工程结算审计报告模板

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工程结算送审报告模板

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工程结算送审报告模板1. 项目概述本工程为XX项目,由XX施工队负责承建。

工程开始于XXXX年XX 月XX日,计划工期为XX个月。

2. 施工进展情况自工程开工以来,施工队按照项目计划和施工方案,按时完成各项工程任务。

具体进展情况如下:(这里可以列举各项工程任务的完成情况,包括起止时间、完成情况等)3. 工程质量控制情况施工队按照相关要求进行质量控制,并通过相关检测及验收。

本工程各项工程质量均符合相关标准和规范。

(可以列举工程质量控制的具体措施以及检测验收结果)4. 工程材料使用情况本工程采用的材料均符合相关标准和规范,具体使用情况如下:(可以列举主要材料的使用情况,包括材料名称、规格、数量等)5. 工程费用结算情况经对工程费用进行清算,本工程总费用为XXXX万元。

结算费用详细情况如下:(可以列举各项工程费用的具体清单,包括人工费、材料费、机械使用费等)6. 工程变更及索赔情况在施工过程中,由于XXXX原因,发生了工程变更及索赔情况。

具体情况如下:(可以列举工程变更或索赔的原因、内容以及与业主方达成的具体协议)7. 工程质量保修期本工程质量保修期为XXXX年,施工队将按照约定对工程进行维修、保养,确保工程质量。

8. 项目经理签字本报告由项目经理XXX负责,特此签字。

(可以打印项目经理的姓名和签字栏)9. 相关附件1. 工程进度表2. 工程质量检测报告3. 工程费用结算清单4. 工程变更及索赔协议以上为工程结算送审报告模板,供参考使用。

