出差旅费清单表格 格式

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差旅费报销单EXCEL模板-最新版

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差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日 时 地点
出差人: 日
事由:
报销日期:


到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
小计 财务审核:
审批:
小计
预借金额 补领金额 退还金额

差旅费报销单电子表格

差旅费报销单电子表格
差 旅费报销单
年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数

日 事由:
单位:元
费 金额 项 目

人 数

天 数

补 标

贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据

合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:
差 旅费报销单
年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数

日 事由:
单位:元
费 金额 项 目

人 数

天 数

补 标

贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据

合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:
差 旅费报销单
年 出差人:
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
:元
费 金额 项 目

人 数

天 数

补 标

贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据

合计(大写): ¥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管:
复核:
出纳:
报销人:

出差表格清单

出差表格清单

出差申请单
部门: 部门 出差人 姓名 出差要 办事项 暂支 旅费 出ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 地点 经理 职务
代理人 职 务
部门
代理人签认 职务
出 时
差 间
自 至 共
申请人
年 年 日
月 月
日 日
时起 时止
直属上级
申请日期
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出差申请单(二)
出差人 姓 名 事 由
服务 部门
职称
职 务 代理人
日 期




时起至


日 时止计

地 点 预支 旅费




元整


经理:
人事:
主管:
出差人:
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。
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出差用品检查重点
分类 1 2 3 工 作 关 系 4 5 6 7 8 9 提案档案
出差用品检查重点
宣传资料(商品目录、样品) 企划书(说明书) 合同(请款单、发票、收据、借据) 公司简介 笔记本 备忘用纸张、笔 计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机 名片、通讯录
10 印有公司名的信封(大) 、标准信封、信纸、邮票、明信片 11 手提公文箱
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模板-差旅费明细表

模板-差旅费明细表

0
0
-
类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途:由行政部统一订票,特殊情况自行订票时需行政部审核; 2.市内交通:公共交通运行时段应首选公交、地铁,必须打车应注明原因。
0
-
类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
-
-
-
-
大写金额:零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束,按期间所含餐次作为餐补依据; 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴,不得重复领取。
1.多人同行,应区分不同的项目小组,同一项目组指定一人统一报销,同行全员签字确认,证明费用属实,同一行次的跨部门费用均摊; 要 2.本表是差旅全程的费用总结,请另外填写与之对应的差旅费报销单,有发票一张、无发票一张,分单报销,即一表附一单或一表附两单; 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后; 4.为划分部门费用,行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯,分组结算、开票、报销,未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
部门负责人:
行政复核:
财务复核:
总经理:
差旅费用明细表
姓名 部门 类型 住 宿 入住日期 入住宾馆 始发地 目的地 住宿地 参与人 出差日期 返回日期 房间 含餐 单价 房间数 返回地 出差天数 说明
单据数

差旅费报销单(样表)

差旅费报销单(样表)
差旅费报销单
公司名 称:
申请人姓名
报销部门: 出差事由:
付款方式:
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车(飞机)费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注: 1、报销必须附出差审批表,有培训或会议的邮件通知请一并附后; 2、住宿费必须提供发票和住宿账单,指定酒店的出差(含培训及会议),按指定酒店住宿标准执行; 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费;
董事办

差旅费报销单样表

差旅费报销单样表

报销日期: 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)

审批:
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称: 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期: 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)

审批:
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称: 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额

出差旅费清单及出差旅费报销清单

出差旅费清单及出差旅费报销清单
出差旅费清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币(大写):
核准:复核:主管:出差人:
出差申请单
部门:
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单(二)
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整


经理: 人事: 主管: 出差人:
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单(一)
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费




总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人:部门: 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明




费用总计
旅费总额

【完整模板】差旅费用报销单-Excel图表模板

【完整模板】差旅费用报销单-Excel图表模板

注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。

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