(业务量)…………………………………………………………2、业务计划表(单价)……………………………………………………………3、业务收支计划表…………………………………………………………………4、成本计划表………………………………………………………………………5、采购计划表………………………………………………………………………6、市场推广计划表…………………………………………………………………7、人力计划表………………………………………………………………………8、资本性投资计划表………………………………………………………………9、基建投资计划表…………………………………………………………………10、运输设备投资表………………………………………………………………11、对外投资计划表……………………………………………………………………………………12、低效资产处置计划表………………………………………………………………………………13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………14、安全投资及费用计划表………………………………………………………二、预算篇14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………15、销售费用预算表……………………………………………………………………………………16、制造费用预算表……………………………………………………………………………………17、财务费用预算表……………………………………………………………………………………18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………19、内部资金往来预算表…………………………………………………..……………………………20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………三、报告篇22、资产负债预算表………………………………………………..……………………………………23、利润表预算表……………………………………………………..…………………………………24、现金流量预算表(管理)……………………………………………………..……………………25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………27、综合指标分析表……………………………………………………..………………………………。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

电商公司年度费用预算表

电商公司年度费用预算表

0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中:天猫
比率
0.00
淘宝 京东店 拼多多 小程序
线下 拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公 司费用、因拍照产生相关费用 产品修片调色费用 质量检测费用及检查报告费 运输费包括:中通、申通、圆通、EMS、 顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中:天猫 淘宝
京东店 拼多多 小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括:对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他;分解后
由人力行政进行统一管控,飞机票由行政
其中:对公差旅费
平台开户、沟通,大型供应商谈判等需要 公司领导出面的事项形成的差旅费用;
管理费用 差旅费 营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项 需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费 固定资产折旧 无形资产摊销
审计费 费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括:饮用水费用、日常电费
其中:水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋 、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部 各部门 人力行政
部 人力行政 人力行政 人力行政 研发部 仓储部 人力行政
部 人力行政
部 市场部
人力行政 部
人力行政
财务部
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
管理费用
管理费用
管理费用

公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置

年度营销预算表格模板

年度营销预算表格模板
下面是一个年度营销预算表格的简单模板,你可以根据需要进行修改和调整:
项目
月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计
广告费用
网络营销用
销售人员提成费用
印刷品和宣传材料 费
其他费用
在这个表格中,每个月份都列有不同的营销项目,如广告费用、网络营销费用、促销费用等。你可以在每个月份的对应单元格
中填写该月份计划使用的预算金额。最后,每一列的“总计”单元格可以将每个项目在整个年度的预算总额进行汇总。
请注意,这只是一个简单的模板,实际的营销预算表格可能会更复杂,具体取决于公司的需求和预算编制的细节。你可以根据 实际情况对表格进行修改和调整,以适应你的具体情况。

公司年度工资预算模板

公司年度工资预算模板

公司年度工资预算模板
1. 员工信息,这一部分会列出公司所有员工的基本信息,包括姓名、职位、部门、薪资等。

这有助于对员工工资支出进行全面的分析和预测。

2. 薪资结构,在这部分,会详细列出公司的薪资结构,包括基本工资、津贴、奖金、福利等。

这有助于对员工薪酬的构成进行清晰的了解。

3. 薪资调整,这一部分会记录公司对员工薪资的调整情况,包括年度加薪、晋升、调岗等,以及调整的时间和幅度。

这有助于预测未来薪资调整的支出。

4. 薪资支出预测,在这一部分,会根据员工信息和薪资结构,结合公司的发展计划和预期业绩,预测未来一年的薪资支出总额。

5. 其他支出,除了基本工资之外,公司还有一些其他与员工相关的支出,比如社保、公积金、培训费用等,这些支出也需要在预算模板中进行充分考虑。

6. 风险因素和调整机制,在预算模板中,也需要考虑可能的风险因素,比如通货膨胀、市场竞争加剧等,以及针对这些风险的调整机制。

通过以上各个方面的考量和规划,公司可以制定出一份全面、合理的年度工资预算模板,为公司的人力资源管理和财务预算提供有力支持。

同时,定期对预算进行跟踪和调整,也是非常重要的,以确保预算的有效执行和公司财务的稳健运作。

【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)