具体内容可根据实际情况进行调整和修改。

工程结算审计报告范文3篇

 工程结算审计报告范文3篇

工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。

工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。

三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。

(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。

人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。

各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。

工程结算审计报告

工程结算审计报告

工程结算审计报告一、前言工程结算审计是对工程项目竣工结算的真实性、合法性和准确性进行审查和评价的活动。

本次审计旨在为委托方提供客观、公正、准确的审计意见,以确保工程结算符合相关法律法规、合同约定和工程实际情况。

二、工程概况(一)项目名称:_____(二)建设地点:_____(三)建设单位:_____(四)施工单位:_____(五)工程内容:本工程包括_____等。

(六)开工日期:_____(七)竣工日期:_____(八)合同价款:_____三、审计依据(一)工程施工合同、补充协议及相关文件。

(二)工程竣工图纸、设计变更通知、工程签证等。

(三)国家及地方现行的工程计价规范、定额及相关规定。

(四)招投标文件、中标通知书。

(五)其他与工程结算相关的资料。

四、审计范围本次审计范围包括_____工程的建筑工程、安装工程、装饰装修工程等。

五、审计程序(一)收集和整理工程结算相关资料。

(二)对工程结算资料进行详细审查,包括工程量计算、单价套用、费用计取等。

(三)现场勘查,核实工程实际完成情况。

(四)与建设单位、施工单位进行沟通和交流,了解工程结算中的争议问题。

(五)对审计中发现的问题进行分析和研究,提出审计意见和建议。

六、审计结果(一)工程量审核1、经审核,部分工程量存在计算错误,如_____,多计工程量_____,核减金额_____。

2、对于_____工程,施工单位少计工程量_____,应予以增加,增加金额_____。

(二)单价套用审核1、部分工程单价套用不符合合同约定和计价规范,如_____,应予以调整,核减金额_____。

2、对于_____材料,其价格高于市场价格,应按市场价格进行调整,核减金额_____。

(三)费用计取审核1、施工单位在费用计取方面存在错误,如_____费用多计,核减金额_____。

2、对于_____费用,应按照合同约定的费率进行计取,核增金额_____。

(四)其他问题1、发现部分工程签证手续不完备,缺乏必要的审批程序。

工程结算审计报告

工程结算审计报告

工程结算审计报告一、项目概况。

本次审计报告对XX工程项目的结算情况进行了全面审计,旨在确保工程结算的合理性和准确性,保障各方利益。

XX工程项目位于XX地区,总投资约XX亿元,涉及XX工程量,是一项重要的城市基础设施建设项目。

二、审计范围。

本次审计范围涵盖了工程项目的施工合同、工程量清单、变更单、结算单、支付凭证等相关文件和资料。

审计时间跨度为XX年至XX年,共涉及XX个月的施工周期。

三、审计内容。

1. 施工合同的合规性审计,审计人员对施工合同的签订程序、合同内容、合同变更等进行了全面审查,确保合同的合法性和有效性。

2. 工程量清单的审计,对工程量清单的编制、计价依据、计量依据等进行了审计,以验证其准确性和合理性。

3. 变更单的审计,审计人员对工程项目的变更情况进行了审计,核实变更的合规性和合理性,避免因变更导致的工程结算纠纷。

4. 结算单的审计,对工程项目的结算单进行了全面核对,确保结算金额的准确性和合理性。

5. 支付凭证的审计,审计人员对工程款支付凭证进行了审计,确保支付程序和支付金额的合规性和准确性。

四、审计结果。

经过全面审计,审计人员对XX工程项目的结算情况进行了审核,得出以下结论:1. 施工合同的签订程序合规,合同内容完整,变更手续合法,合同变更符合相关规定。

2. 工程量清单编制准确,计价依据清晰,计量依据合理,不存在虚列工程量等违规行为。

3. 变更单合法合规,变更内容符合实际施工需要,变更手续完备。

4. 结算单金额准确,结算依据明确,结算金额合理,无虚列工程量、虚增工程费用等情况。

5. 支付凭证完整,支付程序合规,支付金额准确,无违规支付行为。

五、审计建议。

基于审计结果,审计人员提出以下建议:1. 加强合同管理,规范合同签订程序,确保合同内容的完整性和合法性。

2. 加强工程量清单的编制和管理,严格按照计价依据和计量依据进行核对,避免工程量清单的错误和虚列情况。

3. 加强变更管理,严格按照规定程序办理变更手续,确保变更内容合理合法。

工程结算审计报告范本

工程结算审计报告范本

一、工程结算审计报告范本建筑工程竣工结算书备案登记表竣结备( ) 第( )号发包人承包人工程名称工程建设地点中标价(万元) 小写:大写:结算价(万元) 小写:大写:资金来源计价方式承包范围单位工程造价(元)建设规模工程结构层数高度(M)开工日期年月日竣工日期年月日发包人:(单位盖章)年月日承包人:(单位盖章)年月日工程造价咨询企业:(单位盖章)年月日工程造价管理机构:经手人签字或盖章(单位盖章)年月日注:一式四份。

发包人、承包人、工程质量监督机构、工程造价管理机构各一份。

二、工程结算审计需要求甲方提供哪些资料1、竣工图纸。

2、所有工程隐蔽资料3、施工单位结算书。

4、招标文件。

5、中标通知书。

5、施工合同。

6、设计变更。

7、竣工验收报告。

8、现场的签证等。

9、工程所用材料的合格证。

10、监理日记。

11、材料价格甲方或监理确认的价格。

三、工程结算书怎么做(1)以单位工程为基础,对额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等审核。

(2)核查工程开工前的施工准备及临时用水、电、道路和平整场地、清除障碍物的费用是否准确;土石方工程与地基基础处理有无漏项或多算;钢筋混凝土工程中的含钢量是否按规定进行了调整;加工订货的项目、规格、数量、单价与施工图预算及实际安装的规格、数量、单价是否相符;特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化;工程施工变更记录与预算调整是否符合;索赔处理是否符合要求;分包工程费用支出与预算收人是否相符;施工图要求及实际施工有无不相符合的项目等。