【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)

网站招聘
招聘费 用
现场招聘 其他招聘
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表(模板)
月度计划(元)
**分公司
11月
12月
备注
月度计划(元)
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
8 人 法定
9 力 福利
10
成 本
12 成
本 非法定
福利 21
失业保险 工伤保险 生育保险
小计 生日费用 过节费
小计
**分公司
人力资源成本预算表(模板)
月度计划(元)
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划(元)
2月
3月
4月
5月
6月
7月
Байду номын сангаас
8月
****管理处
9月
10月
9月
10月
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本


序 号 类别
薪酬科目
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。

公司年度运营费用预算表Excel模板

公司年度运营费用预算表Excel模板

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
预 算 合
实际 合计
8855.0
5857.0
14712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
办公 费
办 低公 值设 易备 耗采 品购 采费 购 设备租费赁费
小计
0.0
汽油费
交通 费
维修保养费 停车洗车费 车辆保险费
小计
0.0
市场推广费
公关 客户礼品费
费 客户招待费
小计
0.0
差旅 费
住宿费 餐费 小计
0.0
培训教育成本
其它项目1 项目2源自小计0.0合计

年度预算表格模板

年度预算表格模板
• 年度预算表格模板将成为企业财务管理的重要工具和手段
CREATE TOGETHER
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
DOCS
年度预算表格模板的调整与优化
调整方法
• 根据市场变化和企业实际情况,调整预算目标和预算数据
• 根据预算监控结果和管理需要,调整预算项目和预算结构
• 根据企业战略和目标,调整预算编制方法和预算管理流程
优化方法
• 优化预算表格模板,提高预算编制效率和质量
• 优化预算管理工具,提高预算管理效率和准确性
• 优化预算培训、指导和辅导,提高预算编制质量和管理水平
• 有助于财务人员对预算进行监控和

• 有助于企业更好地实现战略目标
调整
• 有助于发现潜在的财务风险
• 提高企业的盈利能力和可持续发展
• 便于财务人员与其他部门进行沟通
• 提高预算编制的准确性
能力
与协作
年度预算表格模板的适用场景

企事业单位
• 方便企事业单位进行年度预算编制
• 有助于企事业单位进行财务管理和风险控制
优势
• 提高预算编制效率
• 规范预算编制流程
• 有助于财务管理和风险控制
局限性
• 模板可能无法满足特定企业的需求
• 模板可能无法覆盖所有预算项目
• 模板的使用需要一定的财务知识和管理经验
02
年度预算表格模板的基本结构与内容
年度预算表格模板的基本结构
预算概况
• 预算年度
• 预算单位
• 预算负责人
预算项目
• 审核和调整预算表格
• 预算表格审批
时间安排
• 预算编制时间要合理安排,避免影响企业正常运营

公司年度预算表格模板(含各分支机构)

公司年度预算表格模板(含各分支机构)

财务中心
不涉及资金支出
-
-
-
-
行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出
财务中心 财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出 不涉及资金支出
行政办公室 行政办公室 行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌部
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
业务部门
资金流出
业务部门 业务部门 业务部门 业务部门 业务部门
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合


-
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-
-
-
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-
-
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-
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-
资金流出
-
-
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
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公司年度预算表格模板
篇一:企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元
表2:20×4年总预算指标方案表
编制单位:A公司单位:人民币元
1
表3经营预算总表
编制单位:A公司20×4年度单位:万元
表4.1部门预算分解表
编制单位:公司营销部20××年度单位:万元
3
表4.2部门预算分解表
编制单位:公司生产部20××年度单位:万元
4
表4.3部门预算分解表
编制单位:公司采购部20××年度单位:万元
5
1
篇二:公司财务预算专用表格
2012年营业费用预算
2012年主营业务收入明细表
2012年主营业务收入季度预算
2012年销售资金回收预算
2012年陈欠账款(含呆死账)回收预算
篇三:预算表格大全(表格模板、DOC格式) 管理费用设定表
单位:元
单位(部门)别: 年度制表: 审核
:
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
复核: 制表:
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
复核: 制表:
CW-GK/BD—02
一般管理费预算差分析表
2。

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