(3)将各个单位工程预算分别按单项工程汇总,编出单项工程综合结算书,并将单项工程综合结算书汇编成整个建设项目的工程竣工结算书。

(4)在做结算书过程中,应该就竣工结算的价款总额的问题和建设单位和承包单位进行协商。

(5)工程竣工结算书拟稿完成后,相关部门领导审核后,再由监理单位、建设单位和预算合同审查部门审核并确定,最后由财务部门办理工程价款的最终结算和拨款并存档。

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本

工程决算审计报告范本报告编号:XXXXX报告日期:XXXX年XX月XX日尊敬的XXX先生/女士:根据贵公司委托,我们对贵公司XXX项目的工程决算进行了审计。

本报告详细概述了我们进行审计的范围、审计目标和发现的结果。

我们希望这份报告能为贵公司的决策提供有价值的信息。

一、审计范围和目标本次审计的范围包括了XXX项目的所有决算文件和相关凭证,涵盖了工程施工、材料采购、设备购置、劳务费用等方面。

审计的目标是确认决算金额的合理性、准确性和完整性,以及评估项目的成本控制情况。

二、审计方法和过程我们采用了常规审计方法,包括审阅决算文件和相关凭证、核对决算金额与原始凭证的一致性、与工程方进行了访谈,以及进行了现场勘查等。

审计过程中,我们依据中国注册会计师审计准则的要求,确保审计工作的独立性和客观性。

三、审计结果1.决算金额的合理性:我们对所有决算科目进行了核实,并与实际支出进行了比对。

在核实过程中,我们发现了一些不合理和不准确的决算金额,具体包括:(列举具体项目)我们已经将上述问题整理成一个事实陈述,并在最后一节提出了建议。

2.成本控制情况评估:通过对项目的成本控制手段和过程进行审查,我们对贵公司的成本控制情况做出了如下评估:(评估结果)四、审计结论基于我们的审计工作,我们对XXX项目的工程决算提出了以下结论:1.决算金额的合理性:在总体上,XXX项目的工程决算金额较为准确和合理,但仍存在一些不合理和不准确的金额需要进行调整和修正。

2.成本控制情况评估:XXX项目的成本控制状况整体上较为有效,但存在一些不足之处,建议贵公司在今后的项目中加强成本控制手段和过程的完善。

五、建议基于审计结果,我们对贵公司提出以下建议:1.贵公司应对发现的不合理和不准确的决算金额进行调整和修正,确保决算金额的准确性和合理性。

2.贵公司应加强成本控制手段和过程的完善,以提高项目的成本控制效果。

祝贵公司工程项目顺利进行!此致敬礼XXX审计事务所。

土建施工工程结算审计报告样本

土建施工工程结算审计报告样本

XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。

资金来源为自筹。

2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。

3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。

5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。

6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。

7、工程变更情况:无。

8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。

9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。

二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。

结算审计申请报告书模板

结算审计申请报告书模板

【报告书名称】结算审计申请报告书【编制单位】(单位名称)【编制日期】年月日【报告书编号】(编号)一、封面【标题】结算审计申请报告书【单位名称】(编制单位名称)【报告书编号】(编号)【编制日期】年月日二、目录一、封面二、目录三、审计申请事项概述四、审计依据五、审计范围七、审计程序八、审计人员及职责九、审计报告要求十、附件三、审计申请事项概述1. 项目名称:(项目名称)2. 项目地点:(项目地点)3. 项目业主:(业主单位名称)4. 项目承包商:(承包商名称)5. 项目合同金额:(合同金额)6. 项目建设工期:(建设工期)7. 项目竣工日期:(竣工日期)8. 项目现状:(项目现状)四、审计依据1. 《中华人民共和国审计法》2. 《中华人民共和国合同法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建筑工程施工许可管理办法》5. 《建设工程监理条例》6. 《建设工程施工合同》7. 《工程结算审计办法》8. 相关法律法规及政策文件1. 工程结算审计2. 财务审计3. 法律法规及政策执行情况审计4. 项目的合规性、真实性、完整性审计六、审计内容1. 工程结算的真实性、合规性审计2. 财务收支的真实性、合规性审计3. 项目的合规性、真实性、完整性审计4. 项目管理及施工过程中的问题审计5. 项目投资效益审计6. 项目建设成本审计7. 项目资金使用审计8. 项目合同执行情况审计七、审计程序1. 审计申请2. 审计立项3. 审计方案制定4. 审计实施5. 审计报告编制6. 审计报告审核7. 审计报告报送8. 审计报告发布八、审计人员及职责1. 审计组长:负责组织、协调审计工作,对审计报告质量负责。

2. 审计人员:负责审计实施、收集证据、撰写审计报告等。

3. 审计顾问:提供专业意见,协助审计人员解决审计过程中遇到的问题。

九、审计报告要求1. 审计报告应真实、客观、公正地反映审计情况。

2. 审计报告应包括审计依据、审计范围、审计内容、审计程序、审计结论等内容。

工程审计报告模板(共7篇)

工程审计报告模板(共7篇)

篇一:审计报告模板审计报告x审投报{20xx}xxxxxxx号被审计单位:xxxx审计项目:xxxx工程根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和x府发[2011]28号等相关文件规定,我局对xxxx建设项目“xxxx工程”进行了竣工结算审计。

xxxx及有关单位对其提供的与审计相关的工程资料以及其他相关资料(含电子数据)的真实性和完整性负责。

xxxx的责任是依法独立实施审计并出具节点审计报告。

一、基本情况(一)本工程采用邀请比选确定施工单位。

合同金额约为xxxx万元。

采用的结算方式:按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008)及相关配套文件计价结算,材料价格按施工期《xx市造价信息》中材料价格计价。

建设单位: xxxx施工单位: xxxx(二)工程主要内容:墙砖铺设、电线改造、上下水改造、木门改造、宿舍改造、墙面处理、天花板等维修改造工程,具体详见清单。

(三)审计的依据1、招、投标文件,中标通知书及施工合同;2、送审工程竣工结算书及施工企业取费证;3、施工图纸及会审纪要,设计变更图、现场签证单、现场收方记录;4、竣工图纸及工程竣工结算有关的技术、经济资料;5、经批准的施工方案,隐蔽工程检验记录及工程竣工验收报告;6、国标《gb50500-2008工程量清单计价规范》,四川省2009年《建筑工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;7、材料价格依据施工当期xx市《工程造价信息》的材料价格;8、其它与工程竣工结算审核有关的资料及现场实际竣工情况。

9、审计人员现场勘测竣工的实际情况。

二、审计评价意见(一)基本建设程序:建设单位xxxx通过邀请比选确认施工单位,施工单位为xxxx.(二)合同价执行情况: 该工程合同价约为xxxx万元,实际完成认定报送的工程结算造价为xxxx元。

工程造价比合同价减少约xxxx元。

比合同减少的主要原因是工程量减少。

工程结算审计报告(通用6篇)

工程结算审计报告(通用6篇)

工程结算审计报告工程结算审计报告(通用6篇)在人们素养不断提高的今天,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。

一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编精心整理的工程结算审计报告,欢迎大家分享。

工程结算审计报告1一、被审计项目的基本情况该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》(发改函〔20xx〕25号)批准建设。

建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程,长约1962米,宽40米,工程估算总投资为5343万元,资金来源为市财政投资。

建设工期:12个月。

20xx年5月4日,市财政投资评审中心审定工程预算为2868.04万元,其中:一、标段1263.16万元(含预备费153.22万元)二标段284.87万元(含预备费34.15万元)三标段1320.01万元(含预备费156.53万元)20xx年9月9日,市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审,审定桥梁工程预算1499.60万元(含预备费160.00万元)。

该道路工程化分为三个标段,20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件,对施工进行公开招标,20xx年6月进行一、三标段开标,经评审,万达建设集团有限公司以11981912元中一标段,杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段,20xx年9月进行二标段开标,经评审,省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标。

20xx年7月6日发出一、三标段,20xx年10月29日发出二标段中标通知书。

20xx年7月14日、18日,市住建局分别与三、一标段,20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》,合同价与中选价一致。

合同约定采用固定单价合同方式,实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。

合同工期三、一标段150天,二标段300天。

该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日(实际工期760天),实际竣工验收时间为20xx 年8月17日;二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工,20xx年7月5日竣工;三标段实际开工时间20xx年9月1日,20xx年8月17日竣工验收,据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示,工程质量均验收合格。

工程结算审计报告范文3篇

 工程结算审计报告范文3篇

工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。

工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。

三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。

(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。

人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。

各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。

工程决算审计报告模板

工程决算审计报告模板

工程决算审计报告模板如下:工程决算审计报告报告编号:XXXXXX审计单位:XXXXXX被审计单位:XXXXXX审计项目:XXXXXX工程决算审计审计日期:从XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日一、审计概述本次审计目的是对XXXXXX工程的决算进行审计,以确保工程决算的合法性、规范性和真实性。

审计范围包括工程项目的投资、建设、管理等方面,审计重点关注工程造价、资金来源和支出情况、财务管理等方面。

二、审计结论1.工程造价经审计,XXXXXX工程的总造价为XXXXXX元,其中建筑安装工程造价为XXXXXX元,设备工器具购置费用为XXXXXX元,其他费用为XXXXXX元。

审计发现,工程造价的核算和计量基本符合规范,但存在部分细节问题,如部分工程量的计算不够准确、部分单价的确定缺乏充分依据等。

建议被审计单位进一步加强工程造价的管理,完善工程量清单和计价程序,确保工程造价的准确性和合理性。

1.资金来源和支出情况经审计,XXXXXX工程的资金来源主要为政府投资和社会筹资,其中政府投资占比较大。

工程的支出情况基本合规,但在部分支出中存在不够规范的情况,如部分采购程序不够严谨、部分费用的支出缺乏充分依据等。

建议被审计单位进一步规范支出管理,加强采购程序和费用支出的监管,确保资金使用的合规性和有效性。

1.财务管理经审计,被审计单位的财务管理基本规范,但在部分方面仍存在一些问题,如会计凭证的填制不够规范、部分会计科目的使用不够准确等。

建议被审计单位进一步加强财务管理,规范会计凭证的填制和会计科目的使用,提高财务管理水平。

三、审计建议根据审计结果,我们提出以下建议:1.被审计单位应进一步完善工程造价的管理,建立工程量清单和计价程序的审核机制,确保工程造价的准确性和合理性。

2.被审计单位应加强支出的管理,制定严谨的采购程序和费用支出流程,并加强相关人员的培训,提高支出管理的规范性。

3.被审计单位应继续加强财务管理,规范日常会计处理工作,提高会计信息质量,以更好地反映工程项目的经济状况。

工程竣工结算审计报告

工程竣工结算审计报告

工程竣工结算审计报告尊敬的领导、各位委员:根据您的委托,我们对XXX工程的竣工结算进行了审计,并撰写了本报告,以供您参考。

本报告将对工程竣工结算的各项内容进行详细说明,并提出审计结果和建议。

一、工程背景XXX工程位于XXX地区,是一项重要的基础设施工程,旨在满足当地经济发展和居民生活的需求。

工程涉及XXX工程量,包括XXX、XXX、XXX等多个工程单元,总投资额达XXX万元。

二、竣工结算内容1. 工程量确认在竣工结算中,我们首先对工程量进行了确认。

根据施工单位提供的工程量清单,我们对各项工程量进行了核对和计算,并与工程实际完成情况进行了比对。

经过仔细核对,确认了工程量的准确性和完整性。

2. 资金使用情况工程资金使用情况是竣工结算的核心内容之一。

我们对工程资金的使用情况进行了全面审查,包括资金的来源、使用方式以及与工程实际完成情况的对应关系。

通过与相关方面核对,我们确认了工程资金的合理使用,并未发现资金浪费、挪用等问题。

3. 工程质量评估工程质量是工程竣工结算的重要指标之一。

我们对工程质量进行了细致的评估,包括工程的设计、施工过程中的质量控制、质量验收等方面。

通过对相关资料的查阅和实地考察,我们确认了工程质量的达标情况,并未发现质量问题。

4. 工程成本核算工程成本核算是竣工结算的关键环节之一。

我们对工程成本进行了全面核查,包括材料采购、设备租赁、人工费用等各项成本的计算和确认。

经过核对,我们确认了工程成本的准确性和合理性,并未发现成本超支或虚增等问题。

三、审计结果和建议根据我们的审计工作,对XXX工程的竣工结算提出以下结果和建议:1. 结算结果准确无误,各项指标符合相关规定和标准。

建议按照结算结果及时支付工程款项,确保工程的顺利交付和使用。

2. 工程质量达到要求,建议继续加强后期维护和管理,确保工程的持久稳定运行。

3. 工程成本合理,建议加强成本管理,进一步提高资源利用效率,降低工程运营成本。

四、结语本次审计报告是在认真负责的基础上完成的,旨在为您提供准确、可靠的竣工结算信息。

工程竣工决算审计报告模板

工程竣工决算审计报告模板

xx工程建设项目审计报告及竣工决算财务表目录一、审计报告二、审计报告使用责任(一)工程概况1 工程规模及建设内容2 批准文件3 本项目建设资金管理及使用情况4 招投标及合同构成情况5 质量评定及竣工验收(二)审计依据(三)资金来源及到位情况1 投资计划拨付情况2 资金来源及到位情况3 本项目资金使用情况4 其他(四)概算执行情况1 概算批复情况2 概算实际执行情况3 概算实际执行偏差分项具体分析(五)项目资金管理及使用情况1 总体情况2 项目费用支出情况3 银行存款账户专户管理、单独核算审计情况4 往来款项审计情况(六)竣工决算审计情况1 工程结算审计2 工程决算审计3 项目交付使用资产及财务核算情况4 未完工程及费用所需资金情况5 待核销基建支出情况6 项目试生产效益分析情况(七)审计中发现的问题(八)审计意见三、报告附件:四、事务所及注册会计师执业资质证明xx工程竣工财务决算审计报告xx决审字( ) …号xx公司:我们接受委托,自xx年x月xx日至xx年x月xx日,对xx 公司(以下简称“贵公司”)建设管理的xx工程项目截止xx年x 月xx日的工程建设程序、招投标及合同执行情况、工程投资执行情况、工程规模控制情况、财务工作流程及财务科目使用情况、财务原始单据的合理性、合规性以及合法性、工程款支付情况、资产移交情况及基本建设项目竣工财务决算报表进行了审计(以下简称本项目)。

审计工作得到了项目组的积极配合,进展顺利。

与上述审计项目相关的工程资料、会计资料和其他证明材料及基本建设项目竣工财务决算报表等由贵公司xx工程建设项目组提供,我们的责任是对上述审计项目及基本建设项目竣工财务决算发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行规定》和《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例》进行的。

在审计的过程中,我们结合贵公司xx工程项目的实际情况,实施了包括追踪立项,审核合同,抽查会计记录、凭证及财务决算编制资料等我们认为必要的审计程序。

工程竣工财务决算审计报告模板

工程竣工财务决算审计报告模板

工程竣工财务决算审计报告模板报告编号:XXXXX编制日期:XXXX年XX月XX日尊敬的董事会:根据贵公司委托,本审计团队对贵公司工程在XXXX年度进行了财务决算审计。

本报告旨在向贵公司上级监管机构提供可信的审计意见,以评估贵公司的财务决算准确性和合规性,为相关利益相关者提供决策依据。

一、审计目的和范围二、审计程序和方法1.对工程决算的准备和编制过程进行了全面审查,与负责人进行了访谈,对相关会计记录和文件进行了核实。

2.采用了适当的抽样方法,抽样检查了财务数据的准确性和合规性。

3.对关键财务指标和关键财务报表进行了比对和分析,评估其合理性和可靠性。

4.进行了与该工程相关的外部合同、采购文件以及其他重要的证据的审查和核实。

5.结合审计程序和方法,我们运用了财务决算审计的一般原则和核心技术,对相关的财务信息进行了分析和评估。

三、审计结果经过审计,我们所发现的关键问题如下:1.资金使用合规性问题:贵公司在工程的资金使用过程中存在一些合规性问题,包括未按照相关合同约定支付、未按规定程序报销等情况。

建议贵公司加强资金使用管理,确保合规性。

2.成本支出核算问题:在工程决算中,存在一些成本支出核算不准确或遗漏的情况,包括合同费用、材料费用等。

建议贵公司加强成本核算管理,确保准确性和完整性。

3.收入确认问题:在工程决算中,贵公司对收入的确认存在一定程度的问题,包括未按照实际完工情况及时确认、收入计算错误等。

建议贵公司加强收入确认管理,确保准确性和及时性。

基于以上审计结果,我们根据适用的财务准则和审计规范,对贵公司工程的财务决算提出了以下意见和建议:四、审计意见1.在我们的观察和评估基础上,我们认为贵公司工程在XXXX年度的财务决算整体上符合适用财务准则的要求。

2.尽管财务决算整体上符合要求,但我们发现了一些合规性问题、成本核算问题和收入确认问题,建议贵公司加强与这些问题相关的管理措施,提高财务决算的准确性和合规性。

工程结算送审报告范本

工程结算送审报告范本

工程结算送审报告范本尊敬的主任、审计师:根据公司委托,我司对××工程进行了结算工作。

现将结算报告提交审查,请审查意见。

一、工程概况本工程的建设单位为××公司,总承包商为××建筑工程有限公司,工程规模为××平方米。

本工程于××年××月××日开工,××年××月××日竣工,历时××个月。

二、工程成本核算我们按照合同约定,对工程成本进行了核算。

具体成本核算如下:1.合同价款总额:××万元2.增减项:合同取消:××万元变更合同:××万元补充合同:××万元其他:××万元3.工程款:已支付:××万元拖欠:××万元其他:××万元4.材料费:××万元5.人工费:××万元6.机械设备费:××万元7.盈余:××万元8.结算金额:××万元三、工程质量与验收本工程按照合同约定进行了质量验收。

验收报告指出,本工程质量符合合同要求,已经取得竣工验收合格证书。

未发现质量问题。

四、合同履行情况根据合同约定,我公司对工程进度、质量、安全进行了全面监督,该合同在合同期限内完全履行。

同时,根据增减项情况进行了合理调整,并与建设单位进行了协商确认。

五、结算工作情况1.结算书:工程结算书已经编制完毕,附在结算报告中。

2.结算报告编制:结算报告对工程成本进行了全面概括和分析,重点阐述了工程成本的构成、核算依据和计算过程,并列出了详细的数字数据,以供审计师审阅。

3.材料凭证:工程结算过程中所使用的材料凭证清晰、真实。

工程结算审计报告样本(标准版)3篇

工程结算审计报告样本(标准版)3篇

工程结算审计报告样本(标准版)3篇Sample project settlement audit report (Standard Version)汇报人:JinTai College工程结算审计报告样本(标准版)3篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。

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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:工程造价(最新版)报告模板2、篇章2:工程结算审计过程中问题调研报告3、篇章3:建筑工程审计报告模板篇章1:工程造价(最新版)报告模板结算审核报告$$咨字[2004]第%号****委托单位:承蒙委托,!!事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核,上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责,我们的责任是对其结算发表审核意见。

在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。

现将结算审核情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:***工程2、建设地址: **产业化基地3、主要工程内容:***工程4、建设单位:****5、施工单位:****公司6、设计单位:***设计工程公司7、监理单位:***监理公司8、开工日期:20xx年5月9、竣工日期:20xx年9月二、审核范围本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。

三、审核依据1、工程量签证单等资料;2、施工期间市场价格。

四、审核原则恪守独立、客观、公平、公正原则,以事实为依据,对工程结算进行详细审核。

五、审核过程及方法在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核,并多次到工程现场对工程内容进行核实。

项目工程结算审计报告

项目工程结算审计报告

项目工程结算审计报告项目工程结算审计报告___:___于*年*月*日接受___委托,对***工程结算进行了审计。

被审计单位***单位对提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。

___的责任是根据工程造价方面的规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。

在审计过程中,___结合工程实际情况,实施了必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1.工程地理位置。

2.工程组织实施单位、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。

3.工程招标情况。

4.工程合同签订情况。

5.工程施工合同约定的工程结算方式。

6.工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况。

7.工程建设内容主要完成情况。

8.工程竣工验收情况。

9.工程进度款支付情况。

二、审计范围审计范围包括***、***、***工程,不包括**工程。

三、审计原则4、截至审计日,该工程已支付施工单位工程价款***元,占工程合同价的**%。

需要检查支付工程价款是否符合工程施工合同约定。

5、审计发现其他问题,例如违反招标程序、业主和施工单位擅自更改设计、工程签证资料不真实以及未能整改验收中提出的问题。

九、建议和说明1、建议加强工程建设管理。

2、建议对违反招标程序的行为进行纠正。

3、建议对业主和施工单位擅自更改设计的情况进行调查。

4、建议对工程签证资料进行核实,确保真实性。

以上建议针对审计中发现的问题)说明:需要进一步核实支付工程价款是否符合合同约定。

___(盖章)注册造价工程师(签字并盖章)。

工程结算审计报告模板

工程结算审计报告模板
一、问题(是什么问题)
二、审计发觉(是如何发觉的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号)
3、定性依据(该问题与什么法律、法规和治理方法条款的什么具体要求不符)
4、改良建议(要紧针对被审计单位存在的问题和治理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改良方法。充分考虑被审计单位的客观情形和具体条件,提出具有建设性、操作意义的治理建议。)
(三) 审核重要事项说明
六、审核问题
本次审计共发觉问题XX个(其中以前年度审计发觉仍然存在问题 XX个,本次审计新发觉问题XX个),提出XX个治理建议。存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发觉工程治理和资金治理方面存在问题)要紧表此刻以下方面(依照以前年度发觉仍然存在、本次审计发觉别离描述):
问题描述顺序如下:
我公司于XX年7月3日同意该工程结算审核委托,XX年7月4日组织审核人员依照委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地观察,XX年7月6日开始与建设单位、施工单位一起就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
(二)要紧施工内容 一、院浴池施工内容:
工程结算审计报告模板
篇一:工程结算审核报告书
工程结算审核报告书
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位名称: 施工单位名称:
建设单位盖章:施工单位盖章: 审核单位盖章:
负责人签字: 负责人签字: 负责人签字:
日期: 送审日期:审定日期:
复核人签(章):
经办人签(章): 经办人签(章):经办人签(章):
二、工程量是不是符合规定的计算规那么,数量是不是准确;
3、分项工程预算定额或清单子目选套是不是合规、适当,结算换价是不是正确;

最新工程结算审计报告范文

最新工程结算审计报告范文

最新工程结算审计报告范文工程结算审计报告报告编号:[编号]有效期:[有效期]报告日期:[日期]审计委托单位:审计主体:[被审计单位]一、审计目的和范围根据[委托单位]的委托,我单位对[被审计单位]的工程结算进行了审计。

审计的目的是评估工程结算的合规性、准确性和可靠性。

审计范围包括但不限于以下内容:1.工程合同的依据和签订情况;2.施工过程中的实际成本和支付情况;3.与工程结算相关的文件、记录和票据等事项。

二、审计方法和程序本次审计采用了以下方法和程序:1.收集和审查相关文件和记录,如工程合同、发票、账簿等;2.进行实地勘察和抽样核实;3.与相关人员进行访谈和询问。

三、审计结果及意见根据审计所获证据和分析,我们得出以下结论:1.工程合同的签订依据充分、合法,相关授权程序符合有关规定。

2.工程成本的核算基本准确,相关支出的支付依据完整、规范,支出的金额在合理范围内。

3.工程结算的编制过程规范,结算文件齐全且编制准确。

4.工程结算的计量和计价符合相关规定,结算金额的计算正确。

综上所述,根据我们的审计结果,我们对[被审计单位]的工程结算的合规性、准确性和可靠性发表如下意见:1.工程结算的编制过程符合相关规定,支出的金额在合理范围内。

2.工程结算的计量和计价符合相关规定,结算金额的计算正确。

同时,我们也发现了以下问题:1.工程合同的签订过程中,存在一些未按程序办理的情况,建议加强对合同签订过程的监督和管理。

2.工程成本的核算中存在一些小额支出未能及时收集相关票据和记录的情况,建议加强内部控制,确保支出的合规性和准确性。

四、建议措施基于上述问题,我们提出以下建议以帮助[被审计单位]改进工程结算的管理和实践:1.建议[被审计单位]对工程合同签订过程进行规范和监督,确保程序的合法性和合规性。

2.建议[被审计单位]加强对工程成本的核算和支出的管理,确保票据和记录的完整和准确性。

3.建议[被审计单位]加强内部控制,提高工程结算的合规性和准确性。

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附件1:
XX项目结算审核报告
一、工程概况
(一)工程简介
工程名称:
工程建设时间:
建设地点:
建设规模:
(二)建设单位
(三)施工单位
各单项工程主要施工单位数量、名称和资质情况描述(如施工单位实际资质与工程需要资质是否相符)、合同主要结算方式
二、双方责任
(一)建设单位责任
(二)审计机构责任
三、审核依据及审核内容
(一)审核依据
1、国家、行业相关文件及规定
2、建设单位提供的资料(根据实际需要调整)
1.施工图;
2.原报工程结算书;
3.投标书;
4.施工合同
5.设计变更;
6.工程签证资料;
7.工程定价资料;
8.招标文件、投标文件。

9、现场勘验纪录
(二)审核内容
1、结算方式是否符合合同约定;
2、工程量是否符合规定的计算规则,数量是否准确;
3、分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当,结算换价是否正确;
4、核实工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准;
5、核查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致等;
6、核查水电费、甲供材等建设方代扣代缴费用是否扣完;质量保证金、违约金是
否扣除。

四、审核过程
1、现场踏勘
2、监理/建设单位介绍情况
3、初审
4、交换意见
5、签订三方定案
6、出具报告。

五、审核结果
(一)经济性评价
(审减的主要内容描述、施工与设计是否一致评价、工程管理情况评价、签证管理情况评价)
(二)内控管理评价
(描述主要审计事项,就设计批复、工程管理、监理、施工等审计关注点的审计
结果做出审核评价)
(三)审核重要事项说明
六、审核问题
本次审计共发现问题XX个(其中以前年度审计发现仍然存在问题XX个,本次审计新发现问题XX个),提出XX个管理建议。

存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发现工程管理和资金管理方面存在问题)主要表现在以下方面(按照以前年度发现仍然存在、本次审计发现分别描写):
问题描述顺序如下:
1、问题(是什么问题)
2、审计发现(是如何发现的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、
付款凭证号)
3、定性依据(该问题与什么法律、法规和管理办法条款的什么具体要求不符)
4、改进建议(主要针对被审计单位存在的问题和管理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改进措施。

充分考虑被审计单位的客观情况和具体条件,提出具有建设性、操作意义的管理建议。


(结算审核重点关注的问题有:应扣未施;工程量多计/重复;定额/清单子目错
误/混用/高套;材料代换/变更未减原预算;甲供材赚取材差;费率错误;变更计价不
执行合同/招标原则;暂估价材料单价虚高;合同价格调整与合同/投标约定不符;隐
蔽工程量虚假等)
附件:(可根据实际需要调整)
1.工程造价咨询核定总表;
2.工程结算书;
3.原报结算书;
4.工程施工合同;
5.设计变更;
6.工程签证资料;
7.工程定价资料;
8.招标文件及投标文件;
9.取费文件。

